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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2017


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2017

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2017

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3,367 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
10234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA CR NO. 220017776.- REALIZACION DE LA OBRA, LA CUAL EXHIBIRA EN UN LUGAR PUB. AL 1ER.LUGAR PREMIO "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10234, A FAVOR DE DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA $499,743.80
10233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220017755.- IMPRESIONES DE FORMATOS HOJAS DE RESPUESTA, , IMPRESIONES DE TARJETAS PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10233, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $7,424.00
10232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220017754.- 15000 TRIPTICOS A COLOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10232, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $19,140.00
10231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220017369.- BAGUETE LONCHE SUTIDOS JAMON, PANELA, PIERNA DEL MES ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10231, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $34,800.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220017821.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10229, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
10228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO CR NO. 220016776.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 639/2013-E1 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10228, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO $428,522.11
10227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ CR NO. 220016148.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 925/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10227, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ $63,712.00
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,748.88
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $255.00
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $13,307.92
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $576.22
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $1,361.73
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $145.12
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $400.57
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $3,337.77
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $580.48
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $1,602.30
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $13,351.09
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $3,329.92
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $98.27
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $80.66
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $11,196.49
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $102.67
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $267.67
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $364.92
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $2,468.06
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $2,497.44
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $73.70
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $60.50
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $8,397.37
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $77.00
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $200.75
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $273.69
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $1,851.04
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $2,497.44
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $73.70
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $60.50
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $8,397.37
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $77.00
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $200.75
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $273.69
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $1,851.04
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $8,328.22
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $336.96
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $448.86
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $15,806.89
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $639.56
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $1,797.76
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $2,012.74
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $16,777.61
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $678.83
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $4,188.93
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $26,247.27
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $1,056.82
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $19,239.46
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $778.44
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $2,557.95
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $4,211.17
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $26,333.90
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $1,065.48
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $15,158.36
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $613.31
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $1,654.13
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $16,790.72
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $681.60
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $2,016.08
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $9,043.81
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $44,373.28
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $887.91
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-45,229.44
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,120.56
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,025.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,265.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-25.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-25.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $15,282.03
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $88,656.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $1,671.38
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-318.80
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $4,170.42
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $26,160.65
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $1,065.48
10208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PEÑA CURIEL ANDRES CR NO. 220017976.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO, 2 VIALETA SENCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10208, A FAVOR DE PEÑA CURIEL ANDRES $55,906.20
10207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220017729.- SEVOFLORANO FCO. 250 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10207, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $158,500.00
10206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $6,000.00
10206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $6,000.00
10205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017714.- MEDICAMENTO PARA LA ATENCION ADECUADA DE PACIENTES DE LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10205, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. $30,090.00
10204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220017711.- TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10204, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $14,400.00
10203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $6,000.00
10203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $6,000.00
10202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220017546.- IMPRESINES A UNA TINTA, JUEGO DE PAGINAS, T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10202, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $9,280.00
10201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $6,000.00
10201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $5,500.00
10200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017532.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10200, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $69,600.00
10199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ASEO PUBLICO COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $9,096.35
10199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $3,069.93
10198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
10198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
10197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
10197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
10196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
10196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
10195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UGP PRISCILIANO SANCHEZ JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220017420.- 2 MICROFONO, 2 TRIPIE METALICO PARA BAFLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10195, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $4,408.00
10194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 220016484.- CURSO DE LA CULTRUA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10194, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $21,131.24
10193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220015919.- DIPÑOMADO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10193, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $54,133.26
10192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220015582.- SERVICIO DE EVENTOS PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE , 2 BOCINAS, PLANTA LUZ,TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10192, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $26,378.40
10191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015509.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10191, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $14,671.00
10190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014825.- 1 REMOLQUE PLATAFORMA DE 2.10 X 4 MTS. BARANDAL DE .40 CM DOS EJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10190, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. $34,800.00
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $21,150.85
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $808.50
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $3,636.05
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $2,634.83
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $111.67
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $91.67
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $400.00
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $18,061.26
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $818.49
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $2,314.08
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $848.43
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $2,941.04
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $20,969.25
10185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA $1,092.75
10185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA $20.98
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $3,431.40
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $133.00
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $103.84
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $-537.21
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $-53.72
10183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA $4,604.77
10183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA $44.93
10182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ $11,919.57
10182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ $839.60
10181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO BOCANEGRA RAUL CR NO. 220016293.- FUMIGACION BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10181, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL $1,090.40
10179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $567.10
10179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $91.76
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $287.95
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $539.77
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $2,946.80
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $335.00
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $275.00
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $120.07
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $6,135.80
10177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO GARCIA GUERRERO CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO $16,668.26
10177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO GARCIA GUERRERO CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO $553.56
10177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO GARCIA GUERRERO CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO $1,967.48
10176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $6,805.21
10176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $929.71
10175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ SERGIO CR NO. 220017777.- APOYO ECONOMICO PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, PAGO D/3 BIMESTRES CON BASE AL PUNTO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10175, A FAVOR DE LOPEZ SERGIO $6,000.00
10174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ $16,863.67
10174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ $682.31
10174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ $2,031.80
10173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA $11,851.85
10173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA $832.23
10172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMADO MORENO CARDONA CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA $37,920.79
10172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMADO MORENO CARDONA CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA $1,534.30
10172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMADO MORENO CARDONA CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA $7,289.57
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,349.00
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,461.60
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $90.00
10169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $103.57
10169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $159.00
10169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $355.98
10168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000104.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,220.00
10159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO $31,926.94
10159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO $1,291.78
10159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO $5,575.54
10158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ $21,492.08
10158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ $869.58
10158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ $3,056.83
10157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016755.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON DOS OPERARIOS EN GENERAL 7 HORAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10157, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL $32,016.00
10156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE OROZCO CORONA IVEL CR NO. 220016422.- CURSO / TALLER EL FASCINANTE MUNDO DE LAS ABEJAS A IMPARTIRSE EN CECUVIA PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10156, A FAVOR DE OROZCO CORONA IVEL $9,000.00
10154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE OCCIMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220016264.- RENTA DE RETRO EXCAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10154, A FAVOR DE OCCIMAQ, S.A. DE C.V. $79,800.02
10153 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220016215.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10153, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. $195,434.21
10152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220016213.- CAPACITACION EN MAESTRIA DE SPET. OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10152, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $41,205.00
10151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 220016176.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10151, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $20,212.50
10150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO CR NO. 220016065.- PRESENTACION DE ARTISTAS "BATERIA AL FRENTE" EVENTO CULTURAL TALLERES, ARTES ESCENICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10150, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO $56,144.00
10149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220015994.- BAGUETTE LONCHE SURTIDOS (PIERNA, PANELA, JAMON)25 Y 26 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10149, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $5,220.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $1,000.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $1,000.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
10147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO $67,593.06
10147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO $3,096.33
10147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO $16,737.04
10058 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017569.- COMPRA DE SILLONES EJECTIVO Y BANCA METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10058, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $216,717.00
10057 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL SARRE ECOLOGIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017551.- 10 SERVICIO RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10057, A FAVOR DE SARRE ECOLOGIA S.A. DE C.V. $100,000.12
10056 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017505.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10056, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $95,546.87
10055 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017336.- SERVICIO DE EVENTOS, CAFE , TE, JUGOS, FRUTA, AGUA, BOTANAS, BOCADILLOS. PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10055, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $42,000.00
10054 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014253.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10054, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $254,847.00
10053 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220017325.- 15000 PLANTA DE NOCHE BUENA, 2500 NOCHE BUENA FETIVAL WHITE, Y 2500 FREEDOM PINK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10053, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $600,000.00
10052 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016761.- 650 PLAYERAS TIPO POLO ,610 PANTALON TRABAJO DE MEZCLILLA, 610 PANTALON DE TJO. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10052, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $1,193,501.38
10051 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011771.- 900 PINTURA DE TRAFICO BLANCA CUBETA DE 19 LTS. 500 CUB. PINTURA AMARILLA, BARNIZ DE POLIURETANO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10051, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,461,600.00
10051 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011771.- 900 PINTURA DE TRAFICO BLANCA CUBETA DE 19 LTS. 500 CUB. PINTURA AMARILLA, BARNIZ DE POLIURETANO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10051, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $291,426.80
10050 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016107.- COMPRA DE PANTALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10050, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $220,400.00
10049 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016047.- PAQUETES DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10049, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $317,283.20
10048 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220016012.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, SERVICIO ESPECIALIZADO DE PRE PRODUCCION, PROD.Y POST PROD. AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10048, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $149,892.53
10047 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018119.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10047, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $10,718.40
10046 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PATRIMONIO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017827.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10046, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $35,999.90
10045 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017370.- 50 BOTAS PEGADA, PIEL PULIDA, ESPESOR 1.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10045, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $33,149.90
10044 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016773.- COMPRA BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10044, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $37,463.73
10043 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220016373.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION POR 22 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10043, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $66,000.00
10042 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220016372.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL CABAÑAS POR 9 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10042, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $75,000.00
10041 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220016371.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERANCION POR 36 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10041, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $72,000.01
10040 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220016290.- 5500 ETIQUETA IMPRESA AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10040, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. $32,944.41
10039 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015930.- CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10039, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $48,627.20
10038 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220013004.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10038, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $149,364.04
10037 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012067.- SERVICIO DE RECEPCION POR DEL 3 AL 31 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10037, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $16,612.13
10036 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012777.- SEÑALETICA: CICLOPUERTOS, PROHIBIDO ESTACIONARSE, PARABUS, CARGA Y DESCARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10036, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $287,680.00
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $22,243.00
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $69,310.00
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $81,598.11
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $47,223.60
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $44,729.60
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $19,471.76
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $21,443.48
10035 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $3,989.47
10034 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018292.- COMPRA DE TOLDOS VARIAS MEDIDAS, FINIQUITO. ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10034, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $505,887.60
10033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $25,391.29
10033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $29,048.84
10033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $21,721.90
10033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $33,773.81
10033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $57,931.79
10033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $38,498.85
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,400.00
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,400.00
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $774,534.08
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $51,992.00
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $180,980.00
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $62,139.92
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,400.00
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $73,920.00
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $62,260.00
10032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $30,000.00
10031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015971.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10031, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $346,092.00
10029 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JUSTICIA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015940.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10029, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $299,999.75
10028 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $39,333.00
10028 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $28,662.50
10028 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $55,899.60
10028 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $1,511.50
10027 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000105.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10027, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,177.74
10026 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014904.- COMPRA DE PLUGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10026, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $1,000.00
10025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017419.- 50 LLANTAS 195 R 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10025, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $49,366.26
10024 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $33,588.67
10024 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $119,344.86
10024 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $27,768.52
10024 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $103,328.72
10023 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI CR NO. 220016795.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL, DEL CUAL SE REALIZARON 52 CURSOS DE "BANQUETAS LIBRES" QUEDAN 7 PENDIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10023, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI $82,687.50
10022 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROCESOS CIUDADANOS CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220017734.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10022, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO $35,864.17
10021 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220014715.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10021, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $432,100.00
10020 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015464.- PROYECTO ARQUITECTONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10020, A FAVOR DE RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $295,782.30
10019 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014713.- PROYECTO ARQUITECTINICO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10019, A FAVOR DE RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $295,782.30
10018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $76,138.92
10018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PARTICIPACION CIUDADANA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $114,208.38
10018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PARTICIPACION CIUDADANA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $38,069.46
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $3,801.13
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $6,335.22
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $41,693.98
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $131,225.34
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $153,330.85
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $1,267.04
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $2,353.08
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $12,370.00
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $7,493.99
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $52,133.34
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $16,471.82
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $4,128.03
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $8,701.83
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $1,723.97
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $25,837.71
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $178,031.08
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $724.03
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $215,232.73
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $27,783.85
10017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $22,740.01
10016 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017538.- 5 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25,334.40
10015 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016733.- 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10015, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $371,200.00
10014 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220016309.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10014, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $385,000.00
10013 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220016258.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10013, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $27,562.50
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $247.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $227.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $297.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $348.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $344.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $279.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $348.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $435.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $153.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $388.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $228.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $329.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $454.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $358.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $170.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $229.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $189.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $359.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $582.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $279.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $183.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $122.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $243.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $257.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $257.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $206.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $249.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $309.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $378.00
10012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
10011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017831.- MESA DE TRABAJO, GABINETE DE PARED,SILLA OPERA, ESCRITORIO ,LIBRERO, MESA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10011, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $35,913.60
10011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017831.- MESA DE TRABAJO, GABINETE DE PARED,SILLA OPERA, ESCRITORIO ,LIBRERO, MESA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10011, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $86,852.68
10010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $10,262.52
10010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $84,314.60
10010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $15,228.48
10009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017381.- SERVICIO DE EVENTOS EQUIPO DE AUDIO QUE CONSTE 2 BOCINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10009, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $134,908.00
10008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014376.- BATERIA, MARCHA, GENERADOR, MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10008, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $498,392.84
10007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014278.- CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10007, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $230,650.46
10006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017799.- 1 TABLON DE 36", RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10006, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $375,720.14
10005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016740.- CAPACITACION Y ASESPRAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMANDA COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10005, A FAVOR DE PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. $1,336,456.80
10004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015974.- CARNE ,REQUESON , PIERNA DE CERDO, TOMILLO, REQUESON, TOCINO,GELATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10004, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $188,151.05
10003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014853.- COMPRA DE JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10003, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $301,439.92
10002 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012413.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10002, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
10001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220017296.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL Y TRASPORTE EN EDUCACION VIAL EN RUBRO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10001, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $113,312.50
9999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017500.- 106 LICENCIA UNIVERSAL, 120 ACTAS DE NACIMIENTO, 100 RECIBO HOT STAMPING LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9999, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $2,527,500.80
9998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015558.- IMPRESORAS OFFICEJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9998, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $280,952.00
9998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015558.- IMPRESORAS OFFICEJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9998, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $642,060.00
9997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RAMOS GARCIA NOE SAUL CR NO. 220001481.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9997, A FAVOR DE RAMOS GARCIA NOE SAUL $560,000.00
9996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017289.- FINIQUITO PARA RECOLECCION, TRASPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DE GUAD. 1 DIC. AL 31 DIC/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9996, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $239,779.28
9995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012589.- 250 GUANTES VENTILADO, 250 GUANTES ANTI VIBRACION,250 BOTAS TANTALONERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9995, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $276,950.00
9995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012589.- 250 GUANTES VENTILADO, 250 GUANTES ANTI VIBRACION,250 BOTAS TANTALONERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9995, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $274,340.00
9994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAM ELIAELISA CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA $50,688.00
9994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAM ELIAELISA CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA $90,288.00
9994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAM ELIAELISA CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA $113,347.50
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,000.00
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,913.76
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,495.00
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,995.98
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,500.80
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,740.00
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $814.42
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,930.00
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,744.10
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,930.00
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,459.91
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,949.60
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,148.16
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,148.16
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,499.64
9993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,253.50
9992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. RASTRO MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017829.- RENTA DE MOBILIARIO, CONSISTE EN 10 TOLDOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9992, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $44,000.01
9991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017823.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9991, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $61,582.08
9990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5690 OTROS EQUIPOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHIVALI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017764.- MONTURA PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9990, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. $225,140.00
9989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017759.- DESPARACITANTE EN PASTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9989, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,199.84
9988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,502.20
9988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $154,303.20
9988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $85,932.80
9987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017413.- 44 PLAYERAS TIPO POLO DIF TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9987, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $6,863.86
9986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016835.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9986, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $41,040.80
9985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016741.- SUVENIS PIEZA DE ARCILICO COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9985, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $43,199.33
9984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220016206.- 49 ROTULACION AUTO CAMIONETA , DE DOS BICILETAS COMISARIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9984, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO $147,262.00
9983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220016193.- SERVICIO PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9983, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $197,780.01
9982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220016071.- EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE MURALISMO, COLOR DE BARRIO" SE LLEVA A CABO 5 BARRIOS TRADICIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9982, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $149,999.60
9981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016058.- COMPRA DE PAQUETES DE IMPRESOS 1 Y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9981, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $282,711.14
9980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015528.- RENTA DE TOLDOS TIPO DOMO ARTICULADO 2.70MTS. INSTALADOS DEL 19 SEP. AL 39 OCT. 2017, 15 TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9980, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $149,996.60
9979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $69,600.00
9979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $69,600.00
9979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $69,600.00
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,243.75
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,098.44
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,508.59
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $25,995.03
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,016.80
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,729.91
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,710.44
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $18,991.51
9978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UGP PRISCILIANO SANCHEZ PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,092.50
9977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220017770.- SERVICIO DE FUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9977, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $160,080.00
9976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016038.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL PERIODIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9976, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $650,000.00
9975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014850.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9975, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $100,015.20
9974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010772.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9974, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $100,000.00
9973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220016444.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9973, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,707,643.54
9972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220016014.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9972, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $1,045,000.00
9971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016007.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA TEMAS DE SALUD,SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9971, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $650,000.00
9970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015984.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA, RECOLECCION DIF. PUNTOS DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9970, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $644,960.00
9969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015983.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y REPOSISICON PLATAFORMAS D/DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9969, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $779,615.96
9968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015982.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS , LIMPIEZA HIDROLAVADO DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9968, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,227.03
9967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $610,237.20
9967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $308,042.03
9967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $312,471.03
9967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $678,025.83
9967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $312,924.16
9967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $546,886.42
9967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $616,514.21
9966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS INGRESOS BAYARDO PRIETO ALFREDO CR NO. 220017987.- SERVICIO DE PERITAJE PARA VEHICULOS, SERVICIO DE PERITAJE PARA MOBILIARIO Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9966, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO $422,699.59
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,616.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,518.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,475.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,510.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,234.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,145.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,238.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,410.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $645.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,631.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $681.00
9964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220017355.- PORTA HERRAMIENTAS DE CUERO 6 COMPARTIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9964, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $6,902.00
9963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220017918.- 450 CHALECOS TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9963, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $121,626.00
9962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017290.- FINIQUITO PROYECTO CONCEPTUAL Y EJECUTIVO DE PAISAJE PARA EL PARQUE JARDINES DEL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9962, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $141,798.40
9961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016086.- CINTA DE ACORDONAMIENTO COLOR AMARILLO, CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9961, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $107,991.36
9960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015909.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9960, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $132,500.00
9959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220016111.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9959, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $118,578.70
9957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017742.- 50 % ANT. 28 TABLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9957, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $279,328.00
9956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MANTTO. DE ALARMA SIST. ALARMA DETECTOR SISMOS, EQUIPAMIENTO DETECTOR HUMO O INCENDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9956, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $499,960.00
9955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018163.- servicio de recaudacion, traslado de valores, cuota de riesgo por cada 1000, servicio especial, proc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9955, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $226,343.84
9954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $144,400.33
9954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $66,080.65
9953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014347.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9953, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $11,333,822.00
9952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017815.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9952, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,136.48
9951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220017539.- 1 SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9951, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $80,040.00
9950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017484.- 1 REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9950, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $10,440.00
9949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. MERCADOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $13,549.96
9949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $22,513.28
9948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220017415.- 20 ATADOS DE POPOTE, 35 CESTO PARA BASURA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9948, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $12,169.91
9947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016490.- SERVICIO DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9947, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $27,500.35
9946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220016364.- ASESORIA PROFESINOAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9946, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
9945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,459.40
9945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $159,500.00
9944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220016265.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9944, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
9943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220016209.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9943, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $50,000.00
9942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $1,316.60
9942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $1,711.58
9942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $61,977.61
9941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015884.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9941, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $59,760.97
9940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $15,486.00
9940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,424.40
9939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013087.- PROYECTO CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9939, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $141,798.40
9938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220010470.- SUMINITRO DE COTINA HAWAIANA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9938, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $139,200.00
9937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $384,605.56
9937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $297,687.57
9936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017561.- OTROS CONCEPTOS, OPERACION Y MANTEIMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9936, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,202,545.70
9935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017512.- PLATA LIRIO AJILLO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9935, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $8,320.00
9934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017511.- ARBOL DE LA ESPECIE PAPELILLO COLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9934, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $16,640.00
9933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220016891.- 3500 CUADERNILLOS PAPEL BOND 180 GRS. 1 LONA CON DISEÑO SERPIENTES Y ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9933, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $33,228.20
9932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016874.- 914 SERVICIOS DE COMIDA "GUADALAJARA SE ALISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9932, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $86,102.09
9931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016491.- CAJETA, ARROZ,LENTEJA,FRIJOL,AZUCAR,CHILE,MAIZ,PIMIENTA, REQUESON, PANELA, ETC.P/BOMBEROS Y P.CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $1,129,279.92
9930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220014218.- SERVICIO DE MATTO. A PLANTAS DE EMERGENCIA, RECAUDADORA 1, PRISC.SANCHEZ, LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9930, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $141,517.68
9929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220012543.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9929, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $357,034.00
9928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $145,409.48
9928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $21,367.20
9927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220016331.- SEÑALETICA CICLOVIA GRADO INGENIERIA ,SEÑALETICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9927, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $55,680.00
9926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016043.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK DURANTE 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9926, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $1,333,333.32
9925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012412.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9925, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $200.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,683.18
9923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
9923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $260.00
9922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017765.- INVERSOR DE CORRIENTE PARA LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $24,000.00
9921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017750.- LONA RECICLAJE DE ARBOLITOS , LONA EDUCATIVA RECICLAJE DE ARBOLITOS, CARTEL RECICLAJE DE ARBOLITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9921, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $5,840.60
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,596.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $151,561.10
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $37,688.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,800.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $33,600.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,400.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,051.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,329.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,315.60
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,216.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,728.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,700.00
9919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016771.- COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9919, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $20,880.00
9918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $89,463.49
9918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $11,500.36
9917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016261.- 20 CAMISA MEZCLILLA MANGA LARGA, 20 CHAMARRA , 60 PANTALON DE EZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9917, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $67,372.80
9916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $25,689.82
9916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $85,213.60
9915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014793.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9915, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $106,016.84
9914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014420.- 1 ARRANCADOR ATR, 2 ROLLO DE CABLE URD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9914, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $9,781.28
