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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2018


Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2018

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689 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168614 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220009213.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168614, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,398,336.97
168613 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008985.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168613, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $8,860,788.97
11763 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220013264.- SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11763, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,364,120.89
11762 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012822.- SERV. DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11762, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $55,026.60
11761 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220012743.- APOYO OTORGADO SEGUN DECRETO D82/08/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11761, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $4,000,000.00
11760 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA CR NO. 220012484.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11760, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA $5,392,341.14
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,488.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,989.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,882.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,512.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,966.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,059.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,802.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,052.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,188.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $642.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,044.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,606.00
11759 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,812.00
11758 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012341.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11758, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.82
11757 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012340.- REFORZAMIENTO DE REJA DE PROTECCION PARA LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11757, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $52,079.07
11756 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220012048.- CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11756, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $16,205.65
11754 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009187.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11754, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,106.04
11753 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009186.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11753, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $187,426.77
11752 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009185.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11752, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,106.16
11751 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008479.- DEMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y DE CARTELERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11751, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. $173,420.00
11750 Detalle Factura de click aquí 30/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004116.- TRANSPORTE DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL, MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11750, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
11749 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220013265.- COBERTURA SEGURO DEL HELICOPTERO, PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11749, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $135,845.35
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $182,785.93
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $103,887.01
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $134,907.40
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $179,311.39
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $140,726.08
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $175,413.62
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $147,306.05
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $133,363.23
11748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $51,791.89
11747 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012949.- SUMINISTRO DE 872 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-566.80
11747 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012949.- SUMINISTRO DE 872 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,592.00
11746 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012947.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-262.60
11746 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012947.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,444.00
11745 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012946.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11745, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11744 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012945.- SUBSIDIO POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11744, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11496 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11496, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. $370,477.99
11496 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11496, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. $8,475.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $364.01
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $180.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $747.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $1,060.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $482.44
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $139.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $407.76
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $339.80
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $1,566.00
11495 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA $6,148.00
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,345.26
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,223.62
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $611.80
4323 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $119.43
127 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009774.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $455,407.24
127 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009774.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $-13,422.70
52 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220012980.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRASLADO DE ARTISTAS EL 20 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $60,105.00
51 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220012979.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE PARA AREA DE ESCENARIO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $30,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE ESCENOGRAFIA P/INAUGURACION EL 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $662,399.99
50 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220012957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $359,995.48
50 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220012957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-107,998.64
49 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA CR NO. 220012925.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROY. "LA RISA EXTRAVIADA D/CARLOS CORONA" SUCEDE 2018 FEST. CULT. CD. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA $26,961.00
27 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220012961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $473,849.90
27 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220012961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-142,154.97
26 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220012958.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTALACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $164,670.67
1 Detalle Factura de click aquí 29/11/2018 SERFIN CTA 65506926385 PROGRAMAS REGIONALES 2018, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- DOP-REH-FED-PRE-CI-153-18 REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. $1,930,662.26
11743 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11743, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11743 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11743, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11742 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012926.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11742 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012926.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,647.00
11741 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012916.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11741, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,175.90
11740 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012915.- SUMINISTRO DE 234 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11740, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,501.46
11739 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012911.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,104.00
11739 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012911.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-301.60
11738 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11738, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,345.00
11738 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11738, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.75
11737 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220012830.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11737, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11494 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO CR NO. 220012944.- DEVOLUCION Y ACTULIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 316/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11494, A FAVOR DE ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO $19,101.51
11494 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO CR NO. 220012944.- DEVOLUCION Y ACTULIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 316/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11494, A FAVOR DE ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO $1,492.37
4 Detalle Factura de click aquí 28/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE PAROTA PRODUCTORA DE SANTA ANITA S.P.R DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012110.- ARBOLES GRAN FORMATO DE LA ESPCIE AHUEHUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PAROTA PRODUCTORA DE SANTA ANITA S.P.R DE R.L. DE C.V. $135,000.00
11491 Detalle Factura de click aquí 27/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PATRICIA ZENDEJAS TAPIA CR NO. 220012872.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 262/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11491, A FAVOR DE PATRICIA ZENDEJAS TAPIA $1,811,792.30
2054 Detalle Factura de click aquí 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220012874.- PAGO DE BECA GENERACION 108 2018. OCP/305/18 COMISARIA DE LA POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2054, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
2053 Detalle Factura de click aquí 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MICHELLE MONTSERRAT MORA MARQUEZ CR NO. 220012873.- PAGO ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO 2018. RH/CF/88/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2053, A FAVOR DE MICHELLE MONTSERRAT MORA MARQUEZ $6,903.58
2052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220012910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
2051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220012909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
2050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220012908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
2049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220012907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2049, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
2048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220012906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2048, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
2047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220012905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
2046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220012904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
2045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220012903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
2044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220012902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
2043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220012901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2043, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
2042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220012900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2042, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
2041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220012899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
2040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220012898.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2040, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
2039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220012897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2039, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
2038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220012896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2038, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
