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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2016


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Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
3696 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA CULTURA Y LAS ARTES AC CR NO. 220015549.- ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3696, A FAVOR DE ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA CULTURA Y LAS ARTES AC $2,000,000.00
3695 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015543.- ARRENDAMIENTO DE SALON Y APLICACION DE PAGO UNICO DEL DEPOSITO EN GARANTIA, FACTURA F-7728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3695, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $779,551.90
3694 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $830.56
3694 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $51,759.78
3694 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $8,459.97
3693 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220014759.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 17 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3693, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $72,384.00
3692 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220014750.- COMPRA DE CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3692, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO $64,554.00
3691 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012513.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3691, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,000.00
3691 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012513.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3691, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $28,000.00
3690 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $533.60
3690 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,799.62
3689 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014863.- COMPRA DE TABLAS CON BROCHE TAMAÑO OFICIO PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3689, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,011.20
3688 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3688, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $863.92
3688 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3688, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,405.23
3687 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014918.- COMPRA DE ESCOBA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3687, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,949.88
3686 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014890.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3686, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $31,544.10
3685 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015007.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3685, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $19,920.07
3684 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220014883.- SERVICIOS PROFESIONALES DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3684, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
3683 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220014865.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3683, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $16,917.10
3682 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220015017.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONGELADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3682, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $5,011.20
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $155.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $234.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $244.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $520.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $149.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $134.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $299.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $66.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $93.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $93.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $224.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $244.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $99.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $143.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $281.48
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $181.90
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $271.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $284.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $178.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $279.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $199.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $714.70
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $478.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $377.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3680 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3680, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $143,529.12
401 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014917.- COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,449.71
401 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014917.- COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,909.12
85 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-33,685.97
85 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $134,743.89
81 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014552.- EVENTO CULTURAL DE OBRA DE TEATRO "VAGABUNDO" ORDEN 3491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. $115,729.72
26 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $325,080.05
26 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-97,524.02
11 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,776,056.58
11 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-444,014.14
3677 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MANTENIMIENTO URBANO ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013608.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3677, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,976.00
400 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015064.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $904.80
399 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220014519.- SERVICIO DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS, ORDEN 3401. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $426,000.00
398 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014517.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $19,720.00
397 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014231.- MATERIALES P/PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES, PROBATORIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $80,048.33
396 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014191.- COMPRA DE TAPETES KOREANOS EN DOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $3,410.40
395 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014104.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,737,872.02
80 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220015023.- SERVICIO DE EVENTO CULTUTRAL DEL 25 DE OCT. AL 13 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $199,999.66
3676 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220015313.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3676, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
3674 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220015265.- BOLTELOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3674, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $74,116.00
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $46,933.60
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $41,615.00
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $35,809.20
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $40,194.00
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $36,093.40
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $66,955.20
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $59,757.40
3670 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014761.- COMPRA DE LIBROS TEST Y FORMATOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3670, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $25,621.85
3669 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014753.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3669, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,086.22
3668 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014752.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3668, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $7,375.05
3668 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014752.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3668, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $10,640.45
3667 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014751.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3667, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,438.43
3666 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014747.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3666, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,376.83
3665 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220014573.- COMPRA DE FAENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3665, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $50,050.00
3664 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014572.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3664, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $4,060.00
3664 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014572.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3664, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $2,494.00
3663 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014566.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3663, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $348.58
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $976.05
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,589.99
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,502.85
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $554.99
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGAIG TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,122.17
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $257.25
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,601.50
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $6,688.50
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,087.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,087.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000043.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NOV. DE COM INST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3661, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $967.00
3660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3660, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,390.15
3660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3660, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,775.84
3660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA CR NO. 220015191.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3660, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA $19,000.00
3659 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE PAVIMENTOS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014544.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3659, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $1,264.40
3659 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014544.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3659, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $4,515.88
3659 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA CR NO. 220015189.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3659, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA $21,000.00
3658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014543.- COMPRA DE ACEITE P/MOPE, FELPA P/MOP, MALLA P/MINGITORIO,DESPACHADOR DE JABON Y ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3658, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $7,076.00
3658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014543.- COMPRA DE ACEITE P/MOPE, FELPA P/MOP, MALLA P/MINGITORIO,DESPACHADOR DE JABON Y ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3658, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,665.18
3658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA CR NO. 220015182.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA $9,000.00
3657 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014540.- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA GRANULOMETRIA Y SUPER ESTABLE, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3657, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $26,350.25
3657 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220015161.- PAGO POR CONVENIO DE LOS JUICIOS 2764/2010-B1 y SU ACUMULADO 313/2012-E, 974/2013-E2 y 1610/2014-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ $544,743.36
3656 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014532.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,661.45
3656 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014532.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-152.75
3655 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014528.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3655, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,624.40
3654 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014501.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3654, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,041.60
3654 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220015076.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3654, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $6,000.00
3653 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220014499.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SERVICIO DE PROYECCION Y TARIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3653, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $50,460.00
3653 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015072.- COMPRA DE RESANADOR, THINER Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3653, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $2,981.20
3652 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014498.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3652, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $14,250.00
3652 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH CR NO. 220015036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3652, A FAVOR DE SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH $11,000.00
3651 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL CR NO. 220015033.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL $13,000.00
3651 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014496.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3651, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $8,073.60
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014493.- IMPRESIONES DE INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3650, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,610.00
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $2,700.00
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $54,632.52
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $6,965.80
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $3,456.80
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $13,206.60
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $4,036.80
3649 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220014462.- MANTENIMIENTO A INSTLACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3649, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $33,400.00
3649 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- IMPRESIONES DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3649, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,046.00
3649 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- IMPRESIONES DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3649, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $35,902.00
3648 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014485.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3648, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $37,806.60
3648 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220013658.- SERVICIO DEL EVENTO CAPACITACION DE PREVENTORIOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3648, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $87,324.80
3647 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE LICENCIA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3647, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $9,744.00
3647 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220013618.- COMPRA SILLON EJECUTIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3647, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $15,302.72
3646 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220013524.- EVENTO CIRCUITO DE CONFERENCIAS SOBRE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $89,900.00
3646 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014480.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VIDEOCAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3646, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $31,630.00
3645 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220014477.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3645, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $8,120.00
3645 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $80.01
3645 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $125.98
3644 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014476.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3644, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,609.88
3644 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PALACIOS GONZALEZ JUANA CR NO. 220015051.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3644, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA $6,000.00
3643 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014475.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3643, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $3,900.01
3643 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014475.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3643, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $945.03
3643 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220014882.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3643, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220014474.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3642, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $6,000.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,102.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $119.53
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,400.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $280.72
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,924.80
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $144.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $219.99
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $274.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $340.50
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $247.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $56.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $232.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,290.50
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,000.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $324.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $85.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $219.99
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $168.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $110.20
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $90.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $73.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $60.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $143.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $307.40
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $522.00
3641 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220014473.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3641, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $40,020.00
3641 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL CR NO. 220015141.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3641, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL $9,000.00
3640 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014468.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3640, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,797.26
3639 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220014465.- PAGO ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3639, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $1,889,685.26
3639 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 220015052.- SUMINISTRO DE 71 LITROS DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3639, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $501.97
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3638, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $12,564.64
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.08
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $6,479.76
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,550.68
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $99.01
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $61.50
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $585.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $553.45
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $160.08
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $185.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $838.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $325.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,740.28
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $139.20
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $418.02
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,116.68
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,659.69
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $194.37
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $413.50
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $248.00
3637 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220014452.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3637, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $67,530.56
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014447.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3636, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $21,558.02
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS $8,227.85
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS $6,595.57
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS $8,764.80
3635 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014395.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3635, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,023.26
3635 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UGP PRISCILIANO SANCHEZ ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014395.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3635, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,193.10
3634 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014392.- SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3634, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $13,746.00
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,591.93
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,377.40
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,973.25
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,360.12
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,860.07
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,096.20
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,204.00
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,640.00
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,296.80
3631 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014229.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3631, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $18,071.87
3630 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO HIDROMOVIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014197.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3630, A FAVOR DE HIDROMOVIL, S.A. DE C.V. $739,500.00
3629 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014169.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3629, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $12,939.96
3629 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014169.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3629, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $52,300.06
3628 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014143.- ARRENDAMIENTO POR DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, ORDEN 4354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3628, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.66
3628 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014143.- ARRENDAMIENTO POR DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, ORDEN 4354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3628, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.66
3627 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012736.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3627, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $8,589.34
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $7,047.00
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $7,047.00
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,255.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $618.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,580.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,400.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,272.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,812.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,389.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,821.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,200.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $645.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,812.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,800.00
394 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013669.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $8,769.60
393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013643.- COMPRA DE UTENCILIOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,195.80
392 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013641.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $35,288.36
391 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. CR NO. 220011612.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. $11,909.78
84 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220015220.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,200,207.98
83 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220015205.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $480,801.46
82 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220015201.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $353,205.24
81 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220015188.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,525,633.73
79 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220015100.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO LIGERO EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS P/EVENTO "VAGABUNDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $24,667.68
78 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL ESPECTACULO "MARAKAME". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $392,282.29
77 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA CR NO. 220014438.- MINITRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROY. 22 DE ABRIL, LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA $22,456.00
76 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220014435.- MINSTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ART DECO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $52,311.36
60 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014891.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,944,816.00
25 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,080,673.34
25 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-324,202.00
24 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220015165.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $1,034,192.51
24 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220015165.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-310,257.75
23 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220015142.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $1,658,451.65
23 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220015142.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $-497,535.49
3624 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE. CR NO. 220015192.- REHABILITACION DE CANTERA Y MONUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3624, A FAVOR DE ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE. $150,000.01
3623 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $22,698.88
3623 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $21,910.27
3623 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $141,868.00
3622 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220014095.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO DE LA LICITACION LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3622, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $589,802.00
3621 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220013494.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLA 18-28 PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3621, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $183,570.00
3635 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA CR NO. 220015129.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA $72,500.00
3634 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ $7,117.99
3634 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ $9,333.02
3634 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ $-3,132.13
3633 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL CANALES VALLE CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE $9,084.14
3633 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL CANALES VALLE CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE $7,673.82