9913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPECIALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $26,030.40
9913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPECIALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $88,931.40
9912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018018.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9912, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. $3,429,192.00
9911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $380,684.00
9911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $198,816.00
9910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- 4000 PZS, MORRAL MIMPRESAS, 2000 CALCAMONIAS,1500 PINES, 4000 CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9910, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $478,969.80
9909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016109.- HOSPEDAJE Y SERVICIO DE ALIMENTOS REACTIVO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS O MAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9909, A FAVOR DE ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. $102,770.20
9908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014862.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9908, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $110,200.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,988.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,984.62
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,990.56
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $520.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $279.32
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $352.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,999.61
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $5,746.48
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,600.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,723.60
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,930.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,437.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $221.56
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $90.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $6,903.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $79.01
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,997.43
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,993.80
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $355.01
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,978.80
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,990.40
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,788.48
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,673.22
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $108.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $130.01
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,972.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,248.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,039.31
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,996.59
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,992.79
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,998.03
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,337.98
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $450.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $660.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,200.00
9906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220018093.- 500 DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9906, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $119,845.00
9905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $364,331.64
9905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $177,333.42
9904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017429.- 48 RELOJES CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9904, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $582,969.60
9903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017426.- 1 ESCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9903, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $90,944.00
9902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015895.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA DE 120000 EJEMPLARES FESTIVAL "SUCEDE 2017". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9902, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $236,640.00
9901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014890.- LIBROS DE TALLER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9901, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. $181,615.29
9900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $69,583.76
9900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $55,188.16
9899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017798.- PARTIDA 6 JUMPERS ESPECIALES DE LICITACION PUB. LP/001/2017 PROG. UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9899, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $161,191.90
9898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220016897.- 1 SERVICIO ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA PNAS. MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9898, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $150,800.00
9897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017989.- NESCAFE , AZUCAR, VASO, CUCHARA DESECHABLE, VASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9897, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $39,512.32
9896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220017981.- ASESORIA PROFESIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9896, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $92,571.42
9895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. $103,626.67
9895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. $103,626.67
9895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. $103,626.67
9894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220016106.- ARRENDAMIENTO DE SANITATRIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9894, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $1,002,820.00
9893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015947.- 1800 KGS. MERMELADA, SALSA PICANTE, PAN MOLIDO, MANTEQUILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9893, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $680,611.50
9892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. CR NO. 220015580.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9892, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. $237,620.00
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $96,028.51
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,905.97
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $124,945.92
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $99,688.54
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $68,759.70
9890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018269.- COMPRA DE PEGA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9890, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,737.56
9889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018245.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9889, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
9888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018187.- COMPRA DE RADIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9888, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $26,912.00
9887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $66,760.09
9887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $21,540.66
9886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017549.- 4 PEDALES CON BASE, 1 RAMPA DE CAMINADORA, 1 BANDA P/CAMINADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9886, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $30,972.00
9885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017533.- CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO SEMIRIGIDO, MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9885, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,648.00
9884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017510.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9884, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $1,077.20
9883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $1,639.08
9883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $17,167.95
9882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017455.- 200 LTS. ACETIE PARA MOTOR A GASOLINA, 50 LTS. ACEITE MOTOR A DISEL, ACEITE HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9882, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $25,377.59
9881 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017440.- 300 PAQUETES DE DULCES (BOTA MEDINA DE DULCES SURTIDOS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9881, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $15,000.00
9880 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017427.- 2 VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9880, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $2,997.44
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $1,231.92
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $4,303.60
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $1,612.40
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CATASTRO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $23,452.88
9878 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017347.- 6000 FORMATOS DE BITACORA DE RECORRIDOS DE PUNTOS ESTABLECIDOS F-8,HOJA DE TRABAJO,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9878, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $18,699.20
9877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220016875.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD DENOMINADO MOVILIDAD SIN BARRERAS EN PROG. EDUCAVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9877, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $20,212.50
9876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016766.- 16 BICICLETAS DE DIF. MODELOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9876, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $65,983.79
9875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220016330.- CAPACITACION CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9875, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $41,343.75
9874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,676.40
9874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $25,056.00
9873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220016023.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9873, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
9872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $17,980.00
9872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $25,662.91
9871 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. CR NO. 220015796.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9871, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. $69,600.00
9870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220014789.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9870, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
9869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014254.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9869, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $10,200.00
9868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220011038.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9868, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $7,349.76
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,168.99
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $556.50
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,629.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,450.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,513.99
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,994.96
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,629.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,862.19
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,289.93
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,500.01
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,638.04
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,168.99
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,253.50
9866 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. CR NO. 220016475.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 53 PLANOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9866, A FAVOR DE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. $203,000.00
9865 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016460.- ARRENDAMIENTO DE GENERADOR -HFW- CEM7 DIESEL VTA. MOTO IVECO,CONTROL MANUAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9865, A FAVOR DE T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $138,736.00
9864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016021.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARA DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9864, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $199,528.76
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $22,555.67
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $36,799.52
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $18,131.75
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $63,079.66
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $25,227.98
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $3,073.95
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $29,557.91
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $168,702.79
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $187,702.05
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $166,981.89
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $10,747.89
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $88,874.63
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $7,283.94
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $235,236.91
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $24,592.04
9862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, UNODC CR NO. 220017840.- DONATIVO A LA UNODC SEGUN DECRETO NUMERO D 61/57/47 DE FECHA 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9862, A FAVOR DE OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, UNODC $1,400,000.00
9861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014719.- 50% ANT. D/RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR CON TUBO, DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9861, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. $849,700.00
9860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016064.- POLEA ARRANQUE COMPLETA, CUBIERTA MOFLE, TAMBOR CLUTCH, MANGO DERECHO, ANILLO PISTON, CILINDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9860, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $514,008.35
9859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016030.- PUBLICACION EN REVISTAS, PUBLICACION CON MOTIVO DEL 225 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9859, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. $174,000.00
9858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $131,961.60
9858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $97,500.00
9858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $58,800.00
9857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROYECCION INTEGRAL ZURE,S.A.DE C.V. CR NO. 220014857.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9857, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE,S.A.DE C.V. $302,968.80
9856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013760.- CARTUCHO TONER, TINTA HP, TINTA PLOTTER, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9856, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $281,188.64
9855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220016451.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9855, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,905,722.99
9854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220016033.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DEL 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9854, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $200,000.00
9853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015950.- SERVICIO DE COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9853, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $1,198,117.60
9852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014388.- AROMATIZZANTE EN AEROSOL, BOTES DE BASURA, CUBETA DE LAMINA, GUANTES, FRANELA, JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9852, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,120,268.55
9851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220013701.- CAPSULAS AUDIOVISUALES DEL MES DE SEPT. Y OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9851, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $520,376.12
9850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017303.- TRANSFER SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA NECESARIO P/CONECTAR PLANTA EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9850, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $98,368.00
9849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220017704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9849, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $6,000.00
9849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220017704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9849, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $5,500.00
9848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016807.- JABON DE TOCADOR, PASTILLA AROMATIZANTE, CLORO, MOPE , FIBRA VIERDE, LUSTRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9848, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $101,894.40
9847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220016138.- 500 PLANTAS LAVANDA, 5000 PLANTAS DEDO MORO, 5000 PLANTA AMARANTO, 5000 PLANTA IPOMEA, 5000 DURANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9847, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $418,500.00
9846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015941.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON DOS OPERARIOS EN GENERAL 7 HORAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9846, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL $16,008.00
9845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010756.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9845, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $610,015.47
9844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220018098.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9844, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,524,105.98
9843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016894.- 15550 KIT DE BOLSA, CUADERNILLO, ETC. BECAS PREPARATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9843, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $899,555.06
9842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016890.- SERVICIO DE EVENTOS PARA 1300 PERSONAS , INCLUYE SALON, ALIMENTOS, BEBIDAS SIN ALCOHOL,"ENLACE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9842, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $443,000.00
9841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016054.- CAPSULAS AUDIOVISUALES Y CREATIVIDAD POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9841, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
9840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220016182.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9840, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,706,992.29
9839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR ISERMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017473.- SERVICIO DE INSTALACION PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9839, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. $2,836,200.00
9838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017467.- SERVICIO DE INSTALACION ARBO NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9838, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. $1,249,900.00
9837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015916.- SIBSIDIO A LA CANACO A LA INSTALACION DEL PROYECTO LUMINA GDL. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9837, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,740,000.00
9836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015544.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9836, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $139,470.20
9835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016871.- 1 SOFWARE DE PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTION MODELADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9835, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,638,549.92
9834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. CR NO. 220009842.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS DE SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9834, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. $801,792.00
9832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220016859.- CAPACITACION: DIPLOMADO SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA DE NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9832, A FAVOR DE PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO $246,226.42
9831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. CR NO. 220016120.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE UN CONTROL DE CALIDAD EN EL RASTRO MUNICIPAL, DE GUAD,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9831, A FAVOR DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. $98,600.00
9830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013512.- TORRETA /CODIGOS LUMINOSOS) INSTALAR FAROLA , INSTALAR LUCES PERIMETRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9830, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $143,028.00
9830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013512.- TORRETA /CODIGOS LUMINOSOS) INSTALAR FAROLA , INSTALAR LUCES PERIMETRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9830, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $126,370.40
9829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA THORCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220013005.- COMPRA DE QUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9829, A FAVOR DE THORCORP, S.A. DE C.V. $547,687.22
9815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220017501.- 7 SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9815, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $257,142.90
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,238.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,038.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,020.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,035.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,223.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,133.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,329.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $15,550.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,010.00
9813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $59,142.58
9813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $12,208.07
9813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $168,000.48
9812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015945.- FINIQUITO DEL 50% DEL SERVICIO MATTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9812, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $107,880.00
9811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015832.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 18 DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9811, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. $502,764.12
9810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015441.- 233.5 CAMAS GUARDERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9810, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $324,761.14
9809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017797.- FALDAS ESPECIAL CUADROS VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9809, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $65,335.50
9808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017795.- RENTA MENSUAL DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTOS PARA EMISION DE PASAPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9808, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $103,285.94
9807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017796.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO EMISION DE PASAPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9807, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $103,285.94
9806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220016723.- SERVICIO DE VENTOS EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9806, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $189,200.00
9805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JUSTICIA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015938.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9805, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $299,999.75
9804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. CR NO. 220014912.- SERVICIO DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9804, A FAVOR DE ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. $264,713.16
9803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014306.- COMPRA DE MALLA CICLONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9803, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $248,240.00
9802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL CR NO. 220016746.- SERVICIO DE ASEDORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9802, A FAVOR DE SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL $350,000.00
9801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016155.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9801, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $215,653.01
9800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014385.- GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9800, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $100,079.00
9800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014385.- GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9800, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $186,116.00
9799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011570.- PAGO FINAL DE LA POLIZA PARA SISTEMA DE GESTION DE CONTROL Y PREPAGO DE TIANGUIS/SEGUNDA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $665,840.00
9798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017725.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9798, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $6,000.00
9797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017722.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9797, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $5,500.00
9796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017288.- RECOLECCION TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9796, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $742,139.82
9795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016133.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9795, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $90,914.72
9795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016133.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9795, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,950.00
9794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015828.- EQUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9794, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $254,828.80
9793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220015520.- SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9793, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
9792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220015508.- SERFICIOS PROFESIONALES DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9792, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $92,800.00
9791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220015434.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9791, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $92,800.00
9790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014037.- 1ER.50% ANTICIPO 1 KIT DE MODULOS LUDICOS, 1 KIT DE JUEGOS LUDICOS, 1 KIT DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9790, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. $2,098,532.80
9789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012473.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9789, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
9788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220017392.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9788, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.84
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $137,986.66
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,388.52
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.13
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,165.80
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $146,160.00
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $23,758.31
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,375.76
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $649.74
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,456.14
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $81,133.42
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,906.38
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $307,948.16
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,388.52
9786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015511.- CONCESION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9786, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900,000.00
9785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014799.- CONCESION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9785, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900,000.00
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $35,328.96
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $145,422.82
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,796.84
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $47,623.01
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $449.21
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $10,684.99
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $126,144.75
9783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009082.- 150 LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9783, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $724,511.64
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,977.80
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,168.68
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $26,074.77
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,505.03
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,659.18
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $674.26
9781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018113.- COMPRA DE CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9781, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,758.40
9780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018088.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9780, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $84,680.00
9779 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220018079.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9779, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $35,832.11
9778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- 6 BOTIQUIN CAJA METALICA, MASCARILLA, REPUESTO PARA MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9778, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $3,450.00
9778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- 6 BOTIQUIN CAJA METALICA, MASCARILLA, REPUESTO PARA MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9778, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $8,714.03
9777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017988.- 60 SUMADORA CASIO MODELO FR 2650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9777, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $44,288.57
9776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017983.- PINTURA DE ESMALTE TRAFICO , PINTURA VINILICA , ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9776, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $25,169.99
9775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017977.- MARTILLO DE UÑA RECTA, CINCEL HEXAGONAL, LLAVE ESPAÑOLA, ARCO P/SEGUETA, ESPATULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9775, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,816.46
9774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220017792.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, PARA TANIA RAQUEL PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9774, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $5,228.00
9773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220017773.- SERVICIO DE PASAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9773, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $16,321.00
9772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017772.- 168 PLACAS PERSONALIZADAS PARA PERRO GRABADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9772, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $19,098.24
9771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017761.- MALETA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9771, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $11,988.60
9770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017708.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9770, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $29,367.49
9770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017708.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9770, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,080.87
9769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220017706.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9769, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $6,000.00
9769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220017706.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9769, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $5,500.00
9768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017553.- CRONOMETRO MCA. CASIO, BALON PARA FUTBOL RAPIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9768, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $14,508.12
9767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220017528.- REFRESCOS LATA, BISTECK DE RES, AZUCAR MASCABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9767, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $65,977.20
9766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220017527.- VENDA ELASTICA, GASA SECA, CUBRE BOCAS, ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9766, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. $11,701.50
9765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220017517.- 10 CAFE SOLUBLE, CREMA PARA CAFE, CANELA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9765, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $3,235.00
9764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017348.- 2 PROBADOR DE CABLES UTP Y USB PRECISION , CABLE HDMI DE LONGITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9764, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,139.98
9763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MANTENIMIENTO URBANO SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220017335.- SERVICIO DE COMIDA PARA 250 PNAS. MATTO. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9763, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $42,978.00
9762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220017331.- BOLETO PANTEON DE BELEN, SOLICITUD DE MATRIMONIO, TITULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9762, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $54,429.52
9761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016798.- SUMINISTRO DE 1,071 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-696.15
9761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016798.- SUMINISTRO DE 1,071 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,742.13
9760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220016770.- COMPRA DE ABRILLANTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9760, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $94,609.60
9759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016722.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $118,900.00
9758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016718.- SUMINISTRO DE 260 LTS. DE GAS ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,467.40
9757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220016208.- ASESORIA PROFESIONAL POR ELMES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9757, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $50,000.00
9756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016174.- MANTEIMIENTO DE ALARMA EXISTENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9756, A FAVOR DE KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $15,457.00
9755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220016072.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9755, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
9755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220016072.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9755, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
9754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015503.- 1500 FLEBOTEK PARA BOMBA DE INFUSION CADU. MINIMO 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9754, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $171,494.40
9753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015433.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9753, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $92,800.00
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $101,602.08
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $59,187.84
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $11,739.20
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,409.16
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $39,854.58
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $27,060.85
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $17,080.54
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $26,233.40
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $50,408.96
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,627.08
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $172,696.27
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $18,922.15
9751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS IMPORTACION Y EXPORTACION PROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018257.- 51 BOTAS DE TRABAJO, DIELECTRICAS DE PIEL TIPO BORCEGUI MOD. 935 MCA. LICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9751, A FAVOR DE IMPORTACION Y EXPORTACION PROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $25,734.60
9750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220016089.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9750, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,638,236.99
9749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. CR NO. 220017781.- FALDAS ESCOLAR EN TELA LISA DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9749, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. $1,154,860.53
9748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017779.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9748, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $396,963.60
9747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017458.- PARTIDA 4 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, POR PROG.DE UNIFORMES, CALZADO,Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9747, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $407,557.80
9747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017458.- PARTIDA 4 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, POR PROG.DE UNIFORMES, CALZADO,Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9747, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,171,942.20
9746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220017456.- PLAYERA TIPO POLO, POR EL PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9746, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $215,794.80
9745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017454.- PARTIDA 1 PLAYERAS TIPO POLO BLANCA, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9745, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $498,165.48
9744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017449.- PARTIDA 1 FABRICACION DE PLAYERA TIPO POLO, PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9744, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $380,737.52
9743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016404.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9743, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $251,627.20
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,100.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,100.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,200.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,950.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $7,350.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $750.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $650.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,250.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,800.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,749.98
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,700.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,200.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,849.97
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $250.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,000.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $850.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,499.60
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,000.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,300.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,899.64
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,950.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,350.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,600.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,700.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,350.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,600.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,300.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,700.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,400.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,750.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,799.42
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,400.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $400.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,900.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $950.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,700.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,750.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $600.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,250.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,700.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,600.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,900.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,700.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,700.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,750.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,850.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,350.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,750.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $350.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,148.88
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,350.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,350.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $7,900.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,150.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,650.00
9739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017541.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9739, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $6,000.00
9739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017541.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9739, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $6,000.00
9738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220017540.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9738, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $6,000.00
9738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220017540.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9738, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $6,000.00
9737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 220017537.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9737, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $6,000.00
9737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 220017537.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9737, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $6,000.00
9736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220017521.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9736, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,000.00
9736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220017521.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9736, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,000.00
9735 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220016844.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DE NOVIEMBRE 2017 EMPRESA GRUPO DRAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9735, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,280,185.94
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $33,979.31
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $64,041.96
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $32,454.65
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,074.29
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $51,527.00
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $143,525.49
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $53,205.19
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,284.07
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,880.28
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $20,690.60
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $32,172.57
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $37,616.52
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $161,866.35
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $35,543.52
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,106.47
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $117,938.25
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,826.77
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $53,742.73
9734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016809.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,425.54
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,163.30
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $136,980.00
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $73,080.00
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $30,440.00
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,436.00
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $33,686.40
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,110.00
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $152,200.00
9733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014681.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,500.00
9732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARQUE AGUA AZUL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014449.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9732, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $338,771.04
9731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220017464.- MANTTO. Y RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO NORMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9731, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $8,968.37
9730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220016529.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PREDIAL OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9730, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $381,679.60
9729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PARQUE AGUA AZUL TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220016471.- SERVICIO DE COMBATE AL MUERDAGO EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9729, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $107,996.00
9728 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO CR NO. 220016358.- ANT.50% ASESORIA PROF. DE AVALUO DE LAS PZAS. DE ARTE, "COLOSOS URBANOS" Y ESCULTURAS D/BIENVENIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9728, A FAVOR DE ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO $290,000.00
9727 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220016297.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 9 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9727, A FAVOR DE ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. $60,000.00
9726 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014811.- COMPRA DE MATERIAL DE CURANCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9726, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $168,065.02
9725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO LEPE RUBEN CR NO. 220013750.- JGO. DE PLACAS 4 PZS. P/UNIFROME D/POLICIA BASE LATON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9725, A FAVOR DE NAVARRO LEPE RUBEN $250,560.00
9724 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011010.- SERVICIO DE BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9724, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $116,000.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,739.78
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $310.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $350.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,365.53
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $122.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $97.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $246.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $108.72
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $271.46
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $111.32
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $109.29
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $350.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $270.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $67.00
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $116.70
9723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017560.- VIATICOS DE VIATICOS CASTILLO SALDIVAR A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $90.60
9720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $285.00
9720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $232.00
9720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
9720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $222.08
9720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $186.05
9720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220017735.- VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL 17 OCTUBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,775.00
9719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $63,958.63
9719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,638,195.56
9719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $222,022.50
9719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,564,500.00
9719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017730.- COMPRA DE DESPENSA CARGA DE SALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $222,022.50
9718 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017707.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9718, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,000.00
9718 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017707.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9718, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,000.00
9717 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 220017705.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9717, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $6,000.00
9717 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 220017705.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9717, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $6,000.00
9716 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017543.- RENTA DE ENTARIMADO, RENTA DE TOLDOS, RENTA DE SILLAS, RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, Y SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9716, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $22,292.51
9715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220017504.- ASESORIA PROFESIONAL EN EL PROYECTO, "CALMA DISCERNIMIENTO Y MANEJO DEL ESTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9715, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $51,428.58
9714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016909.- COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9714, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $21,987.60
9714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016909.- COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9714, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $21,812.40
9713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,429.23
9713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12.29
9713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,450.16
9713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016839.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,833.77
9712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,555.53
9712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,008.10
9712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,416.05
9712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016837.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,187.65
9711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $50,993.51
9711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,940.51
9711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,741.67
9711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016826.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,741.45
9710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. CR NO. 220016790.- 8 CURSOS DE CAPACITACION A TRAVES DE TALLERES PARA CIUDADANOS, CONSEJOS SOCIALES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9710, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. $330,000.00
9709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016476.- ENCUADERACIONE DE LIBROS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9709, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,199,567.60