2037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220012895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2037, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
2036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220012894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
2035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220012893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2035, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
2034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220012892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
2033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220012891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2033, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
2032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220012890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2032, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
2031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220012889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2031, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
2030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220012888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2030, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
2029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220012887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2029, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
2028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220012886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2028, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
2027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220012885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
2026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220012884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
2025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220012883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2025, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
2024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220012882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2024, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
2023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220012881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2023, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
2022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220012880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
2021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220012879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2021, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
2020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220012878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2020, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
2019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220012877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2019, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
2018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220012876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2018, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $5,737.82
261932 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002293.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261932, A FAVOR DE EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
168612 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011894.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO DE LA DIRECCION DEL RASTRO DE MARZO A SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168612, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $34,941.52
11734 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. CR NO. 220009290.- SERVICIO NOTARIALES POR CERTIFICACION DE 85 LEGAJOS ESCRITURA 57770 NOTARIA 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11734, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. $24,650.00
11733 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. CR NO. 220008047.- COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA NO. 57,770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11733, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. $29,000.00
48 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220012918.- SERVICIO DE CAMERINOS Y CATERING PARA EVENTO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $27,893.36
47 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220012914.- SERV. DE BOX LUNCH, CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO EL 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $77,720.00
46 Detalle Factura de click aquí 26/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR CR NO. 220012865.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "LA COCINA DE LAS PATRONAS" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULT. CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR $30,000.00
4315 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220012868.- PAGO RENTA 33 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
162 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012507.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $33,000.00
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011780.- SEXTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
49 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012871.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $681,610.57
45 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. CR NO. 220012841.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO"MUSICA MEX. EN MOVIMIENTO", SUCEDE 2018, FESTIVAL CULT. CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. $60,900.00
44 Detalle Factura de click aquí 23/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA CR NO. 220012840.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO"MONOLOGOS EN BICICLETA", SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA $25,404.00
11730 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000094.- compra de pila recargable para kit de pruebas con código patrimonial 273827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11730, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $116.00
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $238.00
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $230.33
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $165.04
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $3,165.97
11729 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO $245.00
11728 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220012461.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11728, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $458,939.82
11728 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220012461.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11728, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-137,681.95
11485 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL CR NO. 220012812.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 388664 CON AMPARO 1306/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL $59.11
11485 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL CR NO. 220012812.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 388664 CON AMPARO 1306/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL $2,564.73
4314 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012849.- PAGOS AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE SUELDOS 1Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/180/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $461.90
4313 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012848.- PAGO AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q NOV 2018.- OF. RH/PL/179/18/21 DEL 15/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,960.20
4312 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012847.- PAGO AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q NOV. 2018.- OF RH/PL/178/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $88,571.64
4311 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012846.- RETROACTIVOS DE SUELDOS 2Q OCTUBRE 2018.- OF. RH/PL/181/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,252.24
2016 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS CR NO. 220012807.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. RH/CF/110/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS $11,543.77
2016 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS CR NO. 220012807.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. RH/CF/110/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS $2,465.75
2015 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO CR NO. 220012806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/114/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO $4,880.33
2015 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO CR NO. 220012806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/114/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO $1,029.61
2014 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN CR NO. 220012805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/135/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN $851.93
2014 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN CR NO. 220012805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/135/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN $4,048.46
87 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012861.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $8,440,239.05
75 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012797.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $955,568.62
75 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012797.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-238,892.16
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005746.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $1,514,775.66
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005746.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-454,432.70
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012788.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $2,017,198.56
48 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012788.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-382,659.47
47 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $608,744.03
47 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-182,623.21
46 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012793.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,557,641.64
45 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $434,586.83
45 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-130,376.04
44 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,874,762.73
44 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-862,428.82
21 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV CR NO. 220012799.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-070-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV $864,275.20
20 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ICJAL, S.A. de C.V. CR NO. 220012798.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO BELISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ICJAL, S.A. de C.V. $194,647.81
19 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA CR NO. 220012785.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA $159,025.84
5 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012471.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $396,329.80
5 Detalle Factura de click aquí 22/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012471.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-118,898.94
11725 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012444.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11725, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $31,343.20
11724 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012357.- PLAYERAS TIPO POLO Y CHALECOS TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11724, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $147,233.00
11721 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010477.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11721, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $309,815.49
11720 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010441.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11720, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $289,718.83
11719 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010436.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11719, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $295,626.02
11718 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009645.- TOLDOS EN MEDIDAS ESPECIALES PARA ELMERCADO SANTOS DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11718, A FAVOR DE NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $172,266.44
11717 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009116.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11717, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $54,733.44
11716 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009067.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11716, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $109,646.10
11715 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009066.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11715, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $88,760.04
11714 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220008965.- MANTENIMIENTO DE ALARMA DE PALACIO MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11714, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $199,984.00
11713 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIR. ADQUISICIONES SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006583.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11713, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $172,900.00
11712 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220006202.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11712, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $749,582.70