3633 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL CANALES VALLE CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE $127,500.00
3632 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. CR NO. 220014119.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3632, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. $50,000.00
3631 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL CR NO. 220015037.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL $6,000.00
3630 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA CR NO. 220015032.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3630, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA $6,000.00
3629 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL NOBRUAN BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014512.- COMPRA DE MAQUINA BARREDORA MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3629, A FAVOR DE NOBRUAN BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $148,074.00
3628 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- RENTA DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3628, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $37,400.00
3627 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220014758.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 28 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3627, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $32,364.00
3626 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. CR NO. 220014749.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTITABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3626, A FAVOR DE IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. $1,908.20
3625 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014574.- COMPRA DE LIBROS DE FRANKENSTEIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3625, A FAVOR DE LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $18,618.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $57.42
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $19.95
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1.24
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $42.05
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $879.01
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. GESTION DE CALIDAD ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $440.80
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $50.11
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $100.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $379.75
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $203.69
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $47.98
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $20.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $34.01
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $495.03
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $188.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $59.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $309.85
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $117.14
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $942.64
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $2,064.80
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $412.96
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $399.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,074.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,039.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $365.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $85.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $433.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $32.00
3618 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014772.- APORTACIONES DEL PERSONAL DEL MPIO DE GDL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3618, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,590,171.39
3616 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014521.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR CONVENIOS PARA EL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3616, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,527.65
3615 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014417.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3615, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $60,873.40
3614 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. MERCADOS BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220014414.- COMPRA DE RATICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3614, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $26,042.00
3613 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014401.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 12 DE AGO. Y 9 DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3613, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $97,788.00
3612 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014295.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3612, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $49,281.25
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $25,520.00
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $7,830.00
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $10,904.00
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
3609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220014226.- ARRENDAMIENTO DE VENZUELA NO. 475 DE OCT. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3609, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
3609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220014226.- ARRENDAMIENTO DE VENZUELA NO. 475 DE OCT. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3609, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220014225.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3608, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $97,527.00
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO $43,719.25
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO $4,371.92
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO $11,511.40
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014202.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $43,770.75
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014202.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $25,028.80
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ $30,229.80
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ $3,022.98
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ $6,949.20
3606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3606, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $25,647.60
3605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014179.- COMPRA DE VESTUARIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3605, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $25,287.42
3605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014179.- COMPRA DE VESTUARIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3605, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $473.28
3604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220014177.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3604, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $16,704.00
3603 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014176.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CENTRICO, SUCEDE EN LA CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3603, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $22,498.20
3602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220014136.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3602, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
3602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC CR NO. 22009912.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3602, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC $1,000.00
3601 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220014106.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3601, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,121.97
3601 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA PEDRO JESUS PADILLA GUZMAN CR NO. 22009817.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 566/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3601, A FAVOR DE PEDRO JESUS PADILLA GUZMAN $43,234.03
3600 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3600, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $50,286.00
3599 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014074.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3599, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $140,685.04
3598 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220011802.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3598, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $41,363.98
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $235,260.27
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,621,892.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,663.24
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $5,145.00
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,177.74
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
3595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014421.- ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 4135 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3595, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $314,613.15
3594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014263.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3594, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $1,747,247.51
80 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015053.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $316,822.22
22 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE HOSPITERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011918.- COMPRA DE NEGATOSCOPIOS Y ESTERILIZADORES MEDICO DE CALOR SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE HOSPITERRA, S.A. DE C.V. $502,036.40
3599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220015095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3599, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
3598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220015094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3598, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
3597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 220015093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3597, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $5,737.82
3596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220015092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3596, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
3595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT CR NO. 220015091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3595, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT $5,737.82
3594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 220015090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $5,737.82
3593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 220015089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3593, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $5,737.82
3592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220015088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3592, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
3592 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220015114.- APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3592, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $1,450,000.00
3591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220015087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3591, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $5,737.82
3590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 220015086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3590, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $5,737.82
3589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 220015085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $5,737.82
3589 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014460.- GASTOS DE BOLETOS PARA EL CONGRESO NACIONAL CICLISMO URBANO EN MEXICO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $25,413.00
3588 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $14,998.00
3588 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $28,775.00
3588 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $51,183.00
3588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 220015084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $5,737.82
3587 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014156.- COMPRA DE SACO DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3587, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $107,071.48
3587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 220015083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $5,737.82
3586 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014133.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3586, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $52,815.82
3586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220015082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3586, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $5,737.82
3585 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014112.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3585, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $165,044.62
3585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220015081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3585, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $5,737.82
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,200.96
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,000.01
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,136.00
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,274.14
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,000.00
3584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220015080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3584, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
3583 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220013964.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3583, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $74,012.87
3583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 220015079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3583, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $5,737.82
3582 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014190.- SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3582, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $144.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $129.92
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $30.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $373.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $436.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $133.10
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $334.99
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $66.19
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $26.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $25.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $13.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $16.90
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $234.98
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $44.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $186.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $91.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $140.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $63.70
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $80.01
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $382.80
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $835.20
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $129.92
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $406.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $12.90
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $156.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $54.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $36.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $122.20
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $10.89
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $283.39
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $14.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $56.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $62.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $37.83
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $419.35
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $215.86
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $93.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $92.64
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $97.50
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,582.00
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,218.00
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $13,920.00
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $749.36
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $499.54
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $332.50
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,096.20
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $92.80
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $55.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $99.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,832.80
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,716.80
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $260.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $94.97
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $558.10
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $389.19
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $59.71
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,879.20
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $232.00
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,559.04
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $157.64
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $598.79
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $185.00
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $278.40
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $315.00
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,260.00
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $93.01
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,229.60
3576 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $44.00
3576 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $406.00
3576 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $104.40
3575 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000041.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOV DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3575, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,113.60
3574 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000040.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3574, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $130.00
3574 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000040.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3574, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $144.00
3573 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA CR NO. 220014860.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3573, A FAVOR DE ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA $9,000.00
3572 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220014215.- SERVICIOS PROFECIONALES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3572, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
3571 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220014214.- SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3571, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
3568 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014869.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESC. PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3568, A FAVOR DE ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,800.00
3567 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA CR NO. 220014755.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3567, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA $62,000.00
3566 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220014536.- FORMATOS DE EXAMENES, HOJAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3566, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $20,775.60
3565 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013127.- POLIZA DE SERVICIO ASISTEL DEL 1 DE AGO. AL 31 DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3565, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $157,760.00
75 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014554.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS, ORDEN 3835. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $880,002.68
74 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014548.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE DIRECCION ARTISTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,221,450.75
73 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ AVENDAÑO ROBERTO CR NO. 220014409.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 15, 16, DE OCT. Y 5 NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SANCHEZ AVENDAÑO ROBERTO $134,560.00
8 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220010980.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO 29/01/16, MES NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
3581 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PALACIOS GABRIELA BELEN CR NO. 220013962.- PRESENTACION DE ARTISATAS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3581, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN $48,151.60
3579 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,067.57
3579 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
3578 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-193.70
3578 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,106.86
3577 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- SUMINISTRO DE 755 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,337.85
3577 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- SUMINISTRO DE 755 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-490.75
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,767.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,009.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,824.87
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-351.65
3575 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014426.- SUMINISTRO DE 1,691 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3575, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,771.67
3574 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014424.- SUMINISTRO DE 1,640 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3574, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,446.80
3573 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014423.- SUMINISTRO DE 1,453 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3573, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,255.61
3572 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014422.- SUMINISTRO DE 1,322 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3572, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,421.14
3571 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014420.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3571, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,063.79
3570 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014418.- DISCO DURO EXTERNO USB, 1 Y 2 TB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3570, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,586.64
3569 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3569, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $2,167.72
3568 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220014415.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3568, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $11,022.90
3567 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014393.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,212.91
3567 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014393.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-203.45
3566 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014391.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-377.00
3566 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014391.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,100.60
3565 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014390.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,060.50
3565 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014390.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-37.50
3564 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014296.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3564, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $19,998.40
3563 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220014285.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3563, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $2,784.00
3562 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220014281.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3562, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $2,552.00
3561 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220014219.- SERVICIO DE IMPRESIONES BACKDROP Y KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $1,586.88
3561 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220014219.- SERVICIO DE IMPRESIONES BACKDROP Y KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $19,720.00
3561 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014279.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3561, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. $16,008.00
3560 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014260.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,607.76
3560 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014199.- SERVICIO DE MONITORIO Y ALARMA DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3560, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. $499.99
3559 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014235.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3559, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $2,214.28
3559 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014235.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3559, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $2,297.09
3559 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014162.- SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3559, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. $1,131.00
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014089.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3558, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $13,473.40
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014228.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3558, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,203.60
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014228.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3558, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,146.00
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACION ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014089.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3558, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $70,760.00
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014227.- ARRENDAMIENTO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3557, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. DE MEDIO AMBIENTE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $4,999.00
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $145,595.84
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $15,878.08
3556 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220014184.- COMPRA DE PALAS, CANDADO Y SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $3,191.79
3556 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014218.- COMPRA DE MATERIAL (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3556, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $12,801.18
3556 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220014184.- COMPRA DE PALAS, CANDADO Y SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $496.40
3555 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014216.- COMPRA DE SHAMPOO PARA CABALLO, ABRILLANTADOR Y CEPILLO GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3555, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $9,210.40
3555 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014088.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3555, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $45,838.16
3554 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014211.- COMPRA DE DESPACHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3554, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,016.08
3554 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA CR NO. 220014408.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3554, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA $1,844.40
3553 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. 220014407.- COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3553, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS $30,740.00
3553 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014188.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3553, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $626.40
3552 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014397.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3552, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. $499.96
3552 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014185.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3552, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3552 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014185.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3552, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,181.50
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220013468.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3551, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $110,478.40
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,290.68
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-210.60
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,249.07
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.65
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,686.60
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,789.52
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-348.40
