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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2016 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
1437 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | CR NO. 22004103.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1437, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | $7,227.23 |
1437 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | CR NO. 22004103.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1437, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | $337.07 |
1436 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | CR NO. 22004100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | $8,347.97 |
1436 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | CR NO. 22004100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | $459.00 |
1435 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | CR NO. 22004094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | $8,995.43 |
1435 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | CR NO. 22004094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | $529.45 |
1434 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | CR NO. 22004093.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | $5,762.12 |
1434 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | CR NO. 22004093.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | $68.56 |
1433 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | CR NO. 22004091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | $4,994.61 |
1433 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | CR NO. 22004091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | $53.83 |
1431 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 22001036.- APORTACIONES PARA EL 31 FESTIVAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $2,625,000.00 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,972.00 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,764.36 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.00 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,032.40 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,941.84 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.47 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $139.99 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.00 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,136.80 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $72.26 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $766.52 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $290.00 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $281.10 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $144.53 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $299.00 |
1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $399.04 |
1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $10,919.72 |
1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $1,470.93 |
1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $4,478.32 |
1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $190.00 |
1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $148.33 |
1428 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER GARAY GARCIA | CR NO. 22004085.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE JAVIER GARAY GARCIA | $4,321.46 |
1428 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JAVIER GARAY GARCIA | CR NO. 22004085.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE JAVIER GARAY GARCIA | $40.90 |
1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $5,762.40 |
1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $130.85 |
1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $152.00 |
1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $118.67 |
1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $35,225.63 |
1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $7,620.62 |
1426 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ELBA ESQUIVIAS MORA | CR NO. 22004080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE ELBA ESQUIVIAS MORA | $42.26 |
1426 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELBA ESQUIVIAS MORA | CR NO. 22004080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE ELBA ESQUIVIAS MORA | $4,392.10 |
1425 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 22004077.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $1,250,000.00 |
1424 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004024.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,923.63 |
1423 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 22004013.- COMPRA DE CABLE DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $5,116.76 |
1421 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 22002459.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $43,467.52 |
1420 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | CR NO. 22004078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | $16,531.34 |
1420 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | CR NO. 22004078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | $1,953.93 |
1419 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003815.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $293,755.21 |
1418 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO J. ASCENCION | CR NO. 22004033.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE DELGADO RICO J. ASCENCION | $168,644.02 |
1417 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO ANTONIO | CR NO. 22004031.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE DELGADO RICO ANTONIO | $168,644.02 |
1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $208.00 |
1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $98.00 |
1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $140.00 |
1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $224.00 |
1415 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO HILARIO | CR NO. 22004032.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE DELGADO RICO HILARIO | $168,644.02 |
1414 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO MA. CARMEN | CR NO. 22004030.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE DELGADO RICO MA. CARMEN | $168,644.02 |
1413 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO MARIA ROSA | CR NO. 22004029.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE DELGADO RICO MARIA ROSA | $168,644.02 |
1412 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003918.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $363.00 |
1412 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003918.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $363.00 |
1411 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22003905.- COMPRA DE THINNER Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1411, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $5,968.20 |
1410 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22001734.- COMPRA DE VOLANTES Y POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1410, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $9,280.00 |
1409 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | VICTOR PEREZ GARCIA | CR NO. 22004035.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE VICTOR PEREZ GARCIA | $200.00 |
1407 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003919.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURA 641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,088.85 |
1405 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22003901.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURA 541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,095.04 |
1404 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22003900.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,160.00 |
1404 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22003900.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $272.60 |
1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $4,744.11 |
1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,559.66 |
1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $18,927.61 |
1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,830.40 |
1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,070.10 |
1402 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003152.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $718.78 |
1382 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22003750.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1382, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
1381 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 22003749.- SERVCIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1381, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
1380 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 22003747.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1380, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
1379 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003724.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 EN PEDRON MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1379, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
1378 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003723.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1378, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
1377 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003722.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 3 DE PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1377, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
1376 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003721.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 301 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1376, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
1375 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003720.- ARRENDAMIENTO DEL PISO 1 Y VARIOS CAJONES EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1375, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
1374 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003719.- ARRENDAMIENTO DEL 4 PISO DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1374, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
