Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2016


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2016

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2016

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

5,465 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
261400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COOLPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019265.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261400, A FAVOR DE COOLPRINT, S.A. DE C.V. $37,184.96
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,700.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,300.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,000.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $600.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,200.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $150.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,750.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,750.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,150.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,550.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,100.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,800.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,100.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,800.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,600.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,200.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $450.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,200.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,350.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,500.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,100.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,350.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $850.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,300.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
261395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220020031.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261395, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $149,999.82
261394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019140.- COMPRA DE JAMON, QUESO AMARILLO Y JUGO DE NARANJA SELLO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261394, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $14,850.00
261391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020317.- CANJE DE ARTICULOS PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261391, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261390 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020315.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261390, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $2,400.00
261389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $750.00
261389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,900.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,150.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,250.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $750.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,250.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,900.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,200.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,200.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,600.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $900.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,350.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,100.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,100.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $850.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,600.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,550.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,600.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $950.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,050.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,700.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,200.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,700.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,750.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $7,350.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,200.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
261386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APS CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015541.- SERVICIOS DE FUMINGACION DE VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261386, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. $10,005.00
261385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $8,514.40
261385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA REGISTRO CIVIL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $92,225.80
261384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,400.00
261384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $87,810.21
261384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $41,999.89
261383 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220016115.- REMODELACION DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261383, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $83,636.00
261382 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 220016083.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE CREACION LITERARIA, CUENTACUENTOS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261382, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $14,500.00
261380 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015338.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261380, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $11,087.60
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,500.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,700.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,450.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,100.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,450.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,300.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,600.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $50.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,600.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,100.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,350.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,500.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $750.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,000.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,700.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,400.00
261376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA CR NO. 220020149.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261376, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA $19,000.00
261375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALVAN BARAJAS EDUARDO CR NO. 220020291.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261375, A FAVOR DE GALVAN BARAJAS EDUARDO $2,045.12
261374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE CR NO. 220020279.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261374, A FAVOR DE LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE $6,135.36
261373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220020267.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261373, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $1,022.56
261372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PONCE FUENTES ANA MARCELA CR NO. 220020251.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261372, A FAVOR DE PONCE FUENTES ANA MARCELA $438.24
261371 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020142.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261371, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $68,800.06
261370 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR PADRON Y LICENCIAS QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019459.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261370, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. $150,000.90
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $705.20
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $632.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $429.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,202.45
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $226.70
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $256.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,298.80
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $668.84
261368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016058.- COMPRA CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261368, A FAVOR DE ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. $50,137.52
261367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $22,180.36
261367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UGP PRISCILIANO SANCHEZ IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $23,198.84
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,500.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,150.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,250.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,200.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,250.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,550.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,200.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,350.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $9,800.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,350.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,500.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,550.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $700.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,850.00
261364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220014204.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261364, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $57,710.00
261363 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017737.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261363, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. $190,000.00
261362 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR CR NO. 220020125.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261362, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR $2,000.00
261361 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA CR NO. 220020135.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261361, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA $15,000.00
261360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $1,235.40
261360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $48,759.55
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,993.88
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $301.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,925.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,844.75
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,836.74
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,972.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,740.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $621.60
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $986.95
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $771.40
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,856.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $877.01
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $696.00
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $92.71
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $278.99
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,788.00
261356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019899.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261356, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,250.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,250.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,700.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,450.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,900.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,700.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,850.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,550.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,550.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,350.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $500.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,200.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,350.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,200.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,000.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,300.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $950.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,000.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,050.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,150.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,600.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,550.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,650.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,050.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,450.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $700.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,950.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,050.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,800.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $7,000.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,200.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,000.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,350.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $200.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,750.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,600.00
261352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220020196.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO A NOMBRE DEL C. BELMONTE SILVA JAVIER CON EXPEDIENTE 1443/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261352, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $560.00
261351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . $305.00
261351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . $275.00
261351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . $250.00
261350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $9,153.91
261350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $39,593.70
261349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018897.- COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261349, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $16,002.20
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $3,431.28
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $40,147.60
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $50,195.52
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $55,444.52
261347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018027.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261347, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. $4,696.70
261346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA CR NO. 220016681.- COMPRA DE TAMBO DE 200 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261346, A FAVOR DE FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA $60,320.00
261345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261345, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $135,488.00
261344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220017357.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261344, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $109,800.00
261343 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220017356.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO GUADALAJARA, ORDEN 4429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261343, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $146,000.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,250.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,150.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,300.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,800.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,400.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,150.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,950.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,900.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,900.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,700.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,400.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,450.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,850.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,300.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,750.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,550.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,150.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,450.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,400.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,950.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,350.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $800.00
261341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVALOS ROLON ERNESTO CR NO. 220019233.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, FACTURA 43A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261341, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO $150,000.00
261340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016142.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261340, A FAVOR DE ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. $273,644.00
261339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220016160.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261339, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $199,375.00
261338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019982.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261338, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $14,784.00
261337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019903.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261337, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019901.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261336, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019898.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261335, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $235.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $125.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $145.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $119.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $255.00
261333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220019257.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261333, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $10,303.11
261332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGGIC MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220019135.- PUESTO FIJO PARA COMERCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261332, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $100,630.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,700.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,100.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,300.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,150.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
261330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. $145,461.68
261330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. $147,459.20
261329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ CR NO. 220020173.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 2745/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261329, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ $475,000.00
261328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220019952.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261328, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $21,999.90
261327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220019951.- COMPRA DE HOJAS PAOEL SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261327, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $9,976.00
261326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019940.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261326, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $1,375.07
261325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019910.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261325, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,400.50
261324 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220017290.- SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261324, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $101,998.80
261323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE CR NO. 220016404.- COMPRA DE MANGUERA, LLAVES, SOPORTES CHIFLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261323, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE $42,652.09
261322 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BRANDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019959.- COMPRA DE FOTOBCTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261322, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. $11,431.80
261321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019744.- COMPRA DE FONTLINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261321, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $4,140.00
261320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220019721.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261320, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $47,606.40
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $1,436.52
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UGP PRISCILIANO SANCHEZ JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $11,997.62
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $8,769.92
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $47,428.92
261318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $9,465.60
261318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $14,546.40
261317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5220 APARATOS DEPORTIVOS UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016006.- COMPRA DE BICICLETA FIJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261317, A FAVOR DE DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. $33,449.76
261316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019883.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261316, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,755.20
261315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220019882.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. $12,073.59
261314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019880.- REPRACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261314, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $53,151.20
261313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261313, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $7,934.40
261312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019748.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $21,124.48
261311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019747.- COMPRA DE MEDOCAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $10,336.84
261310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019746.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261310, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $15,417.00
261309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019745.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261309, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $31,718.00
261308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019735.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261308, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $12,955.00
261307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO CR NO. 220017951.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1211/2010-F1, 202/2014-D2 y SU ACUMULADO 1640/2014-B (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261307, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO $500,000.00
261306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ CR NO. 220017950.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261306, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ $533,333.33
261305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MANUEL RAMIREZ LOZANO CR NO. 220017763.- PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DCF/1831/2016 Y EN ALCANCE AL INT/LAB/851/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261305, A FAVOR DE MANUEL RAMIREZ LOZANO $126,000.00
261304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ CR NO. 220017762.- PAGO DE CONVENIO DERIVADO DEL CONVENIO DCF/1880/2016 Y EN ALCANCE AL OFICIO INT/LAB/908/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261304, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ $40,000.00
261303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS CR NO. 220017761.- PAGO DE CONVENIO CELEBRADO EN EL JUICIO 3581/2015-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261303, A FAVOR DE HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS $67,000.00
261302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CR NO. 220017759.- PAGO POR CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO121/2010-A2 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261302, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA $718,055.89
261301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ CR NO. 220017948.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261301, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ $533,333.33
261300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220020043.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261300, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $167,475.00
261299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA MONTES LOPEZ ERNESTO CR NO. 220019923.- APOYO A COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261299, A FAVOR DE MONTES LOPEZ ERNESTO $14,144.00
261298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019507.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261298, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $1,914.00
261297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019196.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIAS RENOVABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261297, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $156,600.00
261296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220019100.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261296, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $49,622.48
261295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. 220017342.- POLIZA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261295, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS $152,540.00
261294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN CR NO. 220015395.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261294, A FAVOR DE VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN $99,093.49
261293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 220019117.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261293, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $19,293.72
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $11,000.00
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $1,000.00
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $9,000.00
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $2,000.00
261291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ CR NO. 220020132.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JULIO-AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261291, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ $23,000.00
261289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR CR NO. 220020091.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 033/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261289, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR $5,205.99
261288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA SONATA SERVICIOS, S.C. CR NO. 220017284.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261288, A FAVOR DE SONATA SERVICIOS, S.C. $150,000.00
261287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. CR NO. 220017283.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ESTER DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261287, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. $150,000.00
261286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NESME CEDEÑO SUSANA CR NO. 220020097.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261286, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA $38,000.00
261285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AGUILAR SILVA EVELIA CR NO. 220020087.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261285, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA $57,000.00
261284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220020086.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261284, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO $3,000.00
261283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CORTES LUNA GEOVANA CR NO. 220020084.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261283, A FAVOR DE CORTES LUNA GEOVANA $42,000.00
261282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA $7,000.00
261282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA $9,000.00
261281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220016618.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261281, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $84.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $278.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $498.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,980.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $348.00
261279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261279, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,299.20
261277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019153.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS PAQUETE C/150 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261277, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $950.04
261276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019077.- PROYECTO 201602029 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261276, A FAVOR DE EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. CR NO. 220019076.- PROYECTO 201602023 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261275, A FAVOR DE DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. $100,000.00
261274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019073.- PROYECTO 201603054 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261274, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $20,126.55
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $22,987.84
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $3,686.47
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $38,264.65
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $37,257.87
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $37,578.60
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $39,271.63
261272 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019272.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261272, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $47,850.00
261271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. CR NO. 220020036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261271, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. $6,000.00
261270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220019277.- CURSO DE BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261270, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $16,934.29
261269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019055.- DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STAND P/LA PRESIDENCIA DE LA MARCA GUADALAJARA-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261269, A FAVOR DE XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. $139,999.99
261268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,087.50
261268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,521.22
261268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $3,791.03
261267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASCENCIO FUENTES PAULINA CR NO. 220016067.- SERVICIO DE EXPOSICION "PARAFRASIS DEL ESTRAGO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261267, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA $139,274.00
261265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NIDOS AGAZZI AC CR NO. 220020035.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO, SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261265, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC $5,000.00
261264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOZA PULIDO LAURA ISABEL CR NO. 220020021.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261264, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL $32,000.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,150.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $500.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,700.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,450.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,950.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA CR NO. 220020018.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261262, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA $5,000.00
261261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO CR NO. 220019198.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261261, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO $2,320.00
261259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. CR NO. 220019878.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-AGO, N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261259, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. $86,000.00
261258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $46,400.00
261258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $46,400.00
261257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016068.- SERVICIOS DE PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261257, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $139,200.00
261256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $591.60
261256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,122.88
261255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019568.- PAQUETE DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261255, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $800.00
261254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019523.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261254, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,302.52
261253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261253, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $630.00
261252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA CR NO. 220019870.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261252, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA $4,000.00
261251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019465.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261251, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,300.00
261250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220019095.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261250, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $4,408.00
261249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016698.- COMPRA DE SET DE HERRAJES, MAMPARAS, MESAS CON CUBIERTA EN MELAMINA Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261249, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $147,387.27
261248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISIDRO GUERRERO PIÑA CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA $7,534.06
261248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ISIDRO GUERRERO PIÑA CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA $370.45
261248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISIDRO GUERRERO PIÑA CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA $-151.17
261247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $162.40
261247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $180.00
261246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $23,374.00
261246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $35,031.51
261245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019061.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261245, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,509.40
261243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220014457.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO ESTANDR DEL TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261243, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $109,281.28
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,836.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $24,244.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $1,960.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $28,420.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,016.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $1,879.20
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,668.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $16,854.80
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $37,514.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $57,420.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,524.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $23,153.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,620.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,222.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,306.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,504.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,335.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,593.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,553.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,018.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,532.24
261240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220019160.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261240, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $116,417.60
261239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS UNIDAD ARBOLADO URBANO VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019139.- COMPRA DE PLANTAS, LAVANDA Y GREVILLEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261239, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. $33,100.00
261234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI CR NO. 220019164.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261234, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI $10,270.61
261233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220019163.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261233, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $28,047.48
261232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PALACIOS GONZALEZ JUANA CR NO. 220019105.- CANJE DE VALES DE BECAS DE "ESTANCIA INFANTIL CREANDO UN MUNDO" BIMESTRES: SEPT-OCT. Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261232, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA $2,000.00
261231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019053.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261231, A FAVOR DE MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. $154,164.00
261230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. CR NO. 220019584.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261230, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. $5,000.00
261229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LIRA CAUSSOR ADRIANA CR NO. 220019580.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261229, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA $6,000.00
261225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL CR NO. 220019757.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261225, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL $18,000.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,150.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,300.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,950.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,450.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,850.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,350.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,850.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,550.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,650.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $3,404.60
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $6,671.16
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $15,625.20
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $1,392.00
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $313.20
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $5,324.40
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $7,631.64
261221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 220016663.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261221, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $17,469.35
261215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220019759.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (NOVENO Y ULTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261215, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $87,310.15
261214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220019282.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261214, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $5,737.82
261213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015309.- COMPRA DE UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261213, A FAVOR DE AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. $149,900.00
261210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016307.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261210, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
261209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016306.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261209, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
261208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016304.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261208, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
261207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI $15,776.18
261207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI $1,792.63
261207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI $-146.42
261206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA $12,355.73
261206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA $13.43
261206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA $895.05
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $152.00
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $118.67
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $16,921.97
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $470.05
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $2,695.74
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $3,921.60
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $77.91
261204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ $57,900.11
261204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ $2,334.99
261204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ $13,535.41
261203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J FELIX ASCENCIO CABRAL CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL $18,399.29
261203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J FELIX ASCENCIO CABRAL CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL $617.79
261203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J FELIX ASCENCIO CABRAL CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL $2,366.53
261202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS GARCIA VAZQUEZ CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ $14,484.02
261202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS GARCIA VAZQUEZ CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ $584.11
261202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS GARCIA VAZQUEZ CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ $1,523.69
261201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ $30,450.79
261201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ $1,313.19
261201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ $5,254.23
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $844.01
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,067.35
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,309.58
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,409.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,540.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $255.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $430.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $729.94
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $145.02
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $81.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,570.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,392.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $101.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,200.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,044.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,392.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $410.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $116.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $276.27
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $145.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,198.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,624.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $77.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $358.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $90.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $254.01
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,921.16
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $98.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $225.17
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $51.01
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $149.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $116.31
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $95.59
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $74.90
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $74.90
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $424.56
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,065.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,677.75
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $58.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $790.99
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $919.80
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $40.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $157.01
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $163.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $45.98
261196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $72,384.00
261196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $72,384.00
261195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MORFIN DIEGUEZ CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ $34,550.23
261195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MORFIN DIEGUEZ CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ $3,455.02
261195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MORFIN DIEGUEZ CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ $6,844.96
261194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220019283.- ESCRITURA PUBLICA NO. 2371, DE LA NOTARIA NO. 120 GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261194, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $35,162.00
261193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA ESCAPA ESQUISABEL PEDRO CR NO. 220019234.- ANTICIPO ESCULTURA BOLIGRAFO A INSTALARSE EN EL CAMELLON DE AV. AMERICAS CRUCE PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261193, A FAVOR DE ESCAPA ESQUISABEL PEDRO $904,800.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,800.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $400.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,350.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,150.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,550.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,950.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,300.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,550.00
261191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL CR NO. 220019118.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIA "WOODLAND SHOOL" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261191, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL $5,000.00
261190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA CR NO. 220019116.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIA INFANTIL "TOY STORY" BIMESTRE: JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261190, A FAVOR DE SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA $5,000.00
261189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018981.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261189, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,292.68
261188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018963.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÍEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261188, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,225.26
261187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018948.- COMPRA DE BOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261187, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $327.40
261186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE CARDIEL GONZALEZ FRANCISCO IVAN CR NO. 220018943.- IMPRESIONES DE LONAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261186, A FAVOR DE CARDIEL GONZALEZ FRANCISCO IVAN $1,912.26
261185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ MONTES PATRICIA CR NO. 220018851.- CANJE DE VALES DEL PROGRAMA SOCIAL ESTANCIA SEGURA DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261185, A FAVOR DE LOPEZ MONTES PATRICIA $17,000.00
261184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER CR NO. 220018850.- CANJE DE VALES DEL PROGRAMA SOCIAL ESTANCIA SEGURA DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261184, A FAVOR DE VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER $6,000.00
261183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEDRO DELGADO CARRILLO CR NO. 220017963.- BIMESTRAL POR SERVICO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO A AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261183, A FAVOR DE PEDRO DELGADO CARRILLO $6,000.00
261182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR CR NO. 220017942.- BIMESTRAL P/SERVICIO DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTES DE MARZO A DICIEMBRE-JULIO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261182, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR $26,000.00
261182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR CR NO. 220017942.- BIMESTRAL P/SERVICIO DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTES DE MARZO A DICIEMBRE-JULIO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261182, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR $6,000.00
261181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA CR NO. 220017940.- BIMESTRAL POR SERVICIO DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTES DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261181, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA $91,000.00
261180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. CR NO. 220017938.- BIMESTRAL POR SERV. DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTE DE LOS MESES DE MARZO - ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261180, A FAVOR DE GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. $19,000.00
261180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. CR NO. 220017938.- BIMESTRAL POR SERV. DE GUARDERIA DE CUIDADO DE INFANTE DE LOS MESES DE MARZO - ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261180, A FAVOR DE GUARDERIAS DE GUADALUPE, A.C. $2,000.00
261179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE CR NO. 220017734.- HOSPEDAJE DE JORGE ANDRES MACIAS MORA DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261179, A FAVOR DE MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE $831.81
261178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017723.- SERVICIOS DE PRODUCCION DE LA RUEDA DE PRENSA DEL 1 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261178, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $17,310.68
261177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220016345.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261177, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
261176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TERRA DE MONTES SA DE CV CR NO. 220015450.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA COMPAÑIA TRICICLO ROJO, PRESENTANDO LA OBRA "VAGABUNDO" EL 13/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261176, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV $5,440.00
261171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220019046.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261171, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $730.40
261170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220019005.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261170, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $4,528.48
261169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO $23,000.00
261169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO $23,000.00
261169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO $23,000.00
261169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO $23,000.00
261169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO CR NO. 220019121.- VALES DE BECAS DE ESTANCIA INFANTIL "JARDIN DE NIÑOS CALMECAC" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261169, A FAVOR DE CELIS RAMIREZ IMELDA ROCIO $23,000.00
261168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22007764.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261168, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $270,180.71
261167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA CR NO. 22006556.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 951/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261167, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA $951,941.88
261166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA CR NO. 22006555.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 840/2011-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261166, A FAVOR DE LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA $470,346.63
261165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ CR NO. 22006497.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 301/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261165, A FAVOR DE MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ $1,012,054.67
261164 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARIA DEL PILAR RIVERA MARTINEZ CR NO. 22006496.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 2579/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261164, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR RIVERA MARTINEZ $2,804,760.61
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,800.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,800.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,350.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,350.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,100.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,200.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,450.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,700.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,400.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
261163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015008.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261163, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,500.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,400.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,900.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,600.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
261162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014463.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261162, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
261161 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016700.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO PREVENTIVO U. FCO. RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261161, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $69,600.00
261159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220016116.- SERVICIO DE IMPRESIONES PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261159, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,461.60
261158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015801.- CAPACITACION DE UN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261158, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $6,000.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,350.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,450.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,600.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,700.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,050.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $450.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,100.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,500.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,450.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,300.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,800.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
261157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015376.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261157, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,750.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,250.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,550.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $750.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,750.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,000.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,750.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $300.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $900.00
261156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015031.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261156, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,800.00
261155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220018848.- CANJE DE VALES DEL PROGRAMA SOCIAL ESTANCIA SEGURA DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261155, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO $39,000.00
260999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA VICTOR SALVADOR LARA GOMEZ CR NO. 22009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR CON EXPEDIENTE 279/2011-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260999, A FAVOR DE VICTOR SALVADOR LARA GOMEZ $1,005,348.54
260997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019137.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260997, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
260997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019137.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260997, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
260997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019137.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260997, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
260996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 220018920.- REPOSICION DE GASTOS OBRA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260996, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $5,800.00
260995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES OSCOS ANTONIO CR NO. 220017996.- APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL XXI ANIVERSARIO DEL TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260995, A FAVOR DE ROBLES OSCOS ANTONIO $20,000.00
260992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220014044.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260992, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $1,017,750.00
260991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013651.- COMPRA DE MEZCAL FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260991, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $163,670.71
260989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES SAVIÑON RUIZ ARTURO CR NO. 220016739.- COMPRA DE TIERRA DE CAMPO, ALTA CALIDAD Y LIMPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260989, A FAVOR DE SAVIÑON RUIZ ARTURO $108,000.00
260988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220016508.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260988, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
260987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016495.- PLANTA, INSTALACION DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260987, A FAVOR DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. $157,760.00
260986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $3,500.00
260986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $200.00
260986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $2,600.00
260986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $2,750.00
260986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $2,800.00
260986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260986, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $2,050.00
260985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JGC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220017998.- SERVICIO PARA LA REGULARIZACION Y OBTENCION DE TITULO DE PROPIEDAD DE ALREDEDOR DE 43 INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260985, A FAVOR DE JGC CONSULTORES, S.C. $149,640.00
260984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL LOPEZ SANDOVAL LORENA CR NO. 220017348.- SERVICIO DE INSTALACION DE BOLARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260984, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL LORENA $159,871.20
260983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS MANTENIMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA DE SOSA Y ACIDOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016670.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260983, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE SOSA Y ACIDOS, S.A. DE C.V. $290,440.80
260982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCAL FRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260982, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $304,126.10
260981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015770.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260981, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. $91,729.00
260981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015770.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260981, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. $48,701.00
260981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015770.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260981, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. $200,926.50
260980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 220015427.- SERVICIO DE EXPOSICION INTEGRAL, PRODUCCION Y MONTAJE DE "BIOESTRATIGRAFIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260980, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $359,600.00
260979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220017719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260979, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $109,438.78
260978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220017369.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260978, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,567.08
260977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220017301.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260977, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $777.20
260977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220017301.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260977, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $2,227.20
260976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016690.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260976, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. $283.04
260976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016690.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260976, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. $779.52
260975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016688.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260975, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $3,024.00
260974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SFERP, S.C. CR NO. 220016585.- TIMBRADO DE NOMINA FISCAL CFDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260974, A FAVOR DE SFERP, S.C. $150,336.00
260973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018894.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260973, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $18,294.70
260972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220018882.- COMPRA DE PIMTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260972, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $13,798.20
260971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018031.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260971, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $4,399.88
260970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017985.- COMPRA DE PRENDAS DE PRTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260970, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $34,605.12
260969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017977.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260969, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $53,930.72
260968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017966.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $61,503.20
260967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017954.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260967, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
260966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017949.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260966, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $56,329.60
260966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017949.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260966, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $51,295.20
260965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017944.- COMPRA DE MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260965, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $5,788.40
260964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017939.- COMPRA DE RADIOGRABADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260964, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $7,656.00
260963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220017936.- COMPRA DE PERSIANA E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260963, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $43,691.40
260962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220015863.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260962, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $375,092.92
260961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260961, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $707,215.81
260960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DDR MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014145.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260960, A FAVOR DE DDR MEXICO, S.A. DE C.V. $572,135.20
260959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013341.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260959, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $623,500.00
260958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011726.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260958, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $613,253.04
5013 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220019980.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5013, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $696,000.00
5012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION ALNEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220018017.- COMPRA DE TOTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5012, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. $758,162.08
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,235.38
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,484.00
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,278.75
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,943.84
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $34,178.51
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,679.31
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,860.79
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19,605.24
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,624.48
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,388.10
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,871.00
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $33,450.54
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,688.32
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,535.60
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,235.07
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,820.46
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $64,876.17
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19,140.00
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,609.88
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,321.56
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,397.14
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $18,353.30
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,843.92
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $38,471.84
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,393.02
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,977.80
5011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019209.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5011, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $14,222.39
5010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $22,625.80
5010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $44,950.00
5010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,018.40
5010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,563.60
5010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019622.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5010, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $39,358.80
5009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018911.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5009, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $143,957.16
5008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019025.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5008, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $146,939.98
5007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018011.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $554,396.57
5007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018011.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5007, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $986.00
5006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018944.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5006, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $6,945.77
5006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018944.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5006, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $44,683.79
5005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019174.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5005, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $4,000,000.00
5004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016505.- CAPSULAS AUDIOVISUALES POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5004, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,500,000.00
5003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220016578.- ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5003, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,664.00
5002 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220020189.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA SUST. AL FOLIO NUM. 220017757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5002, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $50,487.98
5001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019211.- COMPRA DE ROLLO PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5001, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,999.92
5001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019211.- COMPRA DE ROLLO PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5001, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,999.92
5001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019211.- COMPRA DE ROLLO PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5001, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,120.00
5000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220016840.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, ORDEN 5202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5000, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $45,636.72
4999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220016323.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4999, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO $27,286.68
4999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220016323.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4999, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO $15,097.11
4998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016320.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4998, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $12,719.40
4998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016320.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4998, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $15,718.00
4998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016320.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4998, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $17,400.00
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,784.33
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,871.33
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,928.78
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,009.35
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,656.73
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,655.33
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,775.30
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $769.81
4997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4997, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,842.33
4996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4996, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $31,716.00
4996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4996, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,250.00
4995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,480.00
4995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,596.00
4995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,088.00
4995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019651.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4995, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $25,810.00
4994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016269.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4994, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $31,816.03
4993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019917.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4993, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $25,000.00
4992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220016182.- SERVICIO DE FUMIGACION, OREN 938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4992, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
4991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220015967.- COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS, CHALECOS DE VESTIR Y SUDADERA CON GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4991, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $11,756.60
4991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220015967.- COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS, CHALECOS DE VESTIR Y SUDADERA CON GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4991, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $10,747.40
4990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018991.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4990, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,668.69
4990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018991.- REPARCION DE VEICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4990, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,535.30
4989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018022.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4989, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $3,480.00
4989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018022.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4989, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $13,050.00
4989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018022.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4989, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $3,712.00
4988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019195.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4988, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19,158.70
4987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020139.- PAGO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4987, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $13,997.07
4986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018927.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,169.94
4985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,109.03
4985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,020.95
4985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,078.21
4985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,085.00
4985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,356.65
4985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018974.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4985, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,588.98
4984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014196.- SERVICIO DE REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4984, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $10,962.00
4983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020143.- COMPRA DE LLAVE DE PERILLA AHORRADORA PARA LAVAMANOS U OVALIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4983, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $5,266.40
4982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016440.- PERSIANAS VERTICALES DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4982, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,839.68
4981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013440.- COMPRA UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4981, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,914.00
4981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013440.- COMPRA UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4981, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $682.08
4980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016733.- CDOMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4980, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,901.34
4979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015535.- IMPRESIONES POR ELMES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4979, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
4978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015534.- IMPRESIONES POR ELMES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4978, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
4977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015533.- IMPRESIONES DEL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4977, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
4976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015532.- IMPRESIONES POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4976, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
4975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016138.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4975, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $74,837.81
4974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220015908.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4974, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $1,282.73
4973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220015132.- CARGADOR INTELIGANTE DE PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4973, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $522.00
4972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019278.- RERPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4972, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,989.99
4971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019263.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4971, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,640.00
4970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220019240.- COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4970, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $15,381.60
4970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHP CAEC SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220019240.- COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4970, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $14,087.04
4970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGAIG SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220019240.- COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4970, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $8,466.84
4969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016119.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4969, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $45,233.04
4968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220020309.- BAGUETE CIB BEBIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4968, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $17,539.20
4967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019212.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4967, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,250.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,660.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,960.40
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $549.99
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,296.80
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,784.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $696.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $696.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $8,994.45
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,579.99
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,800.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,899.99
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $986.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $6,670.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,960.40
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,780.00
4966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019273.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4966, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,624.00
4965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $16,030.86
4965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,456.80
4965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,201.60
4965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,432.66
4965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,616.80
4965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $6,264.00
4965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019281.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4965, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,692.70
4964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,350.95
4964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,147.37
4964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,564.11
4964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,793.61
4964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,746.28
4964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4964, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,669.63
4963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220020237.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, FINCA LERDO DE TEJADA NO. 1887, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4963, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
4963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220020237.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, FINCA LERDO DE TEJADA NO. 1887, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4963, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
4962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,597.72
4962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,454.90
4962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,699.00
4962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220019097.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4962, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,495.00
4961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220015976.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4961, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $14,075.44
4961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO TESORERIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220015976.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4961, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $3,846.56
4960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220019911.- COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4960, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $8,296.32
4960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PROCESOS CIUDADANOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220019911.- COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4960, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $7,015.68
4959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019071.- COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4959, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $8,932.00
4958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018940.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4958, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $143,873.38
4957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018938.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $148,702.59
4956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018935.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4956, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $143,637.73
4955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220020156.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4955, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $30,090.40
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $37,572.40
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,189.20
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,300.80
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $19,372.00
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $15,857.20
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,053.20
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $21,692.00
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $8,062.00
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $18,722.40
4954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4954, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,189.20
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $16,680.80
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $58,127.60
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $20,485.60
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $32,294.40
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $23,142.00
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $72,836.40
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,076.40
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $39,103.60
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $32,944.00
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $43,964.00
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,913.60
4953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019621.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4953, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $27,538.40
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $18,235.20
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,146.00
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $28,292.40
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $18,026.40
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $55,320.40
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,829.20
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,256.80
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,456.00
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $46,063.60
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $47,896.40
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,028.40
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $16,182.00