9708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016432.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9708, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $101,852.42
9707 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016311.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIEMTO DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9707, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $1,022,652.16
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,900.94
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,958.08
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $6,749.59
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,850.20
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $146,856.00
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $64,616.64
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $52,200.00
9706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016140.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $3,834.96
9705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016032.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9705, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $569,955.27
9704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015993.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9704, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,227.03
9703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES UNIDAD DE PATRIMONIO VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $462,900.01
9703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES UNIDAD DE PATRIMONIO VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $462,900.01
9703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES UNIDAD DE PATRIMONIO VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $462,900.01
9703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES UNIDAD DE PATRIMONIO VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015534.- 4 CAMIONETAS TIPO VAN PARA PASAJEROS NV350 15 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $462,900.01
9702 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015526.- RETIRO, DESMONTAJE DE ANUNCIOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9702, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. $849,700.00
9701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014903.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9701, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,708,000.60
9700 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014873.- INVESTIACION Y VINCULAR PREDIOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9700, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $1,787,125.00
9699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220014701.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO Y CAMARAS DE VIGILANCIA MDO. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9699, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $557,912.70
9698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014336.- COMPORA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $333,699.80
9698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014336.- COMPORA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $395,799.40
9698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014336.- COMPORA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,050.00
9697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220014216.- RENTA DE STAND PARA LA FERIA MPAL. DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9697, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $174,000.00
9696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220012795.- 50 PZS LUMINARIAS LED PUNTA DE POSTE ANTIVANDALICA, MOD. CONICA TLA LED 55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9696, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $907,700.00
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $25,868.40
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $57,297.00
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,307.02
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,787.88
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,030.52
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $74,443.91
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $84,990.72
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $28,013.45
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $24,418.19
9695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016922.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $81,035.03
9694 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016825.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9694, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,619.20
9693 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220012805.- SERVICIO REP. MAQ. BOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ELECT.SUMERGIBLE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9693, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $226,854.04
9692 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS PARTICIPACION CIUDADANA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011492.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9692, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $124,120.00
9692 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011492.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9692, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $127,600.00
9691 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016895.- 1100 PZS. KIT DE BIENVENIDA ESTANCIAS INFANTILES, 10000 PZS. SOLICITUD DE MODIFICACION O BAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9691, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $88,889.64
9690 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ASOCIACION LATINOAMERICANA DE NUMEROS DE EMERGENCIA A.C. CR NO. 220016756.- CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9690, A FAVOR DE ASOCIACION LATINOAMERICANA DE NUMEROS DE EMERGENCIA A.C. $29,000.00
9689 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017871.- SUMINISTRO DE 2,321 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9689, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,556.52
9688 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017846.- SUMINISTRO DE 1,728 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9688, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,996.80
9687 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017841.- SUMINISTRO DE 2,354 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9687, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,692.42
9686 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017837.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9686, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,779.53
9685 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017833.- SUMINISTRO DE 1,474 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,689.93
9684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017832.- SUMINISTRO DE 2,541 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9684, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,599.79
9683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017828.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,370.97
9682 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017825.- SUMINISTRO DE 2,310 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,454.35
9681 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017808.- SUMINISTRO DE 89 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-57.85
9681 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017808.- SUMINISTRO DE 89 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $895.34
9680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017807.- SUMINISTRO DE 50 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $501.50
9679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,815.62
9679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
9678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017793.- SUMINISTRO DE 1,036 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,391.08
9678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017793.- SUMINISTRO DE 1,036 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-673.40
9677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9677, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $6,119.51
9676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017768.- SUMINISTRO DE 753 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,552.59
9676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017768.- SUMINISTRO DE 753 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-489.45
9675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017767.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9675, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.00
9675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017767.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9675, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,410.20
9674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017745.- COMPRA DE SELLOS DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9674, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $556.80
9673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9673, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,577.20
9672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017555.- ZAPATA DE TIERRA, PLOMADA METALICA, PINZAS PARA ELECTRICISTA ,JUEGO DADOS, ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9672, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $9,152.94
9672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017555.- ZAPATA DE TIERRA, PLOMADA METALICA, PINZAS PARA ELECTRICISTA ,JUEGO DADOS, ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9672, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $9,980.70
9671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017516.- LAMPARA CON LUPAQ DE 5 DIOPTRIAS 80 LED¨S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9671, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,760.00
9670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017493.- 2 LTS. TINTA FUERTE COLOR NEGRA, 4 GRASA PARA CALZADO, 24 BRASSO LIMPIA METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9670, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,447.44
9669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017492.- 40 KILOS SOGA DE HENEQUEN 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9669, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,083.20
9668 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017486.- 1 HORNO DE MICROONDAS, 1 CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,496.00
9667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. ADQUISICIONES SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220017444.- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9667, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $28,499.99
9666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. ADQUISICIONES SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220017390.- 1 PZ. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9666, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $9,913.36
9665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220017389.- 1 REGULADOR QUE SOPORTE 2000 VOLTIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9665, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $721.30
9664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017386.- 24 FRASCOS DE CAFE, 12 CAJAS DE GALLETAS, 30 KLS. DE AZUCAR, 2 KLS.DE MIJO, 2 K DE AVENA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9664, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $928.00
9664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017386.- 24 FRASCOS DE CAFE, 12 CAJAS DE GALLETAS, 30 KLS. DE AZUCAR, 2 KLS.DE MIJO, 2 K DE AVENA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9664, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,757.00
9664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017386.- 24 FRASCOS DE CAFE, 12 CAJAS DE GALLETAS, 30 KLS. DE AZUCAR, 2 KLS.DE MIJO, 2 K DE AVENA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9664, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $295.70
9663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017341.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,728.16
9663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017341.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-176.80
9662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017340.- SUMINISTRO DE 1,772 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9662, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,461.88
9661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017339.- SUMINISTRO DE 2,114 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9661, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,639.06
9660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017338.- SUMINISTRO DE 2,296 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9660, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,329.84
9659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017337.- PAQUETE DE DULCES MALVAVISCOS, CACAHUATE,PALETA CEREZA, GALLETA RELLENA, DULCES PULPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9659, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,183.67
9658 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220017330.- BOLETOS DE PANTEON, BOLETO MUSEO DEL NIÑO, BOLETO ESTACIONAMIENTO, BOLETO DE CARGA Y DESCARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9658, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $19,644.60
9657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017329.- CABEZAL HP PRINTHEAD, TINTA PARA PLOTTER, TINTA PARA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9657, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,151.10
9656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220017322.- SERVICIO CULTURAL OBRA DE TEATRO Y MARIACHI DE 8 INTEGRANTES, SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9656, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $33,498.60
9655 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220017308.- 12 PZS. DE CALZADO DE VESTIR FLEXI PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9655, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $12,528.00
9654 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220017299.- EVENTO CULTURAL PASTORELA REPRESENTADA POR TITERES SHOW DE 1 HORA, SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9654, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $13,400.00
9654 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220017299.- EVENTO CULTURAL PASTORELA REPRESENTADA POR TITERES SHOW DE 1 HORA, SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9654, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $5,000.00
9653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017292.- SUMINISTRO DE 852 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9653, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,545.56
9653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017292.- SUMINISTRO DE 852 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9653, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-553.80
9652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROCESOS CIUDADANOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017287.- TRAPEADOR, CLORO, LIQUIDO AROMATIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9652, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $101.62
9652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROCESOS CIUDADANOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017287.- TRAPEADOR, CLORO, LIQUIDO AROMATIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9652, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,682.12
9651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017256.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9651, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,420.23
9651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017256.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9651, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.65
9650 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220016926.- LECHUGA ROMANA, ACELGA, JITOMATE, PEPINO, CALABAZA, PAPAYA, JICAMA DE AGUA, LIMA, FRIJOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9650, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $14,599.44
9649 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN CATASTRO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016906.- HORNOS DE MICROONDAS ACABADO ESPEJO PLATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9649, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,060.00
9648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016905.- 27 TROFEOS, 700 MEDALLAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9648, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $29,649.98
9647 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016899.- 2 KIT DE REEMPLAZO DE CABEZAL DE IMPRESION DESIGNJET HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9647, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $5,939.20
9646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220016896.- 1 SERVICIO DE EVENTOS SILLAS, TABLONES CON MANTEL, VALLLAS MICROFONOS, PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9646, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $61,480.00
9645 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220016880.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL CABAÑAS POR 1 DIA PARA SALVAGUARDAR LA INT.FISICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9645, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $35,000.00
9644 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016872.- SERVICIO DE EVENTOS (200 REFRIGERIOS Y 200 COMIDAS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9644, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $34,658.48
9643 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016842.- 200 RODILLO PARA SUMADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9643, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,709.52
9642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220016832.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9642, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $5,710.42
9641 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016805.- 24 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9641, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $8,352.00
9640 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220016803.- 100 GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9640, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,531.04
9639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220016801.- 134 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9639, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $74,611.20
9638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220016797.- APOSITO ESTERIL BURN, CANULA OROFARINGEA, BOTELLA DE GEL, APOSITO ESTERIL, BOTELLA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9638, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $3,358.20
9638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220016797.- APOSITO ESTERIL BURN, CANULA OROFARINGEA, BOTELLA DE GEL, APOSITO ESTERIL, BOTELLA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9638, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $7,809.70
9638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220016797.- APOSITO ESTERIL BURN, CANULA OROFARINGEA, BOTELLA DE GEL, APOSITO ESTERIL, BOTELLA ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9638, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $23,490.00
9637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220016759.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9637, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $696.00
9637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220016759.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9637, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $31,089.40
9636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016757.- COMPRA DE BATAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9636, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $6,983.20
9635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016754.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9635, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $2,969.60
9635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016754.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9635, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $37,746.40
9634 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016743.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9634, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $59,838.25
9633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO CGGIC PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016737.- 100 SACOS DE CAL,TABLAS PINO, POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,148.50
9633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DESPACHO CGGIC PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016737.- 100 SACOS DE CAL,TABLAS PINO, POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,093.48
9632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220016730.- COMPA DE BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9632, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $49,764.00
9631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220016493.- ASESORIA PROFESIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES FORTALECIMIENTO DEL DEPTO.SALUD MENTAL DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9631, A FAVOR DE PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO $65,660.44
9630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE CR NO. 220016478.- REPARACION DE CORTINAS METALICAS ENROLLABLE DEL MERCADO MEXICALTZINGO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9630, A FAVOR DE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE $46,400.00
9629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220016455.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9629, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $42,809.80
9628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220016453.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9628, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $63,591.20
9627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016446.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9627, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $93,380.00
9626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016165.- PUERTA SOBRE MEDIDA 2 PZS. EN ALUMINIO COLOR NEGRO MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9626, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $25,752.00
9625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016146.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9625, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $5,797.68
9624 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016075.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9624, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $19,550.00
9623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015969.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9623, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $60,900.00
9622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220015813.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9622, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $10,876.62
9622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PATRIMONIO CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220015813.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9622, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $1,622.38
9621 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ASEO PUBLICO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015794.- 4 ESCRITORIOS SECRETARIAL, 3 SILLAS SECRETARIAL,2 SILLON EJECUTIVO ASIENTO EN TELA ,3 ARCHIVERO DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9621, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $20,884.64
9620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220015577.- SERVICIO DE FUMINGACION NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9620, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
9619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015545.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9619, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $11,236.91
9618 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008641.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9618, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $7,389.20
9617 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007614.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9617, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $5,237.29
9616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220016768.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TAURINOS EN TEMPORADA 2015 Y 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9616, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN $285,393.10
9615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220016319.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9615, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $41,343.76
9614 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220016207.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9614, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $50,000.00
9613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016045.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9613, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $232,184.93
9612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011211.- RENTA DE TOLDOS DE FIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9612, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $500,366.00
9611 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220016728.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9611, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $199,984.00
9610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016727.- COMPRA DE PLAYERA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9610, A FAVOR DE XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. $348,000.00
9609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017703.- COMPRA DE ATADOPO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9609, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,000.00
9609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017703.- COMPRA DE ATADOPO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9609, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,000.00
9608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220017461.- PARTIDA 3 ADQ. UTILES ESCOLARES, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9608, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $1,191,080.46
9608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220017461.- PARTIDA 3 ADQ. UTILES ESCOLARES, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9608, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $506,419.54
9607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017448.- PARTIDA 2-A FABRICACION D/PANTALON ESCOLAR, ADQ.UIFORMES ESCOLARES Y SERV.DE ENSAMBLE PAQ.ESCOLAR/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9607, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $246,277.90
9606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017442.- ADQ. D/UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIOS DE ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES UNIF.CALZADO Y UTILES ESCOLARES/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9606, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,600,301.09
9605 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014225.- UNIFORMES DE FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9605, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,177,548.53
9604 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013447.- PIEZA FALDA ESCOLARA CON PECHERA ESPECIAL EN TELA LISA VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9604, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $123,943.71
9603 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013446.- PIEZA SERV. DE ENSABLE. ORG. SEG. DE PROTEC. RENTA BODEGA, ALM. LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9603, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $323,956.69
9602 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012553.- PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9602, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $600,002.90
9601 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014021.- INSTALACION DEL ORNATO NAVIDEÑO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9601, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $2,001,665.48
9594 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 220016767.- RENTA DE ANDAMIOS PARA INTERVENCION ARTISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9594, A FAVOR DE SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO,S.A. DE C.V. $125,562.85
9593 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GF EVENT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016532.- FINIQUITO EVENTO CULTURAL SERVICIO TALENTO PARA LA CLAUSURA FESTIVAL SUCEDE, PLAZA LIBERACION,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9593, A FAVOR DE GF EVENT, S.A. DE C.V. $840,000.00
9592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016097.- SERVICIO DE RECAUDACION DE TRASLADO DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9592, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $243,311.97
9591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015929.- CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9591, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $97,254.40
9590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015928.- ANT. DEL 50% CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9590, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $486,272.00
9589 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015809.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9589, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $128,095.67
9589 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015809.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9589, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $310,395.39
9588 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015807.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR, INCLUYE PERSONAL DE LIMPIEZA POR CADA 10 BAÑOS. ROMERIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9588, A FAVOR DE SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $870,000.00
9587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220015532.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9587, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $87,212.94
9587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220015532.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9587, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $85,400.44
9587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220015532.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9587, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $46,993.92
9586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $562,664.84
9586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $443,629.01
9586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,618.24
9586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014372.- HORQUILLAS, AMORTIGUADOR, BRAZO,BRAZO, TORNILLO, TERMINAL, BUJE, CREMALLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9586, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $48,215.40
9585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013566.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9585, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $194,295.01
9584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011880.- BOTAS MEDIA CAFE EN PIEL, BOTA BORCEGUI DIELECTRICO CON CASQUILLO, CALZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9584, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $147,775.19
9583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009029.- 1300 PZS. DE PLAYERAS TIPO POLO DE MANGA CORTA, 650 GORRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9583, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $125,164.00
9580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220016472.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9580, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,392,599.58
9580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220016472.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9580, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-372,967.94
9579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220016370.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HABITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9579, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $1,370,629.85
9578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. CR NO. 220015519.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-096-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9578, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. $443,185.54
9578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. CR NO. 220015519.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-096-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9578, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. $-132,955.66
9575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA TRAVESIA 4 GDL S.A. DE C.V. CR NO. 220016052.- ANTICIPO DEL 50% PIEZA DE "ARTE BIBLIOTECA VACIA" DE AUTOR JORGE MENDEZ BLAKE COMO PARTE PROG.ART.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9575, A FAVOR DE TRAVESIA 4 GDL S.A. DE C.V. $1,364,632.42
9574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015986.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9574, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,227.09
9573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013991.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9573, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,703,013.17
9572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013517.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9572, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,702,071.38
9571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009806.- CONCESION DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, 001/2016/GDL/TESORERIA/ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9571, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900,000.00
9570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220016457.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9570, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $54,752.00
9569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016037.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA TEMAS DE SALUD 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9569, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $550,000.00
9568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015800.- 7 SILLAS SECRETARIAL, 30 SILLAS DE VISITA, 20 SILLAS SECRETARIALES, 8 SIILLON,10 SILLA CAJERO, 2521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9568, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $13,436.28
9568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015800.- 7 SILLAS SECRETARIAL, 30 SILLAS DE VISITA, 20 SILLAS SECRETARIALES, 8 SIILLON,10 SILLA CAJERO, 2521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9568, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $47,394.12
9568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA REGISTRO CIVIL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015800.- 7 SILLAS SECRETARIAL, 30 SILLAS DE VISITA, 20 SILLAS SECRETARIALES, 8 SIILLON,10 SILLA CAJERO, 2521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9568, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $60,262.00
9567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015551.- FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 3820 CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO, SILLON EJECUTIVO, SILLA OP.SILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9567, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $974,481.57
9567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015551.- FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 3820 CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO, SILLON EJECUTIVO, SILLA OP.SILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9567, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $5,421.84
9566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014274.- FINIQUITO :DETERGENTE, LIQUIDO MULTIUSOS ,DETERGENTE EN POLVO, LIQ. SARRICIDA, LIQ.MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9566, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $110,262.06
9566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014274.- FINIQUITO :DETERGENTE, LIQUIDO MULTIUSOS ,DETERGENTE EN POLVO, LIQ. SARRICIDA, LIQ.MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9566, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $53,650.00
9566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014274.- FINIQUITO :DETERGENTE, LIQUIDO MULTIUSOS ,DETERGENTE EN POLVO, LIQ. SARRICIDA, LIQ.MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9566, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $536,481.96
9565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGCC PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016765.- EDICION INTEGRADA A IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9565, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. $1,159,121.88
9564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220016315.- FINIQUITO PARA ATENCION DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9564, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $166,000.00
9563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016135.- CAMISA, MANGA LARGA, CAMISA TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA, BLUSA MANGA LARGA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9563, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $100,787.40
9562 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 220015907.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 25 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9562, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $164,720.00
9561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015578.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9561, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,847.16
9560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015557.- COMPRA DE DESAYUNOS Y COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9560, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $142,912.00
9559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9559, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $90,108.80
9559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9559, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $8,352.00
9557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016040.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9557, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $852,113.09
9556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016039.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK DURANTE 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9556, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $1,333,333.32
9555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017376.- 2ROTOMARTILLO, 10 MARTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9555, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $4,300.03
9554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220016131.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9554, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $80,127.00
9553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015195.- SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUIMICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9553, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $18,529.07
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,700.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,899.99
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $550.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,150.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,599.14
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,000.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,200.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,899.49
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $850.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,300.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,450.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,850.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,550.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,699.87
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,100.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,400.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,350.00
9552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014353.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9552, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,268.80
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,218.29
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $59,492.34
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $138,643.20
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $371,432.00
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,264.00
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $50,924.00
9551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007616.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9551, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,416.20
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $74,749.93
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,075.88
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,610.90
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $69,558.57
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $55,105.56
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $38,987.90
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $33,670.10
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $59,230.20
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,213.14
9550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016925.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9550, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $42,467.60
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $828.50
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $45,553.35
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $2,567.76
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $7,658.55
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $15,877.17
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,444.52
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $241.08
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $40,745.80
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $91,993.08
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $825.50
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $26,290.23
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $171,029.45
9549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016823.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9549, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $7,364.56
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $161,469.28
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $56,292.00
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $122,837.60
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $44,597.69
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $59,923.62
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $35,720.70
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $54,512.60
9548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA,DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9548, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $30,079.96
9547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017301.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9547, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $182,796.99
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $131,207.22
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $48,405.40
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $43,165.90
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,502.31
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $56,702.14
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $50,309.63
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $23,814.11
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $47,935.18
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $92,036.34
9546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9546, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $51,593.14
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $48,591.74
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $24,882.70
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $121,717.55
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $66,654.77
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,144.61
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $25,689.12
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $24,085.87
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $70,609.10
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $16,274.29
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $25,016.95
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $30,677.65
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $24,948.44
9545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017255.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9545, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $70,294.36
9544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220016211.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9544, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $30,857.14
9543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. CR NO. 220015811.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO, LA IRA" NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9543, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. $89,999.90
9542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9542, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $356,211.64
9542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9542, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $42,770.36
9541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013795.- 400 IMPERMEABILIZANTE, CUBETAS DE 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9541, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $233,856.00
9540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016744.- RECONOCIMIEMNTO EN PAPEL OPALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9540, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
9539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015530.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9539, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $63,629.35
9537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FORS FERRO JOSE ALBERTO CR NO. 220017332.- 1 PZ. DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" DEL AUTOR JOSE ALBERTO FORS FERRO.PROYECTO "ARTE PUBLICO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9537, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO $908,281.90
9536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016725.- COMPRA DE MARERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9536, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $84,983.92
9535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015842.- INTERRUPTOR PP 3 POLOS , CABLE VINANEL, TUBO, SOPORTE, TAPA P/FRENTE, SOPORTE CVI, SOPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $92,195.84
9534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013668.- 12850 CLORO EN POLVO AL 99% BIOLIM DE 50 KLS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9534, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $822,364.02
9533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR ISERMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017382.- 50% ANTICIPO DEL SERVICIO DE INSTALACION PISTA DE HIELO DEL 24/11/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9533, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. $2,836,200.00
9532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220014918.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9532, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $300,000.00
9531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016719.- SERVICIO DE INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO MONUENTAL Y VILLAS NAVIDEÑAS ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9531, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. $1,249,900.00
9530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015995.- DERRIBO DE ARBOLADO IDENTIFICADO COMO RIESGOSO PARA SOPORTAR EL TEMP. LLUVIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9530, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $141,520.00
9529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015792.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 DE JUL. AGO. SEPT. Y OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9529, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
9528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014880.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9528, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $83,749.68
9527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC CR NO. 220014827.- PRESENTACION DE ARTISTAS, PRESENTACION DEL ESPECTACULO "ZAIKOCIRCO"17/NOV/2017 MDO.SAN JUAN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9527, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC $125,860.00
9526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220014327.- COMPRA DE ABARROTES FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9526, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $137,260.00
9525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220013707.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIO Y EQ. HIDROLAVADORA LANDA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9525, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $172,530.00
9524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUADRA URBANISMO SA DE CV CR NO. 220017843.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9524, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV $2,187,516.43
9524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUADRA URBANISMO SA DE CV CR NO. 220017843.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9524, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV $-656,254.95
9520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016356.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $104,314.50
9519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $37,897.32
9519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $28,716.57
9519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $15,580.71
9519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220015954.- PRUEBAS DE BIOMETRIA, PRUEBA PROTOMBINA,PRUEBA TROMBOLASTINA,PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9519, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $56,050.27
9518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014704.- CDOMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9518, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $85,119.48
9517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO LEPE RUBEN CR NO. 220012763.- 2600 HERRAJES METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9517, A FAVOR DE NAVARRO LEPE RUBEN $494,856.00
9516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010396.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $568,750.17
9515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015562.- COMPR DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9515, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $102,834.00
9514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015560.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9514, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $94,382.24
9514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE CULTURA CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015560.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9514, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $73,896.64
9512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220016168.- CURSO DE BICIDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9512, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $44,406.25
9511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016055.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET PERIODO 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9511, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $350,000.00
9507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016462.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVI. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9507, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.19
9506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016459.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9506, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $22,924.55
9505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016442.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9505, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $70,139.52
9504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016440.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9504, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $2,627.40
9503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016439.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9503, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $14,876.81
9502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016438.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9502, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $14,876.81
9501 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016437.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9501, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $102,521.75
9500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016436.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9500, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $101,902.13
9499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016435.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9499, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $83,215.42
9498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016434.- SERVICIO DE INTERNETO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9498, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $83,215.44
9497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016433.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9497, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $83,215.42