1373 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003718.- ARRENDAMIENTO DEL PISO 4 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1373, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
1372 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003717.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1372, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
1371 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003716.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1371, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
654 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22004054.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E654, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
652 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003240.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E652, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18,902.20 |
650 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003909.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS 10265 Y 10901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
650 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003909.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS 10265 Y 10901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,718.88 |
649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $893.20 |
649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,002.24 |
649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,333.58 |
648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,672.66 |
648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,325.51 |
648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,284.60 |
647 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003903.- ABARROTES PARA DIRECCION DE BOMBEROS, FACTURA 81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E647, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $21,746.50 |
646 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003902.- ABARROTES PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURAS 82 Y 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $12,506.00 |
646 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003902.- ABARROTES PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURAS 82 Y 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,440.00 |
643 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22003748.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
642 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003544.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,629.80 |
642 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003544.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $19,098.40 |
641 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 22003265.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SANITARIOS ENE EL "B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E641, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $191,051.60 |
640 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,826.57 |
640 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $9,187.20 |
640 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $7,150.80 |
639 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003153.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
638 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22002900.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,399.76 |
16 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003921.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CAM-LP-108-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | $1,288,372.05 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002907.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,667,977.13 |
1368 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22003178.- COMPRA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1368, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $75,864.00 |
1367 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002261.- CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE L EXPLANADA DE LA EX-PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1367, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. | $32,886.00 |
1366 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA GABRIELA ADAME OJEDA | CR NO. 22003547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1366, A FAVOR DE ANA GABRIELA ADAME OJEDA | $13,980.82 |
1365 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CINTHIA VERONICA ZEPEDA CERVANTES | CR NO. 22003540.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 895/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1365, A FAVOR DE CINTHIA VERONICA ZEPEDA CERVANTES | $65,256.00 |
1364 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22002984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1364, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $6,185.82 |
1361 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 22002890.- COMPRA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1361, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $1,670.40 |
1358 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESCATEL FLORES CARLO SANTINO | CR NO. 22002814.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "YO SOY HUGO COSSU" EL 11/02/2016 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1358, A FAVOR DE ESCATEL FLORES CARLO SANTINO | $37,207.55 |
1348 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 22003209.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $7,000.00 |
1347 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 22003208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,000.00 |
1346 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 22003182.- ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $4,000.00 |
1345 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22003075.- PAGO DE PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA (DECRETO D 51/40BIS/14). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
1344 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22003067.- COMPARA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $12,992.00 |
1343 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22002991.- COMPRA DE CAFE DE GRANO Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $5,912.50 |
1343 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22002991.- COMPRA DE CAFE DE GRANO Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,750.00 |
1342 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | INOCENCIO NAVARRO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22002930.- INDEMNIZACION POR RESPONDABILIDAD PATRIMONIAL, EXP 10/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE INOCENCIO NAVARRO MARIA DE LA LUZ | $3,435.57 |
1340 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 22002572.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $9,940.04 |
1339 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 22002403.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1339, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $649.60 |
1337 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,890.04 |
1336 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003737.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1336, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,632.40 |
1334 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003728.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1334, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,672.00 |
1333 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 22003726.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $10,962.00 |
1331 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003533.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,055.52 |
1326 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $6,264.00 |
1326 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $40,020.00 |
1326 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $40,020.00 |
1325 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 22003216.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
1324 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | DAFCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003198.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. | $1,114.16 |
1323 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003170.- SERVICIO DE ELABORACION DE CEDULA DE NOTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $38,976.00 |
1323 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003170.- SERVICIO DE ELABORACION DE CEDULA DE NOTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
1321 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 22002928.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
1320 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 22002789.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $2,000.00 |
1318 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003486.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,761.64 |
1318 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003486.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,094.24 |
1317 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22003484.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
1315 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ASEO PUBLICO | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003450.- COMPRA DE SILLA PLEGABLE CROMADA ACOJINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,604.80 |
1314 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003260.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1314, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $1,647.55 |
1313 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 22003217.- COMPRA DE INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $2,752.38 |
1312 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAREDES FLORES OMAR | CR NO. 22003210.- REEMBOLSO POR RECARGA DE CILINDRO DE GAS PARA EL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE PAREDES FLORES OMAR | $424.50 |
1310 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 22002943.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $1,952.86 |