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $148,024.72
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $110,086.26
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $148,261.80
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $293,196.17
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $260,128.49
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $129,700.83
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $207,950.84
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $197,556.30
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $288,904.57
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $252,058.51
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $304,972.86
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,945.45
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $134,972.42
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $186,638.21
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $139,605.30
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $112,738.28
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $114,132.59
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $125,690.20
11711 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,697.67
86 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012803.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOLIDOS POR EL MES DE OCTUBRE Y DISP. VEH. 18/03/18 AL 31/10/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,282,579.40
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ CR NO. 220012813.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "LOS CLASSICS LIVERPOOLS ROCK" SUCEDE 2018, F. CULTURAL CD DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ $22,620.00
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BETSAIDA PARDO ZEPEDA CR NO. 220012771.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "SEIS" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE BETSAIDA PARDO ZEPEDA $64,554.00
41 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC CR NO. 220012769.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO "RUTAS ARQUITECTONICAS" SUCEDE 2018,FESTIVAL CULTURAL CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC $17,220.00
40 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LUIS EDGAR CUETO ARCE CR NO. 220012768.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO "FRACTALES" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL DE LA CD. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LUIS EDGAR CUETO ARCE $15,500.90
39 Detalle Factura de click aquí 21/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA CR NO. 220012763.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "PAK´ AL PAAX" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL CD. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA $33,077.40
168611 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008576.- COMPRA DE BOLSA NEGRA , FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168611, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $91,268.80
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $93,784.41
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $85,418.34
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $29,070.98
168610 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $91,982.06
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $67,570.31
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $92,595.49
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $95,027.97
168609 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $29,070.98
11710 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009175.- PUBLICACION DE ESQUELA MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11710, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $14,277.50
11709 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009090.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11709, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $87,336.86
11708 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009089.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11708, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $89,285.20
11707 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11707, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $81,891.36
11706 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220007475.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11706, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
11705 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220009182.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS POR EL AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11705, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
11704 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220009171.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CREACION DE CONTENIDO AUDIVISUAL DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11704, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $599,999.93
11703 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009143.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11703, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $92,747.80
11702 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009091.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11702, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $52,037.60
11701 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009087.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11701, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $84,887.64
11700 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220008617.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11700, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
11699 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008018.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11699, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,357.20
11699 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008018.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11699, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $177,119.24
11698 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007944.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS HASTA FIN DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11698, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $29,000.00
11697 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007673.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11697, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $78,181.10
11696 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007671.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $90,791.46
11695 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007670.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11695, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $92,289.60
11694 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11694, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $70,950.24
11693 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007162.- SERVICIO DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA PREMIO LITERATURA HUGO GTZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11693, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $38,079.99
11692 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007161.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11692, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $84,181.20
11691 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007160.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA EDUCANDO CON VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11691, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $30,464.00
11690 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007159.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 03 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11690, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $86,756.40
11689 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007158.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 08 AL 15 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11689, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $28,536.00
11688 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007156.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11688, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $176,540.40
11687 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007154.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 03 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11687, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $166,112.00
11686 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007153.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 22 AL 28 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11686, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $106,988.64
11685 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006619.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11685, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $159,044.82
11684 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006618.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11684, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $165,132.47
11683 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006572.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11683, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $83,129.08
11682 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006155.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $128,345.88
11682 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006155.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $87,290.00
11681 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012390.- ABARROTES PARAA DIRECCION DE4 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11681, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $86,492.04
11680 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010364.- 34 PARES DE BOTAS COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11680, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,235.28
11679 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008511.- PUBLICIDAD EN PERODICOS DEL 23 Y 30 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11679, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $58,928.01
11678 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008484.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11678, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $287,616.52
11677 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008483.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11677, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $218,271.11
11676 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008482.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11676, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $260,322.12
11675 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008473.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 30 DE MAYO AL 23 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11675, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $188,059.20
11674 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008323.- REPARACION DE VEBICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11674, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $61,009.66
11673 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008258.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11673, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,676.00
11673 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008258.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11673, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,369.00
11672 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008154.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11672, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $234,324.98
11671 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007157.- PUBLICACION DE ESQUELA MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11671, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $14,280.01
11670 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220007155.- SEVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA EXCELENTE MAGISTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11670, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $22,848.00
11481 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012754.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 3749/2017 CON CUENTA 1-U-185876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11481, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $69,343.23
4308 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012784.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/165/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,568,213.96
4308 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012784.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/165/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,668,839.11
4307 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. CR NO. 220010311.- TALLER ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4307, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. $556,800.00
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,901.84
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,440.56
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,038.92
4304 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $692.38
2013 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA DELIA GARCIA GARCIA CR NO. 220012778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ANA DELIA GARCIA GARCIA $493.46
2013 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA DELIA GARCIA GARCIA CR NO. 220012778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ANA DELIA GARCIA GARCIA $2,310.19
2012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $8,575.40
2012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $315.93
2012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $1,573.46
2011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $315.93
2011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $1,573.46
2011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $8,575.40
2010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA $2,814.36