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $37,062.00
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $21,100.40
4952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019613.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4952, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $27,492.00
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,419.20
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $39,196.40
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $25,322.80
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $5,753.60
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $1,856.00
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,744.00
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $8,607.20
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,978.00
4951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019541.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,414.80
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,546.80
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $8,584.00
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $7,864.80
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,364.00
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,616.80
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $19,418.40
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,913.60
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,712.80
4950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019530.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $16,216.80
4949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016099.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4949, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $16,372.11
4948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $251.00
4948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $255.00
4948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $213.00
4948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 220013393.- GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4948, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $250.00
4947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES CR NO. 220013390.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDA DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4947, A FAVOR DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES $299.00
4947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES CR NO. 220013390.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDA DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4947, A FAVOR DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES $280.00
4946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019527.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4946, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. $163,639.00
4946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019527.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4946, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. $93,362.50
4946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019527.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4946, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. $1,746.00
4945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019526.- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4945, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $17,799.43
4945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019526.- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4945, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $13,579.89
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $17,241.35
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $161,198.22
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $6,197.95
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $6,034.92
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $567.10
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $232.80
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $8,996.28
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADQUISICIONES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $4,739.33
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $5,538.90
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $174,948.14
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CONTABILIDAD ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $291.00
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $69,647.68
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $69,829.45
4944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014307.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4944, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,108.68
4943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,901.18
4943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $197.20
4943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $109,830.54
4943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016010.- COMPRA DE HOJA DE TABLAROCA, LADRILLOS, WC, Y CINTA PARA CUBRIR TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4943, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,109.64
4942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019109.- COMPRA DE PLAYERAS, CALCOMANIAS, FLYER Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4942, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $127,600.00
4942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019109.- COMPRA DE PLAYERAS, CALCOMANIAS, FLYER Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4942, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $124,999.45
4941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014553.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4941, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $2,009,026.12
4940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018007.- POLIZA PARA SISTEMA DE GESTION CONTROL Y PREPAGO DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4940, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $692,243.75
4939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4939, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $9,391.01
4938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,128.61
4938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $18,896.40
4938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $225.50
4938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,100.84
4938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016244.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4938, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $101,840.44
4936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016339.- COMPRA DE UTENCILIOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4936, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $1,557.65
4936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARQUE AGUA AZUL SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016339.- COMPRA DE UTENCILIOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4936, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $1,857.97
4935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015993.- COMPRA DE CAFE DE GRANO PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4935, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $76,000.00
4934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020134.- COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4934, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $68,162.44
4933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016699.- COMPRA DE MODULOS DE RECREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4933, A FAVOR DE FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. $2,159,920.00
4932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018970.- ACTUALIZACION DEL GESTOR DOCUMENTAL DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4932, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $2,299,990.00
4931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017351.- POLIZA DE UPS PARA SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4931, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $153,120.00
4930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014208.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4930, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. $1,505,254.03
4930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014208.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4930, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. $2,420,618.04
4930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014208.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4930, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. $1,794,849.01
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,408.06
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,572.18
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,374.98
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,976.32
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,850.45
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,960.81
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,330.66
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,502.58
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,211.95
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,371.59
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,852.20
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,410.89
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,536.55
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,845.86
4929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019237.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4929, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,099.78
4928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS SJO S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. $5,848.72
4928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS SJO S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. $13,514.00
4928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS SJO S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. $11,187.04
4928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS SJO S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. $7,080.64
4928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS SJO S.A. DE C.V. CR NO. 220019159.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4928, A FAVOR DE MOTOS SJO S.A. DE C.V. $9,576.96
4927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019110.- COMPRA DE SEPARADORES, CARTELES, TRIPTICOS Y LOTERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4927, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $105,399.99
4927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019110.- COMPRA DE SEPARADORES, CARTELES, TRIPTICOS Y LOTERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4927, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $146,781.35
4925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220019578.- DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4925, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $104,400.00
4924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015264.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4924, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. $3,229.44
4923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016383.- COMPRA DE MICROSYN EN SPRAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4923, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $2,420.44
4922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018902.- CAPACITACION Y ASESORAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4922, A FAVOR DE PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. $1,002,342.60
4920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. CR NO. 220019084.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE DATOS VPN¨S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4920, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. $904,070.36
4919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019962.- CALZADO ESCOLAR LP/001/2016 SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4919, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $22,620.00
4919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019962.- CALZADO ESCOLAR LP/001/2016 SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4919, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $479,544.00
4918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019256.- COMPRA DE BOLSA Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4918, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $149,640.00
4918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019256.- COMPRA DE BOLSA Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4918, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $140,740.39
4917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019650.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $148,889.48
4916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019654.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4916, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $81,994.60
4915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019646.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149,845.90
4914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019649.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4914, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149,909.12
4913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4913, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $147,789.80
4912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019644.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $148,654.00
4911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,045.68
4911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,668.00
4911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,281.40
4911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,279.00
4911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,950.40
4911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
4911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4911, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,529.24
4910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019639.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4910, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $148,797.26
4907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220019506.- PAGO DE CONTRAPRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 3 DE 12 MAR-MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4907, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
4907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220019506.- PAGO DE CONTRAPRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 3 DE 12 MAR-MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4907, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
4907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220019506.- PAGO DE CONTRAPRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 3 DE 12 MAR-MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4907, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
4906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220020206.- PAGO DE CONTRA PRESTACION SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CONCESION 12/11/2014, 6/12, AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4906, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
4905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA RAMOS CARLOS CR NO. 220020303.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4905, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS $2,483.36
4904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220020302.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4904, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $7,742.24
4903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220020301.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4903, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $4,674.56
4902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220020300.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4902, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $7,596.16
4901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220020299.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4901, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $5,258.88
4900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO CR NO. 220020298.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4900, A FAVOR DE RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO $3,944.16
4899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220020297.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4899, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $9,495.20
4898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020296.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4898, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $3,067.68
4897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220020295.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4897, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $3,652.00
4896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220020294.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4896, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $3,067.68
4895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220020293.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4895, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $3,505.92
4894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220020292.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4894, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $10,517.76
4893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220020290.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4893, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $7,888.32
4892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220020289.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4892, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $6,427.52
4891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220020288.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4891, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $11,686.40
4890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220020287.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4890, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $7,596.16
4889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220020286.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4889, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $3,213.76
4888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020285.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4888, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $10,371.68
4887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220020284.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4887, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $4,236.32
4886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220020283.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4886, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $2,921.60
4885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220020282.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4885, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $876.48
4884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO CR NO. 220020281.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4884, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO $6,281.44
4883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220020280.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4883, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $3,798.08
4882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220020278.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4882, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $6,573.60
4881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220020277.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4881, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $15,484.48
4880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220020276.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4880, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $9,641.28
4879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220020275.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4879, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $5,551.04
4878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220020274.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4878, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $8,618.72
4877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS CR NO. 220020273.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4877, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS $11,394.24
4876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220020272.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4876, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $4,382.40
4875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ BLANCO OFELIA CR NO. 220020271.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4875, A FAVOR DE VALADEZ BLANCO OFELIA $5,843.20
4874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220020270.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4874, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $8,618.72
4873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220020269.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4873, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $3,359.84
4872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220020268.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4872, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,752.96
4871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN CR NO. 220020266.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4871, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN $9,056.96
4870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220020265.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4870, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $7,450.08
4869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220020264.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4869, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $3,213.76
4868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220020263.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4868, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $7,157.92
4867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO CR NO. 220020262.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4867, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO $4,528.48
4866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH CR NO. 220020261.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4866, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH $6,281.44
4865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220020260.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4865, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $11,832.48
4864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220020259.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4864, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $2,921.60
4863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220020258.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4863, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $1,314.72
4862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220020257.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4862, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $9,933.44
4861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220020256.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4861, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $2,921.60
4860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220020255.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4860, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $11,102.08
4859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220020254.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4859, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $5,404.96
4858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220020253.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4858, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $5,112.80
4857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220020252.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4857, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $438.24
4856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220020250.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4856, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $13,439.36
4855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220020249.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4855, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $5,989.28
4854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220020248.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4854, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $13,001.12
4853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220020247.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4853, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $7,304.00
4852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220020246.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4852, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $12,270.72
4851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220020245.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4851, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $8,764.80
4850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO CR NO. 220020244.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4850, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO $8,180.48
4849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CR NO. 220020243.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4849, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE $6,427.52
4848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220020242.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4848, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $12,562.88
4847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD CR NO. 220020241.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4847, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD $4,090.24
4846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA CR NO. 220020240.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4846, A FAVOR DE BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA $5,112.80
4845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220020239.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4845, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $9,641.28
4844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO CR NO. 220020238.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4844, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO $8,472.64
4843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220018983.- SERVICIO DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO Y VILLAS NAVIDEÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4843, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. $1,428,049.99
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,368.40
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,530.40
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,878.80
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $16,066.00
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,164.00
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $7,528.40
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $568.40
4842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019264.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4842, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $5,521.60
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,214.40
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,570.40
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,364.00
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $32,132.00
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,379.60
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $37,514.40
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $2,436.00
4841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4841, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,976.00
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,542.00
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $43,036.00
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $16,669.20
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $20,532.00
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $19,476.40
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $12,968.80
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $5,602.80
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,048.00
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $15,984.80
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,576.80
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $25,404.00
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,788.00
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,472.40
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $8,085.20
4840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019448.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4840, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $8,004.00
4839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019284.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4839, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $15,926.80
4839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019284.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4839, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,542.00
4839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019284.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4839, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $33,582.00
4838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220018003.- SEGUNDA PARCIALIDAD Y PAGO TOTAL INSTALACION ORNATO NAVIDEÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4838, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $580,000.00
4837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020138.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 2T USB, BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4837, A FAVOR DE G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $32,059.58
4836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020133.- COMPRA DE SWITCH PARA TRANSMISION EN VIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4836, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $159,900.00
4835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015958.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO CON RESPALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4835, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V. $206,712.00
4834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220016070.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4834, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $47,141.02
4834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220016070.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4834, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $13,717.70
4833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015776.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4833, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $22,123.52
4832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $12,616.16
4832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $2,317.68
4832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $12,400.40
4832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019225.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4832, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $48,037.92
4831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012673.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4831, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $436,078.10
4830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $469.80
4830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,555.08
4830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,012.25
4830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,524.24
4830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017752.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4830, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,534.83
4829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017972.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4829, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $148,296.80
4828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014405.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4828, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $997.60
4828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014405.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4828, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,582.44
4828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014405.- COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4828, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,481.00
4827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015531.- IMPREION DE PORTADA DE LA GACETA MPAL. POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4827, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
4826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016682.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4826, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $149,588.03
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $21,122.80
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $19,734.50
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $10,086.26
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,000.00
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $16,274.93
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $13,784.28
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $29,283.71
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $12,747.27
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,270.00
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $7,990.00
4825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019488.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4825, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $16,880.00
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $7,259.26
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,665.62
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $5,565.00
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $12,630.48
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,622.97
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $14,506.66
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $7,919.86
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $97,314.47
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $9,327.12
4824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014274.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4824, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $813.68
4823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,076.48
4823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,065.96
4823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,154.46
4823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016240.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTER, MEMORIAS Y TONNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4823, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $135,475.27
4822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $24,360.00
4822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $20,880.00
4822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $3,646.34
4822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $15,534.72
4822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $5,916.00
4822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $40,089.60
4822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012677.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4822, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $30,624.00
4821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018931.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4821, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $144,373.29
4820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220019054.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4820, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $150,000.01
4819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220018947.- POLIZA DE SERVICIO PARA TRAMITES EN LINEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4819, A FAVOR DE AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. $2,492,500.00
4818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220015778.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4818, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $222,720.00
4817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012675.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4817, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $121,295.40
4816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012674.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4816, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $121,855.68
4815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019968.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4815, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $126,685.92
4814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019115.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURA AMARILLO TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4814, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $127,821.70
4813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019111.- COMPRA DE TERMOS, TAZAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4813, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $136,292.97
4813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019111.- COMPRA DE TERMOS, TAZAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4813, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $8,073.46
4812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220018980.- IMPRESION VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4812, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $100,432.80
4812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220018980.- IMPRESION VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4812, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $124,990.00
4811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $117,526.09
4811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,263.93
4811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $108,495.49
4811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018026.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $47,423.24
4810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $48,517.00
4810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $86,275.00
4810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $35,973.92
4810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $51,074.80
4810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $30,977.80
4810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $51,196.60
4810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016836.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS DIFERENTES U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4810, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $6,871.84
4809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016555.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4809, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. $2,794,795.00
4808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016262.- SESEORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4808, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. $690,200.00
4807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220015985.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4807, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $778,500.00
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $22,736.00
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,692.20
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,855.20
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,356.40
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,429.80
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $49,114.40
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,812.40
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $36,058.60
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $46,690.00
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,737.60
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,232.60
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,336.00
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $30,502.20
4806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019673.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4806, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,006.40
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,704.80
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,310.40
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,580.80
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,035.60
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $38,517.80
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $14,778.40
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $10,434.20
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $37,473.80
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $962.80
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $20,897.40
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $38,709.20
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,656.00
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,386.40
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,433.60
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,447.60
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,495.60
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,191.20
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,897.60
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,612.00
4805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019670.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4805, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $21,228.00
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,817.40
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,890.00
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,198.80
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,526.00
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,437.00
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,048.40
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $62,930.00
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $20,259.40
4804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019665.- REPARCION DE VHEICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4804, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,323.40
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,438.00
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,531.20
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,088.00
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $28,594.00
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $29,284.20
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,760.40
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,746.00
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,640.00
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,701.40
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,642.40
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,025.20
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $10,300.80
4803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019664.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4803, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,064.80
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $18,560.00
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $31,807.20
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $91,593.60
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $25,021.20
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,365.80
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $42,137.00
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $31,963.80
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,818.40
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $33,402.20
4802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019658.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4802, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $59,600.80
4801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019648.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4801, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $12,035.00
4800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019512.- REPARACION DE VECHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4800, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,142.60
4799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019510.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4799, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $27,996.60
4799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019510.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4799, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $26,100.00
4798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019473.- REPARCAION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4798, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,734.20
4798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019473.- REPARCAION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4798, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,380.00
4798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019473.- REPARCAION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4798, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,550.60
4798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019473.- REPARCAION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4798, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,734.20
4797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019470.- REPARACION DE VCHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4797, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $31,430.20
4797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019470.- REPARACION DE VCHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4797, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,647.80
4797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019470.- REPARACION DE VCHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4797, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,743.40
4797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019470.- REPARACION DE VCHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4797, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,530.40
4797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019470.- REPARACION DE VCHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4797, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $121,121.40
4797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019470.- REPARACION DE VCHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4797, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $12,905.00
4796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019469.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4796, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $12,470.00
4796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019469.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4796, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $10,863.40
4796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019469.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4796, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $35,003.00
4796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019469.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4796, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,380.00
4795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019464.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4795, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,476.40
4795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019464.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4795, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $69,971.20
4795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019464.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4795, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $27,967.60
4795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019464.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4795, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $45,187.80
4795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019464.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4795, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $21,605.00
4794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,419.60
4794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,477.20
4794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,996.20
4794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,832.80
4794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,475.20
4794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019456.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,240.40
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,667.60
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,508.00
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,454.40
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,647.20
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,289.60
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $20,004.20
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,255.80
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,740.00
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,526.00
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,505.20
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,180.80
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,412.60
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,757.40
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $12,180.00
4793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- REPARACION DE VEHCIULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4793, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,205.60
4792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,119.60
4792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $771.40
4792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,380.00
4792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,380.00
4792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019449.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4792, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,340.40
4791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019617.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4791, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,250.40
4791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019617.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4791, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $27,399.20
4791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019617.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4791, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,694.60
4790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019616.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4790, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,930.00
4790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019616.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4790, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,969.60
4789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019615.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4789, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $44,462.80
4788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019614.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4788, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $22,736.00
4787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019612.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4787, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,042.60
4786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019611.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4786, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,904.60
4785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019610.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4785, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $46,687.20
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,168.00
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $28,234.40
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,454.00
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,869.60
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,406.60
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,264.00
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $38,227.80
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $22,736.00
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $22,736.00
4784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019624.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4784, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $25,299.60
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $39,068.80
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $38,378.60
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $15,520.80
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $32,097.20
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $47,038.00
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $41,905.00
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $33,500.80
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $35,496.00
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $42,067.40
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $40,199.80
4783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019628.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4783, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $66,734.80
4782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019629.- REPARACION DE VECHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4782, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $23,977.20
4781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019633.- REPARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4781, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,818.60
4781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019633.- REPARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4781, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $60,952.20
4780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019641.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4780, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,656.99
4780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019641.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4780, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,964.80
4780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019641.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4780, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $64,519.20
4779 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220020140.- REAPRACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4779, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $65,638.60
4778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019445.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4778, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,959.60
4777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018936.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4777, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $135,616.71
4776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARQUE AGUA AZUL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016548.- SUMINISTRO , INSTALACION Y MANTENIMIENTO A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4776, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $495,449.92
4775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011560.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4775, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $1,179,692.97
4774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220016477.- DONATIVO PPARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4774, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,250,000.00
4773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015286.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4773, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $225,457.92
4772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015320.- COMPRA DE JUMPER LISO DEL PRO GRAMA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4772, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $221,118.04
4772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015320.- COMPRA DE JUMPER LISO DEL PRO GRAMA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4772, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $442,236.08
4772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015320.- COMPRA DE JUMPER LISO DEL PRO GRAMA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4772, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $221,118.04
4771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015936.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4771, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $118,923.20
4769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $62,772.50
4769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,685.00
4769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,332.50
4769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016191.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ GUDIÑO JOSE JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4769, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,399.91
4768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $62,772.50
4768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,685.00
4768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,332.50
4768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016214.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DEL 16/03/2009 AL 31/10/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4768, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,399.91
4767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $62,772.50
4767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,685.00
4767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,332.50
4767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016221.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ GUTIERREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4767, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,399.91
4766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,468.21
4766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,347.95
4766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,797.99
4766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016190.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4766, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $53,958.34
4765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $102,037.38
4765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,478.23
4765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,550.13
4765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES ROCHA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4765, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,115.60
4763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220019630.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4763, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $158,328.40
4762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220019052.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4762, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $158,478.20
4761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019027.- REEFACCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4761, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $69,679.99
4760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,170.80
4760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,396.40
4760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,484.00
4760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,210.40
4760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019620.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4760, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $19,638.80
4759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $46,481.20
4759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $44,625.20
4759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,115.20
4759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019619.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4759, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,076.40
4758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $7,099.20
4758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,210.40
4758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $21,355.60
4758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $30,276.00
4758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,767.20
4758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $19,488.00
4758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019618.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4758, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,744.00
4757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019609.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4757, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,468.00
4756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019608.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4756, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $52,281.20
4755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019513.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4755, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,658.40
4755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019513.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4755, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,184.80
4755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019513.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4755, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,998.80
4754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220019501.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4754, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $828,655.95
4754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220019501.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4754, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-248,596.78
4753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,658.40
4753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,697.20
4753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $5,684.00
4753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $1,392.00
4753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019270.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4753, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $15,625.20
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,245.20
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $13,817.69
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,121.12
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $15,242.40
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $14,702.01
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,836.08
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $23,153.79
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $14,094.00
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,074.00
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $14,720.79
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $15,710.16
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $18,250.00
4752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019022.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4752, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $17,512.75
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $29,556.80
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $28,460.60
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $12,583.68
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $31,180.80
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $4,392.92
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $48,151.60
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $55,865.60
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $31,180.80
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $954.68
4751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016837.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, ORDEN 5660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4751, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $13,957.12
4750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220016326.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4750, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $314,613.15
4749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $2,784.00
4749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $14,616.00
4749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $37,514.40
4749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016007.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4749, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $45,240.00
4748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016005.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4748, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $16,695.88
4748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARTICIPACION CIUDADANA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016005.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4748, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $41,591.80
4747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015107.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS FINIQUITO DE LA ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4747, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $150,965.42
4746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016731.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4746, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $14,164.76
4746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016731.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4746, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $44,869.96
4746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220016731.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4746, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $917.56
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $336.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $245.63
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $69.96
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,489.86
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $327.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,364.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,856.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,792.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,643.27
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $77.40
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $65.50
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $164.01
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $115.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,914.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,508.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $452.40
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,484.57
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,924.44
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,856.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,924.44
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,856.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,856.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,512.47
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $154.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $180.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $593.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,488.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,282.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $263.48
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $348.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $96.92
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $48.72
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,740.00
4745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4745, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $463.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $230.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $16.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $85.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $170.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $14.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $195.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $255.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $85.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $199.00
4744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4744, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $209.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $98.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $114.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $239.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $114.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $143.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $75.52
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $139.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $194.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $394.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $38.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $164.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $239.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $201.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $108.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $139.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $309.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $399.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $173.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $204.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $86.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $319.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $251.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $145.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $151.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $168.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $208.52
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $139.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $152.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $225.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $229.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $198.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $134.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
4743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4743, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $209.00
4742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4742, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $74,849.00
4741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220020044.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4741, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $26,640.00
4740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESUPUESTO Y EGRESOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220020037.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4740, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $32,774.64
4739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220020034.- COMPRA DE COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4739, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $67,077.00
4738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020006.- COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA PARA ALGIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4738, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $19,033.28
4737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020002.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4737, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $97,799.98
4736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220020001.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4736, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $33,814.00
4735 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019969.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4735, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $79,859.50
4734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019958.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4734, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. $63,800.00
4733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019957.- RENTA DE AUTOBUSES Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4733, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,818.80
4733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019957.- RENTA DE AUTOBUSES Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4733, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $18,000.02
4732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019950.- PENSION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4732, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
4731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220019912.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4731, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $18,702.45
4730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $840.00
4730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $390.00
4730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $840.00
4730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $840.00
4730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220019906.- VIATICOS DE LA LIC.MONICA OFELIA VILLANUEVA A. LIC. VICTOR FCO. CERVANTES F. Y LIC. ISIDRO MOLINA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4730, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $215.00
4729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019697.- COMPRA DE MOBILIARIO, RENTA DE AUTOBUS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4729, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,000.00
4729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019697.- COMPRA DE MOBILIARIO, RENTA DE AUTOBUS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4729, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,799.60
4729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019697.- COMPRA DE MOBILIARIO, RENTA DE AUTOBUS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4729, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $28,420.00
4728 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019668.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4728, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $75,870.96
4727 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019645.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4727, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $28,837.60
4726 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220019638.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA Y COMISION DE TARJETA PARA VALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
4726 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220019638.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA Y COMISION DE TARJETA PARA VALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4726, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $234,612.00
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,317.01
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,060.00
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,146.00
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $18,212.80
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $14,511.60
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,041.60
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,850.00
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,640.00
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $6,496.00
4725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019479.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4725, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,011.20
4724 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019471.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4724, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $18,188.80
4724 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019471.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4724, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,428.80
4723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018930.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $87,001.72
4722 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017984.- COMPRA CALZADO Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4722, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $15,428.00
4722 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017984.- COMPRA CALZADO Y CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4722, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $21,610.80
4721 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220017968.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4721, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $54,752.00
4720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220017353.- COMPRA DE GORRAS Y SUDADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4720, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $27,004.80
4719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017029.- COMPRA DE MATERIALES DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4719, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $67,995.60
4718 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016620.- COMPRA DE VIDRIO CLARO Y FORJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4718, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $16,837.63
4718 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016620.- COMPRA DE VIDRIO CLARO Y FORJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4718, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,502.78
4717 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220016386.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4717, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $19,963.60
4716 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016217.- TOTEM MOVIL PARA CONTINUAR CON LA PROMOCION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4716, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $93,032.00
4715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016075.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 3589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4715, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $33,185.28
4715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016075.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 3589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4715, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $32,493.92
4714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016074.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4714, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $25,949.20
4713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220015752.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4713, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $568,458.00
4712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014427.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4712, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $4,760.64
4712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014427.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4712, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $25,094.28
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $24,914.48
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $34,713.00
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $5,721.12
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $57,327.20
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $55,703.20
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $203.00
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $29,176.32
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $6,211.80
4711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220017749.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4711, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $3,475.36
4710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220020204.- PAGO DE CONTRA PRESTACION SEGUN CLAUSULA SECTA DEL CONTRATO DEL 12/NOV/2014, 4y5 DE 12, JUN-JUL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4710, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
4710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220020204.- PAGO DE CONTRA PRESTACION SEGUN CLAUSULA SECTA DEL CONTRATO DEL 12/NOV/2014, 4y5 DE 12, JUN-JUL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4710, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
4709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018024.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4709, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $119,174.66
4709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018024.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4709, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $16,530.00
4709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018024.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4709, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $121,441.44
4708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017403.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4708, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $151,319.77
4707 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220016601.- PAGO DEL PROYECTO LUMINA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4707, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,740,000.00
4706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220015779.- SERVICIO DE PRODUCION DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4706, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $361,920.00
4705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020145.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4705, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $410.00
4705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020145.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4705, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,400.00
4704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019238.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4704, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,085.55
4703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016625.- SERVICIO DE COMIDA PARA 500 ORDEN DE UN TAMAL Y UN ATOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4703, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,050.00
4702 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016118.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4702, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $14,455.92
4701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $41,597.60
4701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $36,052.80
4701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $97,630.01
4701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015862.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4701, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $18,676.00
4700 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. CEMENTERIOS LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015355.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4700, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. $159,616.00
4699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220020003.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4699, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $702.61
4699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220020003.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4699, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,346.20
4699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220020003.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4699, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,695.39
4698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220019963.- SERVICIO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4698, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $9,860.00
4697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019916.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4697, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $145.93
4697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019916.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4697, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $3,874.40
4697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019916.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4697, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $2,871.00
4696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. MERCADOS CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019736.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4696, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. $7,540.00
4695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016626.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4695, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,020.00
4694 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220016037.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4694, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $11,600.00
4693 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UGP PRISCILIANO SANCHEZ PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220020005.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4693, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,747.20
4692 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019967.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4692, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,702.72
4691 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220019960.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4691, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $4,616.00
4690 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019738.- COMPRA DE BOLSAS MEDICIALES Y PRESAS RUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4690, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,074.00
4689 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019732.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4689, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,592.44
4688 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019730.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4688, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $511.56
4688 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019730.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4688, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $2,855.34
4687 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019729.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4687, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $4,642.09
4686 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220016619.- COMPRA DE ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4686, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $5,115.60
4685 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019992.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4685, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,168.50
4684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019946.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4684, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $336.17
4684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019946.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4684, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $433.19
4684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019946.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4684, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $434.16
4683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019900.- COMPRA DE PELOTAS DE PLASITCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4683, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,131.00
4682 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019731.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4682, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,903.79
4681 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018872.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4681, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,614.72
4680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016475.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4680, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,809.60
4679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220020008.- COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD REDONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4679, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $859.98
4678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019881.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4678, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $655.40
4677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019756.- COMPRA DE GUANTES DESECHALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4677, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $616.54
4677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019756.- COMPRA DE GUANTES DESECHALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4677, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $185.60