9496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,391.48
9496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $623.87
9496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,247.73
9496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $932.06
9496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243.14
9496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016398.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9496, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $486.29
9495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016316.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9495, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,068.81
9495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016316.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9495, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,583.17
9495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016316.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9495, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,166.34
9494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GF EVENT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016123.- ANTICIPO EVENTO CULTURAL CLAUSURA DEL FESTIVAL SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9494, A FAVOR DE GF EVENT, S.A. DE C.V. $840,000.00
9493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014209.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9493, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. $310,283.97
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $19,205.72
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $2,163.94
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $17,688.04
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $38,145.97
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $29,707.67
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $20,647.86
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $11,707.85
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $8,208.02
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $94,626.86
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $23,723.00
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $78,824.78
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $174,000.54
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $160,224.79
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $151,659.82
9492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013640.- TOMOGRAFIAS DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA CD, ETC.D/SEPTIEMBRE/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9492, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $226,813.75
9491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220016128.- SERVICIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9491, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. $209,999.99
9490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017285.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9490, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $1,082,883.64
9490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017285.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9490, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-324,865.09
9489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017438.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9489, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $139,028.53
9489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017438.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9489, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $-41,708.56
9488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016877.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-233-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9488, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $288,283.42
9487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220016189.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9487, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $660,382.04
9487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220016189.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9487, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-198,114.61
9486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 220016096.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-131-17 REHABILITACIÓN DE BARDA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9486, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $608,771.67
9485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220015208.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-181-17 TERMINO DE LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9485, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $291,932.26
9484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220014300.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9484, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $243,948.00
9481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016907.- COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9481, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,514.80
9481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016907.- COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9481, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $10,017.18
9480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220016729.- 25 CAJAS AMPICILINA TABLETA, 25CEFTRIAXONA, 60 DICLOFENACO, VENDAS, TELA ADHESIVA, VENDAS ELASTICAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9480, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $1,662.35
9480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220016729.- 25 CAJAS AMPICILINA TABLETA, 25CEFTRIAXONA, 60 DICLOFENACO, VENDAS, TELA ADHESIVA, VENDAS ELASTICAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9480, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,509.08
9479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016717.- COMPRA DE MICAS Y ROLLOS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9479, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $14,210.00
9478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016716.- TRIPTICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9478, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,190.00
9477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220016715.- LONAS IMPRESAS EN DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9477, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $5,713.00
9476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016530.- SERVICIO DE MANTENIMENTO A INMUEBLE POR EL DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9476, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
9475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016497.- IMPRESIONES DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9475, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,452.00
9475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016497.- IMPRESIONES DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9475, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,104.00
9474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016495.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9474, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,638.39
9474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016495.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9474, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,567.32
9473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016486.- COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9473, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $20,000.26
9472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016465.- 50 PIEZAS VINIL,50 PZS. VINIL 60X60,10000 HOJAS MEMBRETADAS T/C,7000 T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9472, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,704.80
9471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016449.- SUMINISTRO DE 2,094 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9471, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,448.24
9470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016448.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,059.15
9470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016448.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9470, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.25
9469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016445.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
9469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016445.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9469, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,504.50
9468 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016411.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9468, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,187.20
9467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,214.99
9467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $850.50
9467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,053.00
9467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $243.00
9467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $397.44
9467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9467, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $486.00
9466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016396.- REPARACION DEL ESCANER PARA PLANOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9466, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $23,374.00
9465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220016369.- COMPRA DE SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9465, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $1,206.40
9464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016360.- TINTA HP, TONER, TARJETAS PARA RELOJ, FOLIADOR ,DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9464, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,915.60
9464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016360.- TINTA HP, TONER, TARJETAS PARA RELOJ, FOLIADOR ,DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9464, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $7,590.00
9464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016360.- TINTA HP, TONER, TARJETAS PARA RELOJ, FOLIADOR ,DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9464, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $9,929.60
9463 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220016353.- 3000 FORMATO ENTREVISTA DE CAMPO, 6000 FORTAMO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, 3000 FORMATO BITACORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9463, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $19,035.60
9462 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016351.- SUMINISTRO DE 2,011 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9462, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,677.37
9461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- SUMINISTRO DE 362 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9461, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-235.30
9461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- SUMINISTRO DE 362 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9461, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,641.72
9460 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016347.- REPARACION DE EQUIPO DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9460, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $15,990.60
9459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016346.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9459, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,664.98
9459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016346.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9459, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-107.90
9458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016342.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9458, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,557.65
9458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016342.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9458, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-165.75
9457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220016325.- 150 LAMPARAS TUBO LED, 80 LAMPARA TUBO, 120 BASE PARA TUBO LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9457, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $27,318.00
9456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016321.- SUMINISTRO DE 560 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-364.00
9456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016321.- SUMINISTRO DE 560 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,616.80
9455 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016318.- SUMINISTRO DE 880 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9455, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,826.40
9455 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016318.- SUMINISTRO DE 880 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9455, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-572.00
9454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $810.00
9454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $243.00
9454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $972.00
9454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $243.00
9454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $243.00
9454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $664.20
9454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016317.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $996.30
9453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGGIC ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220016307.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9453, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $841.00
9452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016296.- 10 PILA REDONDA ,1 PAQ. CARGADOR, 4 PILAS RECARGABLES, 22 PAQ. DE 2 PILAS AAA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9452, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,898.46
9451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016276.- SUMINISTRO DE 151 LIREOS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,402.79
9450 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016275.- 42 LAMPARAS DE BILLETES CIASA LD 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9450, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $36,127.83
9449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016270.- SUMINISTRO DE 1,599 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,735.41
9448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016268.- SUMINISTRO DE 1,481 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9448, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,758.49
9447 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016262.- SUMINISTRO DE 2,162 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9447, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,084.98
9446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016203.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9446, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $12,014.70
9445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016186.- HOLOGRAMA PARA DICTAMEN DE USO DE SUELO EN COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9445, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $47,518.70
9444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. CEMENTERIOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9444, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $32,600.11
9443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016154.- COMPRA DE ROLLOS DE FICHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9443, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,258.28
9442 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220016153.- 11 IMPRESIONES EN VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9442, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $2,129.76
9441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESPACHO CGAIG AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016151.- RENTA DE MONTACARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9441, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $30,800.00
9440 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9440, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $8,300.03
9439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016144.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9439, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,998.56
9438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016132.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9438, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $14,813.20
9437 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016127.- SUMINISTRO DE 295 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-191.75
9437 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016127.- SUMINISTRO DE 295 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,958.85
9436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9436, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-264.55
9436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9436, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,078.14
9435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016117.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9435, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,900.00
9434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016115.- COMPRA DE ENFRIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9434, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $14,616.00
9433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220016113.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9433, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $37,148.46
9432 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220016112.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9432, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $33,747.45
9431 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016108.- IMPRESIONES DE PENDONES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9431, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $36,598.00
9431 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016108.- IMPRESIONES DE PENDONES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9431, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $3,480.00
9430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016105.- COMPRA BATERIAS PARA RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9430, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $50,750.00
9429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016101.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9429, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $56,326.00
9428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016095.- MANTENIMIENTO DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9428, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $16,234.20
9427 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016094.- 6 PINTURAS, 1 PINTURA ESMAELTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9427, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $6,229.51
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,950.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,200.00
9426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016092.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9426, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,550.00
9425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
9425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
9425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,999.58
9425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,300.00
9425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,000.00
9425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016090.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9425, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,150.00
9424 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016088.- servicio medido, llamadas a celular, renta.del mes de noviembre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9424, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $22,826.61
9423 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220016087.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9423, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $7,772.24
9422 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220016076.- EVENTO CULTURAL TALLERES, PRESENTACION ARTISTICA Y CONCIERTOS MUSICALES EN EL AGUA AZUL PZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9422, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $40,820.40
9421 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220016073.- PRESENTACION DE ARTISTAS CIENFUEGOS , MACARIO JAZZ TRIO, PRESENTACION DE ARTISTAS "LOW SANTOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9421, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $60,320.00
9420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9420, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $32,350.66
9419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. MERCADOS EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016050.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES Y CELOSIA DEL INTERIOR DEL MERCADO EXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9419, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. $15,196.00
9418 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220016029.- 200 MTS. CABLE THHWLS ROHS 8 AWG, 200 DE 6AWG,200 4AWG,200 DE 2AWG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9418, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $49,288.40
9417 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015991.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9417, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $11,600.00
9416 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015990.- ASESORIA PRFESIONAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9416, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $11,600.00
9415 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ CR NO. 220015988.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9415, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ $19,720.00
9414 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ CR NO. 220015987.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ $19,720.00
9413 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015972.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9413, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,106.60
9412 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015970.- FRESA, ACEITE VEGETAL, CANELA, POLVO SABOR CHOCOLATE, PASAS, SOPES DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9412, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $24,328.00
9411 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220015962.- EVENTO CULTURAL ARTES ESCENICAS, CREACION MUSICAL Y CUENTA CUENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9411, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $52,896.00
9410 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220015959.- IMPRESOS DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9410, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. $1,986.73
9409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO CIVIL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015956.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9409, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,048.00
9408 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015925.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9408, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $28,164.30
9407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015922.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9407, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $22,400.00
9406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015921.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9406, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $6,779.00
9405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015906.- SERVICIO DE EVENTO ACTIVACION EN ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9405, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $78,131.80
9404 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015897.- RENTA DE CAJA FUERTE Y MATERIAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9404, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $17,922.00
9403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220015891.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9403, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,566.00
9403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220015891.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9403, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,566.00
9402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015886.- SERVICIO DE EVENTO ACTIVIACION EN ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9402, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $24,673.20
9401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015883.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9401, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $9,709.00
9400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015881.- FORMATOS DE VALES DE ALMACEN Y SELLOS DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9400, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,300.20
9399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015868.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9399, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $18,529.07
9398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015861.- DESINTALACION SUMINITRO E INSTALACION DE PLC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9398, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $9,709.20
9397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015824.- MANTTO. A ELEVADORES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9397, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
9396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015823.- MANTTO. A ELEVADORES Y 4 ESCALERAS ELECTRICAS DE MANERA MENSUAL. DEL MES DE DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9396, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
9395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015814.- 1 ATURDIDOR PARA RES, ELECTRICO PARA GANADO PORCINO, JARVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9395, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67,727.73
9394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220015802.- SERVICIO DE MANTEIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9394, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $25,740.40
9393 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220015789.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9393, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $40,719.48
9392 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015552.- IMPRESIONES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9392, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $51,259.36
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,200.00
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
9391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015547.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9391, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,650.00
9390 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220015461.- COMPRA DE GORRAS CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9390, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $69,368.00
9389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220014846.- ENCUADERNACION DE LIBROS, ACTAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9389, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $4,176.00
9388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014796.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9388, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $71,108.00
9387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014457.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y REP. BARREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9387, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $70,316.51
9386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $21,618.69
9386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $13,304.28
9386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $20,200.24
9386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $3,506.68
9386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013104.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9386, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $23,618.76
9385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013061.- DESYUNOS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9385, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,999.36
9384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ADQUISICIONES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012037.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9384, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $8,298.64
9384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES REGISTRO CIVIL BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012037.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9384, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $64,913.60
9383 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011152.- 400 CAMISOLA DE PROTECCION DIELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9383, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $82,592.00
9382 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PATRIMONIO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009077.- TALADRO INALAMBRICO, GATO HIDRAULICO, LIJADORA, ESMERIL DE BANCO, APARATO P/SOLDAR,SIERRA CALADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9382, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $6,338.15
9382 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009077.- TALADRO INALAMBRICO, GATO HIDRAULICO, LIJADORA, ESMERIL DE BANCO, APARATO P/SOLDAR,SIERRA CALADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9382, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $90,134.06
9381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIR. SALUD PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220016044.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9381, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $145,997.60
9380 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220015978.- SERVICIO DE PRODUCCION DE TRES PRSENTACIONES DEL 19 AL 21 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9380, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $30,000.00
9379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. CR NO. 220013740.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9379, A FAVOR DE GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. $856,233.12
9378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9378, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $220,772.91
9378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9378, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $219,945.42
9378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013485.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9378, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $326,277.41
9377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220015512.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9377, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,411,578.52
9376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012410.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9376, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
9375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $240.12
9375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $310.00
9375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $250.00
9375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017557.- 2DO. PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9375, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $6,019.59
9374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SUEÑOS Y ESPERANZAS A.C. CR NO. 220017399.- APOYO ECONOMICO PARA CASA HOGAR Y TERMINAR CONSTRUCCION DE ESPACIO DE DICHO JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9374, A FAVOR DE SUEÑOS Y ESPERANZAS A.C. $500,000.00
9373 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014876.- ACTUALIZACION AL SISTEMA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9373, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $3,839,600.00
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220017845.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-209-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,053,341.04
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220017844.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-MUN-PRO-CI-209-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,852,861.74
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220017853.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-210-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $1,067,264.73
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220017852.- PAGO ESTIMACION 01 COMPLEMENTO, DOP-REH-MUN-PRO-CI-210-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $143,695.94
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220017847.- PAGO ESTIMACION 01 COMPLEMENTO, DOP-REH-MUN-PRO-CI-209-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $243,642.56
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220018116.- PAGO ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-054-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $31,458.86
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220018116.- PAGO ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-054-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-8,830.38
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220018083.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $1,216,201.31
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220017982.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $1,823,844.08
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220017982.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $-455,961.02
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220017962.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $107,689.67
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220017962.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-26,922.42
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BARNSTEN MEXICO SA DE CV CR NO. 220017789.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV $-337,500.00
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BARNSTEN MEXICO SA DE CV CR NO. 220017789.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV $1,043,370.55
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017450.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $99,362.28
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017450.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-24,845.13
139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220016860.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $802,591.66
139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220016860.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-200,647.92
138 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROCOCARR SA DE CV CR NO. 220015523.- PAGO 25% ANTICIPO, DOP-REH-EST-CZM-AD-216-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV $375,005.50
137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003651.- PAGO DE ESTIMACION 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,106,035.99
128 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003686.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPOTIVA PLAN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $248,270.12
127 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003918.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $504,460.23
127 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003918.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-151,338.08
126 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003725.- PAGO DEESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $1,145,320.72
126 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003725.- PAGO DEESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-343,596.22
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $1,432,098.62
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-429,629.59
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003699.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $1,025,461.87
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003699.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-307,638.56
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003693.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $1,314,817.18
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003693.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-394,445.15
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003851.- PAGO ESTIMACION nO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $929,168.76
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220003359.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $791,400.23
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220003359.- PAGO ESTIMACION No.- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-602,297.48
120 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220003357.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $344,866.00
120 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220003357.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-103,459.80
119 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003333.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $784,862.38
118 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220003311.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $693,833.00
117 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220003743.- PAGO ESTIMACION No.- 5 FINIQUITO , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,526,899.04
112 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 INFRAESTRUCTURA 2016 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220017851.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-210-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $1,363,162.14
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003820.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-233-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV $952,389.30
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220003820.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-233-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV $-285,716.78
88 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004261.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL FINIQUITO.DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $226,831.92
88 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220004261.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL FINIQUITO.DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $-0.01
87 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003335.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-205-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $319,690.18
86 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220005655.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $181,917.84
85 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220003579.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $766,828.86
85 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220003579.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $-218,765.85
84 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003365.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO DICIONAL DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $169,453.19
84 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003365.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO DICIONAL DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-38,794.17
83 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220003344.- PAGO ESTIMACION No.-4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-143,993.17
83 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220003344.- PAGO ESTIMACION No.-4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $479,977.23
82 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV CR NO. 220003244.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV $443,617.29
82 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV CR NO. 220003244.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV $-133,085.19
81 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. $52,578.39
80 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220018227.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $822,108.44
80 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220018227.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-246,632.53
80 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CR NO. 220003206.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. $457,315.37
80 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CR NO. 220003206.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. $-137,194.61
79 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018114.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,341,278.22
79 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018114.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-402,383.47
79 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003201.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $210,743.13
78 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220018094.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $3,443,402.89
78 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220018094.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-136,021.99
77 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220018089.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $664,351.94
77 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220018089.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-199,305.58
76 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220017975.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,543,974.74
76 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220017975.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-463,192.42
76 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016407.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-350,827.16
76 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016407.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,403,308.65
75 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220017974.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,068,905.01
75 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220017974.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-320,671.50
75 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220011881.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,967,032.52
75 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220011881.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-491,758.13
74 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003847.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $1,272,344.34
74 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003847.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $-318,086.09
73 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 220003807.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $419,777.60
73 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 220003807.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $-104,944.40
72 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 220003806.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $1,068,524.79
72 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 220003806.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $-267,131.20
71 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003129.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $1,167,018.00
71 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003129.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $-291,754.50
71 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016098.- SERVICIO DE RECOLCCION DE RESIDUOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,260,853.26
70 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014414.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,792,492.52
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016385.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $777,792.62
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016385.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-194,448.16
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014404.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.41
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014404.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.42
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014404.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.42
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015573.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,138,653.22
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015573.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-284,663.30
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220003627.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $226,317.63
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220003627.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $-67,895.29
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014403.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,972,813.35
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $858,670.18
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-257,601.26
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013496.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,338,590.34
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003735.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-568,910.86
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003735.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,896,369.53
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012639.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO. DEL MES MARZO/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,554,286.65
65 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. CR NO. 220003969.- PAGO DE ESTIMACION 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. $1,972,361.20
65 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012637.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA POR PARTE DE DE LA EMPRESA MEXHIDRO S.A. DEL MES FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $6,790,673.61
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220017791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $-399,635.08
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220017791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,331,973.57
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011958.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,407,382.29
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 220018090.- DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL "MERCADO CORONA", E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. $288,385.65
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 220018090.- DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL "MERCADO CORONA", E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. $-72,099.06
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006022.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUIRO DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $334,829.84
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006022.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUIRO DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $-100,449.80
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016099.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,213,199.42
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CR NO. 220017502.- 7 REPLICADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA $70,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. CR NO. 220003812.- ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. $2,839,655.58
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. CR NO. 220003812.- ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. $-581,896.67
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $1,292,950.18
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $-323,237.54
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017383.- 5 PZS. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $309,894.00
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220003616.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $290,647.12
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017394.- GUANTES DE NITRILO, LENTES DE PROTECCION, TRAJE AISLANTE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $6,376.29
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017394.- GUANTES DE NITRILO, LENTES DE PROTECCION, TRAJE AISLANTE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $98,484.00
60 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003611.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $792,067.88
60 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017393.- BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO, BOLSA DE PAPEL CON VENTANA, BOLSA ANTIESTATICA, CINTA LEVANTA, CINTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $381,643.48
59 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220018099.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $155,912.10
59 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220018099.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $-46,773.63
59 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017388.- BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO,BOLSA DE PAPEL CON VENTANA, CINTA LEVANTA, CINTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $89,320.00
58 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220018011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $529,291.09
58 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220018011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-158,787.33
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220018009.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-281,346.41
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220018009.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $937,821.38
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 220018002.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $396,873.54
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 220018002.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $-119,062.06
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017400.- FINIQUITO DEL 50% DE LA ADQ. DE 15 IMPRESORA, 15 ESCANNER, 31 COMPUTADORA, 8 COMPUTADORAS , ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $510,748.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017855.- PAGO ESTIMACION 01,DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $2,321,331.81
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017855.- PAGO ESTIMACION 01,DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-696,399.54
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017774.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-144-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $-152,048.46
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. CR NO. 220017774.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-144-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. $506,828.21
52 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220003685.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $1,276,542.71
51 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220003673.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRADOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $1,398,353.09
50 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220003338.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $1,220,745.86
49 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003195.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $828,138.48
47 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220017503.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-193-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $1,787,425.97
47 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220017503.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-193-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-446,856.49
30 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220016187.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $2,072,848.34
30 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220016187.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-621,854.50
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220018097.- PAGO ESTIMACION 8 DEDOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $900,347.18
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $3,315,483.72
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220017986.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-983,881.89
15 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220017985.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $3,544,203.79
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017817.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,995,462.72
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220017972.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $549,954.81
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220017971.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,361,850.15
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220017971.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-260,548.34
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017784.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $4,187,409.11
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017433.- 1 COMPUTADORA AIO 24 B102LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $14,268.00
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017489.- PANTALLA HISENSE, 1 REPRODUCTOR DE DVD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $11,997.88
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220017916.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-271-17 FEDERAL - READECUACIÓN, PAVIMENTO, CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $1,168,976.16
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220017916.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-271-17 FEDERAL - READECUACIÓN, PAVIMENTO, CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-350,692.85
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE CULTURA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015798.- MODULO DE ATENCION A USUARIOS SEMICIRCULAR , SILLA OPERATIVA, MODULO STANTE PARA LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $67,994.56