1309 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. DE CULTURA | AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002940.- FLETE DE INSTRUMENTOS OBRAS DE ARTE DE PEDRO VALTIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | $7,505.20 |
1308 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | JUSTICIA MUNICIPAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002934.- COMPRA DE BOCINAS DE ALTA TENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
1307 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | $149,878.96 |
1307 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | $137,587.60 |
1307 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | $28,420.00 |
1306 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002891.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,149.76 |
1305 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22002862.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
1304 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002857.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $12,592.50 |
1303 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002849.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $991.66 |
1302 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002826.- COMPRA DE LAMINAS DE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $870.00 |
1301 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002786.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,255.82 |
1301 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002786.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $7,595.05 |
1300 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002782.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $177.83 |
1300 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002782.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $20,563.55 |
1298 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001695.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,382.40 |
1298 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001695.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,874.24 |
1297 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001674.- COMPSRS DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,802.00 |
1296 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003242.- COMPRA DE 141.81 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. | $155,707.10 |
1295 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003214.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,087.74 |
1295 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003214.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,120.38 |
1294 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003163.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,321.00 |
1294 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003163.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,157.44 |
1293 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22003157.- COMPRA DE SILICON EN CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,944.62 |
1292 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
1292 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
1292 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,098.18 |
1291 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003135.- COMPRA DE ERITROMICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,071.30 |
1290 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002990.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $253.07 |
1289 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002867.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA OBRA ESTA PUTA NOSTALGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
1288 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002783.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
1288 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002783.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,802.40 |
1286 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001678.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,280.64 |
1286 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001678.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,752.05 |
1285 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22003800.- ARRENDAMIENTO DE RENTA EN AV. HIDALGO NO. 1327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $150,000.00 |
1284 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003781.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA 1,878 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $40,020.00 |
1283 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001907.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,936.04 |
1282 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22003811.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
1281 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 22003810.- ARRENDAMIENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
1280 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002887.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $12,240.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $150.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $140.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $90.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $224.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $150.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $542.88 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $166.70 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $420.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $154.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $42.00 |
1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $224.00 |
1278 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ROSALES OROZCO | CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO | $2,462.03 |
1278 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ROSALES OROZCO | CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO | $246.20 |
1278 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | NICOLAS ROSALES OROZCO | CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO | $57.85 |
1274 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22003715.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO NO. 1327 Y 1333 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1274, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $174,000.00 |
1273 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22003713.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA NO. 275 Y 277 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1273, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $340.00 |
1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $260.00 |
1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $41.00 |
1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $145.00 |
1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $284.00 |
1269 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22003433.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1269, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
1268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003017.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1268, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
1267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | CR NO. 22004000.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1267, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | $4,000.00 |
1266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003999.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1266, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
1265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 22003998.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1265, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $4,000.00 |
1264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 22003997.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1264, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $4,000.00 |
1263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 22003996.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1263, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $4,000.00 |
1262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 22003995.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1262, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $4,000.00 |
1261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 22003994.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1261, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $4,000.00 |
1260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 22003993.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1260, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $4,000.00 |
1259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO | CR NO. 22003992.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1259, A FAVOR DE TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO | $4,000.00 |
1258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 22003991.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1258, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $4,000.00 |
1257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 22003990.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1257, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $4,000.00 |
1256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 22003989.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1256, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $4,000.00 |
1255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 22003988.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1255, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $4,000.00 |
1254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 22003987.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1254, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $4,000.00 |
1252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 22003985.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1252, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $4,000.00 |