4676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016476.- COMPRA DE CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4676, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,032.40
4675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220016457.- TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4675, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $928.00
4674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016689.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y MANGUERA PARA JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4674, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $371.20
4673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017317.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4673, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220016623.- SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ALACRANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4672, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $3,000.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4671, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
4670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019888.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4670, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $425.26
4669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019887.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4669, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,163.44
4669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019887.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4669, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,211.08
4669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019887.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4669, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,691.85
4668 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220019457.- COMPRA DE LETREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4668, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $87,649.60
4667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019030.- REFACCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4667, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $133,080.00
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,621.18
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $64,101.59
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,073.48
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $26,987.40
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $72,063.60
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,414.91
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $16,862.34
4666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018926.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4666, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $54,523.35
4665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220016753.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4665, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $137,170.00
4664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220016704.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4664, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $926,691.96
4663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016491.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4663, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $2,041.60
4662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015945.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $74,162.61
4662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015945.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,453.07
4661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5690 OTROS EQUIPOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $101,790.00
4661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,744.00
4661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,740.00
4661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $29,806.20
4661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015806.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4661, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $111,708.00
4660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4660, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,514,164.87
4660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4660, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-454,249.46
4659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. CR NO. 220015018.- COMPRA DE DIPLOMADOS DE SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4659, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. $1,187,499.25
4658 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013548.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4658, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $254,624.35
4657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4657, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $159,274.57
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $12,597.60
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $18,281.60
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $5,278.00
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,968.00
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $26,540.00
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $48,279.20
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,103.60
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,154.40
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $43,337.60
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $43,674.00
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $40,217.20
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,699.60
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $28,640.40
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,152.00
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,184.80
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $7,841.60
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $15,625.20
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $15,683.20
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $32,259.60
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,032.00
4656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019275.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4656, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,623.60
4655 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017999.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4655, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. $3,043,819.04
4654 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220019447.- SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4654, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $139,200.00
4653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018216.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4653, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $149,692.20
4653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018216.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4653, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $4,913.76
4652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220016742.- ASRSORIA PROFESIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4652, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $139,200.00
4651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016437.- RENTA DE RETRO-EXCAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4651, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $157,992.00
4650 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015327.- COMPRA DE PANTALON ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4650, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $931,558.88
4650 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015327.- COMPRA DE PANTALON ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4650, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $465,779.44
4650 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015327.- COMPRA DE PANTALON ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4650, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $465,779.44
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $235,263.66
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $245,426.42
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $173,424.06
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $108,369.52
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $19,684.04
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $69,647.56
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $6,732.64
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $16,440.68
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $35,654.34
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $23,329.34
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $79,302.82
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $7,499.40
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $24,205.14
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $311,120.12
4648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4648, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $12,031.52
4647 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019029.- REFACCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4647, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $131,892.00
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $13,336.52
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $31,018.40
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $10,150.00
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $45,350.20
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $43,929.20
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $30,368.80
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $1,511.48
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $1,187.84
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $2,442.96
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $6,983.20
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $27,242.60
4646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220018000.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4646, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $6,333.60
4645 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220017745.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4645, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $627,538.77
4644 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD ARBOLADO URBANO PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016651.- SERVICIO DE DERRIBO DE ARBOL SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4644, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $1,354,938.00
4643 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016180.- COMPRA DE DESTOCONADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4643, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $740,000.01
4642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015314.- RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4642, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $463,000.01
4642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015314.- RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4642, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $231,500.01
4642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015314.- RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4642, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $231,500.01
4641 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015305.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4641, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $723,629.99
4640 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. CR NO. 220017758.- COMPRA DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4640, A FAVOR DE SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. $1,072,983.07
4639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019647.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4639, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $945.40
4638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4638, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,423.00
4638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- REPARCION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4638, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $34,115.60
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,468.40
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,225.80
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,895.80
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,788.40
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $21,152.60
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $18,299.00
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,052.80
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $16,750.40
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,013.60
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $45,698.20
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $15,747.00
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,335.00
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,839.60
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $667.00
4637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019626.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4637, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,449.20
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $21,895.00
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $16,425.60
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,366.00
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $54,879.60
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,690.80
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $35,588.80
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,444.40
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $49,010.00
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $30,009.20
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $29,736.60
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,307.20
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $30,148.40
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $18,415.00
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,059.60
4636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019489.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4636, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $98,623.20
4635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,291.60
4635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $11,136.00
4635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,408.00
4635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,427.80
4635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,020.40
4635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,470.40
4635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4635, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,442.80
4634 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019015.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4634, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $85,202.00
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $45,240.00
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $12,736.80
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $15,503.40
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $40,953.80
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,872.00
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $42,084.80
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $36,064.40
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,540.40
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,104.80
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,116.80
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $28,988.40
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $18,594.80
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,190.00
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $16,060.20
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,403.20
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,133.00
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,816.00
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,433.60
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,578.20
4633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019012.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4633, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $14,082.40
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,361.60
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $75,388.40
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $119,775.80
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,794.40
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $28,675.20
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $59,740.00
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,568.20
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $97,904.00
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,174.80
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $50,883.40
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,340.00
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $21,286.00
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $40,640.60
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,017.00
4632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019011.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4632, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $28,460.60
4631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $17,208.60
4631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,714.00
4631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,333.60
4631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,212.20
4631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4631, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,366.20
4630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016496.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4630, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,584,568.56
4629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220019130.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4629, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $30,000.00
4629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220019130.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4629, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $120,000.00
4628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL JAVATEAM, S.C. CR NO. 220015964.- LICENCIA ANTIVIRUS, CONSOLA DE ADMINISTRACION Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4628, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $2,071,655.60
4627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220013966.- POLIZA DE SERVICIO DE SPORTE TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4627, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $446,600.00
4626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015802.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4626, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $39,927.20
4626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015802.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4626, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $17,427.84
4625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016691.- COMPRA DE BOTIQUIN DE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4625, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $30,856.00
4624 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220019165.- CURSO BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4624, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $19,476.33
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,500.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,000.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $900.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,250.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,450.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,750.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,250.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,950.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,400.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,400.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,850.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,100.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,600.00
4623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019918.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4623, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,350.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,550.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,850.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,800.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,450.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,750.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,450.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $650.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,700.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,650.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
4622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4622, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
4621 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019508.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4621, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $77,249.91
4620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019267.- COMPRA DE 100 BOTIQUIN DE METAL DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4620, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $52,200.00
4619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019065.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4619, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $96,797.36
4618 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018913.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4618, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $77,593.56
4617 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019720.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4617, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $20,210.80
4616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,902.68
4616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,032.40
4616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $25,770.15
4616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4616, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,805.63
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $23,962.80
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $290.00
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,090.00
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,102.00
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,505.60
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,950.00
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,208.40
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,150.00
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,800.00
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $350.00
4615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019490.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4615, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,088.00
4614 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019452.- SERVICIO DE COMIDA OPERATIVOS Y TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4614, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,100.78
4614 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019452.- SERVICIO DE COMIDA OPERATIVOS Y TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4614, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $38,249.90
4613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHP CAEC GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019223.- COMPRA DE FRIGOBAR, REFRIGERADOR Y CONGELADOR, SILLONES Y TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4613, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $16,008.00
4613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019223.- COMPRA DE FRIGOBAR, REFRIGERADOR Y CONGELADOR, SILLONES Y TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4613, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $28,169.44
4612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019058.- RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4612, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $23,677.92
4611 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220018855.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $25,230.27
4610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4610, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $9,711.52
4610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4610, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $48,587.76
4609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220016157.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4609, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $35,496.00
4608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015915.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4608, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,903.00
4608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015915.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4608, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $57,530.66
4607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015899.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4607, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $58,655.56
4606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARTICIPACION CIUDADANA SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $11,310.00
4606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $5,563.36
4606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $7,377.60
4606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015873.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4606, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $12,284.40
4605 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. CR NO. 220019094.- CAPACITACION IMPLEMENTACION DE EVALUACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4605, A FAVOR DE ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. $29,999.99
4605 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. CR NO. 220019094.- CAPACITACION IMPLEMENTACION DE EVALUACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4605, A FAVOR DE ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. $29,999.99
4604 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. MERCADOS IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016687.- EXTINTORES DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4604, A FAVOR DE IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. $77,024.00
4603 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016395.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4603, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $72,592.80
4602 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016373.- COMPRA DE GIS BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4602, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $371.20
4602 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016373.- COMPRA DE GIS BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4602, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $58,805.74
4602 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016373.- COMPRA DE GIS BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4602, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $634.94
4601 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016348.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4601, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $81,621.13
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $287.91
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,424.83
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,574.96
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $453.33
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $33,347.68
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,026.12
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,960.00
4600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016242.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4600, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $19,570.78
4599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4599, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $18,000.00
4599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4599, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $72,500.00
4598 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019462.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4598, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $22,962.79
4597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4597, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,000.50
4597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4597, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $19,185.01
4596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220019197.- COMPRESOR LUBRICADO DE 5 HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4596, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $19,950.00
4595 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220019120.- RENTA DE ESCENOGRAFIA MONTAJE DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4595, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $19,372.00
4594 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGGIC DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019107.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4594, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $18,096.00
4593 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019024.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4593, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,836.48
4593 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019024.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4593, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,850.00
4593 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019024.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4593, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $11,857.01
4592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $2,111.20
4592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $3,995.04
4592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $4,169.04
4592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220016463.- COMPRA DE PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4592, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $773.72
4591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220016380.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4591, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $15,000.01
4590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015295.- COMPRA DE TITULO DE CEMENTERIO Y CONVENIO DE SEPARACION DE BIENES "FORMATOS IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4590, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $12,356.32
4589 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019974.- SUMINISTRO DE 1,651 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4589, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,516.87
4588 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019972.- SUMINISTRO DE 1,578 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4588, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,051.86
4587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019249.- COMPRA DE MALLA CICLONICA, Y ABRAZADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4587, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $8,668.10
4586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019583.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4586, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,994.51
4585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220019203.- COMPRA DE CATALIZADOR PARA POLIURETANO, RODILLOS Y CHAROLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4585, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,482.40
4584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220017028.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4584, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $6,264.00
4583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016084.- IMPRESIONES DE PORTADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4583, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $6,728.00
4582 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220015352.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 44,OFICIO 1230/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4582, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,119.40
4581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020015.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PRETECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4581, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $636.60
4580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIR. DE MEDIO AMBIENTE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019217.- COMPRA DE BICICLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4580, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. $6,728.00
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $332.50
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $270,488.28
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $332.50
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,225.00
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $23,859.50
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $315,000.00
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,659.68
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,616.00
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $26,040.00
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $23,044.68
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,441.03
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,424.36
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,763.41
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $210,000.00
4579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015448.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $332.50
4578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220019760.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4578, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $133,808.42
4578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220019760.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4578, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-40,142.53
4577 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019090.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4577, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $145,027.05
4576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220018893.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4576, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $325,975.32
4576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220018893.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4576, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-97,792.60
4575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220018859.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4575, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $145,298.05
4574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018023.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4574, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,698.00
4574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018023.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4574, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $100,746.00
4573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220015916.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4573, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $73,544.00
4572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015762.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DE ABRIL A DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4572, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $2,099,999.97
4571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4571, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $3,000.00
4571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4571, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $487,320.00
4570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016278.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4570, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $750,000.00
4569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220014456.- SERVICIO DE CAPSULAS ADUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4569, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $346,272.51
4568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220016045.- SERVICIOS PROFESIONALES EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4568, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
4568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220016045.- SERVICIOS PROFESIONALES EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4568, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
4567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $89.00
4567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $170.00
4567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $59.00
4567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $139.00
4567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $85.00
4567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $149.00
4567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4567, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $75.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $230.84
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $234.78
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.50
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,566.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $360.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $629.19
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $86.42
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $58.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,450.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,044.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $5,481.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $295.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $227.39
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,740.00
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,704.93
4566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4566, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,624.00
4565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
4565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,344.25
4565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
4565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
4565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $5,782.98
4565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220020073.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO, P/ SEGURIDAD CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4565, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
4564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220019079.- SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4564, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $13,888.00
4563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220018393.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4563, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $874,399.04
4563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220018393.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4563, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $-278,523.30
4562 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS UNIDAD ARBOLADO URBANO TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220016042.- COMPRA DE NOCHES BUENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4562, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $266,198.40
4561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013650.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON PLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4561, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $1,012,908.28
4560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220019207.- PAGO ESTIMACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4560, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $900,076.12
4560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220019207.- PAGO ESTIMACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4560, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $-270,022.84
4559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ESPINOSA GRANADINO MERCEDES CR NO. 220015492.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4559, A FAVOR DE ESPINOSA GRANADINO MERCEDES $150,558.72
4558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $86,721.60
4558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $86,721.60
4558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $173,443.20
4558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $243,677.14
4558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015324.- COMPRA DE FALDA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4558, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $487,354.28
4557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015322.- COMPRA DE PANTALONES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4557, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $251,489.74
4557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015322.- COMPRA DE PANTALONES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4557, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $502,979.48
4557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015322.- COMPRA DE PANTALONES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4557, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $251,489.74
4556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220015125.- MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4556, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $149,988.00
4555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016701.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4555, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $45,875.05
4555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016701.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4555, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $27,274.15
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,571.85
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $389.44
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $861.30
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $757.02
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $21,722.19
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $744.37
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $929.81
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $8,025.45
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $22,063.66
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,579.52
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $464.70
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $216.20
4554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, FERRETERIA Y HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4554, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $500.19
4553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015875.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $37,803.24
4553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015875.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $26,950.28
4553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015875.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,413.89
4552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4552, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $58,739.50
4551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015317.- RENTA DE MOBILIARIO PANTALLA LED Y RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4551, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $39,440.00
4551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015317.- RENTA DE MOBILIARIO PANTALLA LED Y RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4551, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $34,800.00
4550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009190.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4550, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. $92,890.48
4549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220016402.- COMPRA DE BANCA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4549, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $95,781.20
4548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015955.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4548, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $96,280.00
4547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADQUISICIONES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019083.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4547, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,175.00
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,853.88
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,199.20
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $7,069.74
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,480.00
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,097.20
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,600.75
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,335.85
4546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019483.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4546, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,125.84
4545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019636.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4545, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $793.80
4544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $40,959.60
4544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,004.40
4544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,830.40
4544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019014.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4544, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $6,107.40
4543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220016438.- RENTA DE TARIMAS Y AUDIO PARA EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4543, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $50,808.00
4542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016379.- CANTERA PARA REPOSICION Y REHABILITACION DE FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4542, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $52,780.00
4541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220016057.- COMPRA DE CANASTO PISCADOR Y CUBREBOCA TIPO CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4541, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $51,004.01
4541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220016057.- COMPRA DE CANASTO PISCADOR Y CUBREBOCA TIPO CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4541, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $8,120.00
4540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018892.- COMPRA DE SERVICIOS DE EVENTOS Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4540, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,226.70
4540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018892.- COMPRA DE SERVICIOS DE EVENTOS Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4540, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $71,599.99
4539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016492.- COMPRA DE POSTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4539, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $149,988.00
4538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016464.- MANTTO. PREVENTIVO HORIZONTAL DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4538, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $38,048.00
4537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016369.- MATERIAL PARA EL AREA DE DEPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4537, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $49,927.56
4536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016215.- COMPRA DE CUADERNILOS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4536, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $102,544.00
4536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016215.- COMPRA DE CUADERNILOS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4536, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,177.40
4535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220016140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4535, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $49,621.32
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,836.00
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $16,588.00
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,743.20
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,134.00
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,081.80
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,447.00
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $30,345.60
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $26,720.60
4534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019486.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4534, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $39,219.60
4533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220017744.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4533, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $118,017.54
4532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016497.- COMPRA DE EQUPIO INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4532, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $34,694.40
4531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014570.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4531, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $160,270.00
4531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014570.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4531, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $249,524.00
4530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $225.83
4530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $35,687.63
4530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4530, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $169,603.51
4529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019089.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4529, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $106,879.50
4526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019112.- COMPRA DE JUEGOS DE BASES G13 PARA TUBO 2 PINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4526, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $765.53
4525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019093.- COMPRA DE RODILLO CON EXTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4525, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $314.97
4524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019069.- COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4524, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $520.01
4524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019069.- COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4524, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $276.03
4523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019064.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4523, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,303.60
4522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220019572.- COMPRA DE MALATHION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4522, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $1,252.80
4521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220019570.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4521, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $696.00
4520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220019467.- COMPRA DE BOTA BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4520, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,113.60
4519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019461.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4519, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $365.40
4519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADQUISICIONES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019461.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4519, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,526.40
4518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019455.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4518, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $1,160.00
4517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019158.- COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4517, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $190.36
4516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019149.- COMPRA DE PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4516, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,018.40
4515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4515, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,689.99
4515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4515, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $600.00
4515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4515, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,252.80
4514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019666.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PTOTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,718.01
4514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019666.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PTOTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-157.95
4513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220019524.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4513, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $707.60
4513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220019524.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4513, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $290.00
4512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220019517.- COMPRA DE CANDADOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4512, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $260.01
4512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220019517.- COMPRA DE CANDADOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4512, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $1,050.03
4511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019675.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4511, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,569.54
4510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019674.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,248.26
4510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019674.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.70
4509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019652.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-253.50
4509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019652.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,757.30
4508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019536.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $837.57
4508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019536.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $273.53
4508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019536.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4508, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $289.72
4507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR ISERMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017974.- SERVICIO DE INSTALACION DE PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4507, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. $2,736,800.00
4506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016415.- PUBLICIDAD EN INTERNET, FINIQUITO MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4506, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.85
4505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 220019696.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-116-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4505, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $-561,692.90
4505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 220019696.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-116-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4505, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $1,872,309.68
4504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019672.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-533.65
4504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019672.- SUMINISTRO DE 821 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,804.47
4503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220019595.- COMPRA VARIAS IMPRSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4503, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $5,983.28
4503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220019595.- COMPRA VARIAS IMPRSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4503, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $4,872.00
4502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220019514.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4502, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,700.00
4501 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019491.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4501, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $14,215.97
4500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220019468.- COMPRA DE MASCARILLA Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $725.00
4500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220019468.- COMPRA DE MASCARILLA Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,624.07
4499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES INGRESOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220019260.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4499, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $13,398.00
4498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019243.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4498, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $6,600.01
4497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019113.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4497, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $13,291.28
4496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019059.- COMPRA DE INVITACIONES E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4496, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $11,774.00
4495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019032.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4495, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,640.00
4494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019031.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4494, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,640.00
4493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019023.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4493, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,187.83
4492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019019.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4492, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $11,808.80
4492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220019019.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4492, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,078.06
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $15,132.20
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $31,842.00
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,902.40
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,731.40
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,693.60
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $37,839.20
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,450.00
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,754.60
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,140.00
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $28,106.80
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $20,584.20
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,473.40
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,776.80
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $15,062.60
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,342.80
4491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019013.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4491, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,672.40
4490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018912.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4490, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147,910.44
4489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018906.- SERVICIO DE MANTENMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4489, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $50,257.58
4488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018885.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4488, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $147,338.73
4487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS UNIDAD ARBOLADO URBANO BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018863.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4487, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $42,500.00
4486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220018853.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4486, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $148,056.08
4485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RUEDA DIAZ GERARDO CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO $17,290.96
4485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RUEDA DIAZ GERARDO CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO $54,652.24
4485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RUEDA DIAZ GERARDO CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO $24,935.36
4485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RUEDA DIAZ GERARDO CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO $52,780.00
4485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RUEDA DIAZ GERARDO CR NO. 220018019.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4485, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO $58,417.60
4484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4484, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $58,961.88
4483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220016334.- INCREMENTO DE SUBSIDIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4483, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,000,000.00
4482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220016255.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4482, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $23,246.40
4482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220016255.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4482, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $25,870.32
4481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016204.- COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4481, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,058.42
4481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016204.- COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4481, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $39,188.51
4481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016204.- COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4481, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $995.29
4480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016166.- plantas para las areas verdes de la ciudad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4480, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $574,928.20
4479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220016107.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4479, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $24,285.76
4478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,583.03
4478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,987.54
4478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,004.40
4478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016081.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,328.80
4477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015877.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4477, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $274.92
4477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015877.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4477, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $4,048.40
4476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220015867.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $60,552.00
4475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015426.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4475, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
4474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARQUE AGUA AZUL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220015109.- COMPRA DE TABLONES Y SILLAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4474, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $39,532.80
4474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220015109.- COMPRA DE TABLONES Y SILLAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4474, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $17,717.84
4473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GONZALEZ SANCHEZ HECTOR BERNARDO CR NO. 220016434.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4473, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ HECTOR BERNARDO $150,304.42
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $650.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $250.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,300.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,400.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,900.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,500.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,100.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,600.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,800.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $100.00
4472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019902.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4472, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,200.00
4471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019509.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4471, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $10,363.16
4471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019509.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4471, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $23,029.25
4470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019477.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4470, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $27,625.40
4470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220019477.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4470, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,335.00
4469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $3,282.80
4469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $2,004.48
4469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $5,976.32
4469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $17,147.12
4469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019131.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4469, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $9,744.00
4468 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ARRENTRAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017368.- RENTA DE RETRO-EXCAVADORA Y RENTA DE CAMION DE 7 METROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4468, A FAVOR DE ARRENTRAC, S.A. DE C.V. $155,426.70
4467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017289.- SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4467, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $44,196.00
4466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016556.- COMPRA DE SELLO DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4466, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $9,744.00
4465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016535.- PRESETNCAION MUSICAL, BANQUETES Y EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4465, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $38,340.00
4464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4464, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $41,352.26
4464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4464, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $3,996.50
4463 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016467.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4463, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,875,714.24
4462 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016441.- COMPRA EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4462, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $38,500.40
4462 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016441.- COMPRA EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4462, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $466.32
4461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220016409.- SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4461, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $46,319.80
4460 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016333.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4460, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $40,936.40
4459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $595.24
4459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,724.80
4459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,311.88
4459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016207.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4459, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,585.67
4458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016155.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO Y COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4458, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $5,000.02
4458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016155.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO Y COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4458, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $204,700.17
4457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,876.56
4457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,148.00
4457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ESTUDIOS Y PROYECTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,774.72
4457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $18,374.40
4457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,276.00
4457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015794.- COMPRA DE MATERIAL PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4457, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,651.45
4456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015257.- ADQUISICION DE JUEGOS MECANICOS Y EJERCITADORES PARA REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS, F. 325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4456, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. $479,343.90
4455 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO ALNEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220015228.- MODULOS CON JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4455, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. $822,708.71
4454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014888.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ROCHA XAVIER DEL 17/03/2005 AL 04/12/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $84,182.39
4454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014888.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ROCHA XAVIER DEL 17/03/2005 AL 04/12/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $50,509.43
4454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014888.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ROCHA XAVIER DEL 17/03/2005 AL 04/12/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $86,959.33
4452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA MULTISERVICIOS ADFINA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019443.- HONORARIOS POR ELABORACION DE DIAGNOSTICO FINANCIERO INTEGRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4452, A FAVOR DE MULTISERVICIOS ADFINA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,136,800.00
4451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019068.- COMPRA DE RECONOMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4451, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $8,468.00
4450 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016414.- PUBLICIDAD EN INTERNET, MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4450, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $92,726.92
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $203,873.48
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,896.20
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $723,058.31
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,511.32
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,090.00
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $14,094.00
4449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008095.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4449, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $24,965.37
4448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220017993.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4448, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $212,788.21
4448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220017993.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4448, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-63,836.46
4447 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015490.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS GENERADOS EN EL RASTRO, PARCIALIDAD DE ORDEN 3843. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4447, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $444,412.44
4446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014201.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4446, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $326,785.92
4445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SYC CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. $361,000.00
4445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SYC CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. $361,000.00
4445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SYC CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. $151,736.00
4445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SYC CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. $95,476.00
4445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SYC CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. $95,476.00
4445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SYC CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013598.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4445, A FAVOR DE SYC CENTRO, S.A. DE C.V. $151,736.00
4444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018933.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4444, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $11,246.76
4443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220016657.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4443, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
4443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220016657.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4443, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
4442 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. CR NO. 220016621.- DIPLOMADO EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4442, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. $36,056.00
4441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220017969.- LICENCIAS DE AUTOCAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4441, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $33,846.48
4440 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO CIVIL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017316.- COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4440, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $33,350.00
4439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220016835.- APUNTALAMIENTO DE LA EXP. DEL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4439, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $35,999.44
4438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016757.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4438, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,976.17
4438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016757.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4438, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $4,769.92
4438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y GESTION URBANA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016757.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4438, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $25,533.92
4437 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016186.- COMPRA DE LAP TOP Y REGULADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4437, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $35,126.78
4436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017743.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4436, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $31,910.24
4435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- COMPRAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4435, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $22,898.40
4435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- COMPRAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4435, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $4,268.80
4435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- COMPRAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4435, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $3,375.60
4434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220016655.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4434, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
4434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220016655.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4434, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
4433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE CR NO. 220016073.- EVENTO CULTURAL DE LA OBRA DE TEATRO "VALENTINA" Y "LAS VOCES DE TODAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4433, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE $34,834.80
4432 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017965.- ENCUADERACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4432, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $28,257.60
4431 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017288.- SERVCIO DE RENTA DE MESA TABLON CON MANTEL BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4431, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,252.80
4430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $348.00
4430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $16,814.20
4430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $9,726.60
4430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,941.84
4430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015982.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4430, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $928.00
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-121.55
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,689.73
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-196.30
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-155.35
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-715.00
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,322.09
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,135.14
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,777.00
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-273.00
4429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019285.- SUMINISTRO DE 1,957 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4429, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,969.40
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,873.55
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,777.00
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-715.00
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-190.45
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,071.51
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
4428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- SUMINISTRO DE 2,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4428, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,888.50
4427 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018978.- COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4427, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $12,438.68
4426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220017958.- COMPRA DE GABIENTE PARA LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4426, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $17,226.00
4425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4425, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,292.50
4425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4425, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $17,864.81
4425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4425, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,619.20
4424 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220016312.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4424, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $15,900.00
4423 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016253.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4423, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $14,500.00
4422 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019287.- SUMINISTRO DE 1,390 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,854.30
4421 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019286.- SUMINISTRO DE 1,509 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4421, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,612.33
4420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220018028.- COMPRAP DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4420, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,869.92
4420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROCESOS CIUDADANOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220018028.- COMPRAP DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4420, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,913.08
4420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220018028.- COMPRAP DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4420, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,157.60
4419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017741.- COPMRA DE PALAS PARA CAMISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4419, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $7,934.40
4418 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016745.- COMPRA DE BANDERA DEL MPIO. Y POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4418, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $11,994.40
4417 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012995.- SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4417, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $10,350.00
4416 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018986.- COMPRA DE COFFE BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4416, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,911.00
4415 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018951.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4415, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $4,872.00
4414 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018949.- COPMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,829.09
4414 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220018949.- COPMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4414, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,013.60
4413 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DESPACHO CGCC MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220018945.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4413, A FAVOR DE MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO $7,041.70
4412 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018932.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4412, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $6,206.00
4411 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018900.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4411, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-301.60
4411 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018900.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4411, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,280.48
4410 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018867.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4410, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. $3,758.40
4409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220018029.- COMPRA MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4409, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $5,536.47
4407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019274.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-193.05
4407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019274.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,099.79
4406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019092.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4406, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $89,066.04
4405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220015892.- COMPRA DE BATAS, FILIPINAS, MANDILES Y PANTALONES DE GABARDINA Y EJECUTIVO DE DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4405, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $8,461.04
4405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220015892.- COMPRA DE BATAS, FILIPINAS, MANDILES Y PANTALONES DE GABARDINA Y EJECUTIVO DE DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4405, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $17,995.08
4404 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO CR NO. 220014774.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-038-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4404, A FAVOR DE JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO $347,505.56
4403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS PARA REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4403, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $35,728.00
4402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018937.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4402, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $149,950.98
4401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220015111.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4401, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $343,592.75
4401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220015111.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4401, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $115,512.25
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $210,110.80
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $9,926.70
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $16,605.98
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $8,047.50
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $58,149.64
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $26,539.64
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $14,243.06
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $175,059.08
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $11,559.98
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $341,588.68
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $79,252.36
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $73,116.54
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $12,269.32
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $231,546.44
4400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE RAYOS X MES DE JULIO PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4400, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $191,262.54
4399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017733.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16 DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4399, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. $544,138.92
4399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017733.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16 DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4399, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. $-163,241.68
4398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220015404.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4398, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $98,089.79
4398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220015404.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4398, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $-29,426.94
4397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASESYDIS, S.C. CR NO. 220016173.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4397, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. $598,212.00