3550 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220013086.- SERVICIO DE ESPECATCULOS PUBLICOS DE TITERES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $30,466.43
3550 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014168.- SERVICIO DE FUMINGCION DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3550, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,119.40
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $770.63
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3549, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $34,962.40
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $424.20
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,131.20
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,131.20
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $530.25
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012486.- COMPRA DE ENGARGOLADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3548, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $5,231.60
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,232.24
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,185.08
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $445.41
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $452.48
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA VALENCIA MARINA CR NO. 220014513.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE GARCIA VALENCIA MARINA $4,000.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014224.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3546, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014224.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3546, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $212.10
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $424.20
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $424.20
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $212.10
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $190.89
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014222.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 4854 PENT-HOUSE 1, DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014222.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 4854 PENT-HOUSE 1, DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $235.80
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,163.28
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $657.51
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014220.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 304 Y 305 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014220.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 304 Y 305 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,131.20
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $106.05
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $183.82
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $685.79
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $106.05
3543 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220014150.- SERVICIO DE PRODUCCION (SONORIZACION Y MICROFONIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3543, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $12,760.00
3543 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014157.- COMPRA DE LECHE ULTRAPASTEURIZADA EN ENVASE TETRAPACK, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3543, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $29,862.00
3542 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $286.52
3542 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220014147.- COMPRA DE MATERIAL DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3542, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $13,650.00
3542 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $3,483.45
3541 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014130.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3541, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,759.40
3541 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014130.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3541, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,024.92
3541 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIR. DE CULTURA ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014131.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3541, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. $54,752.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA APS CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- SERVICIO DE FUMINGACION DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. $4,582.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,817.80
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-351.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,774.57
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,686.60
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,656.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
3539 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014109.- ARRENDAMIENTO DE PESRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 1 DE AGSOTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3539 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220014097.- MANTENIMIENTO Y RECARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3539, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,914.87
3539 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014109.- ARRENDAMIENTO DE PESRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 1 DE AGSOTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3538 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014092.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3538, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,981.20
3538 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220014256.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $6,000.00
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $14,500.00
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014248.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $6,013.44
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $4,141.20
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,668.00
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $8,276.60
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,889.13
3536 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014233.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $2,632.00
3536 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220014080.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3536, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $26,274.00
3536 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220014080.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3536, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $312.97
3535 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014079.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3535, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,899.84
3535 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014079.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3535, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $34,102.89
3535 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER CR NO. 220014760.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER $88,000.00
3534 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014078.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3534, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.70
3534 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA CR NO. 220014859.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA $36,000.00
3534 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014078.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3534, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,106.86
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014077.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3533, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,177.69
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $20,000.00
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $6,000.00
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $6,000.00
3532 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220014075.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3532, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,000.00
3532 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220013601.- SERVICIO DE EVENTUO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $49,700.00
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220013600.- SERVICIO DE EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $51,794.00
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,239.23
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,338.40
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,211.43
3530 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- SERVICIO DE PODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $160,080.00
3530 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014071.- SUMINISTRO DE 838 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-544.70
3530 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014071.- SUMINISTRO DE 838 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,924.66
3529 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014069.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-195.65
3529 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014069.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,128.07
3528 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014067.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3528, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,288.02
3527 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014065.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-114.40
3527 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014065.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,244.32
3526 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3526, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-226.85
3526 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3526, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,467.43
3525 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014061.- COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3525, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $8,967.20
3524 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220014041.- COMPRA DE TRAFITAMBO Y BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3524, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,969.60
3524 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220014041.- COMPRA DE TRAFITAMBO Y BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3524, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $661.20
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,653.50
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $442.54
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $516.49
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,325.30
3522 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE ACIETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3522, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $12,870.21
3521 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3521, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,289.28
3521 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3521, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,164.00
3520 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013969.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3520, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $6,449.41
3519 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013960.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3519, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,202.67
3518 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013894.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3518, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,333.60
3518 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013894.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3518, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,333.60
3517 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE CULTURA CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220013554.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA AREA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3517, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $19,500.00
3516 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013323.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3516, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $17,494.84
3515 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013291.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3515, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $372.36
390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 220015003.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220015001.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 220015000.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220014996.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 220014995.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 220014994.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 220014993.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220014992.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 220014986.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 220014985.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 220014983.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220014982.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 220014980.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 220014979.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 220014978.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220014977.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 220014974.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $2,000.00
373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 220014972.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $2,000.00
372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 220014970.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $2,000.00
371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 220014969.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $2,000.00
370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 220014968.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $2,000.00
369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220014966.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,000.00
368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 220014962.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $2,000.00
367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 220014961.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $2,000.00
366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 220014960.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $2,000.00
365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 220014959.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $2,000.00
364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220014958.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,000.00
363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 220014955.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $2,000.00
362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 220014953.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $2,000.00
361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220014952.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,000.00
360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 220014951.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $2,000.00
359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220014949.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,000.00
358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 220014948.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $2,000.00
357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014947.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E357, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $2,000.00
356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 220014946.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $2,000.00
355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220014944.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,000.00
354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 220014943.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $2,000.00
353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220014942.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,000.00
352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 220014941.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $2,000.00
351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 220014940.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $2,000.00
350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 220014938.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $2,000.00
349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 220014937.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $2,000.00
348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220014936.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $2,000.00
347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220014935.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,000.00
346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 220014934.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $2,000.00
345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220014933.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,000.00
344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 220014931.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $2,000.00
343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 220014929.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $2,000.00
342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 220014926.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $2,000.00
341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220014925.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $2,000.00
340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 220014923.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $2,000.00
339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 220014922.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $2,000.00
338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 220014857.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220014855.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 220014854.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220014850.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 220014849.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 220014848.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 220014847.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220014846.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 220014840.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 220014839.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E329, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 220014837.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E328, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220014836.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E327, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 220014834.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E326, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 220014833.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 220014832.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220014831.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 220014828.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $2,000.00
321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 220014826.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $2,000.00
320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 220014824.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $2,000.00
319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 220014823.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $2,000.00
318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 220014822.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $2,000.00
317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220014820.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E317, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,000.00
316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 220014816.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E316, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $2,000.00
315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 220014815.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $2,000.00
314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 220014814.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $2,000.00
313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 220014813.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E313, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $2,000.00
312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220014812.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,000.00
311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 220014809.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $2,000.00
310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 220014807.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $2,000.00
309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220014806.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,000.00
308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 220014805.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $2,000.00
307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220014803.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,000.00
306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 220014802.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $2,000.00
305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014801.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $2,000.00
304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 220014800.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $2,000.00
303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220014798.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,000.00
302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 220014797.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $2,000.00
301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220014796.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,000.00
300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 220014795.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $2,000.00
299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 220014794.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $2,000.00
298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 220014792.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $2,000.00
297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 220014791.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $2,000.00
296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220014790.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $2,000.00
295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220014789.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,000.00
294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 220014788.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $2,000.00
293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220014787.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,000.00
292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 220014785.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $2,000.00
291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 220014783.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $2,000.00
290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 220014780.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $2,000.00
289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220014779.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $2,000.00
288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 220014777.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $2,000.00
287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 220014776.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $2,000.00
152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO CR NO. 220015002.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO $2,000.00
151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA CR NO. 220014999.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA $2,000.00
150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220014998.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,000.00
149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SIMENTAL REYES MARIA INES CR NO. 220014997.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE SIMENTAL REYES MARIA INES $2,000.00
148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA CR NO. 220014991.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA $2,000.00
147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO KARLA YADIRA CR NO. 220014990.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE RUIZ LUCIO KARLA YADIRA $2,000.00
146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO JOSE ABEL CR NO. 220014989.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL $2,000.00
145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS CR NO. 220014988.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS $2,000.00
144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ HUERTA MARTIN CR NO. 220014987.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MARTIN $2,000.00
143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN CR NO. 220014984.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN $2,000.00
142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220014981.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,000.00
141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI CR NO. 220014976.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI $2,000.00
140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO BECERRA ROBERTO CR NO. 220014975.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE NAVARRO BECERRA ROBERTO $2,000.00
139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORALES ESPINO MITZY FAITH CR NO. 220014973.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE MORALES ESPINO MITZY FAITH $2,000.00
138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI CR NO. 220014971.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI $2,000.00
137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO CR NO. 220014967.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO $2,000.00
136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014965.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL $2,000.00
135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANZO GONZALEZ JANETTE CR NO. 220014964.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE $2,000.00
134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220014963.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,000.00
133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN CR NO. 220014957.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN $2,000.00
132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL CR NO. 220014956.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL $2,000.00
131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA CR NO. 220014954.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA $2,000.00
130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO CR NO. 220014950.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO $2,000.00
129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH CR NO. 220014945.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH $2,000.00
128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA CR NO. 220014939.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA $2,000.00
127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARRION PRECIADO ESMERALDA CR NO. 220014932.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE CARRION PRECIADO ESMERALDA $2,000.00
126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220014930.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,000.00
125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVALOS RAMIREZ CESAR CR NO. 220014928.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE AVALOS RAMIREZ CESAR $2,000.00
124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMENTA NILA MARIA DE JESUS CR NO. 220014927.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS $2,000.00
123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALONSO DELGADO ARTURO CR NO. 220014924.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO $2,000.00
122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO CR NO. 220014856.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO $2,000.00
121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA CR NO. 220014853.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA $2,000.00
120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220014852.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,000.00
119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SIMENTAL REYES MARIA INES CR NO. 220014851.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE SIMENTAL REYES MARIA INES $2,000.00
118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA CR NO. 220014845.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA $2,000.00
117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO KARLA YADIRA CR NO. 220014844.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE RUIZ LUCIO KARLA YADIRA $2,000.00
116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO JOSE ABEL CR NO. 220014843.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL $2,000.00
115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS CR NO. 220014842.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS $2,000.00
114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ HUERTA MARTIN CR NO. 220014841.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MARTIN $2,000.00
113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN CR NO. 220014838.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN $2,000.00
112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220014835.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,000.00
111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI CR NO. 220014830.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI $2,000.00
110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO BECERRA ROBERTO CR NO. 220014829.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE NAVARRO BECERRA ROBERTO $2,000.00