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220017914.- PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-271-17 FEDERAL - READECUACIÓN, PAVIMENTO, CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $876,732.12
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220017913.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-270-17 FEDERAL - REPAVIMENTACIÓN Y CAMBIO DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $1,169,384.17
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220017913.- PAGO ESTIMACION 1 (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-270-17 FEDERAL - REPAVIMENTACIÓN Y CAMBIO DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-350,815.25
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892398 HABITAT FEDERAL 2017, ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220017912.- PAGO ANTICIPO 30% (FEDERAL) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-270-17 FEDERAL - REPAVIMENTACIÓN Y CAMBIO DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $877,037.99
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX CTA 6101343 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ CR NO. 220016001.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ $119,194.64
9371 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220017423.- 1500 ALIMENTO PARA PERROS, 1400 ALIMENTO PARA PERROS PEDIGREE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9371, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $144,360.84
9370 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015846.- TRANSMICION DE SPOT EN TV. PARA TEMAS DE SALUD,SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9370, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,700,000.00
9369 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016013.- 2102 PLAYERAS NEGRO CUELLO REDONDO, 8280 MORRAL, 13000 BOTONES PUBLICITARIOS, 7600 PLUMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9369, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $561,099.00
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,420.51
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $200,950.71
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $139,000.06
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $157,430.28
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,407.58
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $107,388.66
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $194,289.16
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $153,120.77
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $136,306.87
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $207,330.72
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $316,618.36
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $324,014.57
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $258,750.00
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,811.70
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $116,825.70
9368 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $283,169.56
9367 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015968.- SERVICIO DE INTERNET SERVICIO INTEGRAL DE DIFUSION DE CONTENIDOS DE REDES SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9367, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $500,000.00
9366 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220010854.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9366, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $466,283.61
9365 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014386.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9365, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $466,133.75
9364 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016169.- IMPRESIONES VINILES Y PROGRAMA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9364, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $16,303.80
9363 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015847.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO , ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9363, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
9362 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011074.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9362, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $98,428.44
9361 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013096.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9361, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $96,213.76
9360 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012734.- DONATIVO EN EFECTIVO 5/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9360, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
9359 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012733.- DONATIVO EN EFECTIVO 4/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9359, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
9358 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010532.- PUBLICIDAD EN INETERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9358, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $157,156.70
9356 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016292.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9356, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $40,398.62
9355 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220015949.- ATADO DE POPOTE, BOLSA NEGRA, RECOGEDOR DE BASURA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9355, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $14,384.00
9354 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015468.- SERVICIO DE EVENTOS ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA, COORDINACION C/INSTANCIAS Y MAPAS OP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9354, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. $249,400.00
9353 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014930.- SERVCIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9353, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $51,598.66
9352 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220008961.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9352, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $4,815.21
9352 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220008961.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9352, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $158,816.64
240 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220017485.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-17 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 914 TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $481,971.40
240 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220017485.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-17 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 914 TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-144,591.42
116 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PAGO ESTIMACION nO.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,880,235.15
116 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PAGO ESTIMACION nO.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $-564,070.55
102 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220015903.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "PNEUMUS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $121,104.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015898.- SERVICIO BAÑOS PORTATILES PARA LOS DIST.EVENTO DEL #FESTIVAL DE GUAD. 2DA. EDICION". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $74,240.00
100 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015893.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION "JOVEN BALLET DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $334,190.50
58 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CR NO. 220017548.- 2 REPLICADORES EN ACTUACION DEL POLICIA EN JUICIO ORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA $20,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017518.- CINTA METRICA, PINZA DE PUNTA DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $37,299.99
56 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017515.- CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $54,302.81
55 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017514.- FOLDERS T/C, TORRE DE CD-R , CLIP RECTANGULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $2,828.26
54 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220017498.- EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $846,000.00
53 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017497.- 1 GRABADORA DE VOZ PARA RADIOCOMUNICACIONES Y TELEFONIA DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,194,800.00
52 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220017499.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $374,176.05
52 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220017499.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-114,234.02
52 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017496.- 210 MESA DE TRABAJO INDIVIDUAL, 210 SILLAS DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $282,332.40
51 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220017479.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,421,794.79
51 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220017479.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-426,538.44
51 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017495.- 6 PINTARRON PORCELANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $36,480.00
50 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220017478.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,215,347.93
50 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220017478.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-364,604.38
50 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017494.- 2 AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $30,856.00
49 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CR NO. 220017491.- CERTIFICACION DE INSTRUCTORES EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA $48,999.93
48 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017490.- 5 BINOCULARES Y 5 MIRA TELESCOPICA DIURNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $219,762.00
47 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220017488.- MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $40,000.00
46 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017487.- 5 PZS. MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $88,044.00
45 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017483.- 156 BOTAS FEDERICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $317,403.84
44 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017482.- 2 AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $78,880.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017480.- FORMATO IMPRESION A UNA TINTA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $741,315.15
42 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017477.- PROYECTOR CON PIZARRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $297,172.51
41 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017475.- 74 PARES DE BOTAS FEDERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $221,724.72
40 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017474.- MATERIAL PAPELERIA, PARA LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $25,570.69
39 Detalle Factura de click aquí 29/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017437.- 54 PAZS CAMARA SOLAPA , EQUIP. PERSONAL POLICIAL DEL SIST. JUSTICIA PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $739,152.00
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $98,412.67
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $203,394.61
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $141,317.08
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $168,692.04
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $116,773.88
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $130,581.06
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $216,402.59
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $94,879.62
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $108,098.77
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $122,946.70
9351 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9351, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $111,471.46
9350 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016313.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTICADO, PORCENTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9350, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $450,595.92
9347 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016143.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9347, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,879.00
9346 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016114.- TIERRA CAMPO, ADICIONADA CON MICORIZAS, TRICHODERMAS , PASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9346, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $452,600.00
9345 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015516.- REVISION Y REPARACION DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9345, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $35,925.20
9344 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015200.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9344, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $52,580.48
9343 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220014948.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9343, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $70,881.75
9342 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014868.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9342, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $425.60
9342 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014868.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9342, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $51,615.00
9341 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014865.- VINIL IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9341, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. $70,528.00
9340 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220014329.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9340, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $289,884.00
9339 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014243.- SERVICIO DE ALIMENTOS OPERATIVO LA ROMERIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9339, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $66,120.00
9338 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012087.- COMPRA PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9338, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $23,641.96
9338 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012087.- COMPRA PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9338, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $143,735.60
9337 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008833.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9337, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $16,176.01
9336 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. CR NO. 220016738.- DIPLOMADO 4TA. PARCIALIDAD DEL PROG. HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9336, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. $1,953,730.00
9335 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014944.- COMPRA DE LIMEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9335, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $457,968.00
9334 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014856.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9334, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $599,527.44
203 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-253,880.40
203 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220017434.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $1,015,521.61
202 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017391.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $441,249.85
202 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017391.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-114,890.59
115 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017425.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $54,979.74
115 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017425.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-51,000.00
114 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003329.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5CONVENIO ADICIONAL FINIQUITO DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $323,168.60
99 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015880.- IMPRESIONES, SERVICIO DE IMPRESION DE LAS REVISTAS "FESTIVAL DE GUAD. 2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. $372,656.96
98 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CR NO. 220017300.- MINISTRACION UNICA SEGUN CONVENIO DERIVADO PROY. "LA VERDAD SOSPECHOSA DE JUAN RUIZ" SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO $78,475.74
97 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220015889.- APUNTALAMIENTO DE PLAZOLETAS PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $39,092.00
96 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220015885.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $66,892.56
95 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015517.- IMPRESIONES SERVICIO DE IMPRESION SEMANAL DE LAS REVISTAS DEL FESTIVAL GUAD. 2DA. EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $372,656.96
78 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,095,877.08
74 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220017421.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $711,978.48
74 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220017421.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-213,593.54
73 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FIIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,139,411.37
73 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FIIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-194,437.32
72 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220017387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $298,205.02
72 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220017387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-89,461.51
71 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017384.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,859,033.47
71 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017384.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-236,569.52
61 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220003339.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $1,254,535.09
61 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220003339.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $-376,736.39
59 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003661.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $750,000.00
49 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017445.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-208-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $4,626,743.64
49 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017445.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-208-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-1,388,023.09
46 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017435.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $1,417,097.50
46 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017435.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-354,274.38
22 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220017412.- PAGO ESTIMCIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,328,625.05
22 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220017412.- PAGO ESTIMCIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-286,898.38
14 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017379.- ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,585,558.38
14 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017379.- ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-990,221.74
5 Detalle Factura de click aquí 28/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017344.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,164,731.49
9987 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220015853.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9987, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $12,180.00
9986 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. CR NO. 220016355.- FINIQUITO AL 50% PARA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9986, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. $150,000.00
9985 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. CR NO. 220016314.- FINIQUITO PARA ATENCION DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9985, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO, A.C. $75,000.00
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $100,238.58
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $102,055.23
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $59,929.40
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $49,537.32
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $39,221.83
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $120,856.38
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $72,685.84
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $80,866.17
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $102,555.96
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,592.87
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $91,005.17
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $44,778.41
9333 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016820.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9333, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,192.51
9329 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016367.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE ENERO A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9329, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $67,468.76
9329 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016367.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE ENERO A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9329, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $650.25
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,249.89
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $199.00
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,942.12
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,397.08
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,999.53
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,895.60
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,698.31
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $498.26
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,649.86
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,049.75
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,749.90
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,646.46
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,796.55
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,946.15
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,495.78
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,233.97
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,449.32
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,448.77
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,341.01
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,746.85
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,495.54
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,729.09
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,888.69
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,647.24
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,249.35
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,295.59
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,647.52
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,543.21
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,343.09
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,200.00
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,299.71
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,246.77
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,549.44
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,898.98
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,898.44
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,749.24
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,044.34
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,994.23
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $199.00
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,849.85
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,347.46
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,797.05
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,494.16
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,197.89
9328 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,596.23
9327 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220015848.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9327, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
70 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017324.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,164,511.80
70 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220017324.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-649,353.54
55 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220003097.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $431,214.72
55 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220003097.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $-126,585.18
48 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017326.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,798,603.37
48 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017326.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-539,581.01
21 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220017307.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,606,370.87
21 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220017307.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-781,911.26
20 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220017298.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $514,058.59
20 Detalle Factura de click aquí 27/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220017298.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-154,217.58
9322 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $250.00
9322 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $6,019.59
9322 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $240.12
9322 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ CR NO. 220017363.- PAGO DE REQUERIMIENTO POR SALARIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 983/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9322, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ $310.00
9320 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $488.25
9320 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $130.36
9320 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $169.00
9320 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
9320 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220016397.- VIATICOS DE JORGE ALBERTO CISNERSOS CHAVEZ A LA CD. DE MEXICO EL 6 Y 7 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9320, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $555.04
9319 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220014777.- 34 ESCRITORIO SECRETARIAL,1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9319, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $89,227.20
9318 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220013792.- MANTTO D Y RECARGA DE EXTINTORES. PARA DIF. DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9318, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $77,845.28
94 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015967.- ASESORIA PROFESIONAL, SERVICIO INTEGRAL DE UNIDAD EDITORIAL PARA LA ELARACION DE LA REV. FEST.GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $500,000.00
93 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220014950.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO MASIVOS DEL 7 DE OCTUBRE AL 18 SE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $40,402.80
48 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220003264.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $1,523,259.99
38 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017333.- MANTENIMIENTO A EQUIPO TECNOLOGICO (RADIOCOMUNICACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,827,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
37 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- CAMIONETAS PICK UP, FOTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INST. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
36 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017305.- VEHICULO CAMIONETA PIKUP DOBLE CABINA RAM 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699,090.41
35 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016720.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOS MOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,450,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. CR NO. 220016721.- PROYECTO ESPECIAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. $2,865,672.53
3 Detalle Factura de click aquí 26/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014911.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $77,909.43
9981 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 220014340.- SERVICIO DE HONORARIOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2016 Y FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9981, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $66,000.00
9980 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000083.- PAGO DE NOTA RECHAZADA DEL CONTRARECIBO 80000076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9980, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $5,999.54
9979 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9979, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $336.40
9978 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CORNEJO ALCANTAR MARIA ESTELA CR NO. 220017316.- CUMPLIMIENTO AL DECRETO D 77/01/17, FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9978, A FAVOR DE CORNEJO ALCANTAR MARIA ESTELA $6,474.00
9975 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,155.85
9975 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $245.34
9975 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,030.00
9975 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,700.00
9975 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,616.80
9975 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000099.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,412.40
9317 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220016354.- FINIQUITO DEL PAGO AL 50% PARA LA POBLACION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9317, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $249,000.00
9316 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC CR NO. 220016026.- FINIQUITO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIDA DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9316, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC $249,000.00
9315 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014855.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9315, A FAVOR DE ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $449,534.80
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $196,420.68
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $68,054.09
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $119,871.00
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $204,274.90
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $100,390.60
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $156,977.93
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $69,641.77
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $93,471.43
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $96,149.76
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $89,389.50
9314 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9314, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $78,896.37
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $81,683.23
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $62,387.70
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $117,390.80
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $96,917.20
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $116,184.10
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $45,871.30
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $67,691.60
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $81,619.40
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $59,181.12
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $139,534.54
9313 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016812.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.DIESEL,MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9313, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $69,885.99
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $121,161.08
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $84,206.07
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $86,727.12
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $45,786.78
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $222,448.30
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,047.16
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $81,733.34
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $97,606.50
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,302.62
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $86,514.71
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $145,959.09
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $57,208.32
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $48,656.80
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $55,098.52
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $95,704.59
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,478.74
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $72,871.92
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,118.43
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,043.20
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,380.20
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $192,974.71
9312 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016793.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM ,DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,932.94
9311 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015999.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9311, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
9310 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015871.- PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS OBSCURO, PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9310, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $63,471.72
9309 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220015793.- ARRENDAMIENTO DE LOCALS 6 Y 7 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9309, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
9308 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220015788.- RENTA DE PLANTA DE LUZ SILENCIOSA DEL 16 23 30 DE SEPT. Y 7 DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9308, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $33,872.00
9307 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. CR NO. 220015556.- SERVCIO DE EVENTOS DEL 24 DE OCT. AL 21 DE NOV. 2017 Y CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9307, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. $90,000.00
9307 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. CR NO. 220015556.- SERVCIO DE EVENTOS DEL 24 DE OCT. AL 21 DE NOV. 2017 Y CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9307, A FAVOR DE HELA LOGISTICA Y SEGURIDAD PRIVADA,S.C. $84,350.00
9306 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220015548.- FINIQUITO PARA EL PAGO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDCIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9306, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $166,000.00
9305 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 220014946.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9305, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $69,910.28
9304 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014408.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9304, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $63,057.60
9303 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014405.- IMPRESIONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9303, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. $81,791.60
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $50.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $500.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,900.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,500.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,050.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,350.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,500.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
9302 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013631.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9302, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,900.00
9301 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220011960.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS DE JULIO Y AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9301, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
9301 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220011960.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS DE JULIO Y AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9301, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
9300 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220016784.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2017 A BENEFICIARIA CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9300, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $15,809.00
9299 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014937.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9299, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,836,602.00
9298 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014935.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9298, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,363,792.00
9297 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014934.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9297, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $9,593,144.00
239 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220016840.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $1,039,229.40
239 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220016840.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-311,768.82
201 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016923.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $492,988.83
201 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016923.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-93,232.26
200 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220016910.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $1,860,487.00
200 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220016910.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $-465,121.75
199 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220016893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $1,367,438.44
199 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220016893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-341,859.61
198 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016889.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $591,000.22
198 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016889.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-147,750.06
197 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220016853.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $650,428.44
197 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220016853.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $-215,779.62
196 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016827.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,101,183.29
196 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016827.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-275,295.82
113 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220016903.- PAGO 5 FINIQUITO DE CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $405,252.11
92 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220015514.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE CATERING P/FESTIVAL DE GUAD. 2DA. EDICION.D/7/OCT.AL 18 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $55,539.64
77 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003278.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,703,479.21
77 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003278.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-511,043.76
69 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220017074.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,922,232.46
69 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220017074.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-576,669.74
68 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220016921.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $812,888.29
68 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220016921.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-243,866.49
67 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220016920.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $250,010.23
67 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220016920.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-75,003.07
66 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220016915.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-1,217,003.36
66 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220016915.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $4,056,677.85
65 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220016838.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $2,907,628.06
65 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220016838.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-872,288.42
47 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220016848.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $980,566.86
47 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220016848.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-294,170.06
45 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $1,485,299.86
45 Detalle Factura de click aquí 22/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $-371,324.96
9966 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016447.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9966, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
9966 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016447.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9966, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,250.00
9965 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220016423.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO PREMIO CICEJ 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9965, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $100,000.00
9963 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SPA RENOVACION CORPORAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016350.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9963, A FAVOR DE SPA RENOVACION CORPORAL, S.A. DE C.V. $300,000.00
9962 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CHASCAS PARADISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016348.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9962, A FAVOR DE CHASCAS PARADISE, S.A. DE C.V. $300,000.00
9961 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016334.- APOYO PARA EL TRASLADO DE 4 CONFERENCISTAS EN EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9961, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $13,888.01
9960 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016333.- TRASLADO DE DIANA CRISTAL GONZALEZ OBREGON DEL 23 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9960, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $2,755.00
9959 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DULCES PIKIS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016324.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9959, A FAVOR DE DULCES PIKIS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
9958 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FE, GRATITUD Y OBEDIENCIA COMPANY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016323.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9958, A FAVOR DE FE, GRATITUD Y OBEDIENCIA COMPANY, S.A. DE C.V. $300,000.00
9957 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALENTADORES SOLARES ECOTECNIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016322.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9957, A FAVOR DE CALENTADORES SOLARES ECOTECNIAS, S.A. DE C.V. $300,000.00
9956 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RESTAURANT GREEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016320.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9956, A FAVOR DE RESTAURANT GREEN, S.A. DE C.V. $300,000.00
9955 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. CR NO. 220016305.- PRIMER PAGO AL 50% PARA ATENCION DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9955, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. $120,000.00
9954 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ESCOBEDO ARACELI CR NO. 220016285.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9954, A FAVOR DE MURILLO ESCOBEDO ARACELI $22,701.00
9953 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220016274.- SERVICIOS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9953, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $42,978.00
9952 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016091.- COMPRA DE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9952, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. $70,122.00
9951 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220016085.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9951, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
9950 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220016011.- HONORARIOS MEDICO DE PLAZA DE LA TEMPORADA TAURINA 2016 - 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9950, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN $151,734.00
9949 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220015963.- EVENTO CULTURAL REALIZACION DE TALLERES "CIENCIA LOCA" 6 Y7,9,10 DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9949, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $18,792.00
9949 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220015963.- EVENTO CULTURAL REALIZACION DE TALLERES "CIENCIA LOCA" 6 Y7,9,10 DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9949, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $9,396.00
9948 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ITESO, A.C. CR NO. 220015875.- COLEGIATURA CURSO EN COMMUNITY MANAGER Y GESTION DE REDES SOCIALES, ALUMNA MARIBEL REYES VELASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9948, A FAVOR DE ITESO, A.C. $14,500.00
9947 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ITESO, A.C. CR NO. 220015874.- COLEGIATURA CURSO EN COMMUNITY MANAGER Y GESTION DE REDES SOCIALES, ALUMNO VICTOR D. GOMEZ ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9947, A FAVOR DE ITESO, A.C. $14,500.00
9946 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON CR NO. 220014753.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9946, A FAVOR DE GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON $8,228.00
9296 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. CR NO. 220016192.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 50% DE ANT. SOBRE LA ORDEN DE COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9296, A FAVOR DE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. $406,000.00
9295 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220015845.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION INST. DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9295, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $625,000.00
9294 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220014863.- SERVICIOS PROFESIONAL P\ELABORAR UN CATALOGO PATRIMONIO CULT. EDIFICADO JARD.BOSQUE Y CHAPALITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9294, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $299,860.00
9293 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220014467.- ASESORIA PROFECIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9293, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $51,428.58
9292 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015483.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PAGO DE CUOTA ANUAL, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9292, A FAVOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE INTERASYSTEM, S.A. DE C.V. $31,331.60
9291 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220016924.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9291, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $102,408.72
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $89,096.10
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $53,125.13
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $79,281.35
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $75,864.69
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $105,036.30
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $192,825.57
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $101,192.20
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $104,632.99
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $89,967.97
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $113,435.65
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $91,871.87
9290 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016822.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9290, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $36,122.99
9289 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220016377.- SERVICIOS PROFESIONAL DEL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9289, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $313,580.98
9288 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JUSTICIA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015937.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9288, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $299,999.75
9287 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JUSTICIA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015935.- SSTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9287, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $299,999.75
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $900.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,700.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,200.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,050.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,500.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,500.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,950.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
9286 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012599.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9285 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007553.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9285, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $16,526.17
62 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.41
62 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.41
62 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
62 Detalle Factura de click aquí 21/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016100.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.42
9922 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUZ ANGELICA LUPERCIO FERNANDEZ CR NO. 220016147.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1132/2011-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9922, A FAVOR DE LUZ ANGELICA LUPERCIO FERNANDEZ $368,675.86
9919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,900.00
9919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,400.00
9919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,414.80
9919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $381.33
9919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $174.00
9919 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000101.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $87.28
9917 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220016042.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9917, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. $31,842.00
9916 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALVAREZ DEL CASTILLO ALDANA MARIA CR NO. 220015444.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9916, A FAVOR DE ALVAREZ DEL CASTILLO ALDANA MARIA $91,060.00
9915 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220016159.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9915, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
9914 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GUERRA MACIAS CESAR OMAR CR NO. 220015506.- SERVICIO DE EXPOSCION DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9914, A FAVOR DE GUERRA MACIAS CESAR OMAR $94,853.20
9913 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220015505.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9913, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $73,890.00
9912 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO CR NO. 220014947.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9912, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO $40,999.97
9911 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220014194.- 120 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ADULTOS MAYORES 28 AGO/17 CONCURSO PREMIACIN CORAZON DE LA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9911, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $6,890.40
9910 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO CR NO. 220016068.- EVENTO CULTURAL TALLERES, PRESENTACION MUSICAL Y ARTISTICAS EN LA EXPLANADA 18 MARZI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9910, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO $29,990.64
9909 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA DINAMISMO JURIDICO, S.C. CR NO. 220016024.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9909, A FAVOR DE DINAMISMO JURIDICO, S.C. $6,358.00