4393 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220015994.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4393, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $159,800.00
4392 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015785.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4392, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $1,689,864.80
4391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015312.- SERVICIO DE ENLACE Y INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4391, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $972,660.00
4390 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASPAVI S.A. DE C.V. CR NO. 220013385.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4390, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. $3,569,607.22
4390 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASPAVI S.A. DE C.V. CR NO. 220013385.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4390, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. $-1,070,882.17
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $22,568.51
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,193.59
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $29,837.75
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $37,455.69
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $3,770.00
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $24,047.90
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $35,955.19
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $37,513.56
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $14,790.00
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,408.00
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $9,526.15
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $39,878.99
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $3,191.16
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,578.10
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $43,298.69
4389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 220018916.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4389, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $25,511.71
4388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- COMPRA DE PAQUETES DE UTILES NIVEL PREESCOLAR, ORDEN 4663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4388, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $540,300.60
4387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015334.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4387, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $456,170.00
4387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015334.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4387, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $228,085.00
4387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015334.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4387, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $228,085.00
4386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015311.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4386, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $240,499.96
4385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS EEG GABINETE DE VINCULACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015325.- COMPRA DE MEZCLA FRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4385, A FAVOR DE EEG GABINETE DE VINCULACION, S.A. DE C.V. $150,568.00
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $17,480.91
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $55,926.16
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CONTABILIDAD ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $307.88
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $722.99
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $17,807.93
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $31,944.29
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $33,535.39
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,031.05
4384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014306.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4384, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $9,917.00
4383 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015462.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4383, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $36,920.87
4382 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015398.- COMPRA DE VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4382, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $69,008.40
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,027.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,018.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,992.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,809.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,722.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,275.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,769.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,061.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,028.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,131.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,802.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,455.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,798.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,027.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,790.00
4381 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014125.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4381, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $615.00
4380 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010808.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4380, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $67,651.20
4379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220018923.- BOLETOS DE INVITADOSA DEL MPIO. DE GDL. GANADORES DEL CAMPUS PARTY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4379, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $48,546.00
4378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220018922.- BOLETO DE AVION PARA SESOR EN TERRITORIO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4378, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $4,800.00
4377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220018901.- SERVICIO DE PODOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4377, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $355,915.26
4376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016512.- BOLETOS DE AVION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4376, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $50,906.00
4375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016509.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4375, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $71,465.00
4374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUADRA URBANISMO SA DE CV CR NO. 220019667.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4374, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV $1,263,120.00
4373 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220019242.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4373, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $69,066.40
4373 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220019242.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4373, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $196,173.99
4372 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220016432.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4372, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $292,762.37
4369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIO A TRES S.C. CR NO. 220018972.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN Y SUPERVISION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4369, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. $174,000.00
4368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017349.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS Y COMPRA DE BICICLETA FIJA CON GENERADOR DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4368, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. $96,689.48
4368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5220 APARATOS DEPORTIVOS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017349.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS Y COMPRA DE BICICLETA FIJA CON GENERADOR DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4368, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. $15,462.80
4367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220019478.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4367, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,594,897.47
4366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220019170.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL DECRETO D35/14/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4366, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $3,082,873.00
4365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016845.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4365, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $281,605.12
4364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014264.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4364, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $939,600.00
4363 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012287.- COMPRA DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4363, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $10,306.60
4361 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220018861.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4361, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $141,744.97
4360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016848.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4360, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $93,568.51
4359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016552.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4359, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $65,044.00
4359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016552.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4359, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $78,807.60
4358 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016355.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4358, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
4357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016354.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4357, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $33,832.40
4356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016352.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4356, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,437.08
4355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016351.- SERVICIO DE TELEFONO POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4355, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $169,300.73
4354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016350.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4354, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
4353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015888.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $12,218.00
4353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015888.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,016.00
4353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015888.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $50,286.00
4352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015425.- SERVICIO PROFESIONALES POR ELMES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4352, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
4351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220015103.- APUNTALAMIENTO LIGERO EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS P/EVENTO "MARAKAME". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4351, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $39,092.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,650.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,150.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,850.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,250.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,000.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,350.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,250.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,850.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
4350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015043.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4350, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,000.00
4349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013502.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4349, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,375.68
4349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013502.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4349, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $35,806.88
4348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,028.76
4348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,357.79
4348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,357.79
4348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,357.79
4348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013306.- REPARCION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4348, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,357.79
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $21,628.20
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,881.53
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $21,793.15
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,253.72
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,955.04
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $23,892.97
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,890.14
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,158.99
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,064.22
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,373.02
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,636.60
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $17,382.95
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,468.08
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $28,614.41
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,331.14
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $29,571.30
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,649.63
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $29,793.67
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,499.10
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,294.19
4347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018929.- REFACCIONES AUTOMOTRICES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4347, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,740.06
4346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018887.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4346, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $145,984.98
4345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ALCALA MARTIN JORGE CR NO. 220016376.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4345, A FAVOR DE ALCALA MARTIN JORGE $159,645.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $204.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $89.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $319.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $354.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $144.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $227.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $198.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $399.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $284.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $244.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $85.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $85.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $99.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $245.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $396.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $183.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $195.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $78.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $74.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $297.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $51.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $309.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $284.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $199.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $329.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $354.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $244.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $170.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $304.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $285.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $204.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $147.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $148.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $199.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $138.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $99.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $274.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $354.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $329.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $117.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $85.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $99.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $354.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $239.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $203.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $258.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $354.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $99.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $98.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $223.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $195.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $101.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $190.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $179.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $100.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $239.00
4344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4344, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $290.00
4343 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019259.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4343, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $89,914.38
4342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019173.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4342, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $809,546.10
4341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220017061.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIOANL DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4341, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $120,000.00
4341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220017061.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIOANL DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4341, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $120,000.00
4340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016748.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4340, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $324,520.40
4339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016613.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4339, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24.00
4339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016613.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4339, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22.08
4338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220016547.- DONATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4338, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
4337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220016483.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4337, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,121.97
4335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220016364.- SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4335, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
4334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220016363.- PRIMERA QUNCIENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4334, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
4333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016152.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4333, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $162,542.51
4332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015914.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4332, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $168,727.24
4331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015787.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4331, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $1,067,551.16
4330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASPAVI S.A. DE C.V. CR NO. 220013614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4330, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. $2,277,838.44
4330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASPAVI S.A. DE C.V. CR NO. 220013614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y COLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4330, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. $-683,351.53
4321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARQUE AGUA AZUL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 22009163.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION Y DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4321, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $1,491.18
4321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 22009163.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION Y DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4321, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $120,751.36
4320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ADQUISICIONES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018984.- UNIFORMES PARA PERSONAL DE ADQUISICIONES, FACTURA FC-0000059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4320, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $12,279.00
4319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018973.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4319, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,603.57
4318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018883.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4318, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,988.00
4318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018883.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4318, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,122.64
4317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220018217.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4317, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $6,380.00
4316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018107.- COMPRA DE CONSUMBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4316, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $3,358.20
4316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018107.- COMPRA DE CONSUMBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4316, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $11,832.00
4316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018107.- COMPRA DE CONSUMBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4316, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $11,052.48
4315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017987.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $3,765.12
4315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017987.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $9,697.60
4315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017987.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $4,924.20
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,868.52
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $549.84
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,639.00
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $167.04
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33.32
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35.93
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $413.18
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,978.50
4314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,203.30
4313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,508.00
4313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,493.84
4313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,936.80
4313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,575.17
4313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $592.76
4312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017964.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4312, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $15,844.65
4311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017953.- COMPRA DE ASIENTO PARA W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4311, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,664.48
4310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017747.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4310, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $6,987.17
4309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4309, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $5,365.23
4309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4309, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $9,237.04
4309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4309, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,238.88
4308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017318.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $3,572.80
4308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017318.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $6,728.00
4308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017318.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $3,248.00
4307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017309.- COMPRA DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4307, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,054.24
4306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017306.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4306, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,037.58
4305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220017286.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4305, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $10,718.40
4305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220017286.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4305, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $3,410.40
4304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016853.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $87,012.21
4303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,856.00
4303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,558.80
4303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,563.36
4303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $234.90
4302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016751.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4302, A FAVOR DE GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. $26,395.10
4301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220016693.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4301, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $19,339.52
4301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO CIVIL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220016693.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4301, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $4,714.24
4300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016685.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4300, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $11,522.28
4299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,015.97
4299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,437.90
4299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $756.00
4299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGAIG TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016675.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4299, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $555.00
4298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220016616.- COMPRA DE ALILENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4298, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $86,000.00
4298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220016616.- COMPRA DE ALILENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4298, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $6,400.00
4297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015999.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4297, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $6,020.40
4296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220015983.- COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4296, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $1,386.20
4296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220015983.- COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4296, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $11,753.12
4295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $449.86
4295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,817.25
4295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $181.15
4295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,526.00
4295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIR. DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,450.00
4295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,540.21
4295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015980.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4295, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,255.70
4294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015974.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4294, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $17,458.00
4294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015974.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4294, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $69,832.00
4293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220015941.- SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4293, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $32,946.67
4292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015857.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4292, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $49,702.52
4291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4291, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $53,485.00
4291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4291, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $18,500.00
4291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4291, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $19,986.50
4290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015540.- COMPRA DMEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4290, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $95,100.00
4289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,150.82
4289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,654.08
4289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $15,549.42
4289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $459.64
4289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015461.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4289, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $99,767.69
4288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,016.00
4288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $66,506.93
4288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,227.66
4288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,134.73
4288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,637.01
4288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,808.78
4288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4288, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $255.20
4287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015335.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4287, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $81,418.08
4286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015254.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, JEF. GABINETE, FACTURA A-82. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4286, A FAVOR DE GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. $104,400.00
4285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL JAVATEAM, S.C. CR NO. 220015149.- SOFTWARE PARA DESARROLLO DE SISTEMA BECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4285, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $155,000.00
4284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $4,850.83
4284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,454.79
4284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $58,012.82
4284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $11,408.60
4284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015140.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4284, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $227.65
4283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220015054.- COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4283, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $98,832.00
4282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220014861.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE DIC.2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4282, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
4281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015451.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4281, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. $19,262,956.18
4280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016469.- COMPRA DE LLAVES GLOBO DE PASE DE PVC ALTA 3/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4280, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $714.44
4279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHP CAEC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017989.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4279, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,889.00
4278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4278, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $9,856.25
4277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017025.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4277, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $7,344.54
4276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018904.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4276, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,872.00
4276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018904.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4276, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,428.80
4275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017315.- COMPRA DE JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4275, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $23,466.80
4274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016634.- SERVICIO DE AJUSTE Y REPARACION DE INSTRUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4274, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. $26,999.94
4273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220018858.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4273, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $96,792.05
4272 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. CR NO. 220016636.- ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESC. DE MUSICA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4272, A FAVOR DE MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. $4,892.03
4271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013074.- REPARACION DE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4271, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $203,301.02
4270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017355.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4270, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,796.31
4269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017345.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4269, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,656.00
4269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017345.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4269, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,894.49
4268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016646.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4268, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $4,160.04
4267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018925.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4267, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,123.67
4266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220017967.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4266, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,921.68
4265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD ARBOLADO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017341.- COMPRA DE DE AZADON E HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4265, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $3,350.08
4264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016695.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4264, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,246.00
4264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016695.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4264, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,869.00
4264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016695.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4264, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $654.01
4263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220016679.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4263, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $2,784.00
4262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4262, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,962.18
4262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016674.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4262, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $975.33
4261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4261, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $900.00
4260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018852.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4260, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
4260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018852.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4260, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,767.50
4259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,135.14
4259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018849.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.30
4258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018009.- COMPRA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4258, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,635.61
4257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017937.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4257, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-115.70
4257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017937.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4257, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,258.46
4256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016842.- SUMINISTRO DE 208 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4256, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,324.96
4255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016683.- COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTA PARA AUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4255, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,566.00
4254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016672.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4254, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $857.76
4254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016672.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4254, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $186.25
4253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016228.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4253, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $964.90
4252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018032.- COMPRA DE ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4252, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $640.32
4251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017941.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-89.70
4251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017941.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $975.66
4250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017720.- COMPRA DE THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4250, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $551.00
4249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016604.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4249, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $501.90
4248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016357.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4248, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $856.03
4247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220016280.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4247, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $842.20
4246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4246, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $466.96
4245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016713.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4245, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $424.20
4244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016470.- COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR COBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4244, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $316.91
4243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016377.- COMPRA DE RESISTOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4243, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $440.80
4242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220018896.- COMPRA DE BOTE DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4242, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $287.68
4241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220018106.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4241, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $292.32
4240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017033.- COMPRA DE VARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4240, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $291.33
4239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARQUE AGUA AZUL OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016669.- COMPRA DE SUDADERA CON GORRO CIERRE AL FRENTE Y BOLSILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4239, A FAVOR DE OPERADORA DE ROPA, S.A. DE C.V. $14,615.19
4238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015944.- SERVICIOS DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4238, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $70,296.00
4237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CADENA HERNANDEZ ARTURO CR NO. 220015933.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4237, A FAVOR DE CADENA HERNANDEZ ARTURO $92,800.00
4236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015887.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4236, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $3,061.63
4236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015887.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4236, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $154,268.40
4235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220018854.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4235, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $114,130.68
4234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARQUE AGUA AZUL EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016678.- COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4234, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $294.64
4234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016678.- COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4234, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $1,508.00
4233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. CR NO. 220016635.- ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS PARA LA ESCUELA DE MUSICA FLORES MAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4233, A FAVOR DE MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. $4,772.00
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $10,789.41
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $4,910.02
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,619.46
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,497.33
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $15,446.24
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ATENCION CIUDADANA ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,260.37
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $32,145.60
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $81,901.36
4232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4232, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,225.19
4231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220018856.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4231, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $149,318.85
4230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014757.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1* DE SEPT. AL 11 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4230, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $153,120.00
4229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4229, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $145,674.47
4228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018866.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4228, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $149,574.33
4227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018909.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4227, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $143,270.44
4226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018874.- REFACCIONES DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4226, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $124,172.70
4225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220015428.- EVENTO CULTURAL TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4225, A FAVOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. $112,520.00
4224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015227.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4224, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $109,296.36
4223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015225.- COMPRA DE MATERIAL DE DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4223, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $96,947.70
4223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015225.- COMPRA DE MATERIAL DE DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4223, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,610.00
4223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015225.- COMPRA DE MATERIAL DE DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4223, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,175.84
4222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014886.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4222, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $94,856.68
4221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013947.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4221, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $112,177.22
4220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4220, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,640.35
4220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4220, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $4,505.79
4220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4220, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $98,341.38
4219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,756.68
4219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $18,796.26
4219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,752.99
4219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018877.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4219, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,224.78
4218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015379.- SERVICIO DE EVENTO Y MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4218, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,121.45
4218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015379.- SERVICIO DE EVENTO Y MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4218, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $64,844.00
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014885.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4217, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $78,797.50
4216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018924.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4216, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $21,608.99
4216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018924.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4216, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,997.99
4215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015413.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4215, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $53,588.75
4214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014907.- SERVICIO DE POLARIZADO DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4214, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $57,629.02
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,475.52
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $7,621.20
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $3,601.80
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $3,085.60
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $9,951.76
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $4,813.42
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $126.44
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $905.34
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $101.62
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,907.91
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4213, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $20,532.35
4212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220015423.- HONORARIOS PROFESIONALES DE IGUALA POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4212, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
4211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220015421.- HONORARIOS PROFESIONALES DE IGUALA POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4211, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
4210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015308.- COMPRA DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4210, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $47,412.63
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $22,139.27
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,838.74
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,656.77
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,397.35
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,983.07
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220018879.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4209, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,792.24
500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020319.- MATERIAL REQUERIDO PARA PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, FACTURA 22973PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E500, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,145.05
499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019224.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO Y MESA TIPO TABLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E499, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $17,400.00
498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA CR NO. 220018870.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA $68,432.58
497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019890.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,808.03
496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020028.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E496, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $31,718.36
495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $30,303.28
495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $65,163.00
495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $16,258.56
494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019129.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E494, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $440,505.36
493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019704.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E493, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,989.24
492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019739.- COMPORA DE RADIOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E492, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,789.80
491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019141.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E491, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $1,290,291.78
490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015856.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $533.60
489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020152.- COMPRA DE BLANCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,039.80
488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220019710.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,549.60
487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220020025.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E487, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $38,193.46
487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220020025.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E487, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $633.07
486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019142.- COMPRA DE MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E486, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. $3,131,884.00
485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220018895.- COMPRA DE COMUTADORA DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E485, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $74,852.19
484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013642.- COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E484, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,566.00
483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020024.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E483, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $55,092.89
482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020020.- COMPRA DE MATERIAL DE CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $28,549.75
481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020004.- COMPRA DE VENTILADORES Y ENFRIADOR-CALENTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,002.00
481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020004.- COMPRA DE VENTILADORES Y ENFRIADOR-CALENTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,798.84
480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016692.- IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E480, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $121,092.40
479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $4,562.11
478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020026.- COMPRA DE CONTACTO TOMO DE CORRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. $754.00
477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019884.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,102.00
476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220019741.- COMPRA DE MATERIAL DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,449.97
475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019733.- COMPRA DE FERRETRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,357.95
474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019709.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. $5,064.56
473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019708.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $5,880.04
472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019151.- MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. $199,931.18
471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019150.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL, ILUMINACION CONTINUA Y MATERIAL P/PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E471, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. $38,688.32
471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019150.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL, ILUMINACION CONTINUA Y MATERIAL P/PROCESAMIENTO DE INDICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E471, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. $23,855.40
470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019148.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E470, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $370,203.79
469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220019114.- COMPRA DE CONECTOR "Y" METALICO ENTRADA 3/4" PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $312.50
468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 220019865.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $4,000.00
467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220019863.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $4,000.00
466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 220019862.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $4,000.00
465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220019858.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $4,000.00
464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 220019857.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $4,000.00
463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 220019856.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $4,000.00
462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 220019855.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $4,000.00
461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220019854.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $4,000.00
459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 220019847.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $4,000.00
458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 220019845.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $4,000.00
457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220019844.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $4,000.00
456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 220019842.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $4,000.00
455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 220019841.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $4,000.00
454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 220019840.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $4,000.00
453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220019839.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $4,000.00
452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 220019836.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $4,000.00
451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 220019834.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $4,000.00
450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 220019832.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $4,000.00
449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 220019831.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $4,000.00
448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 220019830.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $4,000.00
447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220019828.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $4,000.00
446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 220019824.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $4,000.00
445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 220019823.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $4,000.00
444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 220019822.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $4,000.00
443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 220019821.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $4,000.00
442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220019820.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $4,000.00
441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 220019817.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $4,000.00
440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 220019815.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $4,000.00
439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220019814.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $4,000.00
438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 220019813.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $4,000.00
437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220019811.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $4,000.00
436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 220019810.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $4,000.00
435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019809.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $4,000.00
434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 220019808.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $4,000.00
433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220019806.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $4,000.00
432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 220019805.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $4,000.00
431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220019804.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $4,000.00
430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 220019803.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $4,000.00
429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 220019802.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $4,000.00
427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 220019799.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $4,000.00
426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220019798.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $4,000.00
425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220019797.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $4,000.00
424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 220019796.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E424, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $4,000.00
423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220019795.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $4,000.00
422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 220019793.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $4,000.00
421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 220019791.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $4,000.00
420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 220019788.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $4,000.00
419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220019787.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $4,000.00
418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 220019785.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $4,000.00
417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 220019784.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E417, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $4,000.00
285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ELEC 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL CR NO. 220019444.- COSTOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN PROCESO JUDICIAL PROCEDIMIENTO CAS 2015/O/4205, 2DO. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL $40,700.00
270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016478.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,097,663.90
270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016478.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,419,534.80
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $46,172.00
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,696.12
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,611.32
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016534.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUIJAS GAMIÑO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,600.06
268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $53,049.51
268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,287.26
268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,317.50
268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ DIAZ ARIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,429.24
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,503.48
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,935.92
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,087.88
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016000.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01/05/ AL 31/10 DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $569.55
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,139.98
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,781.72
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,384.34
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016504.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $409.92
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $624.45
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $146.93
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $220.40
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HUERTA JAVIER FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184.90
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,331.16
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,274.72
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,521.22
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016575.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $844.70
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,035.92
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,949.36
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,424.08
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016201.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,202.54
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $46,682.42
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,025.60
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,755.00
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016203.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEJIA CORTES ALEJANDRO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,987.27
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,996.14
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,233.50
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,352.02
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BOTELLO FLORES MARTIN DEL 01/02/2010 AL 24/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,803.54
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014870.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $81,230.23
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014870.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,408.75
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $50,645.36
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,627.76
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,259.38
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014875.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RENTERIA JAIME MA. AUXILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,196.64
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,035.32
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,800.08
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,957.00
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014884.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORENO AGUILAR MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,410.39
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,218.56
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,983.40
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,167.52
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BELLO REYES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,001.83
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017340.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES GONZALEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $199,376.37
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017340.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES GONZALEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,794.66
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015991.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,059,175.08
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015991.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,411,837.08
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014771.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,057,275.65
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014771.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,411,457.09
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $34,962.42
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,488.60
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,323.28
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220016199.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREDO AVALOS FELIPE DEL 07/10/2015 AL 19/09/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,462.16
185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 220019848.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $4,000.00
184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 220019800.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $4,000.00
183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO CR NO. 220019864.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO $4,000.00
182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA CR NO. 220019861.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA $4,000.00
181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220019860.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $4,000.00
180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SIMENTAL REYES MARIA INES CR NO. 220019859.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE SIMENTAL REYES MARIA INES $4,000.00
179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA CR NO. 220019853.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA $4,000.00
178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO KARLA YADIRA CR NO. 220019852.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE RUIZ LUCIO KARLA YADIRA $4,000.00
177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO JOSE ABEL CR NO. 220019851.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL $4,000.00
176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS CR NO. 220019850.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS $4,000.00
175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ HUERTA MARTIN CR NO. 220019849.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MARTIN $4,000.00
174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN CR NO. 220019846.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN $4,000.00
173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220019843.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $4,000.00
172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI CR NO. 220019838.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI $4,000.00
171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO BECERRA ROBERTO CR NO. 220019837.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE NAVARRO BECERRA ROBERTO $4,000.00
170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORALES ESPINO MITZY FAITH CR NO. 220019835.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE MORALES ESPINO MITZY FAITH $4,000.00
169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI CR NO. 220019833.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI $4,000.00
168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO CR NO. 220019829.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO $4,000.00
167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019827.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL $4,000.00
166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANZO GONZALEZ JANETTE CR NO. 220019826.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE $4,000.00
165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220019825.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $4,000.00
164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN CR NO. 220019819.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN $4,000.00
163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL CR NO. 220019818.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL $4,000.00
162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA CR NO. 220019816.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA $4,000.00
161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO CR NO. 220019812.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO $4,000.00
160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH CR NO. 220019807.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH $4,000.00
159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA CR NO. 220019801.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA $4,000.00
158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARRION PRECIADO ESMERALDA CR NO. 220019794.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE CARRION PRECIADO ESMERALDA $4,000.00
157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220019792.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $4,000.00
156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVALOS RAMIREZ CESAR CR NO. 220019790.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE AVALOS RAMIREZ CESAR $4,000.00
155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMENTA NILA MARIA DE JESUS CR NO. 220019789.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS $4,000.00
154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALONSO DELGADO ARTURO CR NO. 220019786.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO $4,000.00
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALL ACCESS TALENT INC CR NO. 22009100.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO "FURA DELS BAUS" EN FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC $2,953,720.00
153 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALL ACCESS TALENT INC CR NO. 220020195.- PAGO FINAL DE LA PRESENTACION DE LA "FURA DELS BAUS" DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC $586,926.86
152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALL ACCESS TALENT INC CR NO. 220016723.- PAGO PARCIAL DE LA PRESENTACION DE LA "FURA DELS BAUS" DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC $587,436.20
151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALL ACCESS TALENT INC CR NO. 220016722.- PAGO PARCIAL DE LA PRESENTACION DE LA "FURA DELS BAUS" DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALL ACCESS TALENT INC $1,745,540.55
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220019875.- PAGO DE ESTIMACION 2 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 2DA ETAPA, RENOVACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $403,807.18
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019681.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $825,600.00
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019679.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $554,200.00
120 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220019678.- PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $532,041.31
119 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220019635.- PAGO ESTIMACION NO.-7, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $683,361.65
118 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. CR NO. 220019555.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. $1,025,678.46
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220015781.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,203,363.97
112 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220019199.- PAGO ESTIMACION No.- ESTIMACION 10,SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $190,728.74
111 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220018985.- PAGO ESTIMACIÓN 1 CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,269,741.92
110 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220018969.- PAGO ESTIMACIÓN 13 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $755,729.79
109 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. CR NO. 220018967.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15: 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. $861,491.95
108 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220018958.- PAGO 25% ANTICIPO DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITÁN EL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $499,194.88
79 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220020064.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCTUBRE 2016, SERVICIO PORTEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $7,685,093.00
78 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220020059.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,890,506.99
77 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220020065.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,016,415.00
73 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,171,917.81
73 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,298,059.56
73 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $6,613,063.89
73 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019087.- ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,258,430.20
72 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016729.- DIFERENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,000,000.42
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019074.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $3,999,586.04
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019167.- COMPRA DE PAQUETE PARA EQUIPAMENTO DE COMEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $769,259.99
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019269.- ESFIGMOMANMETRO ANEROTE PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. $11,361.50
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220019168.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $291,777.12
60 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220019598.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $2,088,030.71
60 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220019598.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-626,409.21
59 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019162.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,129,670.64
58 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000083.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC053 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
58 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220017034.- COMPRA DE 10 REFRIGERADORES PARA VACUNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $952,857.18
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220019202.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $670,933.05
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220019202.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $-201,279.92
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000086.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC054 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220019210.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $279,766.11
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220019210.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-83,929.83
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000085.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC056 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220019208.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $608,907.86
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220019208.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-182,672.36
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000084.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC055 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000082.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC052 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019081.- EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAR Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LAS AREAS DE ATENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,156,272.92
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220018918.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-387,695.06
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220018918.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,292,316.88
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000081.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC051 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
52 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000080.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC050 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
51 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000079.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC049 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
50 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000078.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC048 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
49 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000077.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC047 PROMOCION DE LOS DRECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
48 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000076.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC046 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
47 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000075.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC045 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
46 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000074.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC044 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
45 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000073.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC043 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
44 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000072.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC042 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
43 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000071.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC041 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
42 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000070.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC040 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
41 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000069.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC039 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
40 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000068.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC038 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
39 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000066.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC037 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
38 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000065.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC036 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
37 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000064.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC035 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
36 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000063.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC034 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
35 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000062.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC033 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
34 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000061.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC032 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
33 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000060.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC031 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
32 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000059.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC028 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓ LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
31 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220019481.- PAGO DE ANTICIPO 25%, SEGUN CONTRATO DE DOP-CON-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $362,625.00
31 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. CR NO. 81000058.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC027 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. APORTACIÓ LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE PADRES PARA SIEMPRE, A.C. $8,891.00
30 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $331,881.88
30 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000057.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC030 "REPOSTERÍA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $67,214.00
29 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000056.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC029 "APLICACIÓN DE UÑAS" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $60,729.00
28 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000055.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC026 "ARMADO DE HUARACHES (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $73,110.00
27 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000054.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC025 "CREACIÓN DE DRONES (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $94,995.00
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 CHEQUES INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 220016322.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-106-16 REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA " DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $773,949.63
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220019103.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $1,403,093.42
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220019103.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-350,773.36
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000053.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC024 "PROGRAMA DE DISPOSITIVOS MOVILES (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $70,162.00
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019200.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $1,140,802.44
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000051.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC022 "SOLUCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $49,526.00
24 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019157.- PAGO ANTICIPO 25%, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-121-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R.L. DE C.V. $355,437.71
24 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000050.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC021 "ASISTENTE EJECUTIVO (CERTIFICADO)" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $41,862.00
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019072.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $479,954.99
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019072.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-119,988.75
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000049.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC020 "ARTES PLÁSTICAS" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $14,292.00
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220018898.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $737,972.01
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000048.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC019 "YOGA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $12,771.00
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000047.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC018 "TEATRO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $14,292.00