109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORALES ESPINO MITZY FAITH CR NO. 220014827.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE MORALES ESPINO MITZY FAITH $2,000.00
108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI CR NO. 220014825.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI $2,000.00
107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO CR NO. 220014821.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO $2,000.00
106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014819.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL $2,000.00
105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANZO GONZALEZ JANETTE CR NO. 220014818.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE $2,000.00
104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220014817.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,000.00
103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN CR NO. 220014811.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN $2,000.00
102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL CR NO. 220014810.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL $2,000.00
101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA CR NO. 220014808.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA $2,000.00
100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO CR NO. 220014804.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO $2,000.00
99 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH CR NO. 220014799.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH $2,000.00
98 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA CR NO. 220014793.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA $2,000.00
97 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARRION PRECIADO ESMERALDA CR NO. 220014786.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE CARRION PRECIADO ESMERALDA $2,000.00
96 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220014784.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,000.00
95 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVALOS RAMIREZ CESAR CR NO. 220014782.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE AVALOS RAMIREZ CESAR $2,000.00
94 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMENTA NILA MARIA DE JESUS CR NO. 220014781.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS $2,000.00
93 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALONSO DELGADO ARTURO CR NO. 220014778.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO $2,000.00
79 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014565.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,339,502.11
18 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014770.- PAGO ESTIMACION No.- 1. SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,157,352.68
17 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220014769.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RIO AME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $796,114.67
16 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220014763.- PAGO DE ANTICIPO DE 25% DE DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RÍO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $1,195,330.58
5 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 220014775.- PAGO DE ESTIMACION No.-1.SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. $2,426,807.32
5 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 220014775.- PAGO DE ESTIMACION No.-1.SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. $-606,701.83
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,217.16
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $108.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $123.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $75.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $128.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $193.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $226.74
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,030.39
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $6,189.75
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $13.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $269.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $152.90
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $13.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $180.99
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $99.37
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $169.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $185.60
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $360.79
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,250.00
3528 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $300.00
3514 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014549.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3514, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $573,868.24
3510 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3510, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,390.46
3510 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3510, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $999.00
3509 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013507.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PAR NIÑA TALLAS 22-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3509, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $244,296.00
3509 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013507.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PAR NIÑA TALLAS 22-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3509, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $190,008.00
3509 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013507.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PAR NIÑA TALLAS 22-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3509, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $741,936.00
3508 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013497.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLA 18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3508, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $347,652.00
286 Detalle Factura de click aquí 18/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EBS MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE EBS MEXICO S.A. DE C.V. $2,310,720.00
3527 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO CR NO. 220014455.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO $20,000.00
3526 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ CR NO. 220014453.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ $32,000.00
3525 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH CR NO. 220014433.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH $25,000.00
3524 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220014432.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO $16,000.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $138.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $51.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $50.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $736.07
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $353.74
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $190.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $137.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $498.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,804.77
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $160.83
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,941.84
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,542.80
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $690.20
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,123.07
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $529.00
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $55.90
3523 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $358.90
3522 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. CR NO. 220014487.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. $4,000.00
3522 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. CR NO. 220014487.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. $3,000.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $379.69
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,948.80
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $615.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $317.60
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $374.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $391.65
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $230.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $94.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,461.60
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,200.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $131.54
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $138.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $659.99
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.78
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $211.12
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $164.41
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $29.50
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $162.40
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
3521 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $447.00
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,740.00
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $222.00
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $449.99
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $610.00
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,519.60
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,234.00
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $705.00
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,105.40
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $342.20
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,960.40
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $195.00
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,125.05
3520 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,490.02
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,498.72
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $230.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,429.12
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $285.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $830.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,563.68
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,237.50
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $168.99
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $271.91
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $186.20
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $422.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $561.11
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,044.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $183.28
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $114.84
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $39.16
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $284.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $671.19
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,305.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $66.02
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $124.00
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,960.40
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $424.42
3519 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $818.98
285 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014073.- COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $417.60
78 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220014292.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $804,022.58
72 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014221.- 50% D/LA ORDEN 3390, POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ELAB. DEL MICROSITIO WEB P/EL FESTIVAL CULTURAL GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. $175,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220014259.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $75,400.00
21 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. CR NO. 220014555.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. $1,727,264.64
21 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. CR NO. 220014555.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. $-518,179.39
15 Detalle Factura de click aquí 17/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014529.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,301,915.63
3507 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014293.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3507, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,432.42
3507 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014293.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3507, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $46,033.23
3506 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014249.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3506, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97,727.29
3506 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014249.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3506, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,730.78
3505 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014247.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3505, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,906.50
3505 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014247.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3505, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,732.24
3504 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ ARREOLA LIDIA DEL 01/01/2010 AL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3504, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $65,224.20
3504 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ ARREOLA LIDIA DEL 01/01/2010 AL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3504, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,326.82
3503 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES POR PAGOS DE NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3503, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $84.80
3503 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES POR PAGOS DE NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3503, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9.60
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $144.70
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $159.60
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,948.80
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $271.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $138.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $591.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,913.99
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $610.16
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,661.12
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $428.01
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $66.93
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
3502 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
3484 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014525.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3484, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,421.54
3483 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014523.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE OCTUBRE DE 2016 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3483, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,441,438.23
3480 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 22008975.- COMPRA DE PORTAHERRAMIENTAS CON CINTURON Y CUBREBOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3480, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $1,920.75
3480 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 22008975.- COMPRA DE PORTAHERRAMIENTAS CON CINTURON Y CUBREBOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3480, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $31,865.20
3479 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BELTRAN OLDAIR CR NO. 220014403.- POLICIA BECARIO GEN 101 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3479, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR $5,737.82
3478 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3478, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,520,967.83
3476 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3476, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,540.01
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $295.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,425.90
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $773.34
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,750.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,914.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $148.02
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $80.17
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $100.08
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $45.44
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $45.44
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $90.87
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $53.36
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $986.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $339.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $70.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,160.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $336.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,160.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $440.80
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $145.00
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,675.04
3475 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,740.00
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,721.70
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $322.98
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $371.20
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,083.50
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $591.00
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $298.00
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $105.00
3474 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,286.30
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $208.80
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.20
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $490.35
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $222.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $120.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $348.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $34.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $61.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $142.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,902.70
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $237.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $178.09
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $324.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $887.96
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $195.80
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $59.50
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $370.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $343.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $308.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $98.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $84.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $156.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $99.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,500.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $140.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $70.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $204.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $502.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,980.70
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,438.40
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $740.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $112.50
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $452.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,903.30
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $81.20
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $54.00
3473 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $103.00
3472 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000039.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3472, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $41.50
3472 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000039.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3472, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $26.00
3471 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000038.- REEMBOLSO DE FONDO DE COMUN INSTITUCIONAL DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $765.00
3470 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000037.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3470, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $346.03
3470 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000037.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3470, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $760.03
3469 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220014425.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $14,000.00
3469 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220014425.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $14,000.00
3469 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220014425.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $14,000.00
282 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 SERFIN ELEC 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL CR NO. 220014172.- COSTOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN PROCESO JUDICIAL EXPEDIENTE CAS 2015/O/4205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL $31,350.00
77 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014472.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,548,881.98
76 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014402.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $746,286.00
20 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220014471.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $1,397,280.29
20 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220014471.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $-419,184.09
19 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. CR NO. 220014469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. $2,540,505.12
19 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. CR NO. 220014469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. $-762,151.54
10 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014481.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-ES-PAV-CI-128-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $973,311.25
9 Detalle Factura de click aquí 16/11/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220014479.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $1,022,326.91
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,276.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $656.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $69.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $112.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $301.18
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $498.48
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $306.80
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $65.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $305.08
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $232.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $438.87
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $241.88
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $263.92
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $148.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $171.95
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,704.93
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $316.00
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $219.99
3495 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $419.40
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $87.70
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,174.79
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,655.99
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $86.60
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $221.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $87.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,252.80
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $104.99
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $67.57
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $535.92
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,990.01
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $449.96
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,026.60
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $691.36
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $672.80
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $177.36
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.60
3494 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
3493 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014122.- BOLETOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3493, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $75,898.67
3492 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220013634.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3492, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $352,303.64
3491 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220013636.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3491, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $308,333.33
3490 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013635.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3490, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,920.78
3489 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013590.- FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3489, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $157,499.58
3488 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013531.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE ENERO A SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3488, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $61,568.23
3487 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL INTELIGIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012489.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3487, A FAVOR DE INTELIGIS, S.A. DE C.V. $592,450.59
3486 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220014084.- GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3486, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
3485 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013992.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3485, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $30,400.00
3484 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3484, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-67,855.37
3484 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3484, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $226,184.58
3483 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220013115.- PAGO ESTIMACION No.- 2 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-AD-005-16 REHABILITACIÓN DE LA ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3483, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $76,047.07
3482 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014141.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE Y LA 16 MENSUALIDAD DEL CONVENIO DE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3482, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,008,498.00
3481 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013955.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50 MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3481, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
3481 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013955.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50 MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3481, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
3480 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013949.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3480, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $8,689.85
3479 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013948.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3479, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
3479 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013948.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3479, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
3478 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220013946.- COMPRA DE INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3478, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $43,500.00
3477 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220013604.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3477, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $155,092.00
3476 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013649.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3476, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $5,039.04
3476 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013649.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3476, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $672.80
3457 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA CR NO. 220014230.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3457, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA $8,000.00
3456 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS HERNANDEZ LAMAS JOSE CR NO. 220014148.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP 002/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3456, A FAVOR DE HERNANDEZ LAMAS JOSE $1,779.07
3454 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014068.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $39,788.00
3453 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220013956.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3453, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $6,000.00
3452 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220013954.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $6,000.00
3451 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 220013953.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $5,500.00