1251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 22003984.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1251, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $4,000.00 |
1250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | CR NO. 22003983.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1250, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES ANGEL | $4,000.00 |
1249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | CR NO. 22003982.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1249, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | $4,000.00 |
1248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 22003981.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1248, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $4,000.00 |
1246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22003979.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1246, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $4,000.00 |
1245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 22003978.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1245, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $4,000.00 |
1244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | CR NO. 22003977.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1244, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | $4,000.00 |
1243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 22003976.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1243, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $4,000.00 |
1242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 22003975.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1242, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $4,000.00 |
1241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES FLORES GIOVANNI | CR NO. 22003974.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1241, A FAVOR DE MORALES FLORES GIOVANNI | $4,000.00 |
1240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 22003973.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1240, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $4,000.00 |
1239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 22003972.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1239, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | $4,000.00 |
1238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 22003971.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1238, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $4,000.00 |
1237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 22003970.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1237, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $4,000.00 |
1236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA PEDRO | CR NO. 22003969.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1236, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO | $4,000.00 |
1235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 22003968.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1235, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $4,000.00 |
1233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 22003966.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $4,000.00 |
1232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 22003965.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $4,000.00 |
1231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 22003964.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $4,000.00 |
1230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 22003963.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $4,000.00 |
1229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | CR NO. 22003962.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | $4,000.00 |
1228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22003961.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $4,000.00 |
1227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | CR NO. 22003960.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | $4,000.00 |
1226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 22003959.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $4,000.00 |
1225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 22003958.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $4,000.00 |
1224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 22003957.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $4,000.00 |
1223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003956.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
1222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 22003955.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $4,000.00 |
1221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003954.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
1220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 22003953.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $4,000.00 |
1219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 22003952.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $4,000.00 |
1218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 22003951.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $4,000.00 |
1217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 22003950.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $4,000.00 |
1216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 22003949.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $4,000.00 |
1214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 22003947.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $4,000.00 |
1213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22003946.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $4,000.00 |
1212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 22003945.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $4,000.00 |
1211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 22003944.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $4,000.00 |
1210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | CR NO. 22003943.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | $4,000.00 |
1209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 22003942.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $4,000.00 |
1208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 22003941.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1208, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $4,000.00 |
1207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 22003940.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1207, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $4,000.00 |
1206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 22003939.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $4,000.00 |
1205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22003938.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | $4,000.00 |
1204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 22003937.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $4,000.00 |
1203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 22003936.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $4,000.00 |
1202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 22003935.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $4,000.00 |
634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,017.25 |
634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,623.12 |
634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,514.00 |
634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,629.08 |
633 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003241.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,858.80 |
632 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22003074.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E632, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $917,565.34 |
632 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22003074.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E632, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-275,269.60 |
631 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22001597.- SERVICIO DE INTERNET PARA PRESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
628 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22003809.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
627 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22003808.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E627, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
626 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22003807.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E626, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
625 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22003531.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E625, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
624 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003511.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E624, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $668.37 |
623 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003510.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E623, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $23,441.28 |
622 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | CR NO. 22003464.- ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E622, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | $43,200.00 |
621 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22003256.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E621, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
620 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003148.- ESTIMACION 1, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15, REPAVIMENTACION EN CALLE LISBOA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E620, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $3,248,840.66 |
620 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003148.- ESTIMACION 1, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15, REPAVIMENTACION EN CALLE LISBOA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E620, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $-974,652.20 |