2010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA $844.31
2010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA $20,263.41
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $2,544.17
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $22.09
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $55.83
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $45.83
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $18,374.54
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $565.37
2009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VITE VALDEZ ELDA NATALIA CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA $4,037.33
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $45.83
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $18,374.54
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $565.37
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $4,037.33
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $2,544.17
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $22.09
2008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $55.83
2007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA VICENTE RIVERA CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA $11,892.94
2007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA VICENTE RIVERA CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA $169.90
2007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA VICENTE RIVERA CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA $2,023.85
2006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J SALVADOR ALVAREZ BRETADO CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO $14,712.50
2006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J SALVADOR ALVAREZ BRETADO CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO $490.42
2006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J SALVADOR ALVAREZ BRETADO CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO $2,526.96
2005 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIPRIANO VELASCO PALOMERA CR NO. 220012749.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/119/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE CIPRIANO VELASCO PALOMERA $10,572.82
2005 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIPRIANO VELASCO PALOMERA CR NO. 220012749.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/119/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE CIPRIANO VELASCO PALOMERA $1,741.87
2004 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO CR NO. 220012748.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/118/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2004, A FAVOR DE LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO $9,913.33
2004 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO CR NO. 220012748.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/118/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2004, A FAVOR DE LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO $1,553.90
2003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA $13,527.27
2003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA $338.18
2003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA $2,372.94
2002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO $17,416.80
2002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO $435.42
2002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO $3,203.74
2001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA GUTIERREZ AYALA CR NO. 220012741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/112/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2001, A FAVOR DE GRACIELA GUTIERREZ AYALA $136.78
2001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRACIELA GUTIERREZ AYALA CR NO. 220012741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/112/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2001, A FAVOR DE GRACIELA GUTIERREZ AYALA $1,257.20
2000 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220012740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/111/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2000, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ $4,824.88
2000 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220012740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/111/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2000, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ $1,017.77
1999 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220012739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/136/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ $4,048.46
1999 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220012739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/136/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ $851.93
1998 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR IVAN ALAVES PEREZ CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ $1,938.30
1998 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR IVAN ALAVES PEREZ CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ $12,768.75
1998 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR IVAN ALAVES PEREZ CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ $331.04
74 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012723.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $532,976.09
74 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012723.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-228,364.90
1 Detalle Factura de click aquí 20/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PATRIMONIO MERCADO BERMUDEZ DANIEL CR NO. 220012745.- MODELO DE AMENIDADES Y PROMOCION TURISTICA, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL $2,212,700.00
168608 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220008417.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168608, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $9,320,095.03
11669 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220008996.- POLIZA DE SOPORTE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11669, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $500,000.01
11668 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011972.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $371.20
11668 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011972.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $19,846.21
11667 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011935.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11667, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
11666 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011913.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES PAGO 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11666, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
11665 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011912.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES PAGO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11665, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
11664 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 220011810.- COMPRA DE MATERIA ELCTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11664, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $583,849.51
11663 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220011790.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 12 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11663, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $7,571.17
11662 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011754.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11662, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $52,761.43
11662 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011754.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11662, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-37,844.22
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $103,129.85
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $75,705.80
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,302.02
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $22,991.70
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $26,024.22
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $26,612.75
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $106,000.43
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,699.25
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,794.53
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,505.29
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $118,675.71
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $85,929.62
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $99,970.61
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $34,665.40
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $64,148.46
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,863.00
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $40,700.40
11661 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $46,332.62
11660 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011132.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11660, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11659 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PAV-AD-009-17 REHABILITACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11659, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $32,363.64
11658 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220010970.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11658, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $78,920.89
11657 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO SEGUN CONTRATO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11657, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $46,364.31
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $275,470.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $275,470.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $314,960.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $295,000.00
11656 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $319,700.00
11655 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010305.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11655, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $14,500.00
11654 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220009788.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TABLOMES POR EL MES DE 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11654, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $21,889.20
11653 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009740.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11653, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $32,214.20
11653 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009740.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11653, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-26,690.67
11652 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009666.- COMPRA DE CATRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11652, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $45,936.00
11651 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220009410.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11651, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $715,786.44
11651 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220009410.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11651, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-214,735.93
11650 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220009326.- 49 PZS. CALCOMANIAS, EN VINIL DE ALTA CALIDAD, 1 PZA. ROTULOS DE LONAS CON ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11650, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $71,699.60
11649 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009283.- VARIOS TIPOS DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11649, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $32,505.52
11648 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009112.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11648, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $50,643.28
11647 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009095.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11647, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,377.20
11647 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009095.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11647, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $98,108.16
11646 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009051.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11646, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
11645 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI CR NO. 220009042.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11645, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI $53,593.75
11644 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11644, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $152,598.00
11643 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008865.- COMPRA DE AGENDA CUADERNILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11643, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $98,455.00
11642 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008611.- IMPRESIONES T/C,IMPRESIONES DE CARPETAS, IMPRESIONES T/C,IMPRESION JGO.TARJETAS,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11642, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $67,458.64
11641 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008610.- BAQUETAS, REGLAMENTARIAS P/TAMBOR, PORTA ASTA DE PIEL, KIT, MOHARRAS Y VIROLAS LATON, BANDERA,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11641, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $41,175.36
11641 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008610.- BAQUETAS, REGLAMENTARIAS P/TAMBOR, PORTA ASTA DE PIEL, KIT, MOHARRAS Y VIROLAS LATON, BANDERA,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11641, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $38,215.04
11640 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008551.- 50 PZS. DE HILO PIOLA DE ALGODON, 30 CALCULADORAS 12 DIGITOS ,20 SUMADORA CASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11640, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $45,008.00