9908 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS HITRA ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015957.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑO DE ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9908, A FAVOR DE HITRA ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V. $23,053.84
9907 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015912.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9907, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL $28,814.40
9906 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015911.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9906, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL $32,016.00
9905 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015908.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9905, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL $16,008.00
9904 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORNELAS ARZATE EDUARDO CR NO. 220015887.- SERVICIO DE EVENTO TALLER INTESIVO Y FOTO ANUAL DE RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9904, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO $34,800.00
9903 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CASTILLO CISNEROS EDITH CR NO. 220015879.- SERVICIO DE PEXOSICIONES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9903, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH $92,220.00
9902 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220015799.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9902, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $4,872.00
9901 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220016204.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE DICIEMBRE 2017 CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9901, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
9900 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220016199.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE DICIEMBRE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9900, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
9896 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SOTO ESTRADA CR NO. 220016750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9896, A FAVOR DE JUAN SOTO ESTRADA $15,158.36
9896 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SOTO ESTRADA CR NO. 220016750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9896, A FAVOR DE JUAN SOTO ESTRADA $613.31
9896 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SOTO ESTRADA CR NO. 220016750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9896, A FAVOR DE JUAN SOTO ESTRADA $1,654.13
9895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILBERTO IBARRA CASTELLANOS CR NO. 220016749.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9895, A FAVOR DE GILBERTO IBARRA CASTELLANOS $1,654.13
9895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILBERTO IBARRA CASTELLANOS CR NO. 220016749.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9895, A FAVOR DE GILBERTO IBARRA CASTELLANOS $15,158.35
9895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILBERTO IBARRA CASTELLANOS CR NO. 220016749.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9895, A FAVOR DE GILBERTO IBARRA CASTELLANOS $613.32
9894 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VARGAS MEZA CR NO. 220016747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9894, A FAVOR DE MARTIN VARGAS MEZA $15,158.36
9894 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VARGAS MEZA CR NO. 220016747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9894, A FAVOR DE MARTIN VARGAS MEZA $613.31
9894 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VARGAS MEZA CR NO. 220016747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9894, A FAVOR DE MARTIN VARGAS MEZA $1,654.13
9893 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELDA IRENE SANTIAGO MENDO CR NO. 220016745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9893, A FAVOR DE ELDA IRENE SANTIAGO MENDO $25,494.60
9893 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELDA IRENE SANTIAGO MENDO CR NO. 220016745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9893, A FAVOR DE ELDA IRENE SANTIAGO MENDO $1,031.53
9893 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELDA IRENE SANTIAGO MENDO CR NO. 220016745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9893, A FAVOR DE ELDA IRENE SANTIAGO MENDO $4,006.44
9892 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA CR NO. 220016742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9892, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA $26,333.90
9892 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA CR NO. 220016742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9892, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA $1,065.48
9892 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA CR NO. 220016742.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9892, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA $4,211.17
9891 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMALIA LOPEZ OLMOS CR NO. 220016739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9891, A FAVOR DE AMALIA LOPEZ OLMOS $21,944.91
9891 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMALIA LOPEZ OLMOS CR NO. 220016739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9891, A FAVOR DE AMALIA LOPEZ OLMOS $887.90
9891 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMALIA LOPEZ OLMOS CR NO. 220016739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9891, A FAVOR DE AMALIA LOPEZ OLMOS $3,157.12
9890 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DELGADO MARTINEZ CR NO. 220016736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9890, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ $31,600.68
9890 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DELGADO MARTINEZ CR NO. 220016736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9890, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ $1,278.58
9890 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DELGADO MARTINEZ CR NO. 220016736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9890, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ $5,495.95
9888 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016306.- BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. Y ENRIQUE ALFARO RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9888, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $66,404.00
9888 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016306.- BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. Y ENRIQUE ALFARO RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9888, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $12,202.00
9887 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015965.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON 1 OPERARIO GRAL. 7 HRS.TBJO. 10 A 17 HRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9887, A FAVOR DE GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. $14,505.80
9886 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220016735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9886, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ $26,333.90
9886 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220016735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9886, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ $1,065.48
9886 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAUL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220016735.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9886, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ $4,211.17
9885 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA PERALTA VILLANUEVA CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9885, A FAVOR DE FABIOLA PERALTA VILLANUEVA $4,211.17
9885 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA PERALTA VILLANUEVA CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9885, A FAVOR DE FABIOLA PERALTA VILLANUEVA $26,333.90
9885 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA PERALTA VILLANUEVA CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9885, A FAVOR DE FABIOLA PERALTA VILLANUEVA $1,065.48
9884 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APSCONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014760.- FUNMIGACIONES MENSUAL A MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9884, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. $8,642.00
9883 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9883, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $149.00
9883 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9883, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,878.50
9882 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARIEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ CR NO. 220016774.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1024/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9882, A FAVOR DE ARIEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ $681,767.13
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $675.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,230.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $227.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $787.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $857.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $5,050.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,140.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $14,950.08
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $58.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,827.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,640.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $120.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $649.99
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,054.00
9284 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000020.- Fondo reevolvente 11 por compras para la Presidencia, Jefatura y Secretaria Part. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9284, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $34.50
9282 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015964.- SUMINISTRO DE 1,116 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,193.48
9282 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015964.- SUMINISTRO DE 1,116 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-725.40
9281 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220015877.- SERVICIO DE EVENTO REALIZACION DE TALLERES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9281, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $20,787.92
9280 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 220015839.- CDOMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9280, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $500.00
9279 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015831.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9279, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $26,817.00
9278 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015827.- 4 KLS. DE CAOLIN, 1 SACO DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. $2,200.00
9278 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015827.- 4 KLS. DE CAOLIN, 1 SACO DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. $382.80
9277 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015826.- CARTUCHO DE TINTA, CARTUCHO DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9277, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $47,547.34
9276 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015821.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA DE REENVIO DE ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9276, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $12,064.00
9275 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015816.- 2 CUBETAS DE PINTURA, 2 DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9275, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $3,298.23
9274 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015812.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "AMIGOS DEL DIA 25/ NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9274, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $28,536.00
9273 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015810.- 56 IMPRESIONES EN VINIL AUTOADHERIBLE BLANCO, 2 IMPRESIONES VINIL DIF.MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9273, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,205.60
9272 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015805.- COMPRA DE REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9272, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $10,440.00
9271 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015795.- 1 TRITURADORA DE PAPEL ,5 TABLON PLEGADIZO, 5 TABLON PLEGADIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9271, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $22,004.04
9270 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015589.- COMPRA DE GALLETAS Y TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9270, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $25,161.24
9270 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015589.- COMPRA DE GALLETAS Y TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9270, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $780.00
9269 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015585.- COMPRA DE MATERIAL DENTAL , LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9269, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $27,099.74
9268 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015584.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9268, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $27,499.93
9267 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
9267 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
9267 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
9267 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $800.00
9267 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
9267 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015554.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9267, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,900.00
9266 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015542.- SUMINISTRO DE 261 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9266, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,625.66
9265 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015541.- SUMINISTRO DE 37 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9265, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $371.11
9264 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015540.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,059.15
9264 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015540.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.25
9263 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015539.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-502.45
9263 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015539.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,753.19
9262 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015538.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-265.85
9262 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015538.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,102.27
9261 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220015536.- SERVCIO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9261, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $14,558.00
9260 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220015535.- CAMISAS DE VESTIR PARA DAMA MANGA LARGA, COLOR BLANCA, TELA GABARDINA, 80% POLIESTER, DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9260, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $15,460.48
9259 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015522.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9259, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $30,011.52
9258 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220015510.- ARRENDAMIENTO DE BELENNO. 245 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9258, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.14
9257 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015473.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9257, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,308.80
9257 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015473.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9257, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.80
9256 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015458.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9256, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,454.87
9255 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015457.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9255, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $4,999.99
9254 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220015456.- SERVICIO DE FUMINGACION TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9254, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $13,299.40
9253 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,531.20
9253 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,972.00
9253 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $31,215.60
9253 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015450.- IMPRESIONES DE VARIAS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9253, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,542.80
9252 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220015192.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9252, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $6,000.00
9251 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO CR NO. 220014949.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALS DEL 9 DE JUNIO AL 7 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9251, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO $13,920.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,000.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,000.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $150.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $750.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,700.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
9250 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014939.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9250, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
9249 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014936.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9249, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,821.43
9249 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014936.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9249, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.65
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $522.00
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,542.24
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $522.00
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,632.00
9248 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014899.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9248, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $489.60
9247 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014871.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9247, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $52,040.00
9246 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014870.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9246, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $47,240.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,699.16
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,750.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,150.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,550.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,550.00
9245 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014867.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9245, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
9244 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014858.- RENTA DE TOLDOS DE JUNIO A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9244, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,624.00
9243 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220014823.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9243, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
9242 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014816.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9242, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,357.40
9242 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014816.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9242, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $27,985.00
9242 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014816.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9242, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,006.00
9241 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220014809.- IMPRESIONES DE LONAS DE 3 MTS. DE ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9241, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $1,044.00
9240 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014768.- SUMINISTRO DE 1,835 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9240, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,047.15
9239 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGAIG INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014765.- COMPRA DE POLIESTRECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9239, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $2,285.20
9238 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014752.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9238, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $4,222.40
9237 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014750.- COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9237, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $49,764.00
9237 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGAIG F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014750.- COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9237, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,670.40
9236 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014749.- SUMINISTRO DE 968 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-629.20
9236 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014749.- SUMINISTRO DE 968 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,709.04
9235 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014748.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
9235 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014748.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,811.40
9234 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014747.- SUMINISTRO DE 692 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-449.80
9234 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014747.- SUMINISTRO DE 692 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9234, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,940.76
9233 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014746.- SUMINISTRO DE 128 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9233, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,283.84
9233 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014746.- SUMINISTRO DE 128 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9233, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-83.20
9232 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 2,304 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9232, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,404.16
9231 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014683.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9231, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
9230 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220014494.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9230, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $30,863.60
9229 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014215.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9229, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,975.44
9228 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $73,451.15
9228 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,596.00
9228 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $20,305.80
9228 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013756.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9228, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $20,346.40
9227 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013666.- ESPONJA, COLORANTE VEGETAL, PALITO DE MADERA REDONDO, DIAMANTINA VERDE, ESTAMBRE MORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9227, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $40,153.17
9226 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013099.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9226, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $15,543.56
9225 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009838.- SERVICIO DE RECPECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9225, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $17,457.21
9224 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. CR NO. 220009841.- POLIZA Y RENOVACION DE LICENCIAMIETO FORTIGATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9224, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. $1,088,245.88
9223 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220016201.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9223, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $785,971.00
9222 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220016200.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9222, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
9221 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220015446.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9221, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $380,150.00
9220 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220014917.- CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9220, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $424,191.13
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $33,111.80
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $42,526.17
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $84,394.33
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $50,588.32
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $78,543.51
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,034.30
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $62,746.45
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,608.92
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,549.00
9219 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014286.- CONSUMO GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,033.43
9218 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012732.- DONATIVO EN EFECTIVO 3/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9218, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
9217 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY VENEGAS BRENDA CR NO. 220012064.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9217, A FAVOR DE MONROY VENEGAS BRENDA $228,694.00
9217 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY VENEGAS BRENDA CR NO. 220012064.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9217, A FAVOR DE MONROY VENEGAS BRENDA $274,398.00
9215 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220016463.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9215, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
9214 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220016425.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9214, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
9213 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220016281.- SUBSIDIO CORRESPODNEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9213, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
9213 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220016281.- SUBSIDIO CORRESPODNEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9213, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
9212 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220015943.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9212, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
9211 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220016374.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9211, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
9210 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220012435.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9210, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,706,293.44
9209 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011593.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9209, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,701,550.79
9206 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016312.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FOLIO PRACTICADO, PORCENTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9206, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $683,196.29
9205 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014836.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9205, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $559,578.99
9204 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014142.- SEGURO A 291 VEHICULOS DEL 10/JUN/2017 AL 10/JUL/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9204, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $763,062.26
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,451.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,193.05
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,773.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,535.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,339.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,605.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,786.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,663.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,289.60
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,400.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $603.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,892.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,980.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,021.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,860.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,164.00
9203 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9203, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
195 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016810.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $710,137.35
195 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016810.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-177,534.34
194 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220016789.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $270,733.08
194 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220016789.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-67,683.27
193 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016786.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,403,283.80
193 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016786.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-600,820.95
91 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015966.- ASESORIA PROFESIONAL, SERVICIO DE DIFUSION Y SOCIALIZACIN EN LAS COLONIAS FESTIVAL GUAD.2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $162,400.00
90 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220015902.- SERVICIO DE EVENTO FESTIVAL GUADA 2DA. EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $9,048.00
89 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC CR NO. 220014828.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION ESPECTACULO "CUENTOS PARA NO DORMIR"FESTIVAL DE GUAD.2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC $34,800.00
88 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014830.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, ESCENARIO Y BLACKLINE PRESENT. EXT.FEST.CERVANTINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $191,803.39
76 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $457,076.19
76 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-137,122.97
64 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220016818.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $519,318.63
64 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220016818.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-155,795.59
63 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220016817.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,628,596.31
63 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220016817.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-488,578.89
58 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003255.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $609,694.67
46 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 220016819.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-245-17 REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN HUENTITAN, DE LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $172,562.16
45 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220016732.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-217-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $1,163,265.00
19 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016813.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,963,266.77
19 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016813.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-888,980.03
13 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016834.- PAGO DE ESTIMACION 8 DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,167,723.92
13 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016834.- PAGO DE ESTIMACION 8 DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-350,317.18
12 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016828.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,112,183.33
12 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016828.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-633,655.00
11 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016753.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $1,045,470.33
11 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016753.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-313,641.10
10 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016731.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,730,465.98
10 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016731.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZARO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-519,139.79
8 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220016816.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $1,787,010.66
8 Detalle Factura de click aquí 20/12/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220016816.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-446,752.66
9881 Detalle Factura de click aquí 19/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA CR NO. 220016775.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1341/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9881, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA $189,501.00
9880 Detalle Factura de click aquí 19/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JONES DERA HOMER CR NO. 220016824.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 581/2015-A (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9880, A FAVOR DE JONES DERA HOMER $574,782.00
9879 Detalle Factura de click aquí 19/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA BLANCA LIZETTE VILLA ACEVES CR NO. 220016781.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1063/2001-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9879, A FAVOR DE BLANCA LIZETTE VILLA ACEVES $123,960.70
9878 Detalle Factura de click aquí 19/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO CR NO. 220016145.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 639/2010-E1 Y ACUMULADOS 172/2014-D, 184/2015-G2 Y 1814/2015-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9878, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO $400,000.00
9877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $300.00
9877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $310.00
9877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $370.00
9877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $114.00
9877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $160.00
9877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220016533.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $360.00
9843 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PATRIMONIO VALERIO PRADO PAOLA LIZBETH CR NO. 220014269.- CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO, DIF. MEDIDAS , CHAMARRAS ROMPE VIENTOS PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9843, A FAVOR DE VALERIO PRADO PAOLA LIZBETH $49,375.40
9842 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013665.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACION DE UNA HORA DE MARIACHI, 10 INTEGRANTES EL 15 SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9842, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $7,296.40
9841 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN CR NO. 220016286.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9841, A FAVOR DE ALATRISTE SIORDIA ABDYACEL YAZMIN $37,941.60
9839 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO CR NO. 220015838.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES VISUALES D/22 MAYO Y CONCLUYEN 1RO.OCT. ARTE SIN PARED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9839, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO $40,999.97
9838 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CONTABILIDAD SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015797.- 2 SCANNER DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9838, A FAVOR DE SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V. $149,640.00
9837 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220015586.- 50 SERVICIO DE DESAYUNO CAPACITACION DE PARTICIPANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9837, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $5,684.00
9837 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220015586.- 50 SERVICIO DE DESAYUNO CAPACITACION DE PARTICIPANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9837, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $4,579.68
9836 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000080.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO TALLER COMPRANET 5.0 PARA SERV. PUB. ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9836, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $35,902.00
9834 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016178.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9834, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $739,597.32
9833 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016468.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE OCTUBRE 2017 POR DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9833, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,865.03
9832 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016467.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE NOVIEMBRE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9832, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,296,654.85
9202 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220016271.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9202, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $52,429.68
9201 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220014733.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9201, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
9200 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220014732.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9200, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
9199 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014354.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9199, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $350,000.00
9198 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014237.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9198, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $650,000.00
9197 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220013700.- TRANSMISION DE SPOT PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9197, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $1,045,000.00
9196 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013670.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9196, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,700,000.00
9195 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA CAMPAÑA ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9195, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $208,800.00
9194 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010574.- TRANSMISION DE SPOT EN TV.FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9194, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $600,000.00
192 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-121-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. $695,493.16
192 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016458.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-121-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. $-173,873.29
191 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016426.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $615,397.25
87 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. CR NO. 220015515.- EVENTO CULTURAL SERVICIO INTEGRAL DE LA PRESENT. INT. COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. $649,600.00
75 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220003545.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $423,637.44
75 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220003545.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-127,091.24
62 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016470.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,233,610.58
62 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016470.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-370,083.17
61 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016401.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $3,160,124.54
61 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016401.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-790,031.14
57 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220003652.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,370,098.04
57 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220003652.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $-411,029.41
9 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220016469.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $3,531,145.88
7 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220016416.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $864,979.78
7 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220016416.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-216,244.94
4 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016492.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,569,870.56
3 Detalle Factura de click aquí 15/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220016477.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUPO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $2,215,742.02
9831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VEGA AGUILAR PATRICIA ADRIANA CR NO. 220016528.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9831, A FAVOR DE VEGA AGUILAR PATRICIA ADRIANA $12,636.00
9830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VEGA AGUILAR FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016527.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9830, A FAVOR DE VEGA AGUILAR FRANCISCO JAVIER $12,696.00
9829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VALDIVIA SANDOVAL MA. ELVIA CR NO. 220016526.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9829, A FAVOR DE VALDIVIA SANDOVAL MA. ELVIA $6,318.00
9828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS TREJO HURTADO CARLOS ALBERTO CR NO. 220016525.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9828, A FAVOR DE TREJO HURTADO CARLOS ALBERTO $7,930.50
9827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANTANA URENDA MARIA ESPERANZA CR NO. 220016524.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9827, A FAVOR DE SANTANA URENDA MARIA ESPERANZA $20,009.00
9826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANDOVAL NUÑEZ CATALINA CR NO. 220016523.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9826, A FAVOR DE SANDOVAL NUÑEZ CATALINA $3,998.00
9825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES GALVEZ ANGEL ISMAEL CR NO. 220016522.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9825, A FAVOR DE ROBLES GALVEZ ANGEL ISMAEL $14,248.00
9824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMIREZ SALAS LUIS ALBERTO CR NO. 220016521.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9824, A FAVOR DE RAMIREZ SALAS LUIS ALBERTO $8,580.00
9823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PADILLA GOMEZ JOSE JUAN CR NO. 220016520.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9823, A FAVOR DE PADILLA GOMEZ JOSE JUAN $15,860.00
9822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PADILLA GOMEZ CARLOTA CR NO. 220016519.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9822, A FAVOR DE PADILLA GOMEZ CARLOTA $15,006.50
9821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MENDOZA CHANDE MARIA ANGELA CR NO. 220016518.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9821, A FAVOR DE MENDOZA CHANDE MARIA ANGELA $13,676.00
9820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ ARRIAGA NANCY JUDITH CR NO. 220016517.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9820, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIAGA NANCY JUDITH $18,032.00
9819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LOPEZ HURTADO JESUS CR NO. 220016516.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9819, A FAVOR DE LOPEZ HURTADO JESUS $2,457.00
9818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LOPEZ GOMEZ JESUS MIGUEL CR NO. 220016515.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9818, A FAVOR DE LOPEZ GOMEZ JESUS MIGUEL $6,474.00
9817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HURTADO GARCIA BLANCA ESTHELA CR NO. 220016514.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9817, A FAVOR DE HURTADO GARCIA BLANCA ESTHELA $2,698.00
9816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ MUÑOZ RAUL CR NO. 220016513.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9816, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ RAUL $12,636.00
9815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ GODOY ALONSO CR NO. 220016512.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9815, A FAVOR DE HERNANDEZ GODOY ALONSO $6,292.00
9814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUTIERREZ RENTERIA MARTHA GABRIELA CR NO. 220016511.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9814, A FAVOR DE GUTIERREZ RENTERIA MARTHA GABRIELA $7,904.00
9813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ LOMELI YOLANDA CR NO. 220016510.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9813, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI YOLANDA $4,706.00
9812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GALVEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220016509.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9812, A FAVOR DE GALVEZ NAVARRO MARTIN $10,257.00
9811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS DIAZ VAZQUEZ MARCOS CR NO. 220016508.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9811, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ MARCOS $11,674.50
9810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CHANDE BECERRIL MARIA LUISA CR NO. 220016507.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9810, A FAVOR DE CHANDE BECERRIL MARIA LUISA $3,419.00
9809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CALVARIO CAMPOS JOSE ANTONIO CR NO. 220016506.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9809, A FAVOR DE CALVARIO CAMPOS JOSE ANTONIO $18,824.00
9808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CABELLOS QUINTERO MARIA PATRICIA CR NO. 220016505.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9808, A FAVOR DE CABELLOS QUINTERO MARIA PATRICIA $21,372.00
9807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BRAVO GARCIA JOSE GUADALUPE CR NO. 220016504.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9807, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JOSE GUADALUPE $25,272.00
9806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN GARCIA HILDA GUADALUPE CR NO. 220016503.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9806, A FAVOR DE BELTRAN GARCIA HILDA GUADALUPE $4,290.00
9805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BARRIOS AGUILAR MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220016502.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9805, A FAVOR DE BARRIOS AGUILAR MIRIAM GUADALUPE $9,370.00
9804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BARRIOS AGUILAR FRANCISCO CR NO. 220016501.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9804, A FAVOR DE BARRIOS AGUILAR FRANCISCO $38,584.00
9803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BAEZ DAVALOS JAIME CR NO. 220016500.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9803, A FAVOR DE BAEZ DAVALOS JAIME $5,000.00
9802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AVILA LARA EDITH MARICELA CR NO. 220016499.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9802, A FAVOR DE AVILA LARA EDITH MARICELA $10,999.00
9801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ASCENCIO LOPEZ SANDRA GENOVEVA CR NO. 220016498.- APOYO ECONOMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE DERECHOS DEL USO DE PISO QUE REALIZARON COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO, SEGUN DECRETO D 77/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9801, A FAVOR DE ASCENCIO LOPEZ SANDRA GENOVEVA $13,749.00
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $222.10
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $534.83
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $208.00
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $199.20
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $371.20
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,065.46
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $730.80
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $348.00
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $355.70
9800 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de artículos de limpieza, pago de servicio de mensjería, reparación de archiveros y reloj che. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,977.80
9799 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ $36,071.61
9799 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ $1,514.55
9799 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ $6,729.28
9799 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ $-5,907.88
9799 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ $-128.33
9799 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ $-156.33
9799 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ CR NO. 220016429.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ $-56.03
9798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE $-6,751.87
9798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE $-146.67
9798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE $-178.67
9798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE $35,956.00
9798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE $1,503.00
9798 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE CR NO. 220016428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE $6,691.34
9797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADA LUCIA AGUIRRE VARELA CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA $35,840.39
9797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADA LUCIA AGUIRRE VARELA CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA $1,491.42
9797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADA LUCIA AGUIRRE VARELA CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA $6,653.41
9797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADA LUCIA AGUIRRE VARELA CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA $-7,595.85
9797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADA LUCIA AGUIRRE VARELA CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA $-165.00
9797 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADA LUCIA AGUIRRE VARELA CR NO. 220016427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE ADA LUCIA AGUIRRE VARELA $-201.00
9192 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220014826.- 1000 VOLANTES IMPRESOS DE NOVIEMBRE "NUESTRA HISTORIA" Y 2000 VOLANTES IMPRESOS DIC."POSADA CIUD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9192, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $1,392.00
9191 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220014817.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9191, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $6,994.80
9190 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220014173.- EVENTO CULTURAL P/APRENDER ARTE MOSAICO Y ELAB.MURAL COMUNITARIO,TALLER FOTOG.D/3/JUL.AL 23/SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9190, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $70,062.20
9189 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9189, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,085.00
9189 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9189, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,790.80
190 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $536,643.54
190 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-134,160.88
184 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. 220003635.- PAGO ESTIMACION NO.- 19 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $1,208,315.04
183 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. 220003629.- PAGO ESTIMACION NO.- 15, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $799,586.04
86 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220015469.- RENTA D/TOLDOS CAMERINOS P/DISTINTOS EVENTOS D/ "FESTIVAL D/GUAD.2DA.EDICION" D/7/10/2017 AL 18/NOV/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $96,254.48
85 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ADALID MARTI MARIA TERESA CR NO. 220014741.- CONVENCIO DERIVADO DEL PROYECTO CHUCHE Y LA MAQUINA DE NUBES, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE ADALID MARTI MARIA TERESA $47,438.00
60 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220016368.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $205,876.66