619 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004012.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2016 DE KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E619, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,091.68 |
15 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003791.- PAGO ESTIMACION NO.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $387,705.80 |
14 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 22003790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOCACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $813,773.14 |
13 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22003755.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,140,586.84 |
12 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22003073.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $139,492.03 |
1198 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL VALENCIA DIAZ | CR NO. 22003548.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE EMMANUEL VALENCIA DIAZ | $1,450.68 |
1198 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL VALENCIA DIAZ | CR NO. 22003548.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE EMMANUEL VALENCIA DIAZ | $145.07 |
1197 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | $1,470.11 |
1197 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | $9,009.69 |
1197 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | $43,623.91 |
1196 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ARZATE CABRERA | CR NO. 22003537.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ARZATE CABRERA | $2,398.68 |
1195 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL CHAVEZ TORRES | CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES | $2,882.19 |
1195 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL CHAVEZ TORRES | CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES | $288.22 |
1195 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MANUEL CHAVEZ TORRES | CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES | $13.27 |
1194 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | $2,849.32 |
1194 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | $284.93 |
1194 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | $12.64 |
1193 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | CR NO. 22003465.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | $375.44 |
1193 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | CR NO. 22003465.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | $7,579.91 |
1192 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | $16,747.67 |
1192 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | $564.39 |
1192 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | $2,003.37 |
1191 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | CR NO. 22003454.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | $2,380.38 |
1191 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | CR NO. 22003454.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | $3.63 |
1190 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON QUEZADA BOGARIN | CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN | $4,029.05 |
1190 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON QUEZADA BOGARIN | CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN | $402.90 |
1190 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAMON QUEZADA BOGARIN | CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN | $35.29 |
1189 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA RIVAS GODOY | CR NO. 22003445.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE ERIKA RIVAS GODOY | $1,297.30 |
1188 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | CR NO. 22003443.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | $2,081.67 |
1188 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | CR NO. 22003443.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | $208.17 |
1187 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL GOMEZ AVALOS | CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS | $3,183.68 |
1187 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL GOMEZ AVALOS | CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS | $318.37 |
1187 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL GOMEZ AVALOS | CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS | $19.06 |
1186 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | CR NO. 22003273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | $21,562.16 |
1186 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | CR NO. 22003273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | $3,028.52 |
1185 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | $3,937.87 |
1185 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | $393.79 |
1185 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | $33.54 |
1184 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL HUERTA CHAVEZ | CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ | $3,254.04 |
1184 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL HUERTA CHAVEZ | CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ | $325.40 |
1184 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MANUEL HUERTA CHAVEZ | CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ | $20.41 |
1183 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | $5,648.91 |
1183 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | $564.89 |
1183 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | $66.39 |
1182 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | $3,937.87 |
1182 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | $393.79 |
1182 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | $33.54 |
1181 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | $4,765.21 |
1181 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | $476.52 |
1181 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | $49.42 |
1180 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | CR NO. 22003257.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | $1,906.26 |
1180 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | CR NO. 22003257.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | $190.62 |
1179 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA MARTINEZ ROBLES | CR NO. 22003243.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ ROBLES | $787.04 |
1179 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA MARTINEZ ROBLES | CR NO. 22003243.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ ROBLES | $78.70 |
1178 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA | CR NO. 22003179.- PAGO DE LAUDO (JUICIO LABORAL 812/2010-G1) PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DEL 22/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA | $20,061.16 |
1177 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS JIMENEZ SOLTERO | CR NO. 22003175.- PAGO DE LAUDO (JUICIO LABORAL 452/2010-A) PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DEL 08/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE CARLOS JIMENEZ SOLTERO | $14,718.10 |
1176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MOISES CARRILLO GONZALEZ | CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ | $57.85 |
1176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES CARRILLO GONZALEZ | CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ | $2,462.03 |
1176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES CARRILLO GONZALEZ | CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ | $246.20 |
1175 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO CORONADO LUIS | CR NO. 22003164.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE PEDRO CORONADO LUIS | $2,081.67 |
1175 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO CORONADO LUIS | CR NO. 22003164.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE PEDRO CORONADO LUIS | $208.17 |
1174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS COLMENERO GONZALEZ | CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ | $2,462.03 |
1174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS COLMENERO GONZALEZ | CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ | $246.20 |
1174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS COLMENERO GONZALEZ | CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ | $57.85 |
1173 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANO ESPINOSA ROSAS | CR NO. 22003147.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE MARIANO ESPINOSA ROSAS | $1,700.33 |
1172 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN GERMAN MAURICIO AVIÑA | CR NO. 22003078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE ESTEBAN GERMAN MAURICIO AVIÑA | $2,239.29 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $319.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $495.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $271.77 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $55.92 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,885.20 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $270.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $335.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.02 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $130.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $374.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $973.30 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $99.20 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,055.60 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $417.60 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,000.01 |
1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $870.00 |
1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $193.52 |
1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $140.00 |
1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,432.50 |
1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $698.00 |
1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $382.80 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $154.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $112.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $139.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $126.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $280.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $315.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $777.20 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $240.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $390.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $202.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $250.00 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $117.62 |