3450 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220013952.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,000.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,147.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $183.74
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $189.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $157.80
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $106.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $204.16
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $25.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $110.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $110.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $20.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $28.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $70.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $278.50
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $260.85
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $330.60
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,301.52
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $696.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,169.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,109.01
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $971.06
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $97.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $113.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $10.01
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $290.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,044.00
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $878.70
3449 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $878.70
3448 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE EDUARDO LOPEZ MARES CR NO. 22006533.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE JOSE EDUARDO LOPEZ MARES $888.97
284 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013138.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,494.00
284 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013138.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $11,278.68
283 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013290.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $2,461.52
282 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMFLUV, S.A. DE C.V. CR NO. 220013999.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. $1,260.69
75 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014410.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. $1,120,503.94
74 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014282.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $876,731.71
74 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014282.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-219,182.93
73 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014087.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $231,866.51
18 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014154.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. $567,841.58
14 Detalle Factura de click aquí 15/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220014142.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $305,100.96
3474 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220014160.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3474, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $2,611,045.36
3473 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3473, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $320,515.04
3472 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013694.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $142,875.01
3471 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013293.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $523,605.67
3471 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013293.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $180,004.16
3470 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013287.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3470, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $30,390.07
3470 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013287.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3470, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $150,892.80
3469 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014056.- COMPRA DE JABON EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3469, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,960.40
3468 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014055.- COMPRA DE MANGUERA PARA AGUA USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3468, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $278.40
3467 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014053.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3467, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $2,845.48
3466 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014040.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3466, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $63,816.38
3465 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3465, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,307.16
3465 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3465, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25,974.95
3464 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE NAVEGADOR GPS SATELITAL MIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3464, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $8,853.00
3463 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014033.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3463, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $764.90
3463 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014033.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3463, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,159.84
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $19,015.37
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UGP PRISCILIANO SANCHEZ ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,836.58
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $5,790.90
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,216.45
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $6,062.50
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,217.96
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,699.05
3462 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,084.61
3461 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014028.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3461, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $2,426.60
3460 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPECIALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014026.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3460, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,847.50
3460 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. CEMENTERIOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014026.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3460, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,875.35
3459 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014008.- COMPRA DE PLANTAS, ORDEN 2529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3459, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $89,705.00
3458 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013945.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE: DR. R. MICHEL #546, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3458, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
3458 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013945.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE: DR. R. MICHEL #546, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3458, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
3457 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013943.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS FRENTE Y VUELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3457, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $17,458.00
3457 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013943.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS FRENTE Y VUELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3457, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $16,073.54
3456 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013940.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3456, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $678.25
3455 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013923.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3455, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
3455 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013923.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3455, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
3454 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013921.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN PLAZA EXMODA DEL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3454, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
3454 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013921.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN PLAZA EXMODA DEL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3454, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
3453 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013920.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXMODA DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3453, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
3453 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220013920.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXMODA DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3453, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
3452 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013919.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3452, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
3452 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013919.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3452, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
3451 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013918.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3451, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
3451 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013918.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3451, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
3450 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013915.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3450, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
3450 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013915.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3450, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
3449 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013914.- COMPRA DE ACEITE RAVENOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3449, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $36,000.60
3448 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013913.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3448, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
3448 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220013913.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3448, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
3447 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013912.- COMPRA DE TRIPTICOS E IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3447, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $19,198.00
3446 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013909.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SOLICITUD LICENCIA O ANUNCIO Y FICHAS DE TRAMITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,361.60
3446 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013909.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SOLICITUD LICENCIA O ANUNCIO Y FICHAS DE TRAMITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,104.00
3445 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013890.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3445, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
3445 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013890.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3445, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
3444 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013876.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3444, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
3444 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220013876.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3444, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013875.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3443, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013875.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3443, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $788.80
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $94.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $934.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $335.50
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $236.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $77.40
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $274.68
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $672.80
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $406.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $928.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $560.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $218.50
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $324.62
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,419.90
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $99.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,950.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $156.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $600.04
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $380.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $37.50
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $356.40
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $500.59
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,250.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,250.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $406.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $406.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,250.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $83.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $406.00
3443 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,250.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013873.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3442, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013873.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3442, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $99.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $99.50
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $298.19
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $90.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $9.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $14.40
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $305.04
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $251.80
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $50.23
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $448.01
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $126.02
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $188.76
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $57.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $289.65
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $6.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $13.10
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $15.08
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $31.30
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $60.50
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $160.94
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $62.61
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $60.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $290.00
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $46.90
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $9.60
3442 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $15.28
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013870.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3441, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $9,419.20
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $300.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $219.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.08
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,577.60
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,300.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $50.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $300.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $892.10
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $201.40
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $30.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $633.57
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $202.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $624.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $179.80
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $45.50
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $118.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $94.83
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $76.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $135.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3441 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220013693.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3440, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $123.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,985.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,160.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,160.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,991.72
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,995.20
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,995.20
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,566.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $714.79
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,113.60
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $107.20
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $124.13
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $569.94
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,879.20
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,640.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $522.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $47.90
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $11.60
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,040.52
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,624.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,160.00
3440 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,392.00
3439 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013692.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3439, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
3439 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013692.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3439, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
3439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI CR NO. 220014314.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3439, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI $6,000.00
3438 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013687.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3438, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
3438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA PERALTA HECTOR CR NO. 220014389.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3438, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR $6,000.00
3438 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013687.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3438, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
3437 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220013684.- COMPRA DE ARADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3437, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $6,000.00
3437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220014388.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3437, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO $6,000.00
3436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PINEDA JULIO CR NO. 220014387.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3436, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO $5,737.82
3436 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220013680.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3436, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,000.00
3435 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013670.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3435, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,331.92
3435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOPETE MEJIA JOSE MANUEL CR NO. 220014386.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3435, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL $6,000.00
3434 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3434, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $2,784.00
3434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CORONEL ARTEMIO CR NO. 220014385.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3434, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO $6,000.00
3433 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013666.- SERVICIO DE TARJETAS DE PRESENTACION E IMPRESIONES DE MAPAS LAMINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3433, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,649.20
3433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220014384.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3433, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
3432 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013665.- COMPRA DE IMPRESIONES FORROS PARA BIDONES, LONAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3432, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $63,336.00
3432 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013665.- COMPRA DE IMPRESIONES FORROS PARA BIDONES, LONAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3432, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $30,276.00
3432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TADEO AGUILA ANGEL CR NO. 220014383.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3432, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL $6,000.00
3431 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013664.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA Y DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3431, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. $9,807.80
3431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE CR NO. 220014382.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3431, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE $6,000.00
3430 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013662.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3430, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,390.00
3430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH CR NO. 220014381.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH $6,000.00
3429 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $20,055.18
3429 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,517.15
3429 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $17,865.29
3429 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PLANEACION INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,600.62
3429 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,879.99
3429 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $17,759.08
3429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RANGEL ADRIAN CR NO. 220014380.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN $6,000.00
3428 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013652.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3428, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,437.62
3428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA ROBLES SANTIAGO CR NO. 220014379.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3428, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO $5,737.82
3427 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220013648.- IMPRESIONES DE LONAS, VOLANTES Y HOJAS MEMDRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3427, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $44,497.60
3427 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220013648.- IMPRESIONES DE LONAS, VOLANTES Y HOJAS MEMDRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3427, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $452.40
3427 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220013648.- IMPRESIONES DE LONAS, VOLANTES Y HOJAS MEMDRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3427, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $406.00
3427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 220014378.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3427, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $5,737.82
3426 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013646.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3426, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,459.06
3426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220014377.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3426, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
3425 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220013639.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3425, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,320.00
3425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO CR NO. 220014376.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3425, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO $6,000.00
3424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE CR NO. 220014375.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE $6,000.00
3423 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013632.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3423, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $586.96
3423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO CR NO. 220014374.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO $6,000.00
3422 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220013619.- COMPRA DE FRIGABAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3422, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $5,142.28
3422 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220013619.- COMPRA DE FRIGABAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3422, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $2,157.60
3422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE CR NO. 220014373.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3422, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE $5,737.82
3421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN CR NO. 220014372.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3421, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN $6,000.00
3421 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220013593.- SERVICIO CULTURAL DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE EN LAS 9 ESQUINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3421, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $22,501.65
3420 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013589.- SUMINISTRO DE 827 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3420, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,846.89
3420 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013589.- SUMINISTRO DE 827 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3420, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-537.55
3420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES LOPEZ EDGAR JAVIER CR NO. 220014371.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3420, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER $6,000.00
3419 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013588.- SUMINISTRO DE 113 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3419, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $798.91
3419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA CR NO. 220014370.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3419, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA $6,000.00
3418 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013587.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA CON RECLINAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3418, A FAVOR DE GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. $17,613.90
3418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220014369.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
3417 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013586.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3417, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $14,185.90
3417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO CR NO. 220014368.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3417, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO $5,737.82
3416 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013583.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3416, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,681.60
3416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS PEREZ DAVID CR NO. 220014367.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID $6,000.00
3415 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013562.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3415, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-149.50
3415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR CR NO. 220014366.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3415, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR $6,000.00
3415 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013562.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3415, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,626.10
3414 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO CR NO. 220013240.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3414, A FAVOR DE VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO $14,200.00
3414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220014365.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3414, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $6,000.00