11639 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220008422.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11639, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $226,167.83
11638 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220008351.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11638, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $225,268.14
11638 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220008351.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11638, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-67,580.44
11637 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220006505.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11637, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $159,500.00
11636 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220006215.- SERVICIO DE EVENTOS (MOBILIARIO, EQ. DE SONIDO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11636, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $70,035.00
11635 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220005764.- PARTIDA 4 , LPN 001/2018 CALZADO ESCOLAR NIÑO 22/29 NOTA CREDITO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11635, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $2,849,470.51
11634 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220005401.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-034-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11634, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $46,135.17
11633 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005093.- COMPRA SELLO DE CLAUSURADO Y HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11633, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $217,927.69
11632 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012735.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIAL GONZALEZ (APORTACION AFILIADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11632, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331.00
11631 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012725.- SUMINISTRO DE 2,513 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11631, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,863.97
11477 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OPERADORA Y COMERCIALIZADORA YAAB S.A. DE C.V. CR NO. 220012744.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GDL." PROYECTO 201705684 CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11477, A FAVOR DE OPERADORA Y COMERCIALIZADORA YAAB S.A. DE C.V. $200,000.00
11476 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO CR NO. 220012726.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1562/2012-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11476, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO $121,554.52
11473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CECILIA DIAZ PICENO CR NO. 220012724.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 548/2012-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11473, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO $567,712.62
4303 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003319.- SELLO DE CLAUSURADO, SELLO DE OBRA SUSPENDIDA, IMPRESO AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $83,520.00
4302 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012733.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/166/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4302, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,772,658.20
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,607.53
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,040.72
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,568.48
4125 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,936.00
161 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012728.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", SEPTIMA GENERACION, 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,433,000.00
160 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012722.- "BECAS PREPARATE" PERIODO ESCOLAR 2018-B, OCTAVA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,049,000.00
159 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012721.- "BECAS PREPARATE" PERIODO ESCOLAR 2018-B, QUINTA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $937,000.00
158 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012516.- "BECAS PREPARATE" TERCERA GENERACION 2017A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,940,000.00
157 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012512.- "BECAS PREPARATE" SEXTA GENERACION 2018A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,596,000.00
156 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012510.- "BECAS PREPARATE" CUARTA GENERACION 2017B, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,577,000.00
155 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012509.- "BECAS PREPARATE" PRIMERA GENERACION 2016A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
154 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012506.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B (CASOS ESPECIALES GENERACION) DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $216,000.00
54 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012505.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B PRIMERA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $709,000.00
53 Detalle Factura de click aquí 16/11/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012502.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, SEGUNDA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,516,000.00
168607 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010551.- VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL DEL 10 DE SEPT. 2018 PAX HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168607, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $3,109.06
168606 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010486.- VUELO REDONDO GDL-XRY-GDL. DEL 18 AL 26 DE SEPT. 2018 PAX EDUARDO OCTAVIO SANCHEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168606, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $24,677.00
168605 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010485.- VUELO REDONSO GDL-ORD-GDL. DE 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168605, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $6,902.00
168604 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010451.- SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION EXTRANJERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168604, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $16,632.23
168603 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010448.- SERVICIO DE COMPA DE BOLEOS DE AVION PARA FUNCIOARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168603, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $14,561.00
11630 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012515.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-254.80
11630 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012515.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,312.00
11629 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012513.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11629, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,614.19
11628 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012503.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,650.00
11628 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012503.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
11627 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012494.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11627, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,031.30
11627 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012494.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11627, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-120.25
11626 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012477.- SUMINISTRO DE 2,666 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11626, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,732.90
11626 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012477.- SUMINISTRO DE 2,666 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11626, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $29,272.68
11625 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012476.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-542.75
11625 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012476.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,185.00
11624 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012475.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11624, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,200.00
11624 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012475.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11624, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-130.00
11472 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220012489.- COMPRA DE TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11472, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,178.00
11471 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA CR NO. 220012473.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 961/2011-D1 Y ACUMULADO 668/2012-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11471, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA $263,861.62
11470 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220012472.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1052/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11470, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ $437,064.00
4121 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012493.- CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2018 POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/158/18-21 RECIBIDO EL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,498.60
4120 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012492.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OFICIO RH/PL/159/18-21 DEL 12/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,740,537.37
4119 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $774,745.55
4119 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $608,257.11
4119 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $619,760.16
174 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220010888.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $154,993.70
173 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003128.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $673,319.44
173 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220003128.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $-209,117.71
43 Detalle Factura de click aquí 15/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220012344.- PAGO 30 % ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $359,969.09
11623 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012485.- SERV. DE PRODUCCION ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11623, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $174,000.00
11622 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012483.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11622, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
11620 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220012469.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11620, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
11619 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012465.- PAGO DE COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE 4 PAGOS DEL PREDIAL DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11619, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $30.48
11618 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012463.- SUMINISTRO DE 1,187 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11618, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,689.03
11617 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012462.- SUMINISTRO DE 88 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11617, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $940.73
11616 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012460.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11616, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,313.90
11615 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012458.- SUMINISTRO DE 55 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11615, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $587.95
11614 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012457.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11614, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,282.80
11613 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220012347.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11613, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $156,078.00
11613 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220012347.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11613, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $867,100.00
11469 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PACHECO HERRERA RODRIGO ALEJANDRO CR NO. 220012497.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1045/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11469, A FAVOR DE PACHECO HERRERA RODRIGO ALEJANDRO $43,572.94
11468 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA NAJERA SOLIS ALBERTO CARLOS CR NO. 220012496.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 336/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11468, A FAVOR DE NAJERA SOLIS ALBERTO CARLOS $58,035.09
11467 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA OCHOA CORTES JOSE CR NO. 220012495.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION CON JUICIO DE NULIDAD V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11467, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE $5,973.52
11465 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FLORES INSUNZA GABRIEL ADAN CR NO. 220012482.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 31/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11465, A FAVOR DE FLORES INSUNZA GABRIEL ADAN $25,000.00