1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,760.00 |
1168 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SUSTITUCION DE FACTURA INCORRECTO RFC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $649.60 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $214.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $172.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $141.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $212.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $13.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $69.60 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,782.80 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.20 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.80 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $133.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $627.00 |
1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.26 |
1161 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 22003213.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $803.00 |
1161 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 22003213.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $3,596.00 |
1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $462.00 |
1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $200.00 |
1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $558.00 |
1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $12.00 |
1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $220.01 |
1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $558.00 |
1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $462.00 |
1156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | CR NO. 22003711.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | $5,737.82 |
1155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | CR NO. 22003710.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | $4,000.00 |
1154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 22003709.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $4,000.00 |
1153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22003708.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
1152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | CR NO. 22003707.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | $5,737.82 |
1151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | CR NO. 22003706.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | $4,000.00 |
1150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 22003705.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $4,000.00 |
1149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 22003704.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $4,000.00 |
1148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | CR NO. 22003703.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | $5,737.82 |
1147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 22003702.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $5,737.82 |
1146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 22003701.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $4,000.00 |
1145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 22003700.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $4,000.00 |
1144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 22003699.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $4,000.00 |
1143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | CR NO. 22003698.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | $5,737.82 |
1142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 22003697.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $4,000.00 |
1141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MEJIA RICARDO | CR NO. 22003696.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE SANTIAGO MEJIA RICARDO | $5,737.82 |
1140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | CR NO. 22003695.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | $5,737.82 |
1139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 22003694.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $4,000.00 |
1138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | CR NO. 22003693.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | $4,000.00 |
1137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 22003692.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $4,000.00 |
1136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 22003691.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $4,000.00 |
1135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 22003690.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $4,000.00 |
1134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 22003689.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $4,000.00 |
1133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 22003688.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $4,000.00 |
1132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | CR NO. 22003687.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | $5,737.82 |
1131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | CR NO. 22003686.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | $4,000.00 |
1130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 22003685.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1130, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $4,000.00 |
1129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 22003684.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $4,000.00 |
1128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | CR NO. 22003683.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1128, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
1127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 22003682.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $4,000.00 |
1126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 22003681.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | $4,000.00 |
1125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 22003680.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $4,000.00 |
1124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22003679.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
1123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22003678.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
1122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 22003677.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1122, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
1121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 22003676.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $4,000.00 |
1120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS TRUJILLO ARTURO | CR NO. 22003675.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE RAMOS TRUJILLO ARTURO | $5,737.82 |
1119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | CR NO. 22003674.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | $4,000.00 |
1118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ANDRES | CR NO. 22003673.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES | $5,737.82 |
1117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ABEL | CR NO. 22003672.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL | $4,000.00 |
1116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | CR NO. 22003671.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | $4,000.00 |
1115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | CR NO. 22003670.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | $5,737.82 |
1114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | CR NO. 22003669.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | $5,737.82 |
1113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | CR NO. 22003668.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | $5,737.82 |
1112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 22003667.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1112, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $4,000.00 |
1111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | CR NO. 22003666.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1111, A FAVOR DE PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | $5,737.82 |
1110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | CR NO. 22003665.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | $5,737.82 |
1109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 22003664.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $4,000.00 |
1108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | CR NO. 22003663.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | $4,000.00 |
1107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 22003662.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
1106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 22003661.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE PEREZ ALVAREZ ALBERTO | $5,737.82 |
1105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003660.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
1104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | CR NO. 22003659.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | $5,737.82 |
1103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 22003658.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $4,000.00 |
1102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003657.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
1101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORONA JAUREGUI RODRIGO | CR NO. 22003656.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE ORONA JAUREGUI RODRIGO | $5,737.82 |
1100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 22003655.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1100, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
1099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 22003654.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $4,000.00 |