3413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MACIEL ESMERALDA CR NO. 220014364.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3413, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA $5,737.82
3413 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013142.- REVISION Y REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3413, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $2,894.20
3412 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220013131.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 15 ABR. AL 15 DE OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3412, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $84,912.00
3412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220014363.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3412, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL $6,000.00
3411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTERO GARCIA MIZAEL CR NO. 220014362.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3411, A FAVOR DE MONTERO GARCIA MIZAEL $6,000.00
3411 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3411, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,370.36
3410 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012343.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3410, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $87,000.00
3410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA LOPEZ EDUARDO CR NO. 220014361.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3410, A FAVOR DE MIRANDA LOPEZ EDUARDO $6,000.00
3409 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $294,840.00
3409 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $13,452.60
3409 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $97,400.00
3409 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $139,280.10
3409 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $564,518.00
3409 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $156,000.00
3409 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $11,424.00
3409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220014360.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3409, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
3408 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011654.- SERVICIO DE EVENTOS, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, PROYECCION Y TARIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3408, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $6,380.00
3408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALDEZ BENJAMIN CR NO. 220014359.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN $6,000.00
3408 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011654.- SERVICIO DE EVENTOS, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, PROYECCION Y TARIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3408, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $31,900.00
3407 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220010948.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3407, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $3,004.40
3407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220014358.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3407, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
3406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE CR NO. 220014357.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3406, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE $6,000.00
3406 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014175.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3406, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
3405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220014356.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3405, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
3405 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012427.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3405, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $11,666,666.66
3404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO CR NO. 220014355.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3404, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO $6,000.00
3403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220014354.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3403, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
3402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 220014353.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3402, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $5,737.82
3401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID CR NO. 220014352.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3401, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID $6,000.00
3400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEPE SIERRA LUIS MIGUEL CR NO. 220014351.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3400, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL $5,737.82
3399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARA GARCIA ANTONIO CR NO. 220014350.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3399, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO $6,000.00
3398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220014349.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3398, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $6,000.00
3397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIMES VIEYRA ARTURO CR NO. 220014348.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3397, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO $5,737.82
3396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 220014347.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3396, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
3395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERAS GARCIA EDUARDO CR NO. 220014346.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO $6,000.00
3394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS CR NO. 220014345.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3394, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS $6,000.00
3393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO CR NO. 220014344.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3393, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO $6,000.00
3392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE CR NO. 220014343.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3392, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE $6,000.00
3391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 220014342.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3391, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $5,737.82
3390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BERNAL JULIO CESAR CR NO. 220014341.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3390, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR $6,000.00
3389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BELTRAN OLDAIR CR NO. 220014340.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3389, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR $5,737.82
3388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH CR NO. 220014339.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3388, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH $6,000.00
3387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELVIRO SERGIO CR NO. 220014338.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3387, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO $6,000.00
3386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL CR NO. 220014337.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3386, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL $6,000.00
3385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS CR NO. 220014336.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3385, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS $5,737.82
3384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO BECERRA OSCAR CR NO. 220014335.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3384, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR $6,000.00
3383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO CR NO. 220014334.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3383, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO $6,000.00
3382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220014333.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3382, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $5,737.82
3381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GARCIA RAUDEL CR NO. 220014332.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3381, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL $6,000.00
3380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX PEREZ JESUS EDEN CR NO. 220014331.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3380, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN $6,000.00
3379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL CR NO. 220014330.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3379, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL $5,737.82
3378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR CR NO. 220014329.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3378, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR $6,000.00
3377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ AYALA JOSE DE JESUS CR NO. 220014328.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3377, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS $6,000.00
3376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220014327.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3376, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
3375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO CR NO. 220014326.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3375, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO $6,000.00
3374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220014325.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3374, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE $6,000.00
3373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES BECERRA SABAS DAVID CR NO. 220014324.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3373, A FAVOR DE CERVANTES BECERRA SABAS DAVID $6,000.00
3372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CEJA JULIAN GABRIEL CR NO. 220014323.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3372, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL $6,000.00
3371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL CR NO. 220014322.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3371, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL $6,000.00
3370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON CR NO. 220014321.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3370, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON $6,000.00
3369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS VIDALES ADALBERTO CR NO. 220014320.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3369, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO $6,000.00
3368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM CR NO. 220014319.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3368, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM $6,000.00
3367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO CR NO. 220014318.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3367, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO $5,737.82
3366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220014317.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3366, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
3365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BORBON GARCIA ANGEL GERMAN CR NO. 220014316.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3365, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN $6,000.00
3364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN CR NO. 220014315.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3364, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN $6,000.00
3363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH CR NO. 220014313.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3363, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH $6,000.00
3362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220014312.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3362, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO $6,000.00
3361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014311.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3361, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
3360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL CR NO. 220014310.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3360, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL $6,000.00
3359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA RAYAS ALBERTO CR NO. 220014309.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3359, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO $6,000.00
3358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ ABRAHAM CR NO. 220014308.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3358, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM $6,000.00
3357 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013609.- COMPRA DE LICENCIA ADABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3357, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $151,579.06
3356 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013607.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3356, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. $15,312.00
3355 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN CR NO. 220013454.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3355, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN $130,000.01
3354 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220013453.- SERVICIO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3354, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $28,705.82
3353 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013423.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3353, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $155,923.67
3352 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220013325.- SERVICIO CULTURAL TALLERES DE FORMATO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3352, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $31,886.47
3351 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GRUPO COMERCIAL ONEGLIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012680.- COMPRA DE COLCHONETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3351, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL ONEGLIA, S.A. DE C.V. $153,932.00
3349 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA LAURE DIAZ MAYRA PATRICIA CR NO. 220013689.- RENTA DE ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3349, A FAVOR DE LAURE DIAZ MAYRA PATRICIA $9,280.00
3348 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013678.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3348 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013678.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3347 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013677.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
3347 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013677.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
3346 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013674.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
3346 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013674.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
3345 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013673.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
3345 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013673.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
3344 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013672.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE JULIO DEL 2016, ORDENN 4172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3344, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
3343 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013668.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3343, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $1,644.88
3342 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ MOISES CR NO. 220014051.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3342, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES $6,000.00
3341 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220013939.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3341, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
3340 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220013938.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3340, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
3339 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220013937.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3339, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
3338 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013917.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
3338 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013917.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
3337 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013916.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
3337 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013916.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
3336 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL HUMANA SENTIDO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013653.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3336, A FAVOR DE HUMANA SENTIDO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $159,999.99
3335 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220014050.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3335, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $6,000.00
3334 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220014049.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3334, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $6,000.00
3333 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220014048.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3333, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $6,000.00
3332 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220014046.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, ORDEN 2840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3332, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $59,999.99
3331 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220014037.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3331, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $2,400.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $790.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $205.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $90.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $175.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $178.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $150.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $87.00
3330 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $258.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $190.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $205.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $209.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $319.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $183.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $229.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $258.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $240.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $220.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $22.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $553.95
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $50.60
3329 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $1,090.00
3328 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3328, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $567.00
3328 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3328, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $477.00
3328 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3328, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,900.00
3327 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000033.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE COMUNICACION INST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3327, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $36.00
3327 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000033.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE COMUNICACION INST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3327, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $36.00
3326 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA CR NO. 220014039.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3326, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA $1,000.00
3326 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA CR NO. 220014039.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3326, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA $1,000.00
3325 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CLAUDIA CRISTINA ZAMORA HERNANDEZ CR NO. 220014238.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1651/2010-B EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3325, A FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA ZAMORA HERNANDEZ $250,000.00
3323 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION CR NO. 220014128.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3323, A FAVOR DE VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION $6,000.00
3322 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SALAS AGUAYO MARIA ANGELICA CR NO. 220014126.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3322, A FAVOR DE SALAS AGUAYO MARIA ANGELICA $1,000.00
3321 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEÑA SAM SONIA EDITH CR NO. 220014121.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3321, A FAVOR DE PEÑA SAM SONIA EDITH $1,000.00
3320 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220014081.- PAGO DE PENSION VITALICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3320, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
92 Detalle Factura de click aquí 14/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220014105.- COMPRA DE ARMAS CORTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $534,456.02
3402 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220014303.- DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ESTIMACION 2 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA DIFERENTES ACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3402, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,108,216.51
3402 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220014303.- DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ESTIMACION 2 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA DIFERENTES ACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3402, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-332,464.95
3397 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013444.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3397, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,866,511.53
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $226.74
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $16.50
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $54.00
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $250.00
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $236.00
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,844.21
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $723.84
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $506.46
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $225.06
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $72.98
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,800.00
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $80.39
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $217.38
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $122.00
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,025.92
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $218.00
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $358.99
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $301.60
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $175.02
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $9,427.32
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $225.00
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,238.80
3319 Detalle Factura de click aquí 11/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $111.50
3396 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220014203.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 15/04/2016 Y SU CONVENIO 26/01/2016, MES NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3396, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
3395 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220014116.- 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3395, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $153,000.00
3394 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASAS Y ALBERGUES DE REHABILITACION AGUA VIVA AC CR NO. 220014115.- 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3394, A FAVOR DE CASAS Y ALBERGUES DE REHABILITACION AGUA VIVA AC $90,000.00
3393 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. CR NO. 220014111.- 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3393, A FAVOR DE RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. $235,500.00
3392 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014085.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3392, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $470,915.30
3391 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014083.- APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3391, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,592,105.55
3390 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220014058.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-135-16 DESMONTE, DESPALME Y LIMPIEZA DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3390, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $733,450.82
3389 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013695.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3389, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $516,599.33
3389 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013695.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3389, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-154,979.80
3388 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220013656.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3388, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $132,094.85
3388 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220013656.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3388, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $-39,628.46
3387 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220013681.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3387, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $209,572.50
3387 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220013681.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3387, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-62,871.75
3386 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220013384.- PAGO ESTIMACION No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3386, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $512,936.06
3386 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220013384.- PAGO ESTIMACION No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3386, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-184,181.68
3315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH CR NO. 22009075.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3315, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH $146.08
3314 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22008386.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3314, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $7,076.00
3313 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22007849.- COMPRA DE VAJILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3313, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $1,914.00
70 Detalle Factura de click aquí 10/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. CR NO. 220013521.- SERVICIO DE EXPOSICION ESCULTORICA "OLIVIER GROSSETETE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. $291,914.00
3385 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014167.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA SSM-RM-AP-CI-C05-002/15: SUPERVISIÓN EXTERNA A LA SUSTITUCIÓN DE LUMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3385, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,016,400.99
3384 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220014117.- ANT. DE RECURSO P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3384, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $20,000,000.00
3383 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013582.- APUNTALAMIENTO DE PLAZA LIBERACION Y HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3383, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $346,869.61
3382 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ASEO PUBLICO COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3382, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $151,319.77
3380 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013459.- DIPTICO IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3380, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $13,920.00
3380 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013459.- DIPTICO IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3380, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,674.88
3379 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,600.72
3379 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $122,938.65
3379 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $283.54
3379 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $83,346.00
3379 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $83,346.00
3379 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $83,346.00
3378 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $37,732.00
3378 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $316,410.35
3378 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $87,371.20
3378 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $129,091.76