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000046.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC017 "MANUALIDADES PAPIROFLEXIA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $12,771.00
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000045.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC016 "DANZA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $14,292.00
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000044.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC015 "ARTES MARCIALES" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $13,655.00
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000043.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC014 "BAILE URBANO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $12,771.00
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000042.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC013 "BAILE Y RITMOS LATINOS" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $14,292.00
15 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000041.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC012 "FOTOGRAFÍA" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $14,292.00
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000040.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC011 "BAILE Y ACONDICIONAMIENTO FISICO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $28,584.00
13 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000039.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC010 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,467.00
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220019693.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,444,626.63
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000038.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC009 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,455.00
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220019692.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,889,930.37
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000037.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC008 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,467.00
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. CR NO. 220019493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. $2,018,969.69
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. CR NO. 220019493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. $-504,742.41
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000036.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC007 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,467.00
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220019983.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $1,481,902.91
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV CR NO. 220019492.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV $179,616.59
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV CR NO. 220019492.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV $-44,904.15
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220019922.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $260,056.71
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000035.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC006 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,467.00
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220019764.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $1,231,503.05
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220019925.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,044,474.49
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220019925.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-313,342.35
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220019088.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $97,235.13
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000034.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC005 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $9,233.00
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220019586.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDRL-LP-137-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $451,626.28
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220019586.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDRL-LP-137-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-135,487.87
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220018942.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $901,272.99
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000033.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC004 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,455.00
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220019154.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $1,138,900.74
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000032.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC003 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,467.00
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000031.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC002 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $8,467.00
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220019976.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $3,271,417.81
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER CTA. 0106457274 HABITAT 2016 LOCALES, ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 81000030.- PAGO POR EL PROYECTO 140391DC001 "PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" APORTACIÓN LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $17,110.00
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220019975.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,860,536.84
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019669.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16: CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $220,110.84
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANCO DEL BAJIO CTA 16352882 ESPACIOS PUBLICOS 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220019229.- PAGO DE ANTICIPO 30% FEDERAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-201-16 FEDERAL - REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $342,738.79
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANCO DEL BAJIO CTA 16352783 ELEC ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016, LOCALES 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220019230.- PAGO DE ANTICIPO 30% ESTATAL-MUNICIPAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-201-16 ESTATAL / MUNICIPAL - REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $372,492.40
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220019978.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,559,193.79
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220019722.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $744,268.91
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN 65504870636 INF DEP CONADE 15 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220019722.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $-248,090.51
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220019981.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-MER-CI-233-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO OBREGÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV $1,159,602.23
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BANORTE CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220019977.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,765,387.68
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016532.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $436,886.10
29 Detalle Factura de click aquí 30/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220019236.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $1,189,500.00
164483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA RAMOS CARLOS CR NO. 220019192.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164483, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS $7,011.84
164482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220019191.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164482, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $7,304.00
164481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220019190.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164481, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $8,618.72
164480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220019189.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164480, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $9,056.96
164479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220019188.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164479, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $8,472.64
164478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO CR NO. 220019187.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164478, A FAVOR DE RAMIREZ MORENO OSWALDO ROGELIO $730.40
164477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220019186.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164477, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $5,404.96
164476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019185.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164476, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $7,157.92
164475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019184.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164475, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $7,888.32
164474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA CR NO. 220019183.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164474, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA $1,168.64
164473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220019182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164473, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $4,820.64
164472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220019181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164472, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $13,293.28
164471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220019180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164471, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $9,349.12
164470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220019179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164470, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $9,056.96
164469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220019178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164469, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $9,641.28
164468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO CR NO. 220019177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164468, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO $1,022.56
164467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220019176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164467, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $9,787.36
164466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164466, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $11,978.56
164465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ BLANCO OFELIA CR NO. 220019051.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164465, A FAVOR DE VALADEZ BLANCO OFELIA $6,865.76
164464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220019050.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164464, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $7,304.00
164463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS CR NO. 220019049.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164463, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS $146.08
164462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220019048.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164462, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $5,989.28
164461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220019047.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164461, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $7,157.92
164459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN CR NO. 220019045.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164459, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN $7,011.84
164458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019044.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164458, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $3,652.00
164457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220019043.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164457, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $5,258.88
164456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019042.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164456, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $5,112.80
164455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO CR NO. 220019041.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164455, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO $3,359.84
164454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH CR NO. 220019040.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164454, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH $8,618.72
164453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220019039.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164453, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $12,562.88
164452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220019038.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164452, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $2,629.44
164451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220019037.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164451, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $3,067.68
164450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220019036.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164450, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,719.68
164449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220019035.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164449, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $3,359.84
164448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220019034.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164448, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $16,799.20
164447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220019009.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164447, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $11,248.16
164446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS CR NO. 220019008.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164446, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS $3,213.76
164445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220019007.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164445, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $10,517.76
164444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220019006.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164444, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $10,225.60
164442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN CR NO. 220019004.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164442, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN $7,888.32
164441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019003.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164441, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $11,832.48
164440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220019002.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164440, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $11,248.16
164439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019001.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164439, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $9,495.20
164438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO CR NO. 220019000.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164438, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO $2,629.44
164437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH CR NO. 220018999.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164437, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH $9,933.44
164436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220018998.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164436, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $13,293.28
164435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220018997.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164435, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $8,618.72
164434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220018996.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164434, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $5,258.88
164433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220018995.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164433, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $9,787.36
164432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220018994.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164432, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $8,180.48
164431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220018993.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOSMINERVA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164431, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $15,338.40
4208 Detalle Factura de click aquí 29/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO COMERCIAL LEICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016645.- COMPRA DE MODULOS DE RECREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4208, A FAVOR DE COMERCIAL LEICAM, S.A. DE C.V. $739,500.00
4206 Detalle Factura de click aquí 29/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019172.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4206, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $2,000,000.00
4205 Detalle Factura de click aquí 29/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017308.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4205, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $163,899.51
4205 Detalle Factura de click aquí 29/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017308.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4205, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-51,763.45
4204 Detalle Factura de click aquí 29/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016653.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL 30 DE MAYO 2016 AL 10 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4204, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,048,921.03
4203 Detalle Factura de click aquí 29/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL URIBE LEON JUAN CARLOS CR NO. 220015038.- COMPRA DE DEGRADADOR CARNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4203, A FAVOR DE URIBE LEON JUAN CARLOS $155,034.00
4202 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR ISERMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017973.- SERVICIO DE INSTALACION DE PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4202, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. $2,239,200.00
4201 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. CR NO. 220017350.- PRESENTACION MUSIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4201, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. $77,484.13
4200 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017990.- SERVICIO DE INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO MONUMENTAL Y VILLAS NAVIDEÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4200, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. $768,950.00
4199 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. 220017980.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-16 RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ESQUINA DE BLVR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4199, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $554,739.41
4197 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220017754.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGÉN URBANA EN UNIDADES HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4197, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $834,798.98
4197 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220017754.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGÉN URBANA EN UNIDADES HABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4197, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-250,439.69
4190 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017389.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4190, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
4190 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017389.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4190, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.33
4189 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016746.- COMPRA DE ESCOBILLON CERDA BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4189, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,409.40
4188 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016744.- COMPRA DE TELA EN FORMA DE MANTEL, MANTA / PLIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4188, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $3,259.60
4187 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. CR NO. 220016557.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4187, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. $117,870.14
4187 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. CR NO. 220016557.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4187, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. $-46,870.92
4186 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220016461.- ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4186, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,667.00
4185 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016302.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4185, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $80,553.30
4184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016263.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. ORDEN 1931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4184, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
4184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016263.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. ORDEN 1931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4184, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
4184 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016263.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. ORDEN 1931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4184, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
4183 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION ALNEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220016225.- TOTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4183, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. $158,999.99
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $164,280.43
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $169,338.44
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $179,140.36
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $190,588.82
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $125,519.38
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $169,308.48
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $162,386.43
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $131,406.95
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $134,942.34
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $181,311.69
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $73,528.87
4182 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016169.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4182, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $145,266.25
4181 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016141.- COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4181, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $68,266.00
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $181,186.10
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $202,258.40
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $215,619.30
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $180,792.50
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $181,241.89
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $142,843.80
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $189,296.10
4180 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016137.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4180, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $192,930.90
4179 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220016134.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4179, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
4178 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220016133.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4178, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $352,303.64
4177 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4177, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $219,450.00
4176 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $120,753.86
4176 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $43,126.84
4176 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $28,205.92
4176 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220016113.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4176, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $55,483.25
4175 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PALACIOS GABRIELA BELEN CR NO. 220016036.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4175, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN $78,764.00
4174 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015962.- SERVICIO DE TARJETA TELCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4174, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $116,000.00
4173 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015961.- SERVICIO DE ENLACE TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4173, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $2,639,889.72
4172 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015960.- SERVICIO DE TRONCAL TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4172, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $3,257,650.04
4171 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220015826.- SERVICIO DE PRODUCCION DE PERIFONEO POR DOS HORAS DEL 13 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4171, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $92,800.00
4170 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN CR NO. 220015431.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4170, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN $69,368.00
4169 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015276.- IMPRESIONES PROGRAMA DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4169, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $82,345.15
4168 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015275.- ASESORIA PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE PLANES DE CONTIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4168, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $92,800.00
4167 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015260.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4167, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $92,800.00
4166 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015075.- COMPRA DE PLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4166, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $330,646.80
4165 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014507.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4165, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $18,328.00
4164 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220014506.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4164, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,667.00
4163 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014252.- DIPOLMADO EN CAPACITACION PARA MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4163, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. $1,187,499.25
4162 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220014137.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4162, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
4161 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- COMPRA DE DISPOSITIVOS MOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4161, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $281,425.28
4160 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. SALUD DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014029.- COMPRA DE CAMISAS, BOTAS Y CALZADO, ORDEN 4528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4160, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $160,192.52
4159 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013623.- SERVICIOS DE APOYO ADINISTRATIVO FOTOCOPIADO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4159, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $117,934.01
4158 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013336.- COMPRA DE HIDROLOVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4158, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $86,600.01
52 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220018964.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. ERNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $4,725,694.14
52 Detalle Factura de click aquí 28/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220018964.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. ERNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-1,417,708.24
4157 Detalle Factura de click aquí 26/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA GLZ ADMINISTRACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019075.- SERVICIO DIAGNOSTICO EN MATERIA FISCAL, FACTURA GDL-18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4157, A FAVOR DE GLZ ADMINISTRACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $99,999.95
4156 Detalle Factura de click aquí 26/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL CR NO. 220014748.- SOFTWARE PARA INTERFAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4156, A FAVOR DE SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL $348,000.00
416 Detalle Factura de click aquí 26/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARES YENNY DAVID CR NO. 220019080.- PAGO FINAL DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "VIOLENCIA ESCOLAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE MARES YENNY DAVID $571,711.92
4155 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220015771.- APORTACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4155, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,920.87
4154 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017730.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4154, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. $382,798.98
4154 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017730.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4154, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. $-114,839.69
4153 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017728.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS DE DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4153, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. $368,293.06
4153 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220017728.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DOP-EYP-MUN-PRO-CI-022-16: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS DE DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4153, A FAVOR DE MAXRUSQUI INGENIERIA S.A. DE C.V. $-110,487.92
4152 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220017724.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CONT-MUN-MER-AD-086-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO “ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4152, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $1,830,293.45
4150 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220015493.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $45,151.61
4149 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015236.- COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4149, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $106,385.41
4149 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015236.- COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4149, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $553.90
4148 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220013120.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4148, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $2,356,261.59
4148 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220013120.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4148, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-706,878.48
4146 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016279.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4146, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $115,419.88
415 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PALINDROMOS, SOCIEDADES IGUALITARIAS, S.C. CR NO. 220017956.- PROYECTO DE CAMPAÑA CULTURAL DE LA LEGALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE PALINDROMOS, SOCIEDADES IGUALITARIAS, S.C. $220,000.00
107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220018214.- PAGO ESTIMACION 12, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $53,492.99
106 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220018030.- PAGO ESTIMACION No.-11, DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SANTA T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $115,820.07
105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220017390.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $464,122.17
104 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016741.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $132,748.82
104 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016741.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-33,187.20
51 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220018221.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $301,492.73
51 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220018221.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $-90,447.82
28 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220018878.- ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RIO AME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $740,731.86
28 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220018878.- ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RIO AME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $-185,182.96
27 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220018873.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $1,184,555.47
27 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220018873.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $-296,138.87
21 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220018891.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $419,909.53
21 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220018891.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-104,977.38
10 Detalle Factura de click aquí 23/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220018888.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,442,966.74
260957 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015396.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260957, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $159,519.42
4145 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5690 OTROS EQUIPOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220018847.- COMPRA DE POLIGRAFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4145, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $150,000.00
4144 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO CGCC AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. CR NO. 220018908.- PATROCINIOS PARTICIPACION EN FESTIVAL GDLUZ 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4144, A FAVOR DE AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. $1,500,000.00
4142 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220016599.- PAGO DE LA 1ER. PARCIALIDAD DE LA INSTALACION DEL PROYECTO ORNATO NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4142, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,160,000.00
4141 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO CR NO. 220016533.- REEMBOLSO DEL CONSUMO EN RESTAURANTE EN REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4141, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO $10,161.00
4141 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO CR NO. 220016533.- REEMBOLSO DEL CONSUMO EN RESTAURANTE EN REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4141, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO $1,524.15
4140 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220016724.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4140, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,788,447.99
4139 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018015.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4139, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $897,460.79
4138 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220018875.- DIAGNOSTICO EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4138, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. $99,999.95
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,111.23
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $120.00
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $754.30
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $78.24
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $837.03
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $645.47
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $182.57
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $26.08
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $597.40
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $32.00
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $270.60
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,555.71
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $255.52
3974 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000054.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $348.00
3973 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016551.- COMPRA DE AUDIFONOS DE OREJERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3973, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $2,122.80
3972 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016394.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3972, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $17,887.20
3971 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS SELLOFLEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016249.- COMPRA DE MATERIAL PARA CALAFATEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3971, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. $130,500.00
3970 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016121.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3970, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. $110,577.00
3969 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016040.- SERVICIO DE PRESETNACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3969, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $119,935.88
3968 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016019.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $37,949.40
3968 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016019.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $9,219.68
3968 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016019.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $14,814.36
3967 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220015846.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
3966 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015469.- ARRENDAMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3966, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $128,655.60
3965 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220015060.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL NOVENO CONGRESO NACIONAL DE CICLISMO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3965, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $158,420.04
3964 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD PARTIDA MORALES OLIVA ESTELA CR NO. 220014464.- COMPRA DE LETRERO IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3964, A FAVOR DE PARTIDA MORALES OLIVA ESTELA $86,083.60
3963 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014446.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3963, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $69,600.00
3962 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $18,225.34
3962 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $56,396.88
3962 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $25,181.28
3962 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014186.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $58,371.20
3961 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014118.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3961, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $139,200.00
3960 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220013944.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3960, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $117,740.00
3959 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220012460.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3959, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $148,900.00
3958 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011857.- COMPRA DE LONAS Y GAFETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3958, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $143,517.52
414 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220017370.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $348.70
150 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016684.- FINIQUITO DEL 50% DE ORDEN 3390 DEL SERVICIO INTEGRAL D/LA ELAB. DE MICROSITIO WEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. $175,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016101.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $722,731.01
50 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220018846.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-AD-180-16 REHABILITACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $1,066,572.43
49 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220018220.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $192,728.92
49 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220018220.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-57,818.68
48 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220018219.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $217,551.56
48 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220018219.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16: AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO N° 4 EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-65,265.47
47 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220018012.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $2,605,434.62
47 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220018012.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-781,630.39
26 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220017997.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $324,645.67
20 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220018021.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $1,500,991.01
20 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220018021.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-375,247.75
9 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPERCATE S.A. DE C.V. CR NO. 220017995.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLNIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. $2,151,417.28
8 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220017983.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $2,593,223.49
7 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220017975.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $2,522,846.65
6 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220018025.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,616,767.31
1 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANCO DEL BAJIO CTA 16352882 ESPACIOS PUBLICOS 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. CR NO. 220017992.- PAGO DE ANTICIPO 30% FEDERAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-202-16 FEDERAL - REHABILITACIÓN DEL PARQUE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. $343,648.21
1 Detalle Factura de click aquí 22/12/2016 BANCO DEL BAJIO CTA 16352783 ELEC ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2016, LOCALES 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. CR NO. 220017994.- PAGO DE ANTICIPO 30% ESTATAL-MUNICIPAL DE DOP-REH-FED-ESP-CI-202-16 ESTATAL / MUNICIPAL - REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA S.A. DE C.V. $373,480.78
4137 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220016539.- CURSO DE CAPACITACION PARA MOTOCICLISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4137, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $464,000.00
4136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220017725.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-RPO-CI-090-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4136, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $2,590,015.64
4136 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220017725.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-RPO-CI-090-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4136, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-777,004.69
4135 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016740.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-195-16 RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4135, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $587,007.17
4134 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220016721.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4134, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $283,402.28
4134 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220016721.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4134, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-172,875.39
4133 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016720.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4133, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $76,764.25
4133 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016720.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4133, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-23,029.28
4132 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220016718.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4132, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $447,408.57
4132 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220016718.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4132, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $-134,222.57
4131 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220016639.- PAGO ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-009-16: REHABILITACIÓN (ARBOLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4131, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $60,870.03
4130 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. 220016606.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-039-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4130, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $576,994.07
4129 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. CR NO. 220016605.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-088-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4129, A FAVOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. $275,749.60
4128 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220016558.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4128, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $1,352,983.19
4128 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220016558.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4128, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $-405,894.96
4127 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220016408.- PAGO ESTIMACON No.- 10. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4127, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $1,980,058.80
4126 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016273.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16: SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO PREVENTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4126, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. $1,153,073.77
4126 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016273.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16: SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO PREVENTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4126, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. $-345,922.13
4125 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016174.- PAGO DE ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $180,540.68
4125 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016174.- PAGO DE ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-54,162.20
4124 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016172.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16 SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4124, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. $1,537,423.47
4124 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016172.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-130-16 SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4124, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. $-461,227.04
4123 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4123, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $368,674.94
4123 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4123, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $-110,602.48
4122 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220015203.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4122, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $-133,712.11
4122 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220015203.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4122, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $445,707.04
4121 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015150.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4121, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,046,988.25
4121 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015150.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4121, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-914,096.48
4120 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220014773.- PAGO ESTIMACION No.-6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $220,900.92
4120 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220014773.- PAGO ESTIMACION No.-6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-86,174.29
4119 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014466.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $500,000.00
4118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013078.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4118, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $352,187.11
4118 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013078.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4118, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-105,656.13
4117 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. CR NO. 22008065.- SERVICIO DE SOFTWARE APP PARA DISPOSITIVIOS MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4117, A FAVOR DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. $130,000.00
4116 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016714.- SERVICIO DE EVENTO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS A ENLACES DEL PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4116, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350,000.00
4113 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016396.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4113, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $69,294.94
4112 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016337.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $39,863.40
4111 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220016299.- ASESORIA PROFESIONAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4111, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $120,000.00
4110 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016122.- IMPRESIONES DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4110, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $69,634.80
4109 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220016059.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4109, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $153,976.08
4108 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016056.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4108, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $59,614.84
4107 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220015882.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,665,110.00
4107 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220015882.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $235,877.67
4107 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220015882.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
4106 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD REX FARMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015820.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4106, A FAVOR DE REX FARMA, S.A. DE C.V. $36,672.00
4106 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD REX FARMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015820.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4106, A FAVOR DE REX FARMA, S.A. DE C.V. $33,730.00
4105 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220015318.- SERVICIO DE FUMIGACION PARCIALIDAD DE LA ORDEN 938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4105, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
4105 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220015318.- SERVICIO DE FUMIGACION PARCIALIDAD DE LA ORDEN 938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4105, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
4104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $85,840.00
4104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $407,740.00
4104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $17,168.00
4104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $81,548.00
4104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $244,644.00
4104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4104, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $225,330.00
4103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $4,524.00
4103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $49,764.00
4103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $36,192.00
4103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $76,908.00
4103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015056.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4103, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $90,480.00
4102 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220015055.- SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 4228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4102, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $96,396.00
4101 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220014187.- DONATIVO CON RECIBO (3 DE 4) PARA LA FUNDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4101, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,250,000.00
4100 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220010876.- DIPLOMADO EN CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4100, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $60,900.00
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.15
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,994.55
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,656.00
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,915.97
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,873.55
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
4099 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- SUMINISTRO DE 2,201 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4099, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-367.25
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,595.50
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-155.35
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,979.60
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.00
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,689.73
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,656.00
4098 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017394.- SUMINISTRO DE 1,969 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
4097 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016854.- SUMINISTRO DE 977 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4097, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,907.39
4097 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016854.- SUMINISTRO DE 977 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4097, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-635.05
4096 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016850.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-560.30
4096 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016850.- SUMINISTRO DE 862 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,094.34
4095 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016846.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4095, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,605.87
4094 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016844.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4094, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,579.76
4093 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016712.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,923.04
4093 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016712.- SUMINISTRO DE 272 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4093, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-176.80
4092 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016710.- SUMINISTRO DE 445 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,146.15
4092 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016710.- SUMINISTRO DE 445 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-289.25
4091 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016630.- AJUSTE Y REOARCUIB DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4091, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. $27,000.00
4090 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016622.- COMPRA DE VENDA ELASTICA Y GUANTE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4090, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $2,655.01
4089 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016617.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA CORRUGADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4089, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $17,690.00
4088 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016609.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4088, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,328.56
4087 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016607.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4087, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,412.58
4087 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016607.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4087, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,562.73
4086 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016560.- COMPRA DE GRASA PARA CALZADO Y REMACHES METALICO PARA DESTORCEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4086, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $2,604.20
4085 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016553.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4085, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $11,182.40
4084 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016550.- COMPRA DE JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4084, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,900.00
4084 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DESPACHO CGCC HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016550.- COMPRA DE JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4084, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,856.00
4083 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016544.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4083, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $11,620.77
4083 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016544.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4083, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $2,175.57
4083 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016544.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4083, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $459.77
4082 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220016506.- COMPRA DE MATEIRAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4082, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,538.00
4081 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016494.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4081, A FAVOR DE ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. $3,422.00
4080 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016490.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4080, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $4,756.00
4080 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016490.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4080, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $9,291.60
4079 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARQUE AGUA AZUL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220016462.- COMPRA PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4079, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $8,661.72
4079 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARQUE AGUA AZUL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220016462.- COMPRA PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4079, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $9,455.16
4079 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARQUE AGUA AZUL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220016462.- COMPRA PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4079, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $1,011.52
4078 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220016455.- IMPRESION DE LONAS CON BASTILLA Y OJILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4078, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $6,960.00
4077 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016439.- IMPRESIONES DE FORMATOS DE PERMISO PROVISIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4077, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $12,528.00
4076 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016433.- SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4076, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $8,711.48
4075 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016411.- CAMPRA DE CATUCHOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4075, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $6,368.40
4075 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ANALISIS Y PROSPECTIVA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016411.- CAMPRA DE CATUCHOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4075, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $3,517.12
4074 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016392.- COMPRA DE BIELDO PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4074, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,871.20
4073 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220016388.- COMPRA DE CERRADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4073, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,438.40
4072 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016387.- COMPRA DE PULIDORA Y TALADRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4072, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,656.80
4072 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5690 OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016387.- COMPRA DE PULIDORA Y TALADRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4072, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,494.00
4071 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220016362.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4071, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $15,900.00
4070 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220016361.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4070, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $15,900.00
4069 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220016360.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4069, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $15,900.00
4068 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220016358.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4068, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $25,325.70
4067 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016275.- POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4067, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $23,290.86
4066 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016272.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4066, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,775.80
4065 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016246.- COMPRA DE TRIPTICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4065, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $9,860.00
4064 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016235.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4064, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,424.00
4063 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016227.- COMPRA DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4063, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $11,725.00
4062 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220016218.- COMPRA DE EXTINTOR POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4062, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $2,644.80
4061 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016213.- COMPRA DE UN CARGADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4061, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $27,944.40
4060 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. ASEO PUBLICO AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220016195.- COMPRA DE FERRTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4060, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $1,199.00
4059 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
4059 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
4059 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
4059 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
4059 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
4059 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016135.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4059, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
4058 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $827.19
4058 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $699.93
4058 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $212.10
4058 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $664.58
4058 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,484.70
4058 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $749.42
4058 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016125.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $424.20
4057 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220016112.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4057, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $34,046.00
4056 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220015924.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, LUZ SILENCIOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4056, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $8,700.00
4055 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220015923.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE LA OPERA ARIAS NAVIDEÑAS EN PARQUE DEL REFUGIO EL DIA 03/12/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4055, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $38,396.00
4054 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015903.- COMPRA DE ABARROTES Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4054, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $12,000.08
4054 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015903.- COMPRA DE ABARROTES Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4054, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $4,222.00
4054 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015903.- COMPRA DE ABARROTES Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4054, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $10,806.40
4053 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220015874.- SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4053, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,365.90
4052 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014193.- COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4052, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $16,799.70
4051 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,190.04
4051 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,504.96
4051 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,126.85
4051 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $828.17
4051 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,106.52
4051 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,050.01
4051 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014183.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4051, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,344.80
4049 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TOTAL CREDIT, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220017354.- DESCUENTO A EMPLEADOS QUE CONTRATARON CON LA EMPRESA, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4049, A FAVOR DE TOTAL CREDIT, S.A.P.I. DE C.V. $132,667.29
4047 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220016474.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZAMORA HERNANDEZ CLAUDIA CRISTINA CON JUICIO 841/2014-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4047, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,810.24
4046 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220016472.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4046, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,595,233.67
4045 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220016170.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4045, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $214,681.68
4045 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220016170.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4045, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-64,404.50
4044 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220015823.- SEGUNDO ANT. DE RECURSOS, LOS CUALES SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION D/LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4044, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $30,000,000.00
4043 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014275.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4043, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $246,022.80
4043 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014275.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4043, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $-108,931.94
4042 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013533.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4042, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $105,939.61
46 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220017731.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $83,211.32
46 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220017731.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-24,963.40
7 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220017307.- AGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $362,194.77
6 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 220017314.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. $2,101,840.13
6 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220017391.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,631,620.22
6 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 220017314.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. $-525,460.03
5 Detalle Factura de click aquí 21/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220017392.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,081,015.90
260152 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015392.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260152, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $510,505.50
260151 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PARADA HERRERA CR NO. 220017740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260151, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PARADA HERRERA $12,196.19
260151 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PARADA HERRERA CR NO. 220017740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260151, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PARADA HERRERA $800.07
260151 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS PARADA HERRERA CR NO. 220017740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260151, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PARADA HERRERA $-147.06
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $25,721.56
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $659.04
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $3,455.94
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $5,498.27
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $77.91
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $152.00
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $118.67
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $2,480.40
260150 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA ESPARZA GUSTAVO CR NO. 220017738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260150, A FAVOR DE QUEZADA ESPARZA GUSTAVO $-591.07
260149 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL X RODRIGUEZ CR NO. 220017736.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260149, A FAVOR DE JOSE MANUEL X RODRIGUEZ $20,480.96
260149 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL X RODRIGUEZ CR NO. 220017736.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260149, A FAVOR DE JOSE MANUEL X RODRIGUEZ $825.95
260149 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL X RODRIGUEZ CR NO. 220017736.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260149, A FAVOR DE JOSE MANUEL X RODRIGUEZ $2,851.65
260148 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO $19,137.95
260148 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO $691.65
260148 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO $3,385.77
260148 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO $5,392.20
260148 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO $209.00
260148 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO CR NO. 220017735.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260148, A FAVOR DE HANUAR HAVIT MORENO PRECIADO $163.17
260147 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ CR NO. 220017732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260147, A FAVOR DE SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ $11,486.79
260147 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ CR NO. 220017732.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260147, A FAVOR DE SERGIO GERARDO PANTOJA SANCHEZ $778.15
260146 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABIDAN JASAR IBARRA MARES CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES $1,069.69
260146 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABIDAN JASAR IBARRA MARES CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES $2,231.07
260146 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABIDAN JASAR IBARRA MARES CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES $114.00
260146 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABIDAN JASAR IBARRA MARES CR NO. 220017726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260146, A FAVOR DE ABIDAN JASAR IBARRA MARES $89.00
260145 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILDARDO RAMIREZ ARROYO CR NO. 220017722.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260145, A FAVOR DE GILDARDO RAMIREZ ARROYO $20,203.50
260145 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILDARDO RAMIREZ ARROYO CR NO. 220017722.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260145, A FAVOR DE GILDARDO RAMIREZ ARROYO $922.73
260145 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILDARDO RAMIREZ ARROYO CR NO. 220017722.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260145, A FAVOR DE GILDARDO RAMIREZ ARROYO $2,811.19
260144 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ALVAREZ GALLEGOS CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS $30,735.03
260144 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ALVAREZ GALLEGOS CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS $617.79
260144 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ALVAREZ GALLEGOS CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS $3,155.23
260144 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ALVAREZ GALLEGOS CR NO. 220017721.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260144, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ GALLEGOS $4,057.07
260143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO CR NO. 220017717.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260143, A FAVOR DE JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO $22,495.48
260143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO CR NO. 220017717.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260143, A FAVOR DE JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO $1,027.41
260143 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO CR NO. 220017717.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260143, A FAVOR DE JOSE LUIS COVARRUBIAS ARELLANO $3,321.41
260142 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA CR NO. 220017716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260142, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA $22,428.33
260142 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA CR NO. 220017716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260142, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA $1,020.69
260142 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA CR NO. 220017716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260142, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA $3,305.46
260141 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA GUEVARA RAFAEL CR NO. 220015871.- SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260141, A FAVOR DE HUERTA GUEVARA RAFAEL $147,690.00
260140 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA FELIPE PEREDO AVALOS CR NO. 220017545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE JUICIO 3098/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260140, A FAVOR DE FELIPE PEREDO AVALOS $23,712.50
260139 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ABUNDIO PINEDO HUERTA CR NO. 220017845.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 698/2010-G1 Y SU ACUMULADO 537/2013-C y 1635/2014-G2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260139, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA $580,850.00
260138 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ABUNDIO PINEDO HUERTA CR NO. 220014467.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 698/2010-G1 Y SU ACUMULADO 537/2013-C y 1635/2014-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260138, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA $580,850.00
260137 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRADA SALAZAR IVONNE CR NO. 220017305.- PROYECTO 145 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260137, A FAVOR DE ESTRADA SALAZAR IVONNE $6,000.00
260136 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CELIS ROBLES CRISTINA GUADALUPE CR NO. 220017303.- PROYECTO 173 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260136, A FAVOR DE CELIS ROBLES CRISTINA GUADALUPE $6,000.00
260135 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA CR NO. 220017300.- PROYECTO 173 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260135, A FAVOR DE RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA $6,000.00
260134 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ GAVILANES SILVA CR NO. 220017299.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260134, A FAVOR DE MARTINEZ GAVILANES SILVA $6,000.00
260132 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA CR NO. 220017058.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260132, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA $6,000.00
260131 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FUENTES AGUILAR ANA BRENDA CR NO. 220017040.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260131, A FAVOR DE FUENTES AGUILAR ANA BRENDA $6,000.00
260130 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA CR NO. 220017039.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260130, A FAVOR DE RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA $6,000.00
260129 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE CR NO. 220016659.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260129, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE $50,000.00
260128 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FLORES PERENNES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016595.- PROYECTO 201602017 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260128, A FAVOR DE FLORES PERENNES, S.A. DE C.V. $100,000.00
260126 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS MARQUEZ OLVERA JOSE CR NO. 220017037.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 052/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260126, A FAVOR DE MARQUEZ OLVERA JOSE $1,376.16
260125 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESPINOSA MORA ELISA CATALINA CR NO. 220017032.- PROYECTO 144 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJRES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260125, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ELISA CATALINA $6,000.00
260124 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA CR NO. 220017027.- PROYECTO 173 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260124, A FAVOR DE ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA $6,000.00
260123 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220016852.- PROYECTO 174 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260123, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA $6,000.00
260122 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220016847.- PROYECTO DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260122, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE $6,000.00
260121 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260121, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $830.56
260121 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260121, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,440.64
260120 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220016109.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260120, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $47,560.00
260119 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PATIÑO GONZALEZ IVAN CR NO. 220016737.- TOLDO FIJO TIPO BASTIDOR Y SELLADO PERMETRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260119, A FAVOR DE PATIÑO GONZALEZ IVAN $3,900.00
164296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220017388.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164296, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $730.40
164295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220017387.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164295, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $8,764.80
164294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220017386.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164294, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $584.32
164293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO CR NO. 220017385.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164293, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO $5,843.20
164292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220017383.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164292, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $5,843.20
164291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220017381.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164291, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $7,157.92
164290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220017380.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164290, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $17,091.36
164289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220017379.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164289, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $8,910.88
164288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220017378.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164288, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $4,674.56
164287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220017377.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164287, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $13,731.52
164286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS CR NO. 220017376.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164286, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS $14,900.16
164285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220017375.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164285, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $6,281.44
164284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220017339.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164284, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $6,281.44
164283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220017338.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164283, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $3,944.16
164282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220017336.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164282, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $16,945.28
164281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220017335.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164281, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $16,653.12
164280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220017334.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164280, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $13,293.28
164279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220017333.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164279, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $8,910.88
164278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220017332.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164278, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $16,653.12
164277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220017331.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164277, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $6,865.76
164276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO CR NO. 220017330.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164276, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO $9,203.04
164275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CR NO. 220017329.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164275, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE $4,236.32
164274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220017328.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164274, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $13,439.36
164273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD CR NO. 220017327.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164273, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD $4,528.48
164272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220017325.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164272, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $9,203.04
164271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO CR NO. 220017324.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164271, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO $7,450.08
4041 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012578.- APUNTAMENTO DE PLAZA LIBERACION Y EXPLANADA DEL HOSP. CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4041, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $863,504.00