11463 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GARZA CASILLAS LETICIA CR NO. 220012468.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON AMPARO 2121/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11463, A FAVOR DE GARZA CASILLAS LETICIA $800.00
38 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. CR NO. 220012456.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. $42,494.13
37 Detalle Factura de click aquí 14/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ GONZALEZ MARIA JAZMIN CR NO. 220012455.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DE NORTE A SUR, UN RECORRIDO POR LOS SONIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ MARIA JAZMIN $24,900.00
11612 Detalle Factura de click aquí 13/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012396.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNCA. DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11612, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,800,000.00
11459 Detalle Factura de click aquí 13/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GILBERTO FRANCISCO SANCHEZ SAAVEDRA CR NO. 220012447.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1062/2010-G1 Y SU ACUMULADO 3604/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11459, A FAVOR DE GILBERTO FRANCISCO SANCHEZ SAAVEDRA $1,418,275.00
1967 Detalle Factura de click aquí 13/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ ROJO MERCEDES CR NO. 220012424.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/103/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1967, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES $61,060.00
11611 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008961.- SERVICIO DE CULTRUAL DEL 22DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11611, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $187,500.00
11610 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008269.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11610, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $187,500.00
11609 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008268.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11609, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $42,272.73
11608 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220008267.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11608, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $50,000.00
11607 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220007511.- SERVICIO DE EVENTOS CULTRUALES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11607, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $169,090.91
11458 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220012426.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11458, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
11457 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 220012425.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON 532/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11457, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $68,274.39
11457 Detalle Factura de click aquí 12/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 220012425.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON 532/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11457, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $1,466.45
11606 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012422.- PARCIALIDAD 1 DE 2 DEL 50% DE ANTICIPO LPL/001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11606, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $1,221,800.00
11605 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012400.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11605, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $474,040.21
11604 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012399.- SUMINISTRO DE 2,492 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11604, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,387.09
11603 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012398.- SUMINISTRO DE 2,141 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11603, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,887.29
11602 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220012397.- RECURSOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION PARA PROYECTO ESTRATEGICO DE REHAB. N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11602, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $310,000.00
4112 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010045.- TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA KAIZEN 50% DE ANTICIPIO Y FINIQUITO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. $278,110.00
4112 Detalle Factura de click aquí 09/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010045.- TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA KAIZEN 50% DE ANTICIPIO Y FINIQUITO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. $278,110.00
11601 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220010543.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11601, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
11600 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220012365.- APORTACIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/13/2018-2021 DEL 16/OCT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11600, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
11599 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011934.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11599, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
11598 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011078.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PRGO FORTALECIMIENTO DACENDARIO PERIODO DEL 1 AL 15 AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11598, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $742,704.26
11597 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009184.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11597, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $191,218.62
11596 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006134.- SERVICIOS TELEFONOCO POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11596, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $182,735.17
11595 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004501.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11595, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $193,506.13
11594 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012364.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
11594 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012364.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11593 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220012375.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11593, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
11592 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220012367.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11592, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
11591 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012366.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11591, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-65.00
11591 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012366.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11591, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,103.00
11590 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012363.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,180.00
11590 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012363.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
11589 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012360.- SEGUNDO PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11588 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012359.- PRIMER PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11588, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
11587 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012356.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11587, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
11587 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012356.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11587, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,650.00
11447 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012377.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 313/2018-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11447, A FAVOR DE PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. $21,810.60
11447 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012377.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 313/2018-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11447, A FAVOR DE PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. $468.47
11446 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO CR NO. 220012376.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO TOTAL DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 919/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11446, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO $60,375.00
11446 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO CR NO. 220012376.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO TOTAL DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 919/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11446, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO $4,343.02
11445 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JLM PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012374.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON AMPARO 53/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11445, A FAVOR DE JLM PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. $62,190.00
1963 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD $12,506.02
1963 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD $304.77
1963 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD $1,882.18
1962 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAPETILLO BERNARDO CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO $2,771.27
1962 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAPETILLO BERNARDO CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO $15,392.09
1962 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAPETILLO BERNARDO CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO $384.80
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $15,752.47
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $157.52
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $2,848.24
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $2,835.44
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $111.67
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $91.67
1961 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA RODRIGUEZ LUNA CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA $-2,333.33
1960 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 220012354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/VF/98/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $3,955.48
1960 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 220012354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/VF/98/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,186.64
1959 Detalle Factura de click aquí 08/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOPEZ REBECA CR NO. 220012353.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/79/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1959, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA $25,997.00
11586 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011105.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.05
11586 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011105.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,927.00
47 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008504.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $2,512,300.48
47 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220008504.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-753,690.14
42 Detalle Factura de click aquí 07/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. 220012348.- PAGO 30 % ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $359,887.06
11585 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO LARIOS MORONES MARIA ELENA CR NO. 220012322.- ESCULTURA DE BRONCE PARA LA INSTALACION DE MONUMENTO EN HONOR A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11585, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA $139,200.00
11584 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO LARIOS MORONES MARIA ELENA CR NO. 220012321.- ESCULTURA DE BRONCE P/ESTATUA EN HONOR A ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11584, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA $295,800.00
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $2,318.44
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $163.00
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $104.00
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $260.48
11583 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $203.49
11582 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 220011831.- GASTOS EFECTUADOS P/ELEMENTOS OPERATIVOS ENCUARTELADOS EL DIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018 (ROMERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11582, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $2,163.50
11582 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH CR NO. 220011831.- GASTOS EFECTUADOS P/ELEMENTOS OPERATIVOS ENCUARTELADOS EL DIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018 (ROMERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11582, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH $1,700.00
11581 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011131.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11581, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
11580 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008519.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11580, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $19,574.86