1098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | CR NO. 22003653.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | $5,737.82 |
1097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | CR NO. 22003652.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | $4,000.00 |
1096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 22003651.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $4,000.00 |
1095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 22003650.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $4,000.00 |
1094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 22003649.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $4,000.00 |
1093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 22003648.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $4,000.00 |
1092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | CR NO. 22003647.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | $4,000.00 |
1091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 22003646.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $4,000.00 |
1090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22003645.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
1089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22003644.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
1088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 22003643.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $4,000.00 |
1087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 22003642.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $4,000.00 |
1086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 22003641.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $4,000.00 |
1085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | CR NO. 22003640.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | $4,000.00 |
1084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | CR NO. 22003639.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | $4,000.00 |
1083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | CR NO. 22003638.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
1082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 22003637.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $4,000.00 |
1081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 22003636.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $4,000.00 |
1080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | CR NO. 22003635.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | $5,737.82 |
1079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 22003634.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $4,000.00 |
1078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | CR NO. 22003633.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | $5,737.82 |
1077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 22003632.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $4,000.00 |
1076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 22003631.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $4,000.00 |
1075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003630.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
1074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 22003629.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $4,000.00 |
1073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 22003628.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $4,000.00 |
1072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003627.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
1071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | CR NO. 22003626.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | $5,737.82 |
1070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22003625.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
1069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA ALONSO | CR NO. 22003624.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ALONSO | $5,737.82 |
1068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | CR NO. 22003623.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | $5,737.82 |
1067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | CR NO. 22003622.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | $5,737.82 |
1066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | CR NO. 22003621.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | $4,000.00 |
1065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | CR NO. 22003620.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | $5,737.82 |
1064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | CR NO. 22003619.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | $5,737.82 |
1063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 22003618.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | $5,737.82 |
1062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN GONZALEZ SAUL | CR NO. 22003617.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE GUILLEN GONZALEZ SAUL | $5,737.82 |
1061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 22003616.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
1060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA STEWART | CR NO. 22003615.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART | $4,000.00 |
1059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 22003614.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $4,000.00 |
1058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 22003613.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $4,000.00 |
1057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 22003612.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $4,000.00 |
1056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 22003611.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $4,000.00 |
1055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 22003610.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
1054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 22003609.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $4,000.00 |
1053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 22003608.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $4,000.00 |
1052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 22003607.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $4,000.00 |
1051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | CR NO. 22003606.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | $4,000.00 |
1050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINA TORRES NOE IRAN | CR NO. 22003605.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE GODINA TORRES NOE IRAN | $5,737.82 |
1049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | CR NO. 22003604.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | $5,737.82 |
1048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 22003603.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $4,000.00 |
1047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 22003602.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | $4,000.00 |
1046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE ALBA ABRAHAM | CR NO. 22003601.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA ABRAHAM | $5,737.82 |
1045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22003600.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
1044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22003599.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
1043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 22003598.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $4,000.00 |
1042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 22003597.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $4,000.00 |
1041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PLASCENCIA SERGIO ALONSO | CR NO. 22003596.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE FLORES PLASCENCIA SERGIO ALONSO | $5,737.82 |
1040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 22003595.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $4,000.00 |
1039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 22003594.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO | $4,000.00 |
1038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 22003593.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $4,000.00 |
1037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 22003592.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $4,000.00 |
1036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ HUERECA DANIEL | CR NO. 22003591.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE FERNANDEZ HUERECA DANIEL | $4,000.00 |
1035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 22003590.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $4,000.00 |
1034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVANS ALVAREZ FILIBERTO | CR NO. 22003589.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE EVANS ALVAREZ FILIBERTO | $5,737.82 |
1033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | CR NO. 22003588.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | $5,737.82 |
1032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 22003587.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $4,000.00 |
1031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 22003586.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $4,000.00 |
1030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22003585.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $4,000.00 |
1029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | CR NO. 22003584.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | $5,737.82 |
1028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 22003583.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $4,000.00 |
1027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 22003582.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $4,000.00 |
1026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 22003581.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $4,000.00 |
1025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES PEÑA DAVID | CR NO. 22003580.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE CORTES PEÑA DAVID | $5,737.82 |