4040 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 220014413.- SERVICIO DE EVENTO CULTUTAL DEL 4 DE ABRIL Y 14 DE OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4040, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $243,919.00
4039 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR CR NO. 220016610.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4039, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR $956,614.14
4039 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR CR NO. 220016610.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4039, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR $-286,984.24
4038 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017035.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4038, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $275,202.51
4038 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017035.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4038, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $-82,560.75
4037 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220016716.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4037, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $550,087.18
4037 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220016716.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-040-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4037, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $-165,026.15
4036 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4036, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-523,044.93
4036 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220016410.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16: RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4036, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $920,525.51
4035 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4035, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $66,322.93
4035 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016381.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4035, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-19,896.88
4034 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220016270.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4034, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $306,057.71
4034 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220016270.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4034, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-91,817.31
4033 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220015922.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4033, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $431,751.85
4033 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220015922.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4033, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-129,525.56
4032 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015767.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4032, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $732,408.65
4032 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015767.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4032, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-219,722.60
4031 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015489.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4031, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $670,649.08
4031 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015489.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4031, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-201,194.72
4030 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220015437.- PAGO ESTIMACION No.- 9, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4030, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $486,448.45
4029 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. CR NO. 220015336.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-088-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4029, A FAVOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A. DE C.V. $585,495.84
4028 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. 220015280.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-039-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4028, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $664,104.95
4027 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015252.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-089-16: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN PARA LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4027, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $303,065.86
4027 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015252.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-089-16: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN PARA LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4027, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-90,919.76
4026 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220015147.- ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-043-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4026, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $319,108.95
4025 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4025, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $409,243.28
4025 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4025, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-122,772.98
4024 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014287.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4024, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $160,848.96
4024 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014287.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4024, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $-48,254.69
4023 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220014152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4023, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $492,478.86
4023 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220014152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4023, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $-147,743.66
4022 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013910.- PAGO ESTIMACION No.- 6. SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4022, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $401,535.82
4022 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013910.- PAGO ESTIMACION No.- 6. SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4022, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-120,460.75
4021 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013697.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4021, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-54,245.23
4021 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013697.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4021, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $180,817.42
4020 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013515.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4020, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $398,996.22
4020 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013515.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4020, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-119,698.87
4019 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013344.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4019, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $378,580.45
4019 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013344.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4019, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-113,574.14
413 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016543.- COMPRA DE PINZA DE PUNTA REDONDA ACERO Y ALAMBRES GALVANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $394.08
412 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016209.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,252.40
411 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220016200.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $21,158.40
410 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220016025.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $799.24
409 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015917.- COMPRA DE SELLADOR, BOQUILLA INT. GRIEGE SACP DE 10 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,868.90
408 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015386.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $24,389.00
407 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,711,000.00
406 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013872.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E406, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,621.60
149 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016294.- SERVICIO DE SEGULRIDAD PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $880,002.68
103 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220016754.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $464,041.76
102 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220016600.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $163,887.60
45 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-196-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,095,178.55
5 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220017291.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,642,950.97
4 Detalle Factura de click aquí 20/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220017036.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $409,527.18
259947 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALAS DE ANGEL COCINA ECONOMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016593.- PROYECTO 201602002 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259947, A FAVOR DE ALAS DE ANGEL COCINA ECONOMICA, S.A. DE C.V. $100,000.00
259946 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NATURAL VALKIRIA S.A. DE C.V. CR NO. 220016590.- PROYECTO 201602003 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259946, A FAVOR DE NATURAL VALKIRIA S.A. DE C.V. $100,000.00
259945 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES HAMMAT, S.C. CR NO. 220016589.- PROYECTO 201602019 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259945, A FAVOR DE HAMMAT, S.C. $100,000.00
259944 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION Y DISEÑOS DE EVENTOS MOMIS S.A. DE C.V. CR NO. 220016587.- PROYECTO 201603057 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259944, A FAVOR DE ORGANIZACION Y DISEÑOS DE EVENTOS MOMIS S.A. DE C.V. $100,000.00
259943 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FARMACIAS EMPRENDEDORAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016583.- PROYECTO 201603045 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259943, A FAVOR DE FARMACIAS EMPRENDEDORAS, S.A. DE C.V. $100,000.00
259941 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CORONA MARSEILLE MARIA TERESA CR NO. 220016529.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259941, A FAVOR DE CORONA MARSEILLE MARIA TERESA $1,843.25
259940 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL LOPEZ SANDOVAL LORENA CR NO. 220016412.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259940, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL LORENA $92,000.03
259939 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016398.- COMPRA DE MACHETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259939, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $548.68
259938 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016397.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259938, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $817.64
259937 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016266.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259937, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,795.52
259936 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220016222.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259936, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $54,780.00
259935 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016188.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCULIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259935, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $9,880.00
259934 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220016086.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259934, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $29,348.00
259933 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220015464.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259933, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $40,006.08
259932 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011699.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ECT. POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259932, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $51,031.88
259932 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011699.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ECT. POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259932, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $20,790.10
259931 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011698.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ETC. POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259931, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $23,238.28
259931 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011698.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO ETC. POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259931, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $51,332.32
259930 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO LOPEZ CISNEROS CR NO. 220017057.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259930, A FAVOR DE ALFONSO LOPEZ CISNEROS $5,525.15
259930 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO LOPEZ CISNEROS CR NO. 220017057.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259930, A FAVOR DE ALFONSO LOPEZ CISNEROS $9,208.58
259929 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ONORIO REYES ANTOLIN CR NO. 220017041.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259929, A FAVOR DE ONORIO REYES ANTOLIN $8,436.96
259929 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ONORIO REYES ANTOLIN CR NO. 220017041.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259929, A FAVOR DE ONORIO REYES ANTOLIN $8,206.59
259929 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ONORIO REYES ANTOLIN CR NO. 220017041.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259929, A FAVOR DE ONORIO REYES ANTOLIN $-417.34
259928 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016612.- RETENCION DE CUOTAS Y SEGURIDAD SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259928, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $573,211.82
259927 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016344.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259927, A FAVOR DE PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,585.56
259926 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016321.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259926, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. $44,112.00
259925 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220016316.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259925, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $17,038.08
259925 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220016316.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259925, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $64,366.08
259924 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220016300.- FOLLETOS DE GUIA PRACTICA PAR EL LLENADO DE REGISTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259924, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $3,654.00
259923 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016291.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259923, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $3,470.25
259923 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016291.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259923, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $4,510.25
259922 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220016202.- COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE Y SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259922, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,061.40
259921 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 5690 OTROS EQUIPOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE CR NO. 220014495.- COMPRA DE EXTINTORES DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259921, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE $151,359.02
259856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL CR NO. 220017384.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259856, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL $292.16
259855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE CR NO. 220017382.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259855, A FAVOR DE LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE $5,404.96
259854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PONCE FUENTES ANA MARCELA CR NO. 220017337.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259854, A FAVOR DE PONCE FUENTES ANA MARCELA $1,752.96
259853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA CR NO. 220017326.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259853, A FAVOR DE BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA $3,798.08
4018 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017320.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4018, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $677,092.26
4017 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220015821.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4017, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $416,666.66
4016 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA GRUPO DISTRIBUIDOR IMP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017322.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4016, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR IMP, S.A. DE C.V. $106,824.40
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $16.50
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $284.50
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $859.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $111.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $262.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $6,090.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $119.90
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $6,583.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $679.99
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $600.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,450.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $406.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,296.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $200.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,366.75
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $221.50
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $240.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $406.00
4015 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso Fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4015, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,872.00
4014 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016637.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4014, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $73,799.00
4012 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220016577.- HOSPEDAJE DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2016 PARA EUNICE RENDON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4012, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $8,656.00
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-553.15
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,839.01
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-352.95
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
4011 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016572.- SUMINISTRO DE 1,894 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4011, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,016.57
4010 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016489.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4010, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
4010 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016489.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4010, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
4009 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016482.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4009, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
4009 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016482.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4009, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
4008 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016468.- COMPRA DE VALLIJA Y TAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4008, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,227.20
4007 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016341.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4007, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,307.33
4006 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016336.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4006, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $9,607.70
4006 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016336.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4006, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $4,002.00
4005 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220016327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,462.91
4004 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016325.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $751.25
4004 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016325.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,178.21
4003 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016319.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4003, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $324.80
4003 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016319.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4003, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $391.44
4002 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016303.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4002, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $266.80
4002 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016303.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4002, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $141.52
4001 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016301.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE TRAFICO COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4001, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $812.00
4000 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016293.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4000, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $30,944.16
3999 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION ALNEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220016283.- SOUVENIRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3999, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. $31,320.00
3998 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016277.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3998, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-171.60
3998 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016277.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3998, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,866.48
3997 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220016198.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3997, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,499.80
3997 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220016198.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3997, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,131.00
3996 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016161.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3996, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $570.95
3995 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016159.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3995, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,612.05
3994 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016156.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3994, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,560.04
3994 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016156.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3994, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,410.90
3993 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016153.- COMPRA DE CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3993, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $397.88
3992 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016146.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3992, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $16,998.64
3991 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016139.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3991, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $3,509.00
3991 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016139.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3991, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $10,173.20
3990 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016110.- LICENCIA BASE OPUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3990, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $26,059.40
3989 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220016096.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3989, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $174.00
3989 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220016096.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3989, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $7,482.00
3988 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016079.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3988, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,074.00
3988 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016079.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3988, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $19,256.00
3987 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-167.70
3987 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,824.06
3986 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016013.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3986, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-37.75
3986 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016013.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3986, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,067.57
3985 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016008.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3985, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $29,314.36
3984 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015977.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3984, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,027.60
3983 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $492.84
3983 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD ARBOLADO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,192.40
3983 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD ARBOLADO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,814.82
3983 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,927.00
3983 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015947.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3983, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $824.99
3982 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015940.- COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y GUILLOTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3982, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $2,446.79
3981 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015937.- COMPRAD E HERERAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3981, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,217.20
3980 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. EDUCACION HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220015935.- COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3980, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $8,897.20
3979 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 220015876.- DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ORDEN 5130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3979, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $23,176.80
3978 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015858.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3978, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $28,884.00
3977 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015810.- IMPRESION DE ETIQUETAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3977, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $23,896.00
3977 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015810.- IMPRESION DE ETIQUETAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3977, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,248.00
3976 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220015529.- COMPRA DE MANDIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3976, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $24,650.00
3975 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015519.- COMPRA BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3975, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $27,302.92
3974 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015491.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3974, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $2,182.80
3973 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SORIA DUEÑAS JUAN MARIO CR NO. 220015301.- COMPRA DE CALCOMINIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3973, A FAVOR DE SORIA DUEÑAS JUAN MARIO $30,508.40
3972 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220015155.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3972, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $252.88
3972 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220015155.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3972, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $32,764.20
3971 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014192.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3971, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $2,487.04
3971 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014192.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3971, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $16,269.00
3970 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012517.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3970, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,248.00
3970 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012517.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3970, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $17,794.40
3968 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015229.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUNARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3968, A FAVOR DE F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $1,775,176.18
405 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017344.- MANTENIMIENTO PERVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, ORDEN 3753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,711,000.00
404 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017343.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, ORDEN 4387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,218,000.00
403 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016615.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,218,000.00
148 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016385.- IMPRESIONES DE EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $100,589.07
9 Detalle Factura de click aquí 19/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220010981.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO 29/01/16, MES DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
259851 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO CR NO. 220016730.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259851, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO $24,223.13
259851 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO CR NO. 220016730.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259851, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO $976.87
259851 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO CR NO. 220016730.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259851, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO $3,716.83
259850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA ZEPEDA FIERROS CR NO. 220016728.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259850, A FAVOR DE AMELIA ZEPEDA FIERROS $14,484.02
259850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA ZEPEDA FIERROS CR NO. 220016728.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259850, A FAVOR DE AMELIA ZEPEDA FIERROS $584.11
259850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA ZEPEDA FIERROS CR NO. 220016728.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259850, A FAVOR DE AMELIA ZEPEDA FIERROS $1,523.69
259849 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS CR NO. 220015455.- SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE,PASAJERO JUAN LUIS ALVAREZ SALAZAR CON FECHA DEL 24/08/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259849, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS $254.00
259848 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015183.- COMPRA DE ASPERSOR MOCHILA Y ESCOBA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259848, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $56,943.99
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $140.00
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $350.08
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $2,050.40
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $700.00
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $36.00
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $644.00
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $900.40
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $257.01
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $747.00
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $219.99
259847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO CR NO. 220014404.- VIATICOS GENERADOS POR EL VIAJE REALIZADO EL 6 Y 11 DE OCTUBRE A OJUELOS JALISCO Y MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259847, A FAVOR DE LOPEZ SAHAGUN LUIS ARTURO $46.00
259845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA PERALTA HECTOR CR NO. 220016831.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259845, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR $7,820.00
259844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220016830.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259844, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO $7,820.00
259843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PINEDA JULIO CR NO. 220016829.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259843, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO $5,737.82
259842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOPETE MEJIA JOSE MANUEL CR NO. 220016828.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259842, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL $7,820.00
259841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CORONEL ARTEMIO CR NO. 220016827.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259841, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO $7,820.00
259840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220016826.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259840, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
259839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TADEO AGUILA ANGEL CR NO. 220016825.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259839, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL $7,820.00
259838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE CR NO. 220016824.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259838, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE $7,820.00
259837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH CR NO. 220016823.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259837, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH $7,820.00
259836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RANGEL ADRIAN CR NO. 220016822.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259836, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN $7,820.00
259835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 220016821.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259835, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $5,737.82
259834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220016820.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259834, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
259833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO CR NO. 220016819.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259833, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO $7,820.00
259832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE CR NO. 220016818.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259832, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE $7,820.00
259831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO CR NO. 220016817.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259831, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO $7,820.00
259830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE CR NO. 220016816.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259830, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE $5,737.82
259829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN CR NO. 220016815.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259829, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN $7,820.00
259828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES LOPEZ EDGAR JAVIER CR NO. 220016814.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259828, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER $7,820.00
259827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA CR NO. 220016813.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259827, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA $7,820.00
259826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220016812.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259826, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
259825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS PEREZ DAVID CR NO. 220016811.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259825, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID $7,820.00
259824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR CR NO. 220016810.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259824, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR $7,820.00
259823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220016809.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259823, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $7,820.00
259822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220016808.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259822, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL $7,820.00
259821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA LOPEZ EDUARDO CR NO. 220016807.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259821, A FAVOR DE MIRANDA LOPEZ EDUARDO $7,820.00
259820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220016806.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259820, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
259819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALDEZ BENJAMIN CR NO. 220016805.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259819, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN $7,820.00
259818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE CR NO. 220016804.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259818, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE $7,820.00
259817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220016803.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259817, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
259816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO CR NO. 220016802.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259816, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO $7,820.00
259815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220016801.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259815, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
259814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 220016800.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259814, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $5,737.82
259813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID CR NO. 220016799.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259813, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID $7,820.00
259812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEPE SIERRA LUIS MIGUEL CR NO. 220016798.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259812, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL $5,737.82
259811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARA GARCIA ANTONIO CR NO. 220016797.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259811, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO $7,820.00
259810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220016796.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259810, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $7,820.00
259809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIMES VIEYRA ARTURO CR NO. 220016795.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259809, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO $5,737.82
259808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERAS GARCIA EDUARDO CR NO. 220016794.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259808, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO $7,820.00
259807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS CR NO. 220016793.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259807, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS $7,820.00
259806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO CR NO. 220016792.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259806, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO $7,820.00
259805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE CR NO. 220016791.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259805, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE $7,820.00
259804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 220016790.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259804, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $5,737.82
259803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BERNAL JULIO CESAR CR NO. 220016789.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259803, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR $7,820.00
259802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BELTRAN OLDAIR CR NO. 220016788.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259802, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR $5,737.82
259801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH CR NO. 220016787.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259801, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH $7,820.00
259800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELVIRO SERGIO CR NO. 220016786.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259800, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO $7,820.00
259799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL CR NO. 220016785.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259799, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL $7,820.00
259798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO BECERRA OSCAR CR NO. 220016784.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259798, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR $7,820.00
259797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO CR NO. 220016783.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259797, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO $7,820.00
259796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220016782.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259796, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $5,737.82
259795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GARCIA RAUDEL CR NO. 220016781.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259795, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL $7,820.00
259794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX PEREZ JESUS EDEN CR NO. 220016780.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259794, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN $7,820.00
259793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL CR NO. 220016779.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259793, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL $5,737.82
259792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR CR NO. 220016778.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259792, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR $7,820.00
259791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ AYALA JOSE DE JESUS CR NO. 220016777.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259791, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS $7,820.00
259790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220016776.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259790, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
259789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO CR NO. 220016775.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259789, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO $7,820.00
259788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220016774.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259788, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE $7,820.00
259787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CEJA JULIAN GABRIEL CR NO. 220016773.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259787, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL $7,820.00
259786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL CR NO. 220016772.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259786, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL $7,820.00
259785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON CR NO. 220016771.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259785, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON $7,820.00
259784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS VIDALES ADALBERTO CR NO. 220016770.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259784, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO $7,820.00
259783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM CR NO. 220016769.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259783, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM $7,820.00
259782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO CR NO. 220016768.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259782, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO $5,737.82
259781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220016767.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259781, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
259780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BORBON GARCIA ANGEL GERMAN CR NO. 220016766.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259780, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN $7,820.00
259779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN CR NO. 220016765.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259779, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN $7,820.00
259778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI CR NO. 220016764.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259778, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI $7,820.00
259777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH CR NO. 220016763.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259777, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH $7,820.00
259776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220016762.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259776, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO $7,820.00
259775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016761.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259775, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
259774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL CR NO. 220016760.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259774, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL $7,820.00
259773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA RAYAS ALBERTO CR NO. 220016759.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259773, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO $7,820.00
259772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ ABRAHAM CR NO. 220016758.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259772, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM $7,820.00
259771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220017056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259771, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
259770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220017055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259770, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
259769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 220017054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259769, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $5,737.82
259768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220017053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259768, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
259767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT CR NO. 220017052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259767, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT $5,737.82
259766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220017051.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259766, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
259765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220017050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259765, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $5,737.82
259764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 220017049.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259764, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $5,737.82
259763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 220017048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259763, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $5,737.82
259762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 220017047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259762, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $5,737.82
259761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 220017046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259761, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $5,737.82
259760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220017045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259760, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $5,737.82
259759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220017044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259759, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $5,737.82
259758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220017043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259758, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
259757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 220017042.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259757, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $5,737.82
3966 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 220016743.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3966, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $1,140,000.00
3965 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017346.- SERVICIO DEL PROG. NOTIFICACION DE ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL LICITACION N LP 013/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3965, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,397,905.24
3964 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220016661.- SUBSIDIO MUNICIPAL ULTIMA MODIFICACION PRESUPUESTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3964, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $13,000,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016719.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,366,944.90
19 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016719.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-341,736.22
18 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016705.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $1,046,365.60
5 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220016834.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $2,420,932.76
4 Detalle Factura de click aquí 16/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220016703.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $3,272,850.81
259721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES SOPERANEZ NOYA CR NO. 220017280.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259721, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA $29,742.61
259720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ CR NO. 220017279.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259720, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ $29,742.61
259719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMAS NAVA CORTES CR NO. 220017278.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259719, A FAVOR DE TOMAS NAVA CORTES $30,500.00
259718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO VELAZQUEZ ROSALES CR NO. 220017277.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259718, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES $29,742.61
259717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO SOLIS RAMOS CR NO. 220017276.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259717, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS $29,742.61
259716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO MORALES LARA CR NO. 220017275.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259716, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA $29,742.61
259715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR VILLALOBOS PEREZ CR NO. 220017274.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259715, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ $29,742.61
259714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR ASCENCIO TELLES CR NO. 220017273.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259714, A FAVOR DE SALVADOR ASCENCIO TELLES $29,742.61
259713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SABAS MARTINEZ BIBIANO CR NO. 220017272.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259713, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO $29,742.61
259712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ CR NO. 220017271.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259712, A FAVOR DE RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ $29,742.61
259711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN CR NO. 220017270.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259711, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN $29,742.61
259710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGO FRANCO SUAREZ CR NO. 220017269.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259710, A FAVOR DE RODRIGO FRANCO SUAREZ $30,000.00
259709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO CERVANTES GONZALES CR NO. 220017268.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259709, A FAVOR DE RODOLFO CERVANTES GONZALES $29,742.61
259708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO NAVA CORTEZ CR NO. 220017267.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259708, A FAVOR DE ROBERTO NAVA CORTEZ $30,000.00
259707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA CR NO. 220017266.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259707, A FAVOR DE ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA $29,742.61
259706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO GARCIA HORTA CR NO. 220017265.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259706, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA $29,742.61
259705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO CR NO. 220017264.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259705, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO $30,000.00
259704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ CR NO. 220017263.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259704, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ $29,742.61
259703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ CR NO. 220017262.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259703, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ $29,742.61
259702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ CR NO. 220017261.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259702, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ $30,000.00
259701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 220017260.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259701, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ $29,742.61
259700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO JAUREGUI DIAZ CR NO. 220017259.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259700, A FAVOR DE RICARDO JAUREGUI DIAZ $29,742.61
259699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO GARABITO CAMPOS CR NO. 220017258.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259699, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS $29,742.61
259698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS CR NO. 220017257.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259698, A FAVOR DE REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS $29,742.61
259697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GARCIA MARTINEZ CR NO. 220017256.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259697, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ $30,000.00
259696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON SALINAS DE LA ROSA CR NO. 220017255.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259696, A FAVOR DE RAMON SALINAS DE LA ROSA $30,000.00
259695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL ORTEGA RIOS CR NO. 220017254.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259695, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS $29,742.61
259694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO VALDEZ OSEGUERA CR NO. 220017253.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259694, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA $30,000.00
259693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO DAMIAN LOPEZ CR NO. 220017252.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259693, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ $29,742.61
259692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO CEBALLOS JARQUIN CR NO. 220017251.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259692, A FAVOR DE PEDRO CEBALLOS JARQUIN $29,742.61
259691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ CR NO. 220017250.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259691, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ $29,742.61
259690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220017249.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259690, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ $30,000.00
259689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSWALDO MARTINEZ CEJA CR NO. 220017248.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259689, A FAVOR DE OSWALDO MARTINEZ CEJA $29,742.61
259688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OROZCO OCAÑA CR NO. 220017247.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259688, A FAVOR DE OSCAR OROZCO OCAÑA $29,742.61
259687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO CR NO. 220017246.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259687, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO $29,742.61
259686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ CR NO. 220017245.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259686, A FAVOR DE OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ $30,000.00
259685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS CR NO. 220017244.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259685, A FAVOR DE OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS $30,000.00
259684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES CR NO. 220017243.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259684, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES $29,742.61
259683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR EDUARDO JAUREGUI CORONADO CR NO. 220017242.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259683, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO JAUREGUI CORONADO $29,742.61
259682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA CR NO. 220017241.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259682, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA $29,742.61
259681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI CR NO. 220017240.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259681, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI $30,000.00
259680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NICOLAS BECERRA ALVARADO CR NO. 220017239.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259680, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO $29,742.61
259679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOISES MORALES MURILLO CR NO. 220017238.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259679, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO $29,742.61
259678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOISES ESCALANTE MONTES DE OCA CR NO. 220017237.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259678, A FAVOR DE MOISES ESCALANTE MONTES DE OCA $29,742.61
259677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ CR NO. 220017236.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259677, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ $29,742.61
259676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA CR NO. 220017235.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259676, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA $30,000.00
259675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO CR NO. 220017234.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259675, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO $29,742.61
259674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ CR NO. 220017233.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259674, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ $29,742.61
259673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON CR NO. 220017232.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259673, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON $29,742.61
259672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ CR NO. 220017231.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259672, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ $29,742.61
259671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ROBLES MARTINEZ CR NO. 220017230.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259671, A FAVOR DE MARTIN ROBLES MARTINEZ $29,742.61
259670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO IVAN ROBLES IBARRA CR NO. 220017229.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259670, A FAVOR DE MARIO IVAN ROBLES IBARRA $29,742.61
259669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALBERTO HERNANDEZ MONCADA CR NO. 220017228.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259669, A FAVOR DE MARIO ALBERTO HERNANDEZ MONCADA $29,742.61
259668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL CR NO. 220017227.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259668, A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL $30,000.00
259667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA CR NO. 220017226.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259667, A FAVOR DE MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA $29,742.61
259666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO CR NO. 220017225.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259666, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO $30,000.00
259665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ CR NO. 220017224.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259665, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ $29,742.61
259664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCELO CORNEJO CRUZ CR NO. 220017223.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259664, A FAVOR DE MARCELO CORNEJO CRUZ $29,742.61
259663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 220017222.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259663, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ $29,742.61
259662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS CR NO. 220017221.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259662, A FAVOR DE LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS $29,742.61
259661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MARTINEZ OLAIZ CR NO. 220017220.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259661, A FAVOR DE LUIS MARTINEZ OLAIZ $29,742.61
259660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA CR NO. 220017219.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259660, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA $30,000.00
259659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO CR NO. 220017218.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259659, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO $29,742.61
259658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUCIANO CRUZ FLORES CR NO. 220017217.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259658, A FAVOR DE LUCIANO CRUZ FLORES $30,000.00
259657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONEL LOMELI BARAJAS CR NO. 220017216.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259657, A FAVOR DE LEONEL LOMELI BARAJAS $29,742.61
259656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAZARO MARTINEZ JUANA CR NO. 220017215.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259656, A FAVOR DE LAZARO MARTINEZ JUANA $29,742.61
259655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES CR NO. 220017214.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259655, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES $29,742.61
259654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIO RICARDO PONCE CASAS CR NO. 220017213.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259654, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS $29,742.61
259653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ CR NO. 220017212.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259653, A FAVOR DE JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ $30,000.00
259652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO CR NO. 220017211.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259652, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO $30,000.00
259651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO CR NO. 220017210.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259651, A FAVOR DE JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO $29,742.61
259650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JULIAN SOTO GORDILLO CR NO. 220017209.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259650, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO $29,742.61
259649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN PERFECTO PUGA CR NO. 220017208.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259649, A FAVOR DE JUAN PERFECTO PUGA $29,742.61
259648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ORTIZ LOPEZ CR NO. 220017207.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259648, A FAVOR DE JUAN ORTIZ LOPEZ $29,742.61
259647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MORENO SUAREZ CR NO. 220017206.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259647, A FAVOR DE JUAN MORENO SUAREZ $29,742.61
259646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL TORRES JACINTO CR NO. 220017205.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259646, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO $30,000.00
259645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO CR NO. 220017204.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259645, A FAVOR DE JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO $29,742.61
259644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE LECHUGA GARCIA CR NO. 220017203.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259644, A FAVOR DE JUAN JOSE LECHUGA GARCIA $30,000.00
259643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE GONZALEZ SALAS CR NO. 220017202.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259643, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS $30,000.00
259642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JIMENEZ MARTINEZ CR NO. 220017201.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259642, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ $30,000.00
259641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GARAY ACEVES CR NO. 220017200.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259641, A FAVOR DE JUAN GARAY ACEVES $29,742.61
259640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS CR NO. 220017199.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259640, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS $29,742.61
259639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE CR NO. 220017198.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259639, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE $31,000.00
259638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES CR NO. 220017197.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259638, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES $29,742.61
259637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS CR NO. 220017196.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259637, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS $29,742.61
259636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 220017195.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259636, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $29,742.61
259635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO CR NO. 220017194.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259635, A FAVOR DE JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO $29,742.61
259634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ CR NO. 220017193.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259634, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ $29,742.61
259633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SOLIS HERNANDEZ CR NO. 220017192.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259633, A FAVOR DE JOSE SOLIS HERNANDEZ $29,742.61
259632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE SALOMON DIAZ HARO CR NO. 220017191.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259632, A FAVOR DE JOSE SALOMON DIAZ HARO $29,742.61
259631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RUBEN HERRERA REYNA CR NO. 220017190.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259631, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA $30,000.00
259630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE CR NO. 220017189.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259630, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE $29,742.61
259629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMON BENITEZ GARCIA CR NO. 220017188.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259629, A FAVOR DE JOSE RAMON BENITEZ GARCIA $29,742.61
259628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE PEREZ PEREZ CR NO. 220017187.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259628, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ $29,742.61
259627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARIO MATEOS GARCIA CR NO. 220017186.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259627, A FAVOR DE JOSE MARIO MATEOS GARCIA $29,742.61
259626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO CR NO. 220017185.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259626, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO $29,742.61
259625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ CR NO. 220017184.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259625, A FAVOR DE JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ $29,742.61
259624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS QUIÑONEZ X CR NO. 220017183.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259624, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X $31,000.00
259623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS BAROCIO FARIAS CR NO. 220017182.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259623, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS $30,000.00
259622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ CR NO. 220017181.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259622, A FAVOR DE JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ $29,742.61
259621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 220017180.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259621, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ $30,500.00
259620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ CR NO. 220017179.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259620, A FAVOR DE JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ $29,742.61
259619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA CR NO. 220017178.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259619, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA $29,742.61
259618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ CR NO. 220017177.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259618, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ $30,000.00
259617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS ARANA BENITES CR NO. 220017176.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259617, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARANA BENITES $30,000.00
259616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ CR NO. 220017175.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259616, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ $29,742.61
259615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 220017174.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259615, A FAVOR DE JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ $29,742.61
259614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS CR NO. 220017173.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259614, A FAVOR DE JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS $29,742.61
259613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA CR NO. 220017172.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259613, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA $29,742.61
259612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA CR NO. 220017171.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259612, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA $29,742.61
259611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO CR NO. 220017170.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259611, A FAVOR DE JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO $29,742.61
259610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE MOLINA AVILA CR NO. 220017169.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259610, A FAVOR DE JORGE MOLINA AVILA $29,742.61
259609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE GERARD NERI LOPEZ CR NO. 220017168.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259609, A FAVOR DE JORGE GERARD NERI LOPEZ $29,742.61
259608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CONTRERAS PEREZ CR NO. 220017167.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259608, A FAVOR DE JORGE CONTRERAS PEREZ $30,000.00
259607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY CR NO. 220017166.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259607, A FAVOR DE JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY $30,000.00
259606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA CR NO. 220017165.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259606, A FAVOR DE JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA $29,742.61
259605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL JIMENEZ HERNANDEZ CR NO. 220017164.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259605, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ $29,742.61
259604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220017163.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259604, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ $29,742.61
259603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ CR NO. 220017162.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259603, A FAVOR DE JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ $29,742.61
259602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS CONTRERAS ORTIZ CR NO. 220017161.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259602, A FAVOR DE JESUS CONTRERAS ORTIZ $30,000.00
259601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS CR NO. 220017160.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259601, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS $29,742.61
259600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JEENY DE LA TORRE RUELAS CR NO. 220017159.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259600, A FAVOR DE JEENY DE LA TORRE RUELAS $29,742.61
259599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER VILLARRUEL RIOS CR NO. 220017158.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259599, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS $30,500.00
259598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME GARABITO VAZQUEZ CR NO. 220017157.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259598, A FAVOR DE JAIME GARABITO VAZQUEZ $29,742.61
259597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ CR NO. 220017156.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259597, A FAVOR DE J. JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ $29,742.61
259596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA CR NO. 220017155.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259596, A FAVOR DE J. DE JESUS GONZALEZ MENDOZA $30,000.00
259595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS J TRINIDAD QUEZADA NUÑO CR NO. 220017154.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259595, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO $29,742.61
259594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220017153.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259594, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $31,000.00
259593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 220017152.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259593, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $29,742.61
259592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS J ASUNCION LOPEZ CERVANTES CR NO. 220017151.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259592, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES $29,742.61
259591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220017150.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259591, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $29,742.61
259590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL PEREZ SALCEDO CR NO. 220017149.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259590, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO $29,742.61
259589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ CR NO. 220017148.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259589, A FAVOR DE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ $30,000.00
259588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO HERNANDEZ RAZO CR NO. 220017147.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259588, A FAVOR DE HUGO HERNANDEZ RAZO $30,000.00
259587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO GONZALEZ ZAMBRANO CR NO. 220017146.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259587, A FAVOR DE HUGO GONZALEZ ZAMBRANO $29,742.61
259586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE CR NO. 220017145.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259586, A FAVOR DE HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE $29,742.61
259585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ CR NO. 220017144.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259585, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ $29,742.61
259584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR GARCIA GUTIERREZ CR NO. 220017143.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259584, A FAVOR DE HECTOR GARCIA GUTIERREZ $29,742.61
259583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO MEDINA SILVA CR NO. 220017142.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259583, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA $30,000.00
259582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ CR NO. 220017141.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259582, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ $30,000.00
259581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO CORTES GUZMAN CR NO. 220017140.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259581, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN $30,000.00
259580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO ANGEL VELEZ CR NO. 220017139.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259580, A FAVOR DE GUSTAVO ANGEL VELEZ $30,000.00
259579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMO ALVARADO ALVARADO CR NO. 220017138.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259579, A FAVOR DE GUILLERMO ALVARADO ALVARADO $29,742.61
259578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO AVILA GONZALEZ CR NO. 220017137.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259578, A FAVOR DE GREGORIO AVILA GONZALEZ $29,742.61
259577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERVACIO CASTILLO VITE CR NO. 220017136.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259577, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE $29,742.61
259576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERMAN CLARK SALCEDO CR NO. 220017135.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259576, A FAVOR DE GERMAN CLARK SALCEDO $29,742.61
259575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO RAYGOZA SANCHEZ CR NO. 220017134.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259575, A FAVOR DE GERARDO RAYGOZA SANCHEZ $29,742.61
259574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR CR NO. 220017133.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259574, A FAVOR DE GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR $29,742.61
259573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GOMEZ CARMONA CR NO. 220017132.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259573, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA $30,000.00
259572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL DELGADO OROZCO CR NO. 220017131.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259572, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO $29,742.61
259571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA CR NO. 220017130.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259571, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA $30,000.00
259570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR CR NO. 220017129.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259570, A FAVOR DE FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR $30,000.00
259569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ CR NO. 220017128.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259569, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ $29,742.61
259568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ CR NO. 220017127.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259568, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ $31,000.00
259567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220017126.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259567, A FAVOR DE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ $30,000.00
259566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO CR NO. 220017125.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259566, A FAVOR DE FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO $30,500.00
259565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOPEZ RAMIREZ CR NO. 220017124.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259565, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ RAMIREZ $30,000.00
259564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOPEZ ORNELAS CR NO. 220017123.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259564, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ ORNELAS $29,742.61
259563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA CR NO. 220017122.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259563, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA $29,742.61
259562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO ASCENCIO TELLES CR NO. 220017121.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259562, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES $29,742.61
259561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO AGUILAR PEREZ CR NO. 220017120.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259561, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR PEREZ $29,742.61
259560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERMIN CORONA RAMIREZ CR NO. 220017119.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259560, A FAVOR DE FERMIN CORONA RAMIREZ $30,000.00
259559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ CR NO. 220017118.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259559, A FAVOR DE FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ $29,742.61
259558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA CR NO. 220017117.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259558, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA $30,000.00
259557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO NOE LOZANO SALAZAR CR NO. 220017116.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259557, A FAVOR DE FAUSTO NOE LOZANO SALAZAR $30,000.00
259556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ CR NO. 220017115.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259556, A FAVOR DE FABRICIO JOSE RUBEN LOZANO DIAZ $29,742.61
259555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO CR NO. 220017114.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259555, A FAVOR DE ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO $30,000.00
259554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO FONTANILLO ZAPATA CR NO. 220017113.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259554, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA $29,742.61
259553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO AVILA HERNANDEZ CR NO. 220017112.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259553, A FAVOR DE ERNESTO AVILA HERNANDEZ $29,742.61
259552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO ARANA MEDRANO CR NO. 220017111.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259552, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO $29,742.61
259551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERIC DAVID GARCIA PEREZ CR NO. 220017110.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259551, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ $29,742.61
259550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA CR NO. 220017109.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259550, A FAVOR DE ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA $29,742.61
259549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO CR NO. 220017108.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259549, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO $29,742.61
259548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA CR NO. 220017107.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259548, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA $30,500.00
259547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA CR NO. 220017106.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259547, A FAVOR DE ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA $30,000.00