11579 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007881.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11579, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $126,972.23
4107 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012345.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,782,526.92
1958 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCALERA MARTINEZ PATRICIA CR NO. 220012119.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/99/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA $40,830.40
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $1,833.33
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $223.33
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $183.33
1957 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ $-127.31
1956 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA CR NO. 220012117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0066/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA $2,330.18
1956 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA CR NO. 220012117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0066/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA $372.83
1955 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ CR NO. 220012115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ $3,485.66
1955 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ CR NO. 220012115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ $624.63
1954 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO CR NO. 220012114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0045/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO $768.04
1954 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO CR NO. 220012114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0045/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO $6,703.94
1953 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO CR NO. 220012113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0033/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO $1,248.31
1953 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO CR NO. 220012113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0033/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO $585.87
1952 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR DAVID LOPEZ TORRES CR NO. 220012112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0019/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ TORRES $3,195.10
1952 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR DAVID LOPEZ TORRES CR NO. 220012112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0019/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ TORRES $636.61
1951 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS LOPEZ JACQUELINE CR NO. 220012111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0016/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ JACQUELINE $4,875.25
1951 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS LOPEZ JACQUELINE CR NO. 220012111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0016/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ JACQUELINE $1,041.35
1950 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ CR NO. 220012106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0013/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ $4,048.46
1950 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ CR NO. 220012106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0013/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ $851.93
1949 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0031/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $4,326.39
1949 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0031/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $341.98
1948 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/DCF/0030/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $113.24
1948 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES CR NO. 220012093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/DCF/0030/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES $631.94
1947 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012090.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0047/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $833.30
1947 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012090.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0047/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $312.34
1946 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0046/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $10,448.30
1946 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA GONZALEZ GRANADOS CR NO. 220012089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0046/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS $2,231.76
1945 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0022/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $1,206.35
1945 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0022/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $257.68
1944 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- RH/CF/0021/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $14,045.35
1944 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO HEREDIA MACIAS CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- RH/CF/0021/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS $3,000.09
1943 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LETICIA ROSALES MORA CR NO. 220012081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE MARIA LETICIA ROSALES MORA $2,851.85
1943 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LETICIA ROSALES MORA CR NO. 220012081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE MARIA LETICIA ROSALES MORA $310.28
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
85 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
73 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,123,427.14
73 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-280,856.79
72 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $1,184,602.37
72 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-296,150.59
41 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220012098.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-142-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LOS GRUPOS R Y S, JOSE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $359,587.16
40 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012084.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $996,310.38
40 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012084.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-298,893.11
39 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012082.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $902,322.51
39 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220012082.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-270,696.75
25 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220012095.- PAGO ESTIMACÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $684,401.40
25 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220012095.- PAGO ESTIMACÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-208,630.47
2 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220012100.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $615,142.45
1 Detalle Factura de click aquí 06/11/2018 BANORTE CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV CR NO. 220012099.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV $1,349,215.88
11577 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010471.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11577, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $315,905.47
11576 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11576, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $292,444.22
11575 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012073.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,202.00
11575 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012073.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-248.30
11574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012072.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11574, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
11574 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012072.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11574, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,647.00
11442 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCERIA DANYS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012068.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11442, A FAVOR DE DULCERIA DANYS, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11440 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SARRED EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012057.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11440, A FAVOR DE SARRED EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11439 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO Y ACCESORIOS SAMANTHA BERDINE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012056.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11439, A FAVOR DE CALZADO Y ACCESORIOS SAMANTHA BERDINE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11438 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS INTEGRALES ESTETICOS SAGOMARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012054.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11438, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES ESTETICOS SAGOMARA, S. DE R.L. DE C.V. $258,000.00
11437 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORE LAVA BIEN ROOM WASH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012051.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11437, A FAVOR DE CORE LAVA BIEN ROOM WASH, S.A. DE C.V. $200,000.00
11436 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HALLEY DULCERIA Y MATERIAS PRIMAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012047.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11436, A FAVOR DE HALLEY DULCERIA Y MATERIAS PRIMAS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11435 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL SANTO SAZON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012046.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11435, A FAVOR DE EL SANTO SAZON, S.A. DE C.V. $200,000.00
11434 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIAZ DE CAFE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012044.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11434, A FAVOR DE DIAZ DE CAFE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11433 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INOVELLA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012043.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11433, A FAVOR DE INOVELLA, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11432 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZUR LAVANDERIA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012042.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11432, A FAVOR DE AZUR LAVANDERIA S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11431 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVA ESTRELLA SOFT FOAM, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012041.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11431, A FAVOR DE LAVA ESTRELLA SOFT FOAM, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11430 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALIKA DISEÑO INCLUYENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012040.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11430, A FAVOR DE ALIKA DISEÑO INCLUYENTE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11429 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MANUMED S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012039.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11429, A FAVOR DE MANUMED S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11428 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREEN ROSE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012037.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11428, A FAVOR DE GREEN ROSE, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11427 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012036.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11427, A FAVOR DE EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11426 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLUB DEPORTIVO MEREGOL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012035.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11426, A FAVOR DE CLUB DEPORTIVO MEREGOL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11425 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESTUDIO CREATIVO AMEL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012034.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11425, A FAVOR DE ESTUDIO CREATIVO AMEL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11424 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012032.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11424, A FAVOR DE FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11423 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE SERVICIOS DE BELLEZA OLY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012030.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11423, A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS DE BELLEZA OLY, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11422 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MANUFACTURERA ALMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012028.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11422, A FAVOR DE MANUFACTURERA ALMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $257,955.00
11421 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORAZON DE MANGO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012027.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11421, A FAVOR DE CORAZON DE MANGO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11420 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HEALING TOUCH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012026.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11420, A FAVOR DE HEALING TOUCH, S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