1024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 22003579.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $4,000.00 |
1023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES | CR NO. 22003578.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES | $4,000.00 |
1022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | CR NO. 22003577.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | $5,737.82 |
1021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | CR NO. 22003576.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | $5,737.82 |
1020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 22003575.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $4,000.00 |
1019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22003574.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
1018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | CR NO. 22003573.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | $5,737.82 |
1017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 22003572.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $4,000.00 |
1016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 22003571.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $4,000.00 |
1015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ NELSON | CR NO. 22003570.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE CABRERA PEREZ NELSON | $5,737.82 |
1014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22003569.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
1013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 22003568.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
1012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003567.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
1011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 22003566.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
1010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 22003565.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $4,000.00 |
1009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 22003564.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $4,000.00 |
1008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22003563.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
1007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 22003562.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $4,000.00 |
1006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMERICANO ZAVALA GERMAN | CR NO. 22003561.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN | $4,000.00 |
1005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22003560.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
1004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 22003559.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $4,000.00 |
1003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR FLORES JOSE | CR NO. 22003558.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE AGUILAR FLORES JOSE | $5,737.82 |
1002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA RIVERA ANDRES | CR NO. 22003557.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE AGUILA RIVERA ANDRES | $5,737.82 |
1001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | CR NO. 22003556.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | $4,000.00 |
618 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003778.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16: REHABILITACIÓN (JARDINERÍA Y OBRA HIDRAÚLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E618, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,979,127.94 |
617 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003788.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E617, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
616 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003780.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E616, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
616 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003780.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E616, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,878.54 |
612 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003765.- SUMINISTRO DE 95 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E612, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $746.70 |
611 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003764.- PAGO DE SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E611, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,186.86 |
611 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003764.- PAGO DE SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E611, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
610 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003763.- PAGO DE SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E610, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-159.90 |
610 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003763.- PAGO DE SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E610, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,933.56 |
609 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003761.- PAGO DE SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E609, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,361.60 |
609 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003761.- PAGO DE SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E609, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-286.00 |
608 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22003488.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR LE MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E608, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
607 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22003485.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E607, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $71,507.74 |
605 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22003199.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E605, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,108.96 |
604 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22002981.- MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE MUROS DIVISORES DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E604, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,859.57 |
604 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22002981.- MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE MUROS DIVISORES DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E604, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,731.58 |
603 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002848.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E603, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,958.89 |
603 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002848.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E603, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,106.64 |
602 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002795.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
602 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002795.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $465.16 |
601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,947.39 |
601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,525.46 |
601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $406.00 |
600 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003460.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E600, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $206,550.00 |
599 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002821.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $129,456.90 |
599 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002821.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $200,410.54 |
598 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002439.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E598, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,607.30 |
598 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002439.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E598, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $110,361.05 |
597 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22003744.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E597, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,565,470.95 |
596 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22003735.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA QNCA. DEL MS DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E596, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
593 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22003512.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO Y PAGO DEL CONVENIO 10/39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E593, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,208,223.98 |
589 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003225.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E589, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $132.48 |
589 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003225.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E589, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $656.00 |
587 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22003215.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E587, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003743.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,869,924.25 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003743.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,373,986.87 |
998 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | CR NO. 22003730.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON No. DE EXPEDIENTE 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | $243,868.98 |
583 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22003151.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-125-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E583, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $726,779.34 |
582 | Detalle Factura de click aquí |