259546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL CR NO. 220017105.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259546, A FAVOR DE ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL $29,742.61
259545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMMANUEL COBIAN BELTRAN CR NO. 220017104.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259545, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN $30,000.00
259544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA CR NO. 220017103.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259544, A FAVOR DE EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA $29,742.61
259543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA CR NO. 220017102.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259543, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA $29,742.61
259542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO REYES LLAMAS CR NO. 220017101.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259542, A FAVOR DE EDUARDO REYES LLAMAS $29,742.61
259541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO CR NO. 220017100.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259541, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO $30,000.00
259540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO ESPEJO RODRIGUEZ CR NO. 220017099.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259540, A FAVOR DE EDUARDO ESPEJO RODRIGUEZ $30,000.00
259539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO ALEJANDRO ROBLES IBARRA CR NO. 220017098.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259539, A FAVOR DE EDUARDO ALEJANDRO ROBLES IBARRA $29,742.61
259538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ CR NO. 220017097.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259538, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ $30,000.00
259537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIONISIO ANGEL ARELLANO CR NO. 220017096.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259537, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO $30,000.00
259536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID CRUZ DELGADO RUBIO CR NO. 220017095.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259536, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO $29,742.61
259535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID ALVARADO NUÑEZ CR NO. 220017094.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259535, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ $29,742.61
259534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID ALCARAZ JIMENEZ CR NO. 220017093.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259534, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ $29,742.61
259533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL LOMELI LOREDO CR NO. 220017092.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259533, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO $29,742.61
259532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA CR NO. 220017091.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259532, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA $29,742.61
259531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL CURIEL MENDOZA CR NO. 220017090.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259531, A FAVOR DE DANIEL CURIEL MENDOZA $30,000.00
259530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ASCENCIO TELLES CR NO. 220017089.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259530, A FAVOR DE DANIEL ASCENCIO TELLES $29,742.61
259529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA CR NO. 220017088.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259529, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA $29,742.61
259528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA CR NO. 220017087.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259528, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA $29,742.61
259527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR SANCHEZ PAREDES CR NO. 220017086.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259527, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES $29,742.61
259526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ CR NO. 220017085.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259526, A FAVOR DE CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ $29,742.61
259525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR JONAS TORRES BAROCIO CR NO. 220017084.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259525, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO $29,742.61
259524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA CR NO. 220017083.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259524, A FAVOR DE CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA $29,742.61
259523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS SAAVEDRA BERMUDES CR NO. 220017082.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259523, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES $29,742.61
259522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ARVIZU IBARRA CR NO. 220017081.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259522, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA $30,000.00
259521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO CR NO. 220017080.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259521, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO $29,742.61
259520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AURELIO GARCIA ANDRADE CR NO. 220017079.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259520, A FAVOR DE AURELIO GARCIA ANDRADE $29,742.61
259519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO CR NO. 220017078.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259519, A FAVOR DE ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO $30,000.00
259518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARCADIO CAMACHO LARIOS CR NO. 220017077.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259518, A FAVOR DE ARCADIO CAMACHO LARIOS $29,742.61
259517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA CR NO. 220017076.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259517, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA $29,742.61
259516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO RAZO LOZANO CR NO. 220017075.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259516, A FAVOR DE ANTONIO RAZO LOZANO $30,000.00
259515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO JAUREGUI GOMEZ CR NO. 220017074.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259515, A FAVOR DE ANTONIO JAUREGUI GOMEZ $29,742.61
259514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMADO LUNA JIMENEZ CR NO. 220017073.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259514, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ $29,742.61
259513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO GABRIEL DIAZ MORA CR NO. 220017072.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259513, A FAVOR DE ALVARO GABRIEL DIAZ MORA $29,742.61
259512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ CR NO. 220017071.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259512, A FAVOR DE ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ $29,742.61
259511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO RIOS CEBALLOS CR NO. 220017070.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259511, A FAVOR DE ALEJANDRO RIOS CEBALLOS $30,000.00
259510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ CR NO. 220017069.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259510, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ $29,742.61
259509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS CR NO. 220017068.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259509, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS $30,000.00
259508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO MARTIN GARCIA CR NO. 220017067.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259508, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA $30,000.00
259507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO ASCENCIO TELLES CR NO. 220017066.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259507, A FAVOR DE ALBERTO ASCENCIO TELLES $29,742.61
259506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUSTIN HERRERA BARRIOS CR NO. 220017065.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259506, A FAVOR DE AGUSTIN HERRERA BARRIOS $30,000.00
259505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUSTIN DIAZ CARRILLO CR NO. 220017064.- CONVENIO A FAVOR DE LOS ACTORES DE LOS JUICIOS LABORALES, RADICADOS BAJO LOS NUMEROS DE EXPEDIENTES 1678/2016-F1, 1731/2016-B Y 1741/2016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259505, A FAVOR DE AGUSTIN DIAZ CARRILLO $29,742.61
3963 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015791.- COMPRA DE FALDAS CON PECHERA LISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3963, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $234,099.63
3962 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015788.- COMPRA DE FALDA PECHERA A CUADROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3962, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $181,964.47
3961 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014571.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3961, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
3960 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220014273.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3960, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $797,529.50
3959 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013450.- PUBLICACION EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3959, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
3958 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,960.40
3958 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3958 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
3958 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,994.99
3958 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,936.00
3958 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE No: 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3958, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7,954.67
3957 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET CR NO. 220016658.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO, SEPT-OCT, NOV-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3957, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET $14,000.00
3956 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH CR NO. 220016656.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOV-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3956, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH $30,000.00
3955 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA CR NO. 220016652.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3955, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA $11,000.00
3954 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016644.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3954, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $16,190.76
3953 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016643.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 A CARGO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3953, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,595,496.87
3952 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016642.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3952, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $15,378.71
3951 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEÑA SAM SONIA EDITH CR NO. 220016638.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3951, A FAVOR DE PEÑA SAM SONIA EDITH $3,000.00
3949 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016229.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3949, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $19,763.82
3948 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016226.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3948, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $41,006.60
3948 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD ARBOLADO URBANO ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014284.- SERVICIO DE ARBOL SECO DE MAS DE 8 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3948, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $642,930.00
3947 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220016224.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA C. VELAZQUEZ JIMENEZ SANDI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $49,545.69
3947 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220013550.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3947, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $11,666,666.66
3946 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016126.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3946, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $36,865.00
3945 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220015864.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3945, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $71,785.02
3944 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015517.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3944, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $92,800.00
3943 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015511.- POLIZA DE SERVICIO ASISTEL ACTUALIZACION DE VERSION DEL SERVIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3943, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $80,040.00
3942 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,954.44
3942 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,494.00
3942 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014901.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $957.00
3941 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD PRODEYMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012679.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3941, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. $159,200.00
3940 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012594.- FORMATOS DE INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3940, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $48,140.00
229 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016650.- PAGO DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $818,382.22
229 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016650.- PAGO DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-540,574.93
228 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 220016624.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $80,554.28
228 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 220016624.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $-25,472.69
147 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA FUNDACION TONICA, A.C. CR NO. 220016298.- MINISTRACOIN 2 SEGUN COONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JALISCO JAZZ FESTIVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. $240,270.40
146 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ BARRAZA EDUARDO CR NO. 220016297.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVIENO DERIVADO DEL PROYECTO JAZZ P/TODOS D/LA CONVOCATORIA FEST. C. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE DIAZ BARRAZA EDUARDO $24,640.00
145 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TEATRO AL CUBO, A.C. CR NO. 220016066.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE TEATRO AL CUBO, A.C. $250,000.00
17 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220016384.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $1,604,343.90
17 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220016384.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-401,085.98
4 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016664.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,018,557.77
3 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220016660.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $3,435,100.10
3 Detalle Factura de click aquí 15/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016662.- PAGO DE ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,005,582.16
3946 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015144.- SUBSIDIO PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3946, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,500,000.00
3944 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO CR NO. 220016500.- APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REPARACION DE SILLA DE RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3944, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO $500.00
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $88,004.63
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $115,922.31
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $165,062.86
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $155,654.17
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $129,168.44
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $174,227.21
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $117,685.62
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $135,819.53
3943 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3943, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $180,779.72
3942 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014563.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $174,185.79
3942 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014563.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $15,397.61
3941 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220014070.- SERVICIOS INTEGRALES DE VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3941, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $287,001.40
3940 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016287.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3940, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
3940 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016287.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3940, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,757.30
3939 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016281.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3939, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-311.35
3939 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220016641.- PAGO DE PERJUICIOS DE DICIEMBRE 2016 RESPECTO DE LA INDEMNIZACION DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3939, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $6,792.72
3939 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016281.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3939, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,386.53
3938 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220016640.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (OCTAVO PAGO) CON NUMERO DE EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3938, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $87,310.15
3938 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016261.- SUMINISTRO DE 183 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3938, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,165.71
3937 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016256.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,892.53
3936 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA CR NO. 220016484.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3936, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA $21,000.00
3936 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016248.- SUMINISTRO DE 1,461 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3936, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,306.56
3935 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016243.- SUMINISTRO DE 1,211 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,714.07
3934 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016241.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3934, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,325.59
3934 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH CR NO. 220016465.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAYO-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3934, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH $14,000.00
3934 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH CR NO. 220016465.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAYO-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3934, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH $5,000.00
3933 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220016136.- SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3933, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
3933 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016236.- SUMINISTRO DE 1,532 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,675.94
3932 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016232.- SUMINISTRO DE 1,532 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3932, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,758.84
3932 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220016117.- SERVICIO DE IMPRESIONES CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3932, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $1,410.56
3931 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220016150.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3931, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $6,960.00
3931 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE CONTROL Y ANALISIS DEL GASTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220016050.- DIPLOMADO EN AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3931, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $20,880.00
3930 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016087.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3930, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $681.04
3930 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016044.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3930, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $6,008.80
3930 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016087.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3930, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $2,875.64
3930 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016044.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3930, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $14,399.89
3929 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016082.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3929, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
3929 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220015827.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3929, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $73,080.00
3928 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016077.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3928, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,320.00
3928 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220015542.- SERVICIO DE EVENTO COPA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3928, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $22,750.00
3927 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014526.- APUNTALAMIENTO DE LA EXPLANADA DEL CABAÑAS DEL 11 Y 12 DE OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3927, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $17,423.43
3927 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016072.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3927, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $4,883.83
3926 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016071.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3925 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016063.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3925, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $862.54
3924 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016055.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3924, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $3,480.00
3923 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016051.- COMPRA DE CD-R VIRGENES DE 700MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3923, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,496.40
3922 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016032.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3922, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $464.00
3921 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220016031.- IMPRESIONES DE VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3921, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $204.16
3920 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016029.- COMPRA DE ABRELATAS MANUAL ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3920, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $243.60
3919 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220016026.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3919, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,335.83
3918 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3918, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,758.40
3918 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3918, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $197.20
3917 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016003.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3917, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,400.00
3916 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015998.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3916, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $10,071.12
3915 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220015988.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3915, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $4,742.21
3914 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $160.89
3914 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $209.00
3914 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,435.95
3914 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015986.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3914, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,282.35
3913 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3913, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $3,890.17
3913 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3913, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $693.33
3912 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015954.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3912, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,987.60
3912 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015954.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3912, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $651.92
3911 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015950.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3911, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,384.00
3910 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015948.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3910, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $10,637.90
3909 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015946.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,507.01
3909 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015946.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,674.27
3909 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015946.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3909, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,715.48
3908 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015943.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3908, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,424.00
3907 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015938.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3907, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $676.11
3906 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015934.- RENTA DE PLANTA DE LUZ SILENCIOSA DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3906, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,600.00
3905 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015932.- COMPRA DE ESPEJO CONVEXO DE 18". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3905, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $959.62
3904 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN CR NO. 220015925.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3904, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN $14,740.70
3903 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015919.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3903, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,740.00
3902 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015913.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3902, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,094.57
3902 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015913.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3902, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,450.00
3901 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015912.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $791.59
3901 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015912.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $148.48
3901 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015912.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3901, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,789.88
3900 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015900.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3900, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $1,798.00
3900 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015900.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3900, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $1,798.00
3899 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015894.- SERVICIO DE RENTA DE SONORIZCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3899, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $17,400.00
3898 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015885.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE PROGRAMA DE MANO CON 12 PAGINAS Y DIPLOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3898, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,436.00
3897 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015881.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3897, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $116.00
3897 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015881.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3897, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,376.13
3897 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015881.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3897, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $291.62
3896 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015878.- COMPRA DE CHALECOS ANTIREFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3896, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $302.76
3895 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015870.- IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3895, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,436.00
3895 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015870.- IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3895, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,740.00
3894 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220015865.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3894, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
3893 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015860.- COMPRA DE VARIOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3893, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,598.32
3892 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015859.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3892, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $863.60
3891 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $860.72
3891 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $812.00
3891 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $860.72
3891 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $807.36
3891 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $788.80
3891 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $4,408.00
3891 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015854.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3891, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,416.20
3890 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015851.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3890, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $16,039.90
3889 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015845.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3889, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $10,788.00
3888 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015843.- REVISION Y REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3888, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $5,011.20
3888 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015843.- REVISION Y REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3888, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,942.20
3887 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015840.- IMPRESIONES DE DIPLOMAS LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3887, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,452.00
3887 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015840.- IMPRESIONES DE DIPLOMAS LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3887, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,369.88
3887 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015840.- IMPRESIONES DE DIPLOMAS LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3887, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,146.00
3886 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015832.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3886, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $8,156.45
3885 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015830.- COMPRA DE CINTURON PARA LINIERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3885, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $8,543.40
3884 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015822.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3884, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $12,682.51
3883 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015816.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3883, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $763.56
3883 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015816.- SUMINISTRO DE 108 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3883, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-70.20
3882 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015769.- IM´RESIONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3882, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,756.00
3882 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015769.- IM´RESIONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3882, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,740.00
3881 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015763.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3881, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $10,161.60
3880 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015757.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3880, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $227.82
3879 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015756.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3879, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $793.32
3878 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015755.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3878, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $10,683.44
3877 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015754.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3877, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,148.40
3877 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015754.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3877, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,239.14
3876 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220015527.- COMPRA DE CHALECOS PARA BRIGADISTA, PLAYERA TIPO POLO Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3876, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $5,968.20
3876 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UGP PRISCILIANO SANCHEZ SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220015527.- COMPRA DE CHALECOS PARA BRIGADISTA, PLAYERA TIPO POLO Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3876, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $6,013.44
3875 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220015504.- COMPRA DE FORMATOS, ORDEN 4292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3875, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO $12,214.80
3875 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220015504.- COMPRA DE FORMATOS, ORDEN 4292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3875, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO $4,245.54
3874 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015443.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3874, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $13,746.00
3873 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220015267.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 12 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3873, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $20,880.00
3872 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015028.- COMPRA DE UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3872, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $948.07
3871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015009.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3871, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,595.46
3871 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015009.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3871, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,929.61
3870 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220014535.- SERVICIO DE ASESOR TAURINO CELEBRADOS LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3870, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $14,489.05
3869 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220014534.- SERVICIO ACTUACION VETERINARIA JEFE, EN FESTEJOS DEL 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3869, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $12,937.93
3868 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014497.- IMPRESIONES DE MAPA DE LA CUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3868, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $4,060.00
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $7,362.29
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $251.72
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $999.98
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $251.72
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,066.79
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,517.28
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,737.52
3867 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADQUISICIONES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013006.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3867, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $3,017.68
144 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BIRULA, A.C. CR NO. 220016292.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BICINEMA DE LA CONVOCATORIA FEST. CULTURAL GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE BIRULA, A.C. $41,600.00
143 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE CR NO. 220016289.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "CATARSIS COLECTIVAS ANDANDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE $74,889.60
142 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MACIAS MORA RAMON CR NO. 220016237.- FEST.CULTURAL GUADALAJARA PROYECTO "EL CABALLERO D/LA MANO E/EL PECHO.GUITARRA E/EL AÑO DE CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE MACIAS MORA RAMON $40,796.09
141 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220016234.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LETRAS CON CHOCOLATE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $20,844.80
140 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220016143.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO, INTERNACIONAL DE TEATRO DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $124,073.60
139 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TEATRO AL CUBO, A.C. CR NO. 220016097.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 8 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE TEATRO AL CUBO, A.C. $80,000.00
138 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GUADALAJARA ANTIGUA, A.C. CR NO. 220015902.- FESTIVAL CULTURAL GDL. DEL PROYECTO "RESCATE DE LA MEMORIA EN URBANA EXPOSICION DE IMAGENES ANTIGUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE GUADALAJARA ANTIGUA, A.C. $31,387.71
44 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220016559.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-COM-AD-193-16 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL CENTRO DE BIENESTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $567,505.40
25 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220016574.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $231,729.91
16 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016498.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,125,544.38
16 Detalle Factura de click aquí 14/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016498.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-281,386.09
3924 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015014.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3924, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $144,134.34
3923 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220014902.- SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3923, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $81,500.00
3919 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA CR NO. 220016212.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA $2,000.00
3918 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION CR NO. 220016205.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3918, A FAVOR DE VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION $12,000.00
3917 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016053.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3917, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $92,800.00
3916 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016048.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3916, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $92,800.00
3915 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGSM SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014858.- RENTA DE VEHICULO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION INNOVATIVOS, S.A. DE C.V. $91,176.00
3914 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220014533.- SERVICIO DE ACTUACIONES VETERINARIAS DEL 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3914, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $12,937.93
3913 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 220014531.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL JUEZ DE PLAZA, POR LA TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3913, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $26,264.15
3912 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION CR NO. 220016389.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3912, A FAVOR DE VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION $4,000.00
3911 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER CR NO. 220016370.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3911, A FAVOR DE VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER $138,000.00
3910 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA GARCIA DE ALBA GARCIA ANA CECILIA CR NO. 220016346.- ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3910, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA GARCIA ANA CECILIA $65,660.01
3909 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS RUIZ RUIZ HUGO CR NO. 220015293.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A EQUIPO Y MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3909, A FAVOR DE RUIZ RUIZ HUGO $44,119.00
3908 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220014906.- COMPRA DE DESPENSA (INCLUYE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y PARA ASEO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3908, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $79,650.00
3865 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. ASEO PUBLICO INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016062.- COMPRA DE CARRITO RECOLECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3865, A FAVOR DE INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $24,957.55
3864 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015764.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3864, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,135.05
3863 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL URIBE LEON JUAN CARLOS CR NO. 220015501.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3863, A FAVOR DE URIBE LEON JUAN CARLOS $147,125.70
3862 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015253.- COMPRA DE TRIPTICOSY TROVISEL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3862, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $68,079.82
3862 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220015253.- COMPRA DE TRIPTICOSY TROVISEL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3862, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $5,568.00
3861 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220014880.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3861, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
137 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO CR NO. 220016233.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO ARTE, CULTURA E INFORMACION EN EL PARQUE DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO $56,400.00
136 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA CR NO. 220015479.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "INTERVENCION SOCIO-URBANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA $58,078.78
2 Detalle Factura de click aquí 13/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220016562.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $846,107.82
164026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA RAMOS CARLOS CR NO. 220016528.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164026, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS $1,606.88
164025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220016527.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164025, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $7,304.00
164024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220016526.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164024, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $12,124.64
164023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220016525.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164023, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $12,124.64
164022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER CR NO. 220016524.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164022, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER $1,460.80
164021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220016523.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164021, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $7,304.00
164020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220016520.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164020, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $12,124.64
164019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220016519.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164019, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH $2,629.44
164018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220016518.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164018, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $9,495.20
164017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220016517.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164017, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $11,248.16
164016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220016516.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164016, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $9,056.96
164015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO CR NO. 220016515.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164015, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO $2,921.60
164014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220016514.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164014, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,966.72
164013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016513.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164013, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $5,404.96
164012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220016453.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164012, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $1,606.88
164011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220016452.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164011, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $8,034.40
164010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN CR NO. 220016451.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164010, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN $292.16
164009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO CR NO. 220016450.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164009, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO $6,427.52
164008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220016447.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164008, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $8,910.88
164007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220016446.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164007, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $13,293.28
164006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220016445.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164006, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $9,203.04
164005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220016444.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164005, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $3,359.84
164004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220016443.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164004, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $9,056.96
164003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS CR NO. 220016442.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164003, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS $9,203.04
164002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220016428.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164002, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $8,180.48
164001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220016427.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164001, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $5,112.80
164000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220016426.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164000, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $18,406.08
163999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220016425.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163999, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $13,585.44
163998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220016424.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163998, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $9,641.28
163997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220016423.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163997, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $10,371.68
163996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220016422.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163996, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $6,865.76
163995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220016421.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163995, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $4,236.32
163994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO CR NO. 220016420.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163994, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO $17,675.68
163993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220016419.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163993, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $12,708.96
163992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD CR NO. 220016418.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163992, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD $2,483.36
163991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220016417.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163991, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $9,641.28
163990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO CR NO. 220016416.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163990, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO $7,450.08
3900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CASTILLO CARLOS DANIEL CR NO. 220016522.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3900, A FAVOR DE MENDOZA CASTILLO CARLOS DANIEL $292.16
3899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA CR NO. 220016521.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA $1,606.88
3898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL CR NO. 220016449.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3898, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL $2,191.20
3897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS CR NO. 220016448.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3897, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS $2,191.20
3896 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015951.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3896, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $99,856.10
3895 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015949.- COMPRA DE CILANTRO, FRESA, JITOMATE Y MANDARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3895, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $24,820.00
3894 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015942.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. $21,044.95
3893 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CASTILLO CISNEROS EDITH CR NO. 220015907.- SERVICIO DE EXPOSICION,CRONICA D/LOS OFICIOS MAS REPRESENTATIVOS D/LOS BARRIOS DE ATLAS Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3893, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH $55,680.00
3892 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015905.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3892, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $30,114.00
3891 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220016080.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, ORDEN 2738. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3891, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $24,639.55
3890 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220016064.- COMPRA DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $493.00
3889 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARTIN HERNANDEZ JOSE LUIS CR NO. 220016060.- COMPRA DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3889, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ JOSE LUIS $23,333.63
3888 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016039.- COMPRA DE BROCHAS, RODILLO, CEPILLOS, THINNER Y CHAROLA PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $855.66
3888 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016039.- COMPRA DE BROCHAS, RODILLO, CEPILLOS, THINNER Y CHAROLA PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $1,000.96
3887 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220016038.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
3886 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016020.- COMPRA DE TABLA PARA PICAR Y TORTILLERO TERMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $1,527.49
3885 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220016012.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $434.13
3884 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016001.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $24,940.00
3883 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220015969.- SERVICIO DE IMPRESIONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $2,772.40
3883 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220015969.- SERVICIO DE IMPRESIONES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $1,722.60
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $681.10
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,334.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,929.07
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $62.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $36.01
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $525.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $182.40
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,380.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,903.30
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,924.80
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $750.50
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $524.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,000.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,290.50
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $425.00
3882 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000037.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
3881 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI CR NO. 220015886.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 13 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3881, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI $95,120.00
3880 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA CR NO. 220016245.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3880, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA $66,000.00
3879 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,147.00
3879 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $510.40
3879 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $12,968.80
3878 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220015920.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y LOGISTICA DE LA VII FERIA DEL LIBRO USADO Y ANTIGUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3878, A FAVOR DE ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. $49,999.99
3877 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015911.- SERVICIO DE CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3877, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $18,000.00
3876 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORNELAS ARZATE EDUARDO CR NO. 220015906.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3876, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO $54,578.00
3875 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015891.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3875, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $23,947.04
3874 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLANTEL EDUCATIVO IN CALLI, A.C. CR NO. 220016286.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3874, A FAVOR DE PLANTEL EDUCATIVO IN CALLI, A.C. $12,000.00
3873 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO CR NO. 220015164.- HONORARIOS POR DEDENSA EN ALBERTAJE INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3873, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO $81,200.00
3872 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 220014541.- SERVICIOS DE AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN LAS NOVILLADAS DE 4,11,18 Y 25 DE SEPT. DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3872, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $10,868.97
3871 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220014539.- SERVICIO PROFESIONAL DE JEFE DE CALLEJON LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3871, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $12,317.89
3870 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN CR NO. 220014537.- SERVICIOS PROFESIONALES AUXILIAR DEL JEFE DE CALLEJON, LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3870, A FAVOR DE BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN $10,868.98
3867 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL PICHARDO TORRES CR NO. 22008349.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3867, A FAVOR DE JOSE MANUEL PICHARDO TORRES $9,848.53
3867 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE MANUEL PICHARDO TORRES CR NO. 22008349.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3867, A FAVOR DE JOSE MANUEL PICHARDO TORRES $622.26
3860 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS REPRESENTACION DE LA UNESCO EN MEXICO CR NO. 220016274.- APORTACION PROYECTO COLABORACION TECNICA CANDIDATURA DE GDL. A LA RED DE CIUDADES CREATIVAS UNESCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3860, A FAVOR DE REPRESENTACION DE LA UNESCO EN MEXICO $1,000,000.00
3859 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220016120.- APOYO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3859, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $308,333.00
3858 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015880.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3858, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,744.05
3857 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015879.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3857, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $178,555.44
135 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015926.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE DIRECCION ARTISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,221,450.75
134 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. CR NO. 220015333.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTIAS DEL 25 Y 26 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. $710,498.00
101 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. 220016460.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16 PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $3,325,672.43
100 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220016435.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $310,301.31
99 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016431.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $317,837.62
99 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220016431.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-79,459.40
98 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220016390.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,385,796.60
97 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016375.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $343,152.05
96 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. CR NO. 220016374.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. $893,733.40
70 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015953.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,591,555.51
69 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015852.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,328,513.76
68 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015847.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $4,664,401.00
68 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015847.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $6,536,007.71
43 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SOTO AYALA OMAR CR NO. 220016454.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-110-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $604,753.55
43 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SOTO AYALA OMAR CR NO. 220016454.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-110-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $-181,426.06
42 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220016393.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $931,356.07
42 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220016393.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $-279,406.82
41 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220016382.- ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16: REHABILITACIÓN DE VARIAS ESCULEAS EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $537,019.67
41 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220016382.- ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16: REHABILITACIÓN DE VARIAS ESCULEAS EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $-161,105.90
40 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220016365.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $319,818.21
40 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220016365.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-95,945.46
24 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220016400.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RÍO ALBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $2,447,264.12
24 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220016400.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RÍO ALBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $-611,816.03
15 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016328.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $231,111.78
15 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016328.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-57,777.94
2 Detalle Factura de click aquí 12/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016366.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,403,644.77
3866 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ CR NO. 220016324.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ $7,565.96
3866 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ CR NO. 220016324.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ $6,222.02
3866 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ CR NO. 220016324.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE SERGIO ARTURO PONCE MARTINEZ $29,800.32
3864 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220015884.- IMPRESIONES DE CARTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3864, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $2,900.00
3863 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015850.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3863, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
3862 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015848.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3862, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
3861 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS BRISEÑO TORRES MIGUEL CR NO. 220015136.- REVISION Y REPARCION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3861, A FAVOR DE BRISEÑO TORRES MIGUEL $3,282.80
3860 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS CR NO. 220016332.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3860, A FAVOR DE JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS $11,009.10
3860 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS CR NO. 220016332.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3860, A FAVOR DE JUAN ANTONIO SALCIDO RAMOS $40,000.00
3859 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ CR NO. 220016330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ $8,038.84
3859 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ CR NO. 220016330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ $8,130.10
3859 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ CR NO. 220016330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE JUAN CARLOS PONCE RODRIGUEZ $7,011.84
3857 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MESTA ORENDAIN MARIA INES CR NO. 220013557.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3857, A FAVOR DE MESTA ORENDAIN MARIA INES $730.22
3857 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MESTA ORENDAIN MARIA INES CR NO. 220013557.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3857, A FAVOR DE MESTA ORENDAIN MARIA INES $924.00
3857 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MESTA ORENDAIN MARIA INES CR NO. 220013557.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3857, A FAVOR DE MESTA ORENDAIN MARIA INES $2,714.00
3856 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015209.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3856, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $390,874.26
3856 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015209.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3856, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-117,262.28
133 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AUBERT DOMENE MARIEN CR NO. 220015458.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "NUEVAS HISTORIAS DE BARRIOS ANTIGUOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE AUBERT DOMENE MARIEN $94,120.00
132 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CANO ALARCON LIRBA MAYELA CR NO. 220015363.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "HERETICA FEST FESTIVAL CULTURAL FEMINISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA $56,000.00
95 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220016260.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $521,623.61
94 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016257.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-108-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DE LA AVENIDA CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. $847,141.96
38 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220016338.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $1,868,994.35
38 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220016338.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-560,698.31
37 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. CR NO. 220016285.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. $287,341.23
37 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. CR NO. 220016285.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. $-86,202.37
36 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016284.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $251,688.80
36 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016284.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-75,506.64
35 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016267.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $144,387.00
35 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016267.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-43,316.10
34 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220016231.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $238,137.40
34 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220016231.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-71,441.22
23 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220016177.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $345,758.51
14 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220016317.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $681,576.50
14 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220016317.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-170,394.12
13 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220016290.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $2,244,622.98
13 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220016290.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-561,155.74
3 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220016305.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $3,015,355.32
1 Detalle Factura de click aquí 09/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220016329.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,644,576.67
3856 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220016002.- PAGO DE APOYO ECONOMICO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ ARELLANO MAGDALENO (DICIEMBRE DE 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3856, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
3855 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220015831.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3855, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $14,616.00
3854 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015259.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EN VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3854, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,856.00
3854 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220015814.- SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICIOS, FACTURA 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3854, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $7,656.00
3853 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220015813.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, FACTURA 52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3853, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $6,612.00
3853 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015187.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3853, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,792.21
3853 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015187.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3853, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $26,162.64
3852 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220016009.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3852, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $17,980.00
3852 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015110.- COMPRA DE TOLDOS Y RELOJ CHECADOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3852, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $17,394.20
3852 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015110.- COMPRA DE TOLDOS Y RELOJ CHECADOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3852, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $18,444.00
3851 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015106.- COMPRA DE MEZCLA FINA, ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3851, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $29,249.86
3851 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015190.- COMPRA DE SELLO DE CALUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3851, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $27,550.00
3850 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220015011.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3850, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $28,054.60
3850 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220015159.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, DE LA ORDEN 1196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3850, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $11,600.00
3850 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220015159.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, DE LA ORDEN 1196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3850, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $11,600.00
3849 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO RENTERIA EVA LUZ CR NO. 220015146.- EVENTO CULTURAL MUESTRA INTERNACIONAL BUTOH Y EXPRESIONES CONTEMPORANEAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3849, A FAVOR DE CARRILLO RENTERIA EVA LUZ $65,660.37
3849 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220015780.- APUNTALAMIENTO D/LA PLAZA LIBERACION INSTALADO EL DIA 18/11/2016 DE DANZA FOLKLORICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3849, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $25,000.00
3848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL $11,141.55
3848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL $1,485.92
3848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL $4,000.00
3848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL $285.00
3848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL CR NO. 220016187.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MORENO ROSALES ERIKA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE MENDOZA MORENO JOSE EZEQUIEL $222.50
3848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015391.- COMPRA DE EQUIPO DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3848, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $17,062.44
3848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CATASTRO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015391.- COMPRA DE EQUIPO DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3848, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,728.00
3847 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015261.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINCION ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3847, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $23,200.00
3847 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA CR NO. 220016178.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA $20,083.62
3847 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA CR NO. 220016178.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA $809.93
3847 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA CR NO. 220016178.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ CARRANZA $2,763.66
3846 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015163.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3846, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $23,467.38
3846 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL MONTES SANCHEZ CR NO. 220016183.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE MANUEL MONTES SANCHEZ $28,715.26
3846 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL MONTES SANCHEZ CR NO. 220016183.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE MANUEL MONTES SANCHEZ $1,158.03
3846 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL MONTES SANCHEZ CR NO. 220016183.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE MANUEL MONTES SANCHEZ $4,812.51
3845 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGAIG KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA CR NO. 220015844.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3845, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA $1,015.17
3845 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015069.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3845, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,891.40
3845 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015069.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3845, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,741.60
3844 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. CEMENTERIOS PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015509.- LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3844, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $8,285.18
3844 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015442.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3844, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $18,792.00
3843 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220015837.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3843, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $7,736.04
3843 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHO CGAIG HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220015397.- COMPRA DE UNA PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3843, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $18,977.60
3842 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3842, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,681.92
3842 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3842, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $14,880.48
3841 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014892.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3841, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,400.00
3840 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA REGISTRO CIVIL SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015329.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3840, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $9,831.00
3840 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220015329.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3840, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $6,942.60
3839 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015296.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3839, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $16,300.32
3838 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015773.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3838, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,920.00
3837 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015288.- IMPRESIONES DE DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3837, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $12,760.00
3836 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220015204.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3836, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
3835 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220015097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONGELADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3835, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $3,984.99
3835 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220015097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONGELADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3835, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $11,663.80
3834 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015545.- COM´PRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3834, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $12,460.02
3833 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220015505.- COMPRA DE VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3833, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $5,382.40
3833 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220015505.- COMPRA DE VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3833, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $7,482.00
3832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $510.40
3832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,637.60
3832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3832, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $6,148.00
3831 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3831, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $10,527.00
3831 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3831, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,001.00
3829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. EDUCACION TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,439.00
3829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $387.01
3829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,307.55
3829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,413.49
3829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,324.49
3829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $408.32
3829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015444.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3829, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,483.64
3828 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015394.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3828, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $11,664.96
3827 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES ARCHIVO MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220015230.- INSCRIPCION DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES XXX COLOQUIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3827, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $4,000.00
3826 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $184,480.56
3826 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $197,956.84
3826 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $146,433.93
3826 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $169,843.46
3826 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $151,439.65
3825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $150,117.60
3825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $137,245.21
3825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $184,128.72
3825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $173,782.32
3825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $121,208.87
3825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $101,003.13
3825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014878.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3825, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $177,720.34
131 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIR. DE CULTURA MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015929.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DISTRIBUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. $220,400.00
130 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015928.- ASESORIA PROF., DISEÑO, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, REPORTEROS, P/LA REVISTA DEL FESTIVAL CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $300,000.00
129 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220015896.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ATRAPANDO UN SON.CORAZON DE NIÑO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $24,128.00
128 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET CR NO. 220015834.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ARREUG, CUADROS DE UN PASADO VIOLENTO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET $111,360.00
127 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015828.- SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE LAS REDES SOCIALES CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. $125,000.00
126 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EVANS FELIX AZUCENA CR NO. 220015824.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA, DEL PROYECTO "UNA COMICA MALETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE EVANS FELIX AZUCENA $27,840.00
125 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220015463.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DE PROYECTO "GESTOS Y SUEÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $24,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN CR NO. 220015457.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "JORNADA DE POESIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN $18,800.00
123 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. CR NO. 220015365.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "UNA MAMÁ DESOBLIGADA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. $27,840.00
122 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO CR NO. 220015360.- FESTIVAL CULT.GUAD. DEL PROYECTO "MEMORIAS PARA LLEVAR,TALLER DE CONSTRUCCION ESCENICA PARTICIPATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO $25,420.24
121 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE 232,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $414,502.80
120 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OLMEDO FLORES MARIANA CR NO. 220015481.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ESPACIOS MUTUOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA $11,232.00
119 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA CR NO. 220015475.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "JUAN OVEJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA $18,528.00
118 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220015471.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $64,588.80
117 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA CR NO. 220015470.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL SECRETO DE PAPÁ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA $69,600.00
116 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA CR NO. 220015460.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "HISTORIAS DE NIÑOS PARA NIÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA $20,880.00
115 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA CR NO. 220015459.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ESCENAS DE DIALOGOS POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA $40,320.00
114 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI CR NO. 220015898.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "CRECIENDO AL RITMO DE LA MUSICA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI $41,760.00
113 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220015893.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "PERIPLO, COMUNIDAD EN ESCENA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $71,641.60
112 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220015890.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $113,216.00
111 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TALLER CIUDAD, A.C. CR NO. 220015855.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "AGENDA CULTURAL MERCADITO LAS COLONIAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE TALLER CIUDAD, A.C. $78,323.20