11419 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BI-TAMAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012024.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11419, A FAVOR DE BI-TAMAL, S.A. DE C.V. $300,000.00
11418 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, CR NO. 220012023.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11418, A FAVOR DE NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, $200,000.00
11417 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES D-BARBY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012022.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11417, A FAVOR DE D-BARBY, S.A. DE C.V. $200,000.00
11416 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BEA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012021.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11416, A FAVOR DE BEA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11414 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLINICA DE SALUD Y BELLEZA ELYSIAN, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012019.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11414, A FAVOR DE CLINICA DE SALUD Y BELLEZA ELYSIAN, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11413 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GAMAC IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012018.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11413, A FAVOR DE GAMAC IMPRESION, S.A. DE C.V. $300,000.00
11412 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NITRO NIEVES S.A. DE C.V. CR NO. 220012017.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11412, A FAVOR DE NITRO NIEVES S.A. DE C.V. $200,000.00
11411 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CLINICA VETERINARIA ITZKUINTLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11411, A FAVOR DE CLINICA VETERINARIA ITZKUINTLI, S.A. DE C.V. $200,000.00
11410 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUTRIENDO CON ALEGRÍA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012015.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11410, A FAVOR DE NUTRIENDO CON ALEGRÍA, S.A. DE C.V. $200,000.00
11409 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COCINA SALUDABLE GORMEK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012014.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11409, A FAVOR DE COCINA SALUDABLE GORMEK, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11407 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESPACIO YO SOY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012012.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11407, A FAVOR DE ESPACIO YO SOY, S.A. DE C.V. $200,000.00
11406 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO CAZUELA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012011.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11406, A FAVOR DE GRUPO CAZUELA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11405 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TODO PARA SU EVENTO LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012010.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11405, A FAVOR DE TODO PARA SU EVENTO LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. $200,000.00
11404 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MINISUPER VELOZ, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012009.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11404, A FAVOR DE MINISUPER VELOZ, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11403 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIRENAS ROPA INTIMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012008.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11403, A FAVOR DE SIRENAS ROPA INTIMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11402 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES STELA MODA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012007.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11402, A FAVOR DE STELA MODA, S.A. DE C.V. $300,000.00
11401 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INDUSTRIALIZADORA TREBOL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012006.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11401, A FAVOR DE INDUSTRIALIZADORA TREBOL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11400 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GOBOSS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012005.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11400, A FAVOR DE GOBOSS, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11399 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCILAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220012004.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11399, A FAVOR DE DULCILAB, S.A. DE C.V. $300,000.00
11398 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREMERIA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012003.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11398, A FAVOR DE CREMERIA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11397 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012002.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11397, A FAVOR DE MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11396 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA JALISCO QUERIDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012001.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11396, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JALISCO QUERIDO, S.A. DE C.V. $290,640.00
11395 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012000.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11395, A FAVOR DE CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11394 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LC BOLSAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011999.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11394, A FAVOR DE LC BOLSAS, S. DE R.L. DE C.V. $285,000.00
11392 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PIMIENTA Y ALGO MAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011997.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11392, A FAVOR DE PIMIENTA Y ALGO MAS, S. DE R.L. DE C.V. $220,000.00
11391 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LONOM SHOES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011996.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11391, A FAVOR DE LONOM SHOES, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11390 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IMAGEN CAPESSY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011995.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11390, A FAVOR DE IMAGEN CAPESSY, S.A. DE C.V. $200,000.00
11389 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011994.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11389, A FAVOR DE DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11388 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE LIMPIEZA FLALE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011993.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11388, A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FLALE S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11387 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011992.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11387, A FAVOR DE MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11386 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES 911 LAVANDERIA.COM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011991.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11386, A FAVOR DE 911 LAVANDERIA.COM, S.A. DE C.V. $200,000.00
11385 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TRADI MEX LA CORUNDA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011990.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11385, A FAVOR DE TRADI MEX LA CORUNDA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
11384 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL LUDOMAGIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011989.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11384, A FAVOR DE CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL LUDOMAGIA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
11382 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PRODUCTORA DE PLANTAS EL ROBLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011987.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11382, A FAVOR DE PRODUCTORA DE PLANTAS EL ROBLE, S.A. DE C.V. $200,000.00
11381 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESTETICA SPA ALMA BELLA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011986.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11381, A FAVOR DE ESTETICA SPA ALMA BELLA, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $509,286.20
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $132,857.26
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $265,714.54
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $70,449.96
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,378.25
3937 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,756.50
3936 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012096.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- OF. RH/PL/100/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3936, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,777,204.88
3935 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012092.- PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS 2A QNA. OCT. 2018.- OF. RH/PL/99/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,607,253.49
3935 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012092.- PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS 2A QNA. OCT. 2018.- OF. RH/PL/99/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,675,531.57
29 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220010930.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE ECUELA LIBRE DE VIOLENCIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $3,266,866.52
24 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011938.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $4,726,419.35
23 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 220011933.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $3,652,482.93
22 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011932.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $4,731,364.50
4 Detalle Factura de click aquí 05/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011927.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,904,845.32
11573 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012066.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11573, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11572 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012065.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11572, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
3933 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,612,572.06
3933 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,788.75
3933 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,074.82
84 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008880.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE DE RESIDUOS SERVICIOS 9 DE 12 DE RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $87,696.00
83 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010574.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $7,553,164.51
82 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009426.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
81 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009425.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
80 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009424.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
79 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008860.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESHECHOS CARNICOS EN EL RASTRO GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
78 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007373.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESCHOS CARNICOS SERVICIO 5 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
71 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012045.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $1,018,751.96
71 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220012045.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-254,687.99
38 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220012038.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $-745,350.97
38 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV CR NO. 220012038.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV $2,484,503.23
37 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012031.- PAGO ESTIMACIÓN 3 C.A. DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $881,781.91
36 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220012029.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $1,724,503.33
36 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BBVA BANCOMER CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220012029.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-121,757.89
28 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220011980.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $192,096.00
21 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220012062.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $285,854.15
21 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220012062.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-85,756.25
18 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 220012033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-051-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $979,775.70
3 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220012052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $358,218.72
3 Detalle Factura de click aquí 01/11/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220012052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-89,554.68
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