3377 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3377, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $83,346.00
3377 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3377, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $83,346.00
3376 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013035.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3376, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $258,936.89
3375 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013612.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3375, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,204.64
3375 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013612.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3375, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $148,833.80
3374 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013338.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3374, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $105,605.70
3373 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013130.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3373, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $126,451.60
3372 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013470.- COMPRA DE LADRILLO Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3372, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,063.94
3371 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013422.- COMPRA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3371, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $100,904.97
3370 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013499.- COMPRA DE PODADORA GASOLINA DE CUATRO TIEMPOS ARRANQUE RETRACTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3370, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,108.40
3369 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013572.- COMPRA DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3369, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $58,430.00
3368 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220013571.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3368, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $6,000.00
3367 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013569.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3367, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,888.00
3367 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013569.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3367, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,938.10
3366 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3366, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $5,663.99
3365 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013513.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3365, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,900.00
3365 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013513.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3365, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,154.00
3364 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22008371.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3364, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $17,780.87
3363 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARTICIPACION CIUDADANA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013516.- COMPRA DE MESAS JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3363, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $14,831.76
3362 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARTICIPACION CIUDADANA SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013506.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3362, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. $16,077.60
3361 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013490.- COMPRA DE LACA CATALIZABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3361, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $520.00
3360 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013397.- COMPRA DE OVEROL, MANDIL Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3360, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $23,861.20
3359 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010946.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3359, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $10,440.00
3358 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220013433.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3358, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $2,000.00
3357 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013319.- SUMINISTRO DE 1,654 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3357, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,535.98
3356 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3356, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $11,276.81
3356 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3356, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $5,568.00
3355 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013303.- COMPRA DE MATEIRAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3355, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,100.57
3354 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013302.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3354, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32,427.80
3354 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013302.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3354, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $189.89
3353 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013330.- SUMINISTRO DE 1,252 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3353, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,975.24
3352 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013328.- SUMINISTRO DE 1,263 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3352, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,045.31
3351 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220013304.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEGADA NO. 1887 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3351, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-377.65
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,757.30
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,333.10
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-214.50
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,789.52
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-348.40
3350 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,107.67
3349 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013386.- SUMINISTRO DE 1,480 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $10,463.60
3349 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013386.- SUMINISTRO DE 1,480 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-962.00
3348 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- SUMINISTRO DE 787 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-511.55
3348 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- SUMINISTRO DE 787 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,564.09
3347 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,262.40
3347 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-208.00
3346 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013335.- SUMINISTRO DE 1,311 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3346, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,351.07
3345 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013333.- SUMINISTRO DE 1,254 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3345, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,987.98
3344 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013332.- SUMINISTRO DE 1,212 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3344, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,720.44
3343 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013331.- SUMINISTRO DE 223 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3343, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,420.51
3342 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013434.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3342, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $5,175.69
3341 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013334.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3341, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $11,725.00
3340 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220013420.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3340, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $2,000.00
3339 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3339, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $40,644.37
3338 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220013415.- COMPRFA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3338, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $4,524.00
3337 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013329.- COMPRA DE JUGUETES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3337, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,039.65
3336 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PANECATL OLMOS ADRIANA CR NO. 220013472.- COMPRA DE CHAMARRAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3336, A FAVOR DE PANECATL OLMOS ADRIANA $16,066.00
3335 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 220013455.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3335, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $97,567.60
3334 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013447.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3334, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $14,385.86
3334 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013447.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3334, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $8,528.43
3333 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013441.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3333, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $12,006.73
3332 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013326.- COMPRA DE SUMINSITRO DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3332, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,046.47
3331 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGAIG GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013315.- COMPRA DE BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3331, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $6,484.40
3330 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3330, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $6,948.40
3330 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3330, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $880.44
3329 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013657.- SUMINISTRO DE 497 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3329, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-323.05
3329 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013657.- SUMINISTRO DE 497 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3329, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,513.79
3328 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PENDIENTE DE PAGAR DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $13,421.20
3327 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013324.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3327, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,208.91
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,255.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,082.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,402.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,218.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,224.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,893.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,357.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,585.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,443.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,282.00
3326 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,054.70
3325 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE MASCARILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3325, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $3,723.60
3324 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220013591.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3324, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,000.00
3323 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220013610.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3323, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
3322 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013606.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3322, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $957.00
3321 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013605.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3321, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $18,560.00
3320 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220013603.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3320, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $47,560.00
3320 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220013603.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3320, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $34,800.00
3319 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,777.22
3319 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,445.17
3319 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,529.72
3319 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,494.92
3318 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220013613.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3318, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $5,500.00
3317 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220013596.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3317, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $25,000.32
3316 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $20,218.80
3316 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $814.32
3316 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $4,698.00
3316 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $5,883.52
3315 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013318.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3315, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $44,323.40
3315 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013318.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3315, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $28,814.40
3314 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013620.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3314, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $216,750.00
3313 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013508.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3313, A FAVOR DE ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. $631.04
3312 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220013615.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3312, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $7,000.00
3311 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $560.63
3311 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,437.66
3311 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $205.10
3311 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $57.00
3310 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS MENA MORENO FRANCISCA CR NO. 220013573.- SERVICIO DE ENVIO DE LICENCIAS MUNICIPALES A DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3310, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA $6,624.18
3309 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013408.- CAPACITACION EN ADMINSITRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3309, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. $90,000.00
3308 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $200.00
3308 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $119.00
3308 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $110.00
3308 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $250.00
3307 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220013396.- COMPRA DE 20 DISCOS DE DESBASTE 4 1/2 PARA CORTE DE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3307, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $312.74
3306 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013616.- COMPR DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3306, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $1,102.00
3305 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220013392.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL DIARIO DE ULISES DEL 31 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3305, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $151,960.00
3304 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 22008158.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3304, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $155,766.54
3303 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $5,487.96
3303 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $6,565.60
3301 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOZA PULIDO LAURA ISABEL CR NO. 220013556.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3301, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL $28,000.00
281 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220013696.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $494.16
280 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013611.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $301.48
279 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013518.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $826.43
278 Detalle Factura de click aquí 09/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,738.64
3311 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $162,202.72
3311 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,252.46
3311 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $70,502.04
3311 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $73,666.78
3310 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,212.83
3310 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,483.18
3310 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,830.98
3310 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,976.86
3309 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. CR NO. 220013285.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3309, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. $23,218.56
3309 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. CR NO. 220013285.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3309, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. $-21,144.70
3307 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013617.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3307, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $78,877.84
3307 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013617.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3307, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-23,663.35
3306 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220013584.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20 BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3306, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $14,706.00
3305 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220013551.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $416,666.66
3304 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3304, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $174,714.15
3304 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013523.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3304, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $120,702.50
3303 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013505.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3303, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $194,296.11
3303 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013505.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3303, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $135,897.97
3303 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013505.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3303, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $162,730.83
3302 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. CR NO. 220013491.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3302, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. $452,487.00
3302 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. CR NO. 220013491.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3302, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. $1,379,767.80
3298 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,040.00
3298 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $950.00
3298 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $900.00
3298 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $980.00
251 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013957.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 07/08/2014 AL 16/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $53,600.97
251 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013957.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 07/08/2014 AL 16/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,866.35
250 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $117,402.24
250 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,681.28
250 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $44,025.60
250 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $34,830.93
249 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,336.30
249 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,564.49
249 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,471.66
249 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,312.24
248 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,692.17
248 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,355.97
248 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,986.82
248 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $642.83
247 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,044.11
247 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,956.08
247 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,754.48
247 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,875.09
72 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $481,104.87
72 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-120,276.22
71 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013922.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $231,925.26
70 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220013699.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $425,472.46
17 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220013998.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $447,114.62
17 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220013998.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $-134,134.39
13 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220013951.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $283,858.47
6 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014052.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA MÉDICA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $785,807.37
6 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANAMEX 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014052.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA MÉDICA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-196,451.84
2 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220013644.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $313,839.86
2 Detalle Factura de click aquí 08/11/2016 BANCO DEL BAJIO 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220013644.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $-94,151.96
163714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA RAMOS CARLOS CR NO. 220014025.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163714, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS $1,606.88
163713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220014024.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163713, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $10,371.68
163712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220014023.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163712, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $11,540.32
163711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220014022.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163711, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $8,034.40
163710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER CR NO. 220014021.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163710, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER $1,899.04
163709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220014020.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163709, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $2,629.44
163708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220014017.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163708, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $9,056.96
163707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220014016.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163707, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $584.32
163706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220014015.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163706, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH $1,168.64
163705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220014014.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163705, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $7,157.92
163704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220014013.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163704, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $7,450.08
163703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220014012.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163703, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $11,394.24
163702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO CR NO. 220014011.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163702, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO $2,045.12
163701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220014010.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163701, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,382.40
163700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014009.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163700, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $11,540.32
163699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220013987.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163699, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $12,855.04
163698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS CR NO. 220013986.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163698, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS $1,314.72
163697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220013985.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163697, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $4,966.72
163696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220013984.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163696, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $6,281.44
163695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN CR NO. 220013982.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163695, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN $2,045.12
163694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013981.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163694, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $2,045.12
163693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220013980.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163693, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $4,674.56
163692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220013979.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163692, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $2,921.60
163691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO CR NO. 220013978.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163691, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO $2,045.12
163690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH CR NO. 220013977.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163690, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH $2,045.12
163689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220013976.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163689, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $9,203.04
163688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220013975.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163688, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $1,752.96
163687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220013974.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163687, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $1,314.72
163686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220013973.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163686, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $1,899.04
163685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220013972.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163685, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $2,337.28
163684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220013971.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163684, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $9,349.12
163683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220013936.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163683, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $2,629.44
163682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220013935.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163682, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $8,618.72
163681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN CR NO. 220013934.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163681, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN $730.40
163680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220013930.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163680, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $12,562.88