60 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220016368.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-61,763.00
30 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016408.- PAGO ESTIMACIÓN 10 FINIQUITO DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,332,532.77
29 Detalle Factura de click aquí 14/12/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220016338.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,208,817.89
9795 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CALVILLO PALOMINO CR NO. 220016301.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9795, A FAVOR DE JUAN CALVILLO PALOMINO $13,612.60
9795 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CALVILLO PALOMINO CR NO. 220016301.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9795, A FAVOR DE JUAN CALVILLO PALOMINO $458.74
9795 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CALVILLO PALOMINO CR NO. 220016301.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9795, A FAVOR DE JUAN CALVILLO PALOMINO $1,314.79
9794 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN PADILLA ARTEAGA CR NO. 220016298.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9794, A FAVOR DE JUAN PADILLA ARTEAGA $13,413.15
9794 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN PADILLA ARTEAGA CR NO. 220016298.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9794, A FAVOR DE JUAN PADILLA ARTEAGA $458.74
9794 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN PADILLA ARTEAGA CR NO. 220016298.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9794, A FAVOR DE JUAN PADILLA ARTEAGA $1,272.19
9793 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ CR NO. 220016294.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9793, A FAVOR DE JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ $12,739.73
9793 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ CR NO. 220016294.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9793, A FAVOR DE JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ $473.32
9793 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ CR NO. 220016294.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9793, A FAVOR DE JOSE GUSTAVO CASTRO MARTINEZ $1,128.34
9792 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ CR NO. 220016291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9792, A FAVOR DE BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ $4,085.88
9792 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ CR NO. 220016291.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9792, A FAVOR DE BLANCA PRISCILA CORTES GOMEZ $34.97
9791 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL CR NO. 220016202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9791, A FAVOR DE GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL $7,793.47
9791 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL CR NO. 220016202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9791, A FAVOR DE GIOVANI SANTIAGO ALVAREZ SANDOVAL $1,166.20
9790 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO SANTAMARIA SALAZAR CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR $89.33
9790 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO SANTAMARIA SALAZAR CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR $73.33
9790 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO SANTAMARIA SALAZAR CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR $19,995.86
9790 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO SANTAMARIA SALAZAR CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR $693.00
9790 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO SANTAMARIA SALAZAR CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR $3,144.30
9790 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO SANTAMARIA SALAZAR CR NO. 220016197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE PABLO SANTAMARIA SALAZAR $2,107.87
9789 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ $50,306.66
9789 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ $1,594.63
9789 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ $11,022.27
9789 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO CARRILLO RAMIREZ CR NO. 220016195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE ALVARO CARRILLO RAMIREZ $-11,086.45
9785 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARI & SPA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016009.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9785, A FAVOR DE MARI & SPA, S.A. DE C.V. $287,751.00
9784 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EDEN DE LA SALUD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016008.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9784, A FAVOR DE EDEN DE LA SALUD, S.A. DE C.V. $300,000.00
9783 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREAR POR VITALUZ, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016005.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9783, A FAVOR DE CREAR POR VITALUZ, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
9782 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVA Y PUNTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016004.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9782, A FAVOR DE LAVA Y PUNTO, S.A. DE C.V. $200,000.00
9781 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016002.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9781, A FAVOR DE MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. $130,162.00
9780 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALEGRES TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015867.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GAUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9780, A FAVOR DE ALEGRES TAPATIAS, S.A. DE C.V. $200,000.00
9779 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FLOLUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220015866.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GAUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9779, A FAVOR DE FLOLUZ, S.A. DE C.V. $100,000.00
9778 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220015840.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9778, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $500.00
9777 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO CR NO. 220015834.- DESAYUNO,COMIDA Y CENA PARA OPERATIVOS CONSISTENTES EL 12 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9777, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO $13,662.48
9776 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220015525.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9776, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $67,024.80
9775 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL CR NO. 220015507.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 14 Y 21 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9775, A FAVOR DE CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL $19,499.99
9774 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CONSULTORIA IUNIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014790.- ACTUALIZACION DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9774, A FAVOR DE CONSULTORIA IUNIT, S.A. DE C.V. $90,775.80
9773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9773 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014392.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9772 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014342.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9771 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010283.- SERVICIO DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9771, A FAVOR DE GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. $18,548.40
9769 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES HERMANO PEDRO VILA, A.C. CR NO. 220015546.- FINIQUITO PARA EL PAGO DEL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9769, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C. $96,000.00
9768 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220014774.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9768, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
9188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,454.27
9188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $901.11
9188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,802.23
9188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $607.84
9188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $158.57
9188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016049.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $317.13
9187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220015973.- SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9187, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,200,000.00
9186 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220015958.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9186, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.74
9183 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220016289.- SUBSIDIO MUNICIPAL PAGO AGUINALDO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9183, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $32,245,385.14
9182 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220016269.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9182, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
9180 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016000.- TRASLADO DE DIANA GONZALEZ MEX-GDL-MEX EL 17 DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9180, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $1,884.01
9178 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220015872.- APORTACION PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO CENTRO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9178, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $600,000.00
9177 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220015471.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9177, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
9176 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220015470.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTE CIRCENSE 22/MAY. Y CONCLUYEN EL 1RO.OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9176, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $32,660.16
9175 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE CULTURA CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220014766.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION DE CULTURA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9175, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $21,924.00
9174 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014367.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE BANDA SINALOENSE COLORES, CONJUNTO NORTEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9174, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $95,584.00
9173 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, DE UNIDADES MEDICAS DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9173, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $132,500.00
9172 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014126.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9172, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $65,853.00
9171 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $25,825.18
9171 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $15,038.68
9171 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $14,901.94
9171 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $15,367.45
9171 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013687.- LTS. DE CLORO LIQ. RECOGEDORES, DESTAPACAÑOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9171, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $34,865.22
9170 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012469.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9170, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
9169 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009850.- SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9169, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $50,576.00
238 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220016340.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $747,486.88
238 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220016340.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-224,246.06
136 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220016280.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $2,013,270.78
136 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220016280.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-503,317.70
135 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220015977.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $398,438.02
135 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220015977.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-99,609.50
134 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220015610.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $337,702.45
134 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220015610.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-84,425.61
112 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003608.- PAGO ESTIMACIÓN 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,037,380.95
111 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003324.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,945,089.26
66 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016063.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $369,832.82
66 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016063.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-92,458.20
65 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016062.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,316,323.73
65 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016062.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-329,080.93
64 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,333,043.23
64 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-333,260.81
63 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220010226.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.- 2 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,540,848.14
63 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220010226.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.- 2 . SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-885,212.04
44 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 220016272.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $672,710.97
44 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 220016272.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $-201,813.29
33 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016341.- ANTIPO 50% ADQUISICION CAMARAS DE SOLAPA (EQUIPAMIENTO PERSONAL POLICIA JUSTICIA PENAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $739,152.00
29 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. CR NO. 220016046.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-018-17 RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE, FRENTE 7,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. $704,209.39
28 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220016028.- PAGO DE ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBANA 60 "2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $1,267,165.52
28 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. CR NO. 220016028.- PAGO DE ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBANA 60 "2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. $-380,149.66
27 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. CR NO. 220015815.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-MUN-PRO-AD-230-17 REHABILITACIÓN DE LAS CARPETAS ASFÁLTICAS DE LAS VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. $451,595.29
26 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220015213.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $1,773,330.25
26 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220015213.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $-531,999.07
25 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014882.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $153,591.61
24 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220014745.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $916,448.60
24 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220014745.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-274,934.58
23 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220011537.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $376,950.97
23 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220011537.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $-113,085.29
22 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $365,728.91
22 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-72,893.21
18 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016343.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,899,876.54
18 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016343.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-569,962.96
12 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016332.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,526,781.73
12 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016332.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,058,034.52
8 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016329.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $4,134,726.61
8 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016329.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-1,240,417.98
7 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016284.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-1,418,564.05
7 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016284.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $4,728,546.84
6 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016283.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $766,313.89
6 Detalle Factura de click aquí 13/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016283.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-229,894.17
9767 Detalle Factura de click aquí 12/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220016295.- ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9767, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $923,000.00
9763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220016253.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9763, A FAVOR DE VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
9762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220016252.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9762, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO $5,737.82
9761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO CR NO. 220016251.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9761, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO $5,737.82
9760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN CR NO. 220016250.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9760, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN $5,737.82
9759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220016249.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9759, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
9758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220016248.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9758, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
9757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220016247.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9757, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
9756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CURIEL JUAN CARLOS CR NO. 220016246.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9756, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS $5,737.82
9755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO IBARRA FRANCIA ENID CR NO. 220016245.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9755, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID $5,737.82
9754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016244.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9754, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
9753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO CR NO. 220016243.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9753, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO $5,737.82
9752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES DANIEL CR NO. 220016242.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9752, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL $5,737.82
9751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PADILLA KARLA VERONICA CR NO. 220016241.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9751, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA $5,737.82
9750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO ALEMAN JORGE ADRIAN CR NO. 220016240.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9750, A FAVOR DE NOLASCO ALEMAN JORGE ADRIAN $5,737.82
9749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN CR NO. 220016239.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9749, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN $5,737.82
9748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA MORA MOISES CR NO. 220016238.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9748, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES $5,737.82
9747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO CR NO. 220016237.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9747, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO $5,737.82
9746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA AMEZCUA RICARDO CR NO. 220016236.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9746, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO $5,737.82
9745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDEL ELISERIO DANIEL CR NO. 220016235.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9745, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL $5,737.82
9744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN CR NO. 220016234.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9744, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN $5,737.82
9743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESTRADA MAURICIO CR NO. 220016233.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9743, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO $5,737.82
9742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220016232.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9742, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
9741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO LEON KARLA ELIZABETH CR NO. 220016231.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9741, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH $5,737.82
9740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ LUIS CR NO. 220016230.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9740, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS $5,737.82
9739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220016229.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9739, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
9738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON CR NO. 220016228.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9738, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON $5,737.82
9737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO CR NO. 220016227.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9737, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO $5,737.82
9736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN CR NO. 220016226.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9736, A FAVOR DE CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN $5,737.82
9735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS CR NO. 220016225.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9735, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS $5,737.82
9734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA CR NO. 220016224.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9734, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA $5,737.82
9733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ DAVID CR NO. 220016223.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9733, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID $5,737.82
9732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI CR NO. 220016222.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9732, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI $5,737.82
9731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO CR NO. 220016221.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9731, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO $5,737.82
9730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE QUINTERO EDUARDO CR NO. 220016220.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9730, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO $5,737.82
9729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PEREZ EFRAIN CR NO. 220016219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9729, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN $5,737.82
9728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL CR NO. 220016218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9728, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL $5,737.82
9727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA CR NO. 220016217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9727, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA $5,737.82
9167 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220015869.- APORTACION PARA EL PROYECTO GALERIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9167, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $1,160,000.00
9166 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 220015529.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9166, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $5,500.00
9163 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014787.- SERVICIO DE INSTALACION DE DOMO (DOMO ARCO CAÑON DE POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9163, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $92,568.00
9162 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220014316.- CAPACITACION EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9162, A FAVOR DE PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO $82,075.47
9161 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220014174.- SERVICIO D/SEGURIDAD P/EVENTOS MASIVOS 2 ELEM.C/RADIO COM. UNIFORME,FORNITURA D/14/JUL.AL 8 OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9161, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $69,600.00
9160 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013606.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9160, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $148,749.84
9159 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDADANA ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013567.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9159, A FAVOR DE ALMACENADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $133,050.10
189 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220016188.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $323,139.85
189 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220016188.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-80,784.96
43 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220016214.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $374,176.05
43 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220016214.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-112,252.81
6 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220016256.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,000,606.89
6 Detalle Factura de click aquí 11/12/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220016256.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-300,182.07
9726 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS CR NO. 220016167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9726, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS $18,830.94
9726 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS CR NO. 220016167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9726, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS $634.60
9726 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS CR NO. 220016167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9726, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DOMINGUEZ MACIAS $2,429.43
9725 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA CR NO. 220016166.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9725, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA $820.80
9725 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA CR NO. 220016166.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9725, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA $3,638.19
9725 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA CR NO. 220016166.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9725, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE OCHOA MANCILLA $24,356.31
9724 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ACEVES URTIZ CR NO. 220016161.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9724, A FAVOR DE LUIS JAVIER ACEVES URTIZ $33,199.30
9724 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ACEVES URTIZ CR NO. 220016161.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9724, A FAVOR DE LUIS JAVIER ACEVES URTIZ $847.06
9724 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS JAVIER ACEVES URTIZ CR NO. 220016161.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9724, A FAVOR DE LUIS JAVIER ACEVES URTIZ $5,778.74
9723 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ RIZO CAROLINA CR NO. 220016160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9723, A FAVOR DE VALDEZ RIZO CAROLINA $13,543.37
9723 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ RIZO CAROLINA CR NO. 220016160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9723, A FAVOR DE VALDEZ RIZO CAROLINA $1,300.00
9722 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDRA ELIZABETH CHAVARIN NAVA CR NO. 220016141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9722, A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH CHAVARIN NAVA $1,636.97
9720 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ $25,520.55
9720 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ $651.14
9720 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ $92,000.00
9720 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ CR NO. 220015588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE RAFAEL CAMACHO FERNANDEZ $3,930.37
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $986.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,671.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,357.20
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $340.69
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $55.42
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $47.49
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $160.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,793.20
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,793.20
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $174.99
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,033.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,210.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $175.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $294.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $359.99
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $596.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $220.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,508.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $370.01
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,508.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,781.79
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $177.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $684.01
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $996.02
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $535.00
9156 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9156, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,002.24
9154 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220015438.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9154, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
9153 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014758.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9153, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
9152 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014756.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9152, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
9151 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014432.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9151, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
9151 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014432.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9151, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
9148 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220014356.- PROYECTO EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9148, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $432,100.00
9147 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014276.- FINIQUITO:CLORO LIQ.RECOGEDOR DE BASURA, DESTAPACAÑOS, CLORO LIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9147, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $91,135.45
9147 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014276.- FINIQUITO:CLORO LIQ.RECOGEDOR DE BASURA, DESTAPACAÑOS, CLORO LIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9147, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $79,875.43
9146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,954.08
9146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $30,488.98
9146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $124,024.74
9146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $62,779.20
9146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $34,115.60
9146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,646.24
9146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013761.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9146, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,880.92
9145 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013757.- 1625 FOLDERS Y 45 PIZARRON CORCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9145, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $181,322.21
9144 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013578.- COMPRA DE MATERAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9144, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $322,118.78
9143 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220012748.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA OBRA DE TITERES "CUENTOS PARA NO DORMIR"PINTOR DE MARIPOSAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9143, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $283,040.00
9142 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004429.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9142, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $211,370.56
188 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220016129.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $1,123,457.99
84 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220014378.- EVENTO CULTURAL SERVICIO INTEGRAL DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS "JOVEN BALLET DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $276,300.93
42 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016175.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-196-17 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA EL SISTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,945,866.22
41 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV CR NO. 220016137.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV $1,880,610.87
41 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV CR NO. 220016137.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV $-564,183.26
40 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220016130.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $599,808.94
40 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220016130.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-179,942.68
39 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220016118.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-163,912.68
39 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220016118.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $546,375.60
32 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. CR NO. 220014928.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. $2,865,672.53
17 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016157.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,000,709.51
17 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016157.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-300,212.85
11 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016163.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,780,866.71
11 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016163.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,434,260.01
10 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016126.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,605,035.33
10 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220016126.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-481,510.60
3 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PACHER PAVIMENTOS SA DE CV CR NO. 220016116.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV $416,726.08
2 Detalle Factura de click aquí 08/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220016170.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $2,335,714.79
9141 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220013797.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9141, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $169,414.15
9141 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220013797.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9141, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $169,817.68
9140 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DIR. DE ADMINISTRACION AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014710.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9140, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $142,975.00
9139 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014776.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES SE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9139, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $14,000,000.00
9138 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014088.- SUBSIDIO MPAL CUARTA PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9138, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,000,000.00
9137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014086.- SUBSIDIO MPAL TERCER PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9137, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,000,000.00
9136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220014767.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9136, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $625,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014764.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,774,143.00
60 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014763.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,979,994.00
59 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014762.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO, MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,875,886.42
47 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220003542.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $3,474,504.62
47 Detalle Factura de click aquí 07/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220003542.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $-984,167.97
9135 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016122.- APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR FESTIVAL DE LA MUSICA 212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9135, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $500,000.00
9134 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014920.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQ. EXTINTORES P/MATTO. Y RECARGA TIPO POLVO QUIMICO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9134, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. $324,800.00
9133 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220013776.- SERVICIO DE EVENTOS EQ. DE VIDEO, AUDIO, ILUMINACION, MOBILIARIO, EFECTOS, ESPECIALES, ESCANNER,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9133, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $237,800.00
9132 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220014193.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9132, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $66,305.60
9131 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013691.- SERVICIO DE MANTENIMINETO A MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9131, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $16,657.60
9130 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013689.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9130, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,642.00
9129 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220013497.- POLIZA MANTTO. ACTUALIZACION Y REFACCIONES PARA KIOSCOS INGRESOS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9129, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $1,289,340.00
9128 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5430 EQUIPO AEROESPACIAL CATASTRO INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012042.- DRON MOD. UAV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9128, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. $589,686.00
9127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008223.- BARRA OREGON,DE VARIAS PULGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9127, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $189,834.00
187 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016059.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-307,346.85
187 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016059.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,229,387.40
186 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220016041.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $177,729.63
186 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220016041.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $-44,432.41
185 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220016034.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-35,633.46
185 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220016034.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $413,643.05
59 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016080.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,130,807.59
59 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016080.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-339,242.28
58 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220016060.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $-1,016,481.18
58 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220016060.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV $3,388,270.60
38 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016069.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $78,845.10
38 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016069.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-23,653.53
37 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016066.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $720,382.10
37 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016066.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-216,114.63
16 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015952.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,207,218.58
16 Detalle Factura de click aquí 06/12/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015952.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-362,165.57
9718 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DANIEL CRUZ CONTRERAS CR NO. 220016006.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO DE AMPARO 160/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9718, A FAVOR DE DANIEL CRUZ CONTRERAS $378,956.83
9714 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ CR NO. 220015455.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL CORO DE LA HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9714, A FAVOR DE VELASQUEZ SANTIAGO LUISA BEATRIZ $10,440.00
9713 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA VARGAS NAVARRO CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9713, A FAVOR DE ESPERANZA VARGAS NAVARRO $25,259.75
9713 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA VARGAS NAVARRO CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9713, A FAVOR DE ESPERANZA VARGAS NAVARRO $644.48
9713 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA VARGAS NAVARRO CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9713, A FAVOR DE ESPERANZA VARGAS NAVARRO $3,867.60
9712 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO LARA ARANA CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9712, A FAVOR DE ALEJANDRO LARA ARANA $28,170.34
9712 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO LARA ARANA CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9712, A FAVOR DE ALEJANDRO LARA ARANA $935.54
9712 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO LARA ARANA CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9712, A FAVOR DE ALEJANDRO LARA ARANA $4,615.04
9711 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CARRILLO MONTAÑO RAFAELA CR NO. 220014792.- APOYO ECONOMICO P/SANDRA CECILIA DEL REAL CARRILLO P/CAMPEONATO MUNDIAL DE NATACION INAS 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9711, A FAVOR DE CARRILLO MONTAÑO RAFAELA $10,000.00
9710 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL NAVARRO MUNGUIA CR NO. 220015882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9710, A FAVOR DE GABRIEL NAVARRO MUNGUIA $13,612.60
9710 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL NAVARRO MUNGUIA CR NO. 220015882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9710, A FAVOR DE GABRIEL NAVARRO MUNGUIA $458.74
9710 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL NAVARRO MUNGUIA CR NO. 220015882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9710, A FAVOR DE GABRIEL NAVARRO MUNGUIA $1,314.79
9709 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ ELENA GUTIERREZ CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9709, A FAVOR DE LUZ ELENA GUTIERREZ $17,260.52
9709 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ ELENA GUTIERREZ CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9709, A FAVOR DE LUZ ELENA GUTIERREZ $577.47
9709 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ ELENA GUTIERREZ CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9709, A FAVOR DE LUZ ELENA GUTIERREZ $2,093.99
9708 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO CR NO. 220015870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9708, A FAVOR DE GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO $3,938.30
9708 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO CR NO. 220015870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9708, A FAVOR DE GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO $75.62
9707 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220015855.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9707, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $17,541.49
9707 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220015855.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9707, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $447.56
9707 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220015855.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9707, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $2,154.00
9706 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARREON MARISCAL CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9706, A FAVOR DE FRANCISCO CARREON MARISCAL $13,612.60
9706 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARREON MARISCAL CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9706, A FAVOR DE FRANCISCO CARREON MARISCAL $458.74
9706 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARREON MARISCAL CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9706, A FAVOR DE FRANCISCO CARREON MARISCAL $1,314.79
9705 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO GUERRA DALLI CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9705, A FAVOR DE PEDRO GUERRA DALLI $1,457.38
9705 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO GUERRA DALLI CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9705, A FAVOR DE PEDRO GUERRA DALLI $14,280.14
9705 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO GUERRA DALLI CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9705, A FAVOR DE PEDRO GUERRA DALLI $481.24
9704 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ CR NO. 220015863.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9704, A FAVOR DE ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ $19,707.11
9704 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ CR NO. 220015863.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9704, A FAVOR DE ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ $664.12
9704 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ CR NO. 220015863.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9704, A FAVOR DE ALEJANDRINA CORTES SANCHEZ $2,616.58
9703 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9703, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA $26,653.84
9703 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9703, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA $796.95
9703 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9703, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MOCTEZUMA $4,228.42
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $757.09
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $33.50
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $10,059.93
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $27.50
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $380.27
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $3,785.44
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $20.01
9702 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA CR NO. 220015924.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE BEAS PAJARITO PAULINA ANGELICA $2,023.01
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $757.09
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $33.50
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $10,059.92
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $27.50
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $380.27
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $3,785.44
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $2,023.01
9701 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BEAS PAJARITO KAREN YESENIA CR NO. 220015917.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE BEAS PAJARITO KAREN YESENIA $20.01
9700 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES CR NO. 220015864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9700, A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES $2,173.52
9700 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES CR NO. 220015864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9700, A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH SALAZAR VIRAMONTES $41.73
9699 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9699, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA $649.68
9699 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9699, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA $2,601.98
9699 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9699, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARANA $19,562.74
9698 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO SEDANO CORONA CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9698, A FAVOR DE ALFONSO SEDANO CORONA $13,612.60
9698 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO SEDANO CORONA CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9698, A FAVOR DE ALFONSO SEDANO CORONA $458.74
9698 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO SEDANO CORONA CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9698, A FAVOR DE ALFONSO SEDANO CORONA $1,314.79
9696 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE CANOPEA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015437.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9696, A FAVOR DE CANOPEA, S.A. DE C.V. $88,500.00
9125 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014721.- COMPRA DE CAJA DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9125, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $56,891.74
9124 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220016056.- RENTA 17 DE 24, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9124, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
9123 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220015212.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9123, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $15,808.94
9122 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014217.- SERVICIO DE RECAUDACION DE VARIAS DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9122, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $234,377.77
181 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. 220003632.- PAGO ESTIMACION No.- 18 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $1,064,901.30
180 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. 220003631.- PAGO ESTIMACION No.- 17 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $800,304.90
179 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. 220003630.- PAGO ESTIMACION No.- 16 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $800,974.98
133 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003254.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $395,497.10
132 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220012625.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $640,959.75
131 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003682.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $495,284.53
131 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003682.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-123,821.13
83 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220015472.- CONVENIO DEL PROYECTO DANZA MOSTRO A PASO DE MOSTRO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $36,366.00