110 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VAZQUEZ OCHOA NATALIA CR NO. 220015839.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ESPACIOS REACTIVOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE VAZQUEZ OCHOA NATALIA $12,064.00
109 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TAANAJ KOOKAY AC CR NO. 220015838.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL FRESNO BRILLA CON LUZ PROPIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE TAANAJ KOOKAY AC $84,164.46
108 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ CR NO. 220015835.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "TROPICALICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ $84,123.20
107 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM CR NO. 220015833.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LAS AVENTURAS DE LA INFANTA CHABELA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM $85,747.20
106 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. CR NO. 220015829.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL ARKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. $248,560.00
105 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015361.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "CRECIENDO EN EL ESPACIO PUBLICO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $34,800.00
93 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. CR NO. 220016162.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. $274,312.04
92 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220015789.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $311,573.09
91 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220015439.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-063-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $1,414,255.91
67 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220015849.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBER 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,828,103.03
66 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220015522.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,784,393.98
33 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220016179.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $394,153.59
33 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220016179.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-118,246.08
32 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220016176.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $984,085.73
32 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220016176.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-295,225.72
31 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220016154.- PAGO DE ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-192-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS CONSISTENTE EN CUBIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $1,438,988.41
22 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16 MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E INTEGRAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $442,680.04
12 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220016114.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $224,824.53
12 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220016114.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-56,206.13
1 Detalle Factura de click aquí 08/12/2016 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220016171.- PAGO DE ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $1,378,369.08
3842 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO EN CUBIERTAS LAMINAS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015768.- COMPRA DE LAMINA DE TEJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3842, A FAVOR DE TODO EN CUBIERTAS LAMINAS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V. $9,187.20
3841 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA CR NO. 220015484.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA,CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3841, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA $12,000.00
3840 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. CR NO. 220015456.- CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3840, A FAVOR DE ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. $79,000.00
3839 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. CR NO. 220015440.- TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3839, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. $158,340.00
3838 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220014527.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3838, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $130.00
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $55.00
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $103.02
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $319.00
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $75.66
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $33.02
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $156.02
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $233.00
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $130.00
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $112.50
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $254.16
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $243.99
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $435.00
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $183.17
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $84.00
3837 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $348.00
3836 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000052.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,904.00
3836 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000052.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $15,068.40
3835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $14,036.00
3835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $56.00
3835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $538.00
3835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,995.00
3835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $75.00
3835 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000051.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,043.00
3834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE $3,684.97
3834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE $128.12
3834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE $498.90
3834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE $482.08
3834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE $21.30
3834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE $23.75
3834 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ MERCEDES BERENICE $18.54
3833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $3,684.97
3833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $128.12
3833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $498.90
3833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $482.08
3833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $21.30
3833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $23.75
3833 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE MERCADO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER $18.54
3832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA $7,369.93
3832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA $256.23
3832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA $997.80
3832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA $964.17
3832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA $42.61
3832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA $47.50
3832 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C MERCADO CARRILLO FRANCISCO A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE HERNANDEZ BRAVO VIRGINIA $37.08
3831 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROCIO BAÑUELOS COBOS CR NO. 220016092.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE ROCIO BAÑUELOS COBOS $18,332.13
3831 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROCIO BAÑUELOS COBOS CR NO. 220016092.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE ROCIO BAÑUELOS COBOS $611.07
3831 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROCIO BAÑUELOS COBOS CR NO. 220016092.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE ROCIO BAÑUELOS COBOS $2,350.88
3830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RODRIGUEZ SOTO CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO $7,835.62
3830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RODRIGUEZ SOTO CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO $66.48
3830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RODRIGUEZ SOTO CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO $573.72
3830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RODRIGUEZ SOTO CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO $1,733.33
3830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RODRIGUEZ SOTO CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO $95.00
3830 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RODRIGUEZ SOTO CR NO. 220016091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE JESUS RODRIGUEZ SOTO $74.17
3829 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORINO LUNA VELAZQUEZ CR NO. 220016090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3829, A FAVOR DE VICTORINO LUNA VELAZQUEZ $19,540.85
3829 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORINO LUNA VELAZQUEZ CR NO. 220016090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3829, A FAVOR DE VICTORINO LUNA VELAZQUEZ $731.95
3829 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORINO LUNA VELAZQUEZ CR NO. 220016090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3829, A FAVOR DE VICTORINO LUNA VELAZQUEZ $2,632.56
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $19,481.75
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $684.94
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $2,684.37
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $830.00
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $-2,451.00
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $-95.00
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $-74.17
3828 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ZAPIEN MEZA CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE ARTURO ZAPIEN MEZA $-48.69
3827 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CR NO. 220016043.- PAGO DE CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO 121/2010-A2 (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3827, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA $718,055.89
3826 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO BARBOZA PEREZ CR NO. 220015972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3826, A FAVOR DE PEDRO BARBOZA PEREZ $7,391.75
3826 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO BARBOZA PEREZ CR NO. 220015972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3826, A FAVOR DE PEDRO BARBOZA PEREZ $7,259.02
3826 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO BARBOZA PEREZ CR NO. 220015972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3826, A FAVOR DE PEDRO BARBOZA PEREZ $112,500.00
3825 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $1,368.80
3825 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $66,955.20
3825 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $9,521.28
3825 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220015804.- COMPRA DE FORMATOS, SOLICITUDES, RECIBOS Y BOLETOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $410.64
3824 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $114,633.43
3824 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $108,064.06
3824 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $113,693.76
3824 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $104,406.77
3824 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016196.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3824, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $101,296.90
3824 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS CHAVEZ BALDERRAMA EDUARDO CR NO. 220015901.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 030/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3824, A FAVOR DE CHAVEZ BALDERRAMA EDUARDO $2,172.49
3823 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220015990.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3823, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,590,448.54
3822 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015777.- PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDO 2016, PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3822, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $31,000,000.00
3820 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA CR NO. 220015346.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3820, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA $239,948.63
3819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220015224.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LOS PROCESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3819, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $875,410.58
3819 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220015224.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LOS PROCESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3819, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $-262,623.17
3818 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220015179.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3818, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,555,480.97
3814 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014551.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS, ORDEN DE COMPRA 3910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3814, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $2,877,960.00
3814 Detalle Factura de click aquí 07/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014551.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS, ORDEN DE COMPRA 3910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3814, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $148,480.00
3823 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013343.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3823, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,525.16
3821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015472.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3821, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $955.37
3820 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015411.- COMPRA DE LECTOR/QUEMADOR Y DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3820, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $20,021.60
3819 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015021.- SISTEMA DE MICROFONOS Y TRIPE DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3819, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $14,648.48
3818 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014411.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3818, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $10,340.00
3817 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013561.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3817, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $46,168.00
3816 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015337.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3816, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $13,148.10
3815 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220015424.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3815, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
3814 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220015420.- COMPRA DE SELLOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $5,104.00
3814 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220015420.- COMPRA DE SELLOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $777.20
3814 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220015420.- COMPRA DE SELLOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $790.01
3813 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220015445.- FINIQUITO DEL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3813, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $153,000.00
3813 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LINKTEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015466.- COMPRA DE SABANAS Y ALMOHADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3813, A FAVOR DE LINKTEX, S.A. DE C.V. $34,034.40
3812 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015408.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3812, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $150,316.52
3812 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA BALDIVIA GALINDO CLAUDIA CR NO. 220015432.- SERVICIO DEL EENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3812, A FAVOR DE BALDIVIA GALINDO CLAUDIA $37,909.73
3811 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015407.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $222,085.21
3811 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI CR NO. 220015516.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3811, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA TERESA NAYELLI $95,120.00
3810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3810, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $72,878.16
3810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015507.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3810, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $11,345.96
3810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015402.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
3809 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015221.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3809, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $284,607.41
3809 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015551.- COMPRA DE EXTENSION, ELECTRICA DOMESTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3809, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. $260.71
3808 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015538.- CAPACITACION Y EVALUACION DE EXAMENES ROCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3808, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $40,000.00
3808 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015219.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3808, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $92,258.87
3807 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015217.- SERVCIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3807, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $175,724.58
3806 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015210.- SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3806, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
3805 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015226.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3805, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $19,968.00
3805 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015226.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3805, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,359.00
3804 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015274.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE AGRUPACIONES DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3804, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $89,784.00
3803 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015258.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS EN VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3803, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $97,788.00
3802 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PALACIOS GABRIELA BELEN CR NO. 220015098.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3802, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN $49,242.00
3801 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015861.- SERVICIO DE IMPRESIONESEN BRAZALETE, CARTELONES, CUADRIPTICOS Y RECIBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3801, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,997.20
3800 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015812.- SUMINISTRO DE 319 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-207.35
3800 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015812.- SUMINISTRO DE 319 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,255.33
3799 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015774.- COMPRA DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3799, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,756.00
3798 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015758.- SUMINISTRO DE 661 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3798, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-429.65
3798 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015758.- SUMINISTRO DE 661 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3798, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,673.27
3797 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015753.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3797, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,972.53
3797 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015753.- SUMINISTRO DE 279 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3797, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-181.35
3796 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3796, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,603.30
3796 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3796, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $831.72
3796 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3796, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $388.60
3795 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ADMINISTRACION Y GESTION URBANA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015530.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3795, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,436.00
3794 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220015521.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3794, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $87,000.00
3793 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015480.- TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3793, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,867.60
3793 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015480.- TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3793, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $754.00
3792 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015467.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $7,050.48
3792 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015467.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3792, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,089.00
3791 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220015465.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3791, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $2,687.43
3791 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220015465.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3791, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $77,736.00
3790 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015449.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3790, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,391.76
3789 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015447.- COMPRA DE GRABADOR ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3789, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,527.72
3788 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015446.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3788, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3787 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015436.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3787, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $2,112.82
3786 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015435.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3786, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,747.90
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-352.30
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-221.00
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,831.94
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,767.50
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,403.80
3785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015433.- SUMINISTRO DE 1,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3785, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,242.00
3784 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015430.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3784, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,051.17
3783 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015419.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-262.60
3783 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015419.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,856.28
3782 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3782, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $912.69
3782 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3782, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,141.44
3782 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3782, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,940.68
3781 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015409.- SUMINISTRO DE 294 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,078.58
3781 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015409.- SUMINISTRO DE 294 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-191.10
3780 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015406.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3780, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $5,423.00
3779 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015403.- COMPRA DE ESTERILIZADOR DE VAPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3779, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. $7,412.40
3778 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015399.- COMPRA DE MEMORIAS Y FUENTE DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3778, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,883.76
3778 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015399.- COMPRA DE MEMORIAS Y FUENTE DE PODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3778, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,605.58
3777 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015385.- COMPRA DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3777, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,460.96
3776 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANTENIMIENTO URBANO FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015382.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3776, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $118.00
3775 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015377.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3775, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $649.30
3774 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $333.50
3774 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,389.95
3774 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,153.01
3774 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $112.00
3774 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015373.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3774, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $680.96
3773 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015323.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3773, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. $1,546.98
3772 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220015321.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3772, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $9,976.00
3771 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3771, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $529.42
3771 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3771, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $80.04
3771 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3771, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,541.28
3770 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MEDIO AMBIENTE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015268.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3770, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $2,542.72
3770 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015268.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3770, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $7,720.96
3769 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015246.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3769, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $3,952.94
3768 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MANTENIMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015245.- COMPRA DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,779.44
3767 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015244.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3767, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,004.00
3767 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015244.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3767, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $2,784.00
3766 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220015240.- COMPRA DE RENTA DE VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3766, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $5,800.00
3765 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015239.- COMPRA DE ACEITES HIDRAULICO Y DE DOS TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3765, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $1,625.12
3764 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015223.- SUMINISTRO DE 70 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $494.90
3764 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015223.- SUMINISTRO DE 70 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-45.50
3763 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015218.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3763, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,135.48
3762 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015216.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3762, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $27,736.58
3761 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015214.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3761, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
3760 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015213.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3760, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $33,688.09
3759 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015208.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3759, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $18,774.24
3758 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220015206.- COMPRA DE JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS STD 15 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3758, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $977.88
3757 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3757, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $5,850.02
3756 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015181.- SUMINISTRO DE 1252 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,851.64
3756 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015181.- SUMINISTRO DE 1252 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-813.80
3755 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015178.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,092.72
3755 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015178.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-192.40
3754 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3754, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $438.48
3754 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015170.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3754, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $301.45
3753 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220015153.- IMPRESIONES DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3753, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,218.00
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-351.65
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,656.00
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,835.07
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.65
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,824.87
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,474.50
3752 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- SUMINISTRO DE 2,392 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3752, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
3751 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015108.- COMPRA DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $11,550.00
3750 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015078.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3750, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,260.42
3750 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015078.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3750, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,740.46
3749 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220015077.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3749, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,000.00
3748 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015074.- COMPRA DE PINTURA PARA INTERIORES VINILICA ACRILICA LAVABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3748, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $6,550.47
3747 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3747, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
3747 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3747, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3746 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220015071.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3746, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $631.04
3745 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015070.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3745, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,067.57
3745 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015070.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3745, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.75
3744 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015068.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3744, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $8,863.46
3743 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015050.- SERVICIO DE IMPRESION DE PORTADA Y ENCUADERNACION DE GACETA MUNICIPAL Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3743, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
3742 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220015049.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3742, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,827.00
3741 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015047.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3741, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $239.54
3741 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015047.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3741, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $904.57
3741 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015047.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3741, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,345.60
3740 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015045.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3740, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $788.80
3739 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015020.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3739, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,176.16
3738 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015016.- GRAFETES, LONAS, POSTERS Y RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3738, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,064.88
3737 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3737 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3737 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3737 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3737 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3737 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3737, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3736 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014896.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $212.10
3736 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014896.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3736, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $544.39
3735 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,399.86
3735 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $212.10
3735 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3735 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3735 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3735, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3734 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014868.- COMPRA DE PINZAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3734, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $923.36
3733 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220014217.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3733, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $121.80
3733 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ASEO PUBLICO ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220014217.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3733, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $7,436.48
3732 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO TESORERIA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220014127.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3732, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $4,565.62
3731 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013340.- COMPRA DE ENGARGOLADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,740.59
3730 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ATENCION CIUDADANA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220012985.- COMPRA DE MATERIAL DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3730, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $14,517.40
3729 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012333.- COMPRA DE BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3729, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $755.16
3729 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012333.- COMPRA DE BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3729, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,783.92
3728 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015502.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $274.92
3728 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015502.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $7,179.24
3728 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015502.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $7,864.80
3727 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MEDINA QUINTERO RAFAEL CR NO. 220015488.- 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3727, A FAVOR DE MEDINA QUINTERO RAFAEL $160,000.00
3726 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220015485.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3726, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $64,000.00
3725 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015381.- SERVICIO DE EVENTOS Y RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3725, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $8,066.40
3725 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015381.- SERVICIO DE EVENTOS Y RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3725, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $13,073.20
3724 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. CR NO. 220015292.- 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES D/LA VIDA D/LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3724, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. $100,000.00
3723 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. CR NO. 220015291.- PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA P/LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3723, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. $160,000.00
3722 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220015270.- COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3722, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $8,932.00
3721 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. CR NO. 220015101.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3721, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. $42,880.94
3720 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 220014547.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTE, ORDEN 1546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3720, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $77,016.58
3719 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010993.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3719, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $13,954.80
3719 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010993.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3719, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $134,546.08
153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO CR NO. 220011022.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO $2,000.00
104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015525.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $325,000.00
103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CASTELLANO GONZALEZ RAFAEL EIVAN CR NO. 220015524.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE CASTELLANO GONZALEZ RAFAEL EIVAN $10,764.80
102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220015279.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "S.O.S.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $16,704.00
101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220015278.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO"BRIGADAS ASTRONOMICAS POR LAS COLONIAS Y PLAZAS PUBLICAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $29,881.60
100 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA CR NO. 220015277.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "GIRA DEL GUARDIAN DEL BOSQUE POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA $48,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MINAKATA ROMERO MARCELA CR NO. 220015271.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE MINAKATA ROMERO MARCELA $35,032.00
98 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI CR NO. 220015255.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "ARTE PARA LA CIUDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI $160,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO CR NO. 220015251.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "MIAX, MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL XALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO $102,098.56
96 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV CR NO. 220015249.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "FESTIVAL CAMARADA CREANDO COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV $753,425.61
95 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO CR NO. 220015248.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO INTEGRACION URBANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO $77,952.00
94 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220015242.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "GENERANDO ARTE DESDE EL CORAZON". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $28,000.00
93 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VIDAL ESTRADA ARMANDO CR NO. 220015235.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "MACBETH IN TOWN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE VIDAL ESTRADA ARMANDO $41,376.00
92 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI CR NO. 220015234.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "LA BRIGADA ROJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI $28,304.00
91 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ IBARRA RICARDO CR NO. 220015232.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "EL AMOR DE LAS LUCIERNAGAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PEREZ IBARRA RICARDO $25,920.00
90 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO CR NO. 220015172.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "YO SOY CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO $34,127.20
89 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015171.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "RIZOMA COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER $20,400.00
88 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220015166.- FESTIVAL GUADALAJARA 2016, SERVICIO DE EXPOSICION INTGRAL DE OBRAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $253,435.06
87 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA KENJI KISHI LEOPO CR NO. 220015154.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA DEL PROYECTO "SONIDOS DE CAMARA: RUTA DE ENCUENTROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE KENJI KISHI LEOPO $15,543.98
86 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA CR NO. 220015152.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA"TRES PASOS HACIA TI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA $27,840.00
65 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220015523.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, SERVICIO PORTEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $7,037,579.98
64 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220015520.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,939,708.00
63 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
63 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
63 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
63 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, ORDEN 4982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
30 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015973.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $164,895.80
30 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015973.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-49,468.74
29 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015971.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $273,690.17
29 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015971.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-82,107.05
28 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015970.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $445,753.10
28 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015970.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-133,725.93
27 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015966.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $112,097.27
27 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015966.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-33,629.18
21 Detalle Factura de click aquí 06/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015401.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECAS ENTRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,241,778.97
3807 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. CR NO. 220015289.- CAPACITCAION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3807, A FAVOR DE ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. $89,000.00
3806 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220014909.- COMPRA DE CABLE HDMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $4,060.00
3805 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220014396.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3805, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $1,716.80
3805 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220014396.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3805, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $2,436.00
3804 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015375.- COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3804, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,280.00
3803 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220015302.- COCKTEL DE FRUTAS DE TEMPORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3803, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $4,721.20
3802 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015290.- CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3802, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. $54,620.00
3801 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220015197.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3801, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $22,711.27
3800 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 220015405.- COMPRA DE BANDOLA Y LAMPARAS LINTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $6,612.00
3800 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 220015405.- COMPRA DE BANDOLA Y LAMPARAS LINTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $2,041.60
3799 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015390.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $124,464.75
3798 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MENDEZ MARTINEZ VERONICA CR NO. 220015387.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3798, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ VERONICA $13,000.00
3797 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PROYECTOS ESPACIO PUBLICO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015429.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3797, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $23,999.24
3797 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015429.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3797, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $4,999.60
3796 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220015417.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3796, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,653.00
3795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
3795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
3795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $1,000.00
3795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
3795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
3795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
3795 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220015818.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
3794 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NIDOS AGAZZI AC CR NO. 220015817.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGOSTO Y SEPT-O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC $8,000.00
3793 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA CR NO. 220015749.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA $8,000.00
3793 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA CR NO. 220015749.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA $9,000.00
3792 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ULLOA ALEJANDRE CRISTINA CR NO. 220015559.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE ULLOA ALEJANDRE CRISTINA $1,000.00
3791 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220015555.- PROG SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $24,000.00
3791 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220015555.- PROG SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $3,000.00
3790 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANTENIMIENTO URBANO DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015126.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3790, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $1,776.64
3789 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MUÑOZ LIMON JOSE RAMIRO SALVADOR CR NO. 220011758.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3789, A FAVOR DE MUÑOZ LIMON JOSE RAMIRO SALVADOR $89,660.41
3788 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ $20,346.66
3788 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ $825.95
3788 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JOSE ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ $2,822.96
3718 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220016088.- RENTA 5 DE 24 EQUIPO DE COMPUTO SEGUN CONTRATO M-586/16, MES DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3718, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
3717 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015811.- SERVICIO DE NOTIFICACACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3717, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,206,236.75
3716 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA CR NO. 220014245.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3716, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA $239,948.63
3715 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013530.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3715, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $111,094.94
3714 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013448.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3714, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $44,078.00
3714 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013448.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3714, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $37,689.99
3713 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220015807.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3713, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $760,496.00
3712 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3712, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
3712 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014514.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3712, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
3711 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014299.- INCREMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCCIO FISCAL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3711, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $10,000,000.00
3710 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013496.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL DECRETO D35/14/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3710, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $3,832,873.00
402 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013314.- BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,813,950.00
90 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220015148.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $200,705.60
85 Detalle Factura de click aquí 05/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220015434.- RENTA DE TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $45,198.24
3784 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015266.- 1ER PAGO DEL 40% DEL CURSO DE TERAPEUTA SPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3784, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $8,057.60
3783 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO CR NO. 220015487.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO $23,144.69
3783 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO CR NO. 220015487.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO $1,161.96
3783 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO CR NO. 220015487.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE DARIO ALEJANDRO LORIA CENTENO $3,503.16
3782 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILDARDO MENDOZA JUAREZ CR NO. 220015482.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3782, A FAVOR DE GILDARDO MENDOZA JUAREZ $18,917.11
3782 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILDARDO MENDOZA JUAREZ CR NO. 220015482.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3782, A FAVOR DE GILDARDO MENDOZA JUAREZ $635.18
3782 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GILDARDO MENDOZA JUAREZ CR NO. 220015482.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3782, A FAVOR DE GILDARDO MENDOZA JUAREZ $2,480.52
3781 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MENDEZ MARTINEZ VERONICA CR NO. 220015384.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3781, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ VERONICA $12,000.00
3780 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET CR NO. 220015299.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET $12,000.00
3779 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GONZALEZ QUIRARTE MARTHA ALICIA CR NO. 220015294.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ QUIRARTE MARTHA ALICIA $6,000.00
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,252.80
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $275.44
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $259.98
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $245.50
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,973.32
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,972.00
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $29.00
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $343.36
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $148.12
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,900.00
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,528.73
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $412.21
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $122.99
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $747.15
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,998.00
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $466.00
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,635.60
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,902.40
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,891.96
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,995.20
3778 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000035.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,525.40
3777 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LIRA CAUSSOR ADRIANA CR NO. 220015316.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES"MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3777, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA $9,000.00
3773 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $3,000.00
3773 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $27,000.00
3773 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $27,000.00
3773 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220015359.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGOSTO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $10,000.00
3772 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220015348.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3772, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO $34,000.00
3772 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220015348.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3772, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO $7,000.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $950.01
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,000.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,450.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $750.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,650.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,450.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.01
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,500.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,950.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,000.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,150.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,000.00
3771 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015347.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO (PREESCOLAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
3770 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA CR NO. 220015332.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAYO-JUN,JUL-AGOS Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3770, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA $23,000.00
3769 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO CR NO. 220015269.- IMPRESIONES DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3769, A FAVOR DE ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO $12,180.00
3768 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015113.- COMPRA DE RADIO DE DOS VIAS TIPO MIDLAND, BATERIAS Y MICROFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3768, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $18,888.40
3768 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. ASEO PUBLICO INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015113.- COMPRA DE RADIO DE DOS VIAS TIPO MIDLAND, BATERIAS Y MICROFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3768, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $3,120.01
3767 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015105.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $6,948.40
3767 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015105.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $7,920.25
3766 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015102.- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3766, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46,400.00
3765 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO CR NO. 220014110.- ARRENDAMIENTO DE NICOLAS BRAVO NO. 626 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3765, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO $17,400.00
3763 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ CORNEJO CRISTINA CR NO. 220015272.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS CUENTA CUENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3763, A FAVOR DE MARTINEZ CORNEJO CRISTINA $30,566.00
3762 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015263.- CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3762, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $20,300.00
3761 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO CR NO. 220015241.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3761, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO $49,072.18
3758 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN REGISTRO CIVIL APS CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015243.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3758, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. $4,135.40
3757 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015238.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $2,630.88
3756 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015237.- IMPRESION DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3756, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,998.00
3755 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014511.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $159,457.98
3754 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015065.- TRES SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $2,525.00
3754 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015065.- TRES SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $2,525.00
3754 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015065.- TRES SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $2,525.00
3753 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015063.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $24,058.40
3753 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015063.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,693.52
3753 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015063.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $14,488.40
3752 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015061.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $62,872.00
3751 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE DAFCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014518.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3751, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. $10,439.65
3750 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014482.- SEGRUO DE RESPONSDABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3750, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,140.85
3749 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220014412.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3749, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $118,414.11
3748 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015029.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $34,147.29
3748 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015029.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $8,702.44
3748 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015029.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $19,754.82
3747 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220015015.- COMPRA DE LONAS, POSTERS, RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3747, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $1,409.40
3746 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220014895.- SERVICIO DE EXPOSICION "ANA DE LA CUEVA-RETROESPECTIVA" Y "ENIGMAS DE LA CONECTIVIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3746, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $55,912.00
3745 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220014515.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3745, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $6,000.00
3744 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARQUE AGUA AZUL PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015287.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3744, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $9,280.00
3744 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARQUE AGUA AZUL PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015287.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3744, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $15,720.71
3743 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DAFCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015173.- COMPRA DE PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3743, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. $25,978.20
3742 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220015138.- ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Y HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3742, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $22,393.80
3742 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220015138.- ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Y HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3742, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $8,444.80
3741 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015341.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3741, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,361.60
3740 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220014905.- SERVICIO DE EVENTO: ERALIZACION DE LA COPA GUADALAJARA 2016 AJEDREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3740, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $22,750.00
3739 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220015297.- PRESENTACION DE ARITSTAS DEL 7 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3739, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $4,872.00
3738 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015202.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES AGO. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3738, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3737 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015200.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE AGO. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3737, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3736 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015177.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3736, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $29,862.00
3735 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $333.73
3735 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $69.00
3735 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $613.64
3735 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $440.00
3735 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $171.40
3735 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000040.- LIBERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE el cual ampara las facturas del 8 de octubre al 22 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3735, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $691.36
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,848.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,856.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $519.37
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,740.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $417.60
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $216.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,740.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $580.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,950.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,160.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $87.50
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,043.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,740.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $69.00
3734 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000047.- SEXTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3734, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $69.00
3733 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA VALENCIA MARINA CR NO. 220015486.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA,CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3733, A FAVOR DE GARCIA VALENCIA MARINA $5,000.00
3732 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AGUILAR SILVA EVELIA CR NO. 220015474.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3732, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA $5,000.00
3731 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA CR NO. 220015473.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3731, A FAVOR DE ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA $8,000.00
3730 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220015058.- SERVICIO DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3730, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $92,800.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $673.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $99.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $690.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $225.82
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $16.50
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $289.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $432.90
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $22.85
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $17.10
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,845.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $586.60
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $208.80
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $141.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $394.01
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $175.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $393.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $94.34
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $140.29
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $159.04
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $139.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,251.77
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $178.01
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $249.99
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $414.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $59.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $38.30
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $74.72
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $71.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $419.99
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $574.20
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,019.64
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $110.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $218.50
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $946.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $50.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $313.20
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $68.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $59.99
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $393.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $62.40
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $59.94
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $244.12
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $74.16
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $161.47
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $70.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $35.10
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $12.75
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $63.01
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $335.00
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.30
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $60.58
3729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3729, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,136.80
3728 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220015452.- PAGO DE PENSION VITALICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3728, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
3727 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TORRES GODOY GLORIA PATRICIA CR NO. 220015512.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3727, A FAVOR DE TORRES GODOY GLORIA PATRICIA $12,000.00
3726 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CARRILLO LOPEZ EDITH CR NO. 220015500.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3726, A FAVOR DE CARRILLO LOPEZ EDITH $9,000.00
3725 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ CR NO. 220015737.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3725, A FAVOR DE MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ $29,280.00
3725 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ CR NO. 220015737.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3725, A FAVOR DE MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ $1,180.80
3725 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ CR NO. 220015737.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3725, A FAVOR DE MA CONSUELO EUGENIA ROBLES VAZQUEZ $4,950.26
3724 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA NUÑEZ OCAMPO CR NO. 220015736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3724, A FAVOR DE SILVIA NUÑEZ OCAMPO $20,083.62
3724 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA NUÑEZ OCAMPO CR NO. 220015736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3724, A FAVOR DE SILVIA NUÑEZ OCAMPO $809.93
3724 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA NUÑEZ OCAMPO CR NO. 220015736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3724, A FAVOR DE SILVIA NUÑEZ OCAMPO $2,763.66
3723 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMAS LANGARICA GONZALEZ CR NO. 220015735.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3723, A FAVOR DE TOMAS LANGARICA GONZALEZ $18,445.12
3723 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMAS LANGARICA GONZALEZ CR NO. 220015735.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3723, A FAVOR DE TOMAS LANGARICA GONZALEZ $743.85
3723 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOMAS LANGARICA GONZALEZ CR NO. 220015735.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3723, A FAVOR DE TOMAS LANGARICA GONZALEZ $2,400.83
3722 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS LARIOS NAVARRO CR NO. 220015734.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3722, A FAVOR DE CARLOS LARIOS NAVARRO $17,846.48
3722 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS LARIOS NAVARRO CR NO. 220015734.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3722, A FAVOR DE CARLOS LARIOS NAVARRO $719.71
3722 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS LARIOS NAVARRO CR NO. 220015734.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3722, A FAVOR DE CARLOS LARIOS NAVARRO $2,268.27
3721 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220015733.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3721, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ $14,484.01
3721 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220015733.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3721, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ $584.11
3721 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220015733.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3721, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ $1,523.69
3720 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL CR NO. 220015560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3720, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL $15,202.80
3720 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL CR NO. 220015560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3720, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL $584.33
3720 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL CR NO. 220015560.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3720, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LARA MADRIGAL $1,677.26
3719 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ CR NO. 220015732.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3719, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ $24,223.13
3719 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ CR NO. 220015732.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3719, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ $976.87
3719 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ CR NO. 220015732.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3719, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ CORTEZ $3,716.83
3718 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3718, A FAVOR DE GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ $20,480.96
3718 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3718, A FAVOR DE GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ $825.95
3718 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ CR NO. 220015561.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3718, A FAVOR DE GERARDO CASTAÑEDA JIMENEZ $2,851.65
3717 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS MORENO LOPEZ CR NO. 220015558.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3717, A FAVOR DE JUAN CARLOS MORENO LOPEZ $3,102.61
3717 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS MORENO LOPEZ CR NO. 220015558.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3717, A FAVOR DE JUAN CARLOS MORENO LOPEZ $17.50
3716 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CHAVEZ SILVA CR NO. 220015546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ SILVA $2,380.38
3716 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CHAVEZ SILVA CR NO. 220015546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ SILVA $3.63
3715 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GUARDADO AVILA CR NO. 220015495.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3715, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA $12,307.03
3715 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GUARDADO AVILA CR NO. 220015495.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3715, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA $289.58
3715 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GUARDADO AVILA CR NO. 220015495.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3715, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA $889.75
3714 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELINA GARCIA SAGRERO CR NO. 220015518.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3714, A FAVOR DE ANGELINA GARCIA SAGRERO $20,036.41
3714 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELINA GARCIA SAGRERO CR NO. 220015518.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3714, A FAVOR DE ANGELINA GARCIA SAGRERO $808.03
3714 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELINA GARCIA SAGRERO CR NO. 220015518.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3714, A FAVOR DE ANGELINA GARCIA SAGRERO $2,753.21
3713 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHANA SELENE VACA VACA CR NO. 220015515.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3713, A FAVOR DE JOHANA SELENE VACA VACA $17,956.19
3713 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHANA SELENE VACA VACA CR NO. 220015515.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3713, A FAVOR DE JOHANA SELENE VACA VACA $261.34
3713 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHANA SELENE VACA VACA CR NO. 220015515.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3713, A FAVOR DE JOHANA SELENE VACA VACA $2,258.28
3712 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ CR NO. 220015503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3712, A FAVOR DE MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ $13,258.58
3712 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ CR NO. 220015503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3712, A FAVOR DE MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ $446.80
3712 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ CR NO. 220015503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3712, A FAVOR DE MARIA MARTHA JIMENEZ CHAVEZ $1,254.87
3711 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ALBERTO ESTRADA BAUTISTA CR NO. 220015499.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3711, A FAVOR DE RAMON ALBERTO ESTRADA BAUTISTA $820.48
3710 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOEMI FLORES LOMELI CR NO. 220015536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3710, A FAVOR DE NOEMI FLORES LOMELI $1,695.65
3709 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015393.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3709, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $53,415.45
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,640.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $72.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,809.60
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $74.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $80.02
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $414.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $226.50
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $136.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,334.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $794.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.90
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $730.80
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,799.96
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $399.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $189.60
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $209.01
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $910.98
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $299.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.02
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $113.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $60.30
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $946.00
3707 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3707, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $80.01
3706 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220015454.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3706, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
3704 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220015212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3704, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-59,440.50
3704 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220015212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3704, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $198,134.99
3703 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- COMPRA DE CATRES, ORDEN 4120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3703, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $287,100.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $495.32
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $114.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,681.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $264.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $378.99
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.50
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,484.80
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,776.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $243.91
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $591.99
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $205.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,436.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,392.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,995.20
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,460.30
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,059.89
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,740.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $508.08
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,102.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
3702 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000040.- FONDO REVOLVENTE NO. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3702, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $73.43
3701 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220015478.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA QUE OTORGO EL MUNICIPIO CON EL DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3701, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $14,706.00
3700 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220015250.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3700, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
89 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015786.- PAGO ESTIMACION No. 8, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $199,511.87
88 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220015784.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,389,830.74
87 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. CR NO. 220015783.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. $447,965.99
86 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015782.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-324,899.12
86 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015782.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $1,299,596.48
84 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220015273.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL OBRA DE TEATRO "ESE ES MI GALLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $32,294.40
83 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE CR NO. 220015124.- MINSTRACION DEL CONVENIO DERIVADO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS Y JOVENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE $99,760.00
82 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220014195.- SERVICIO DE PRESENTACION DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $106,720.00
62 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
62 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
62 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
62 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015198.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.99
61 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015195.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,605,513.64
20 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220015368.- PGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,360,479.81
13 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220015760.- EST. 2 FIN. DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 - ESTATAL/MUNIICPAL - 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $421,557.17
13 Detalle Factura de click aquí 02/12/2016 BBVA BANCOMER 0199606327 HABITAT EST-MPAL 2015 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220015760.- EST. 2 FIN. DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 - ESTATAL/MUNIICPAL - 140391ME004 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $-126,467.18
3698 Detalle Factura de click aquí 01/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014262.- COMPRA DE MAQUINA PINTARAYAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3698, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $141,288.00
3697 Detalle Factura de click aquí 01/12/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014166.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3697, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $127,802.78
Total Mensual Diciembre 2016 acumulado
a la fecha de consulta: 20/04/2024 - 08:13 hrs.
$824,548,965.43
5,465 Registros

Contacto
Presidencia Municipal
Dirección:
Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos:
(33) 3837-4400
Escríbenos a:
contacto@guadalajara.gob.mx