82 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ ROMERO ANDREA CR NO. 220015486.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BAILANDO SWING EN GUADALAJARA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PEREZ ROMERO ANDREA $86,755.56
81 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SALAZAR VARGAS ADOLFO CR NO. 220015484.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JAPPINESS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE SALAZAR VARGAS ADOLFO $52,500.00
80 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA CR NO. 220015481.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ANDANZAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA $34,075.00
79 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220015479.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO VOZ AL VUELO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $45,182.01
78 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LA BOMBA TEATRO, A.C. CR NO. 220015476.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO PAPARRUCHAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE LA BOMBA TEATRO, A.C. $103,118.00
77 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO CR NO. 220015475.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO GUADALAJARA BAILA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO $135,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE CR NO. 220015474.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL ROCK EN LA MUSICA DE CAMARA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE $64,380.00
75 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO CR NO. 220015462.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO INMOLACION, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO $17,375.00
74 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO CR NO. 220015460.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO QUE DIFICIL SER UN MONSTRUO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO $49,225.76
73 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO CR NO. 220015459.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEMORIAS DEL VIENTO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO $91,408.00
72 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 220015445.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CUENTA CUENTOS PARA NIÑOS EN GUADALAJARA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $71,485.00
71 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220015443.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LOS HORRIBLES TALENTOS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $75,418.60
70 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OLMEDO FLORES MARIANA CR NO. 220015440.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO SIN FILTROS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA $46,110.00
69 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220015436.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEROLICO, EL TITERE DE PLAZA EN PLAZA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $53,940.00
68 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA CR NO. 220015432.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TINA Y TOMAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA $40,768.20
67 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220015431.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LETRAS EN CHOCOLATE , SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $50,645.00
66 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA CR NO. 220015430.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS CHAMUSCADAS Y EL 30 30", SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA $50,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220014720.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $1,738,830.34
62 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220014720.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $-434,707.58
21 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013676.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $276,416.09
21 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013676.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-82,924.83
20 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220013550.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $360,070.39
20 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220013550.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $-108,021.12
19 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012034.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $318,139.58
18 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011287.- PAGO ESTIMACION 5 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $35,236.87
18 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011287.- PAGO ESTIMACION 5 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-11,393.00
16 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220013439.- PAGO ESTIMACION 02 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $62,416.64
16 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220013439.- PAGO ESTIMACION 02 FINIQUITO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $-18,725.00
14 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220014690.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-189-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $817,079.94
13 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220015204.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $528,334.39
13 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220015204.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-158,500.32
12 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220013777.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-LP-163-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 1, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,688,590.04
11 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LONAS LORENZO S.A. DE C.V. CR NO. 220013114.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS REHABILITACIONES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. $247,825.18
10 Detalle Factura de click aquí 05/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220012519.- PAGO DE ESTIMACION 15 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $229,435.29
9695 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220014686.- ARRDENADMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9695, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $77,464.80
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,266.64
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $812.00
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $501.12
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,868.20
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $75.01
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $5,953.12
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $334.36
9694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000076.- REPARACION DE UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,266.64
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $179.00
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $15.00
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,314.20
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,885.00
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,273.60
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $194.99
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $510.40
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,885.00
9693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000021.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 13 DE JULIO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,340.80
9692 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9692, A FAVOR DE CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE $5,809.04
9692 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9692, A FAVOR DE CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE $129.64
9692 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE CR NO. 220015579.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9692, A FAVOR DE CARRILLO MONTES MARIA GUADALUPE $403.40
9691 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220015576.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9691, A FAVOR DE VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO $5,809.04
9691 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220015576.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9691, A FAVOR DE VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO $129.64
9691 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO CR NO. 220015576.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VILLASEÑOR GARCIA JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9691, A FAVOR DE VILLASEÑOR CARRILLO MARCO ANTONIO $403.40
9690 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE $405.18
9690 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE $15.00
9690 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE $20.10
9690 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE $1,831.64
9690 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE $16.50
9690 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE $71.54
9690 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE CR NO. 220015574.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARITZA GUADALUPE $302.47
9689 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $1,620.72
9689 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $60.00
9689 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $80.40
9689 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $7,326.54
9689 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $66.00
9689 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $286.15
9689 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220015563.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $1,209.88
9688 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANDOVAL DANIEL CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL $2,025.90
9688 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANDOVAL DANIEL CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL $75.00
9688 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANDOVAL DANIEL CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL $100.50
9688 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANDOVAL DANIEL CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL $9,158.18
9688 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANDOVAL DANIEL CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL $82.50
9688 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANDOVAL DANIEL CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL $357.69
9688 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANDOVAL DANIEL CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE GONZALEZ SANDOVAL DANIEL $1,512.36
9687 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CONSORCIO INMOBILIARIO SERUR DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015490.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON CUENTA 2-U-41061 Y AMPARO 801/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9687, A FAVOR DE CONSORCIO INMOBILIARIO SERUR DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $387.00
9686 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HUARACHE Y ESTILO A TUS PIES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015429.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9686, A FAVOR DE HUARACHE Y ESTILO A TUS PIES, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
9685 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO ARTESANAL DE DISEÑO PARA LA FAMILIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015428.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9685, A FAVOR DE CORPORATIVO ARTESANAL DE DISEÑO PARA LA FAMILIA, S.A. DE C.V. $300,000.00
9684 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220015210.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE DICIEMBRE 2017 AUTORIZADO EN LA SESION ORDINARIA DEL 15/NOV/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9684, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
9683 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 220015206.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9683, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $500.00
9682 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220015205.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9682, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
9681 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 220015202.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9681, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $5,500.00
9680 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ GARCIA ALONDRA CR NO. 220015190.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9680, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA $5,500.00
9679 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015187.- IMPRESIONES DE PAGINAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9679, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. $18,872.04
9678 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GUERRERO BOCANEGRA RAUL CR NO. 220014913.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9678, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL $9,929.60
9677 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE CONTROL Y ANALISIS DEL GASTO INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS, S.C. CR NO. 220014906.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9677, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS, S.C. $43,500.00
9676 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220014900.- COMPRA DE TORTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9676, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,984.00
9675 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RENUEVATE & VIVE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014879.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9675, A FAVOR DE RENUEVATE & VIVE, S.A. DE C.V. $300,000.00
9674 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL PALADAR JALISCIENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9674, A FAVOR DE EL PALADAR JALISCIENSE, S.A. DE C.V. $100,000.00
9673 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BESOS Y QUESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014806.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9673, A FAVOR DE BESOS Y QUESOS, S.A. DE C.V. $100,000.00
9672 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MANUALIDADES ROMALHI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014805.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9672, A FAVOR DE MANUALIDADES ROMALHI, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
9671 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MULADHARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014802.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9671, A FAVOR DE MULADHARA, S.A. DE C.V. $235,508.00
9670 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $5,220.00
9670 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $5,220.00
9670 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $5,220.00
9670 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220014737.- SE SOLICITA PAGO POR CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $4,060.00
9669 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCALES 6 Y 7 ZONA F DE ENERO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9669, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. $15,442.66
9669 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCALES 6 Y 7 ZONA F DE ENERO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9669, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. $1,403.88
9668 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220014712.- IMPRESIONES DE PORTADA Y ENCUARDENADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9668, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $9,688.32
9667 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220014695.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9667, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
9666 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220014465.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9666, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $61,714.28
9665 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220014341.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9665, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,700.00
9665 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220014341.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9665, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,700.00
9665 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220014341.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9665, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,700.00
9664 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220014295.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE AJEDREZ EN FISCALIA DE REINSERCION SOC. EN PUENTE GDE.22/AGO.AL 7 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9664, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $9,855.36
9663 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHIVALI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014130.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9663, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. $27,469.20
9662 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE OTAL LOBO SERGIO JAVIER CR NO. 220013002.- VIAJE DE CAPACITACION DENOMINADO MISION BARCELONA DEL 19 AL 30 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9662, A FAVOR DE OTAL LOBO SERGIO JAVIER $71,512.00
9121 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC CR NO. 220014301.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9121, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC $95,000.00
9120 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220014229.- 6000 PZS. BOTELLAS DE AGUA 600 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9120, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $31,200.00
9119 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013109.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9119, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $43,359.49
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $948.77
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,999.83
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,997.47
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,149.98
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,799.99
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,399.91
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,399.93
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $799.94
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,145.01
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $548.21
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,697.20
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,049.00
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,597.39
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,099.38
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,599.79
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9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,999.99
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,599.97
9118 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9118, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,297.70
9117 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007536.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9117, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $44,592.72
9115 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220015499.- SERVICIOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS RECUROS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9115, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. $140,000.01
110 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220003115.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $1,801,369.10
110 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220003115.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $-540,410.73
74 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220004496.- PAGO DE ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $579,126.35
74 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220004496.- PAGO DE ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-173,737.91
65 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AVILA GOMEZ ANA IRAIS CR NO. 220014916.- CONVENIO DEL PROYECTO ELOGIO DE LA LOCURA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE AVILA GOMEZ ANA IRAIS $58,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220014915.- CONVENIO DEL PROYECTO SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TITERES SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $52,892.25
63 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014894.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA HISTORIA DEL JAZZ SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. $115,536.00
62 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI CR NO. 220014892.- CENVENIO DEL PROYECTO CARAVANA BALKANERA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI $72,500.00
61 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE CR NO. 220014891.- CONVENIO DERIVADO DEL PROEYCTO LLEVAME SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE $69,600.00
60 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI CR NO. 220014845.- CONVENIO DEL PROEYCTO ARTE PARA LA CIUDAD SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI $243,542.01
59 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BECK TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220014844.- PROYECTO PRESENTACIONES MUSICALES Y DIDACTICAS DEL ENSAMBLE CAMERATA NOVA GALICIA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE BECK TORRES JOSE ANTONIO $55,680.00
58 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL CR NO. 220014843.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA REPERCUSION DE LAS ACCIONES SIMPLES SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL $33,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SCA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220015822.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV $898,508.03
57 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220014831.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE 690 MTS. PARA DISTINTOS EVENTOS "FESTIVAL GUAD 2da. EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $22,600.00
56 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $3,793,406.99
56 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015609.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-511,795.56
56 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220014471.- CONCENIO DERIVADO DEL PROYECTO HACIENDO COMUNIDAD A TRAVES DE LA RISA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $61,335.00
55 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220015604.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $661,990.96
55 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220015604.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-198,597.29
55 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA NUÑEZ PERALTA JOSE ALFREDO CR NO. 220014463.- CONVENIO DERIVADO DEL PROEYCTO MUSICA PARA VIAJAR, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE NUÑEZ PERALTA JOSE ALFREDO $27,150.00
54 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015553.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $6,038,673.97
54 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015553.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-1,811,602.19
54 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA CR NO. 220014263.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIFUSION DEL DISCO, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA $26,340.00
53 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA IKER VICENTE ERTZE CR NO. 220014262.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS BESTIAS DANZAN O EL SIGILOSO CONJURO DE LO SALVAJE, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE IKER VICENTE ERTZE $117,100.01
7 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SERFIN CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220015804.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-MER-AD-219-17 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $326,636.09
6 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220015837.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $1,114,999.90
5 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220015841.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $5,672,393.72
5 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220015841.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $-1,701,718.12
4 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015833.- PAGO ANTICIPO DE 30% DEDOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $3,555,198.58
2 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PACHER PAVIMENTOS SA DE CV CR NO. 220015611.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV $-709,521.10
2 Detalle Factura de click aquí 04/12/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PACHER PAVIMENTOS SA DE CV CR NO. 220015611.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV $2,365,070.32
9417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220015603.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9417, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
9416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA CR NO. 220015602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9416, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA $5,737.82
9415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL CR NO. 220015601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9415, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL $5,737.82
9414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PACHECO GARCIA JOSUE NOE CR NO. 220015600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9414, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE $5,737.82
9413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220015599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9413, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
9412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220015598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9412, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
9411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220015597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9411, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
9410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 220015596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9410, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH $5,737.82
9409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO CR NO. 220015595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9409, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO $5,737.82
9408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO CR NO. 220015594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9408, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO $5,737.82
9407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO CR NO. 220015593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9407, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO $5,737.82
9406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220015592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9406, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
9405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO CR NO. 220015591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9405, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO $5,737.82
9404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALCAIDE PANTALEON OMAR CR NO. 220015590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9404, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR $5,737.82
9403 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVALOS ROLON ERNESTO CR NO. 220014129.- SERVCIOS PROFECIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9403, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO $126,943.44
9402 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA SOTO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES, S.C. CR NO. 220014127.- SERVICIOS PROFESIONALES PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9402, A FAVOR DE SOTO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES, S.C. $185,600.00
9114 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9114, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $1,571,762.23
9114 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-063-17 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9114, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-471,528.67
9113 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRECOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015844.- ASESORIA PRFESIOANL Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9113, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. $38,455.00
9112 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRECOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015843.- ASESORIA PROFECIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9112, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. $38,455.00
9111 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRECOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014788.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9111, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. $38,455.00
9110 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014260.- RENTA MENSUAL DEL 14 DE 23 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9110, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $100,993.28
9109 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220014161.- PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9109, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $80,040.00
9108 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220014160.- FINIQUITO D/50% P/MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE POBLACIONES EN SITUACIN DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9108, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $177,000.00
9107 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014684.- ARRENDAMIENTO DE PENHOUSE NO. 3 Y 1 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9107, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
9107 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014684.- ARRENDAMIENTO DE PENHOUSE NO. 3 Y 1 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9107, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $21,431.93
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,403.50
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,612.21
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $32,787.00
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $30,961.54
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $70,965.93
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $47,653.78
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $45,730.40
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $34,615.00
9106 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $36,934.83
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $141,146.01
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $24,793.09
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $67,257.86
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $50,215.51
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,038.44
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $56,453.92
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $61,973.85
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $136,186.47
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,005.91
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $89,192.32
9105 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,262.36
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $54,241.14
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,145.35
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $58,199.54
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $54,889.06
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $64,155.22
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $53,454.35
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $100,307.81
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $133,606.39
9104 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014290.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9104, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $130,773.14
9103 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014931.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9103, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,002.42
9102 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220014861.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9102, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
9101 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220014854.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9101, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
9100 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE CR NO. 220014450.- 1MULTIMETRO DIGITAL VOLTAJE CD. 1000V Y CA 750V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9100, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE $8,200.01
9099 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014131.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9099, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $85,879.84
9098 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220014005.- COMPRA DE MATERIAL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9098, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $61,440.00
9097 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220013987.- APOYO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9097, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
9096 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIAZ ANAYA ALEJANDRA CR NO. 220013986.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO FINAL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9096, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA $35,711.69
9095 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013086.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9095, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $94,168.80
9094 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012774.- cartucho de toner, cabezal hp, cartucho de toner hp. tijeras y pegamento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $34,469.30
9094 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012774.- cartucho de toner, cabezal hp, cartucho de toner hp. tijeras y pegamento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $17,161.62
9094 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012774.- cartucho de toner, cabezal hp, cartucho de toner hp. tijeras y pegamento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9094, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $6,152.64
9093 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220011890.- 3 PZS. CHALECO TELA GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9093, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $991.80
9092 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011770.- REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9092, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $25,087.66
9091 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011220.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9091, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $78,416.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,849.71
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $850.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $700.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,800.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,900.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,050.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,650.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,599.63
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,800.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,100.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,050.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,150.00
9090 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014460.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9090, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
9089 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014241.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9089, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $50,149.12
9088 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220014395.- EVENTO CULTURAL FESTIVAL DOÑA PANCHA 2017 QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE OCTUBRE 2017 LAB.ARTE VARIEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9088, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $50,000.37
9087 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220014331.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS, PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9087, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $6,000.00
9087 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220014331.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS, PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9087, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $35,000.00
9086 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220014166.- EVENTO CULTURAL DE TALLERES "PINTADODESDE EL AIRE" Y TRABAJA COMO UN PALEONTOLOGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9086, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $48,720.00
9085 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220014682.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO 410 POR MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9085, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
9084 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014718.- COMPRA DE CAJA DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9084, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $33,669.00
9083 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014419.- FORMATOS ACTA DE APERCIBIMIENTO, FORMATO RECURSO DE INCONFORMIDAD, SOLICITUD DE AUTORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9083, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $24,632.60
9083 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014419.- FORMATOS ACTA DE APERCIBIMIENTO, FORMATO RECURSO DE INCONFORMIDAD, SOLICITUD DE AUTORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9083, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,612.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,500.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,800.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $850.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,950.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $750.00
9082 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9082, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,350.00
9081 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220014699.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE NOV. 20117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9081, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
9080 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. CR NO. 220014280.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9080, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $29,696.00
9079 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY CR NO. 220013989.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9079, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY $32,439.49
9078 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014700.- 300 PAQ. CUCHARAS DES.300 VASOS DES.300 PAQ CUCHARAS DES.MEDIANAS, 600 PAQ.PLATOS DES. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9078, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $28,150.88
9077 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220014702.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9077, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
9076 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014422.- MANTTO. A ELEVADORES POLIZA ANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9076, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $25,056.00
9075 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220014380.- AGUA OXIGENADA, TIRA REACTIVA, SOLUCION SALINA, VENDA ENY GYPSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9075, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,066.25
9075 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220014380.- AGUA OXIGENADA, TIRA REACTIVA, SOLUCION SALINA, VENDA ENY GYPSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9075, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,688.98
9074 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014338.- SUMINISTRO DE 2,923 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9074, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,693.16
9073 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220014697.- 2000 CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9073, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $22,968.00
9072 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014433.- 80 DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9072, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $22,272.00
9071 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014275.- COMPRA DE PLAYERAS Y MORRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9071, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $22,202.40
9070 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220014473.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, ANDENES DE COMERCIALIZACION OCTUBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9070, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
9069 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014703.- ARRENDAMIENTO DE PERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9069, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
9068 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014394.- COMPRA DE FLOTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9068, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $19,696.80
9067 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014326.- CAJA DE MONTAJE PARA FACEPLATE, CANALETA, JACK, RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9067, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $6,999.50
9067 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014326.- CAJA DE MONTAJE PARA FACEPLATE, CANALETA, JACK, RUTEADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9067, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $9,950.48
9066 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- 4 CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA, 4 CARTUCHOS TINTA AMARILLO, 200 CORDONES PARA GAFFETTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9066, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,389.44
9066 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- 4 CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA, 4 CARTUCHOS TINTA AMARILLO, 200 CORDONES PARA GAFFETTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9066, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $9,744.00
9065 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220014423.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS DEL 12 DE MAYO AL 1 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9065, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $14,000.04
9064 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014379.- SERVICIO DE BANQUETES, FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9064, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,470.00
9063 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014307.- EVENTO CULTURAL DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS COLORINES, 22 SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9063, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,499.00
9062 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014200.- 20 PANTALONES DE MEZCLILLA, 21 PLAYERAS CUELLO REDONDO, CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9062, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $13,250.68
9061 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. ASEO PUBLICO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014426.- 1 HORNO MICROONDAS,2 FRIGOBAR, 1 CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9061, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $10,865.72
9060 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220014466.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9060, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $11,600.00
9059 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,300.00
9059 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,200.00
9059 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,550.00
9059 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014350.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,000.00
9058 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014447.- 5 MOTOBOMBA RESIDENCIAL DE 1 H, ENTRADA DE 1 1/4 Y SALIDA DE 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9058, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $10,000.01
9057 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014685.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9057, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $10,328.64
9056 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014334.- TOMA TURNO CON DISPLAY DE ATENCION 3 DIGITOS TURNO, 2 DIGITOS CAJA, IMPRESORA TERMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9056, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $9,114.12
9055 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220014212.- SERVICIO DE EVENTO DEL PROX. 2 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9055, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $6,400.00
9054 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014446.- PRESENTACION MUSICAL 1 HORA MARIACHI, CONMEMORACION DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9054, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,264.00
9053 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PARTICIPACION CIUDADANA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220014211.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9053, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $5,710.42
9052 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220014183.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9052, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,000.00
9051 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220014421.- 1 CAFETERA PROGRAMABLE, 2 HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9051, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,568.00
9050 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220014324.- PRESENTACION MUSICAL UNA HORA DE MARIACHI FIESTRAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9050, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $4,500.00
9049 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220014222.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9049, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $5,500.00
9048 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220014187.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9048, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $5,500.00
9047 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013706.- COMPRA DE GAS LP Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9047, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $4,490.00
9046 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220014389.- IMPRESIONES EN VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9046, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $3,194.64
9045 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTABILIDAD SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014709.- PLATOS CUADRADOS, CUCHARA DESECHABLES, AZUCAR, REFRESCOS, CAFE DE GRANO PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9045, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,147.13
9044 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGAIG BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014722.- COMPRA DE PELICULA ESTIRABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9044, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $3,017.00
9043 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GLOSA NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220014333.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9043, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $2,941.28
9042 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014814.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9042, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,580.00
9041 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014847.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9041, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,515.00
9041 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014847.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9041, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
9040 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220014381.- IMPERMEABILIZANTE, CUBETA DE 19 LTS. COLOR ROJO ,THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9040, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,988.82
9039 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014486.- SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA CAJA CON 100 SOBRES, TE DE VARIOS SABORES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9039, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,800.00
9038 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014461.- 2 IMPERMEABLES PVC TIPO PANTALONERA HASTA EL PECHO CON TIRANTES Y BOTAS INTEGRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9038, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $1,972.00
9037 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014175.- 11 SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL EN LAS TRES OFICINAS DEL MERCADO ABASTOS DE FEB A DIC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9037, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,566.00
9036 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GLOSA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014080.- BOTELLAS DE AGUA, SERVILLETAS , SUSTITUTO DE AZUCAR SPLANDA , GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,599.22
9035 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014482.- COMPRA DE PIZARRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9035, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $1,157.68
9034 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014476.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9034, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $200.00
9034 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014476.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9034, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,350.00
9033 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014261.- TAPON HEMBRA, CONECTOR RECTO HEMBRA, CONECTOR RECTO MACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9033, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $883.34
9032 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014848.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $601.20
9032 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014848.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
130 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014235.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,068,607.71
130 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014235.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-267,151.93
129 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220012616.- PAGO 25% ANTICIPO, DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $814,649.01
109 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003136.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $560,908.89
61 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220013021.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $2,894,669.01
61 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220013021.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-723,667.25
60 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220004255.- PAGO DE LA ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $2,494,172.72
60 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220004255.- PAGO DE LA ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $-623,543.18
8 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220014785.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAV-AD-009-17 REHABILITACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $820,163.94
7 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220014724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PROF. RAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $1,388,298.93
7 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220014724.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PROF. RAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $-416,489.68
6 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014438.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $960,944.73
6 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014438.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-288,283.42
5 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014437.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-288,283.42
5 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014437.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $960,944.73
4 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014236.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 144,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,213,824.09
4 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014236.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 144,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-364,147.23
3 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220014207.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $688,754.48
3 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220014207.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-206,626.34
2 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014152.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $940,050.86
1 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013759.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $309,954.11
1 Detalle Factura de click aquí 01/12/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA. 01001892592 TERRENOS ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013759.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-135,125.77
Total Mensual Diciembre 2017 acumulado
a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 02:55 hrs.
$847,639,482.87
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