163679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220013929.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163679, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $11,394.24
163678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220013928.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163678, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $584.32
163677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220013927.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163677, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $9,349.12
163676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220013926.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163676, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $3,505.92
163675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220013925.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163675, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $6,281.44
163674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS CR NO. 220013924.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163674, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS $13,439.36
163673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220013908.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163673, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $7,742.24
163672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220013907.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163672, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $5,843.20
163671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220013906.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163671, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $146.08
163670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220013905.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163670, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $16,360.96
163669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220013904.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163669, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $11,832.48
163668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220013903.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163668, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $5,112.80
163667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220013902.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163667, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $5,697.12
163666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220013901.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163666, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $6,281.44
163665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220013900.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163665, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $2,045.12
163664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO CR NO. 220013899.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163664, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO $15,630.56
163663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220013898.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163663, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $5,258.88
163662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD CR NO. 220013897.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163662, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD $2,483.36
163661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220013896.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163661, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $5,258.88
163660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO CR NO. 220013895.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163660, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO $2,775.52
3301 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VALENCIA AMADOR CR NO. 220013419.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3301, A FAVOR DE HERNANDEZ VALENCIA AMADOR $160,080.00
3300 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220013061.- SERVICIO DE REPARACION DE LINEAS DE ALTA TENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3300, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $112,334.05
3299 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220013994.- ESTIMACION No.- 6 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3299, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $572,179.80
3297 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $61,141.29
3297 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $316,414.82
3297 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,636.60
3297 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $20,826.28
3297 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,909.80
3297 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,379.51
3297 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ASCENCIO DOMINGUEZ JUANITA CR NO. 220014031.- PROGRAMA SOCIAL "ERES NUESTRO EJEMPLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3297, A FAVOR DE ASCENCIO DOMINGUEZ JUANITA $10,000.00
3296 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA CR NO. 220014030.- PROGRAMA SOCIAL "ERES NUESTRO EJEMPLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA $8,000.00
3296 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220012709.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3296, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $219,419.16
3295 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013301.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3295, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $7,424.00
3295 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013301.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3295, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $144,882.84
3295 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI CR NO. 220014007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI $2,837.67
3295 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI CR NO. 220014007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI $58.24
3295 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI CR NO. 220014007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI $196.42
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $8,592.70
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $11,579.12
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $13,730.34
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $5,528.56
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $49,052.92
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $48,805.26
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $30,553.82
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $10,482.92
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $19,334.30
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $162,199.90
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $185,311.74
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $86,219.90
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $200,664.92
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $241,282.32
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $294,481.08
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220014006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH $2,837.67
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220014006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH $58.24
3294 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220014006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH $196.42
3293 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL ROBLES GALVAN CR NO. 220014005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE MARIA ISABEL ROBLES GALVAN $5,344.85
3293 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL ROBLES GALVAN CR NO. 220014005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE MARIA ISABEL ROBLES GALVAN $60.55
3293 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ISABEL ROBLES GALVAN CR NO. 220014005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE MARIA ISABEL ROBLES GALVAN $-535.95
3292 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA CR NO. 220014004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA $14,168.60
3292 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA CR NO. 220014004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA $475.74
3292 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA CR NO. 220014004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA $1,449.25
3291 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ CR NO. 220014002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ $10,130.01
3291 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ CR NO. 220014002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ $652.89
3290 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO PLAZOLA CAZARES CR NO. 220014000.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE GREGORIO PLAZOLA CAZARES $15,515.84
3290 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO PLAZOLA CAZARES CR NO. 220014000.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE GREGORIO PLAZOLA CAZARES $308.89
3290 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO PLAZOLA CAZARES CR NO. 220014000.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE GREGORIO PLAZOLA CAZARES $1,693.13
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $499.80
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $21.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $84.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $98.99
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $62.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $147.50
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $335.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $66.18
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,250.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $100.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $65.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $138.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $181.54
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $592.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $78.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $188.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $195.00
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $216.92
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $74.90
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $155.50
3289 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $480.00
3288 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,376.00
3288 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $235.00
3288 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $241.42
3288 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $38.70
3288 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $162.00
3288 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,015.00
3287 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 22001582.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORRE DE ENFRIAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $149,380.00
3286 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE CR NO. 220013637.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE $17,000.00
3285 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220013570.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $4,722.73
3284 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013567.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $9,686.00
3284 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013567.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,647.20
3283 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220013566.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $9,860.00
3282 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA CR NO. 220013564.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA $3,582.08
3281 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $14,280.43
3280 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ROBLES MEJIA MARIO ASUNCION CR NO. 220013535.- INVESTIGACION TECNCA JURIDICA DE LAS ACCIONES EN EL EJIDO SN PEDRO TLAQUEPAQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3280, A FAVOR DE ROBLES MEJIA MARIO ASUNCION $102,080.00
3279 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS JUSTICIA MUNICIPAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013517.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3279, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $85.80
3278 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 220013511.- SERVICIO CULTURAL DE TALLERES DE CREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3278, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $29,000.00
3277 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG DISTRIBUIDORA GLER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3277, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLER, S.A. DE C.V. $6,496.00
3276 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220013509.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $3,480.00
3275 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013495.- SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA CULTURA VIAJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3275, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. $61,712.00
3274 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 220013458.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $6,066.80
3273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORAN RUIZ ANDREA CR NO. 220014019.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3273, A FAVOR DE MORAN RUIZ ANDREA $1,168.64
3272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA CR NO. 220014018.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3272, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA $2,921.60
3271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220013983.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3271, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $2,775.52
3270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO CR NO. 220013933.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3270, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO $5,112.80
3269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL CR NO. 220013932.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3269, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL $1,314.72
3268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS CR NO. 220013931.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3268, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS $3,067.68
69 Detalle Factura de click aquí 07/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013522.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LA REVISTA "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" PARCIAL DE ORDEN 3837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $414,502.80
163659 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. CR NO. 220013251.- DIPLOMADO EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163659, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. $197,200.00
3293 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RUEDA DIAZ GERARDO CR NO. 220013073.- REPARCION DE VEHICULAR VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3293, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO $253,595.72
3292 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011570.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3292, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,535,674.89
3292 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011570.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3292, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-760,702.47
3291 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220011350.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16: CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3291, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $2,509,285.92
3291 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220011350.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16: CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3291, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $-752,785.78
16 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,547,205.78
16 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-464,161.73
8 Detalle Factura de click aquí 04/11/2016 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220013990.- PAGO 25% DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $1,024,751.45
3290 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $15,874.37
3290 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $17,698.45
3290 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $53,561.61
3290 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $27,558.42
3290 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $116,373.22
3289 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013624.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No. 13, COL. ARCOS VALLARTA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3289, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
3288 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220012721.- SERVICIO APUNTALAMIENTO DE PLAZA LA LIBERACION DE DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3288, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $33,000.00
3288 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220012721.- SERVICIO APUNTALAMIENTO DE PLAZA LA LIBERACION DE DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3288, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $21,000.00
3287 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012762.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3287, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $878.35
3287 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012762.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3287, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $251.95
3287 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012762.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3287, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $251.95
3286 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA MANTENIMIENTO URBANO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012761.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3286, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $144,736.68
3285 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220013295.- RENTA 4 DE 24 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3285, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
3284 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010996.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3284, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $56,912.28
3284 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010996.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3284, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $241,070.44
3284 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010996.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3284, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $22,700.04
3283 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012971.- CDOMPRA DE SOFTWARE Y COSAS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3283, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $81,084.00
3283 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012971.- CDOMPRA DE SOFTWARE Y COSAS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3283, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $23,223.20
3283 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012971.- CDOMPRA DE SOFTWARE Y COSAS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3283, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $315,346.00
3282 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220013053.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3282, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $6,500.00
3281 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013034.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3281, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $183,197.01
3280 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3280, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,565.41
3279 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013099.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3279, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,061.90
3278 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013096.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3278, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $16,527.22
3277 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220013233.- COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3277, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $3,234.08
3276 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220013231.- COMPRA DE CABO DE MADERA PARA ESCOBA Y RECOGEDOR DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3276, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $14,094.00
3275 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3275, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,566.00
3275 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3275, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,879.20
3274 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013135.- COMPRA DE PICHANCHA DE BRONCE DE 3". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3274, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,628.40
3273 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS JUSTICIA MUNICIPAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013243.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3273, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,531.50
3272 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220013238.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3272, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $278.40
3272 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220013238.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3272, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $2,969.60
3271 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012735.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3271, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $882.53
3270 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013129.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3270, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $2,001.00
3269 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013126.- LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACUTOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3269, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,700.00
3268 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $118,787.80
3268 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $26,047.63
3268 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $21,051.20
3268 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $19,325.37
3268 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $17,035.28
3267 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22008129.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095/15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $914,201.51
3267 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22008129.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095/15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-274,260.45
3266 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220013246.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3266, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $56,250.72
3265 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3265, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $28,070.34
3265 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3265, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $20,701.82
3264 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013148.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3264, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,412.00
3263 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011993.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3263, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $1,392.00
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,277.79
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,016.22
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,326.82
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,777.20
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,133.78
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $27,921.20
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,057.64
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,964.26
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,586.15
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,468.00
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $145.37
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $232.00
3262 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,801.71
3261 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012958.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3261, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $10,940.02
3260 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012974.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3260, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,872.16
3259 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,513.04
3259 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,689.75
3259 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,601.22
3259 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,789.80
3259 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,829.51
3259 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $301.60
3259 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,531.02
3258 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012996.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3258, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $920.02
3257 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3257, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,333.56
3257 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3257, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $23,629.20
3256 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3256, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $8,352.00
3256 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3256, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $11,252.00
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,064.00
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,452.22
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $665.00
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $332.50
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,045.47
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $42,567.00
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,213.25
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,519.76
3255 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,282.06
3254 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- SERVICIO DE TRATMIENTO QUIMICO POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3254, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $13,746.00
3253 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012723.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3253, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $63,370.80
3252 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013140.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.95
3252 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013140.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,142.21
3251 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013139.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $777.70
3251 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013139.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-71.50
3250 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013012.- CDOMPRA DE MATERIAL ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3250, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $12,857.51
3249 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013001.- COMPRA DE COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3249, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,452.00
3248 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013105.- COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3248, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,890.06
3247 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3247, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $4,362.76
3247 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3247, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,556.64
3246 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013101.- COMPRA DE CATALIZADOR LACA E IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3246, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. $49,651.48
3245 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013002.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3245, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,796.59
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-349.05
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,686.60
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
3244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,595.50
3243 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013264.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,951.32
3243 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013264.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-179.40
3242 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013263.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3242, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
3242 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013263.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3242, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $42,614.69
3241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $394.11
3241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,494.00
3241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $809.10
3240 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220013059.- SERVICIO DE EVENTO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3240, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
3239 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013052.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3239, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $39,445.80
3238 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3238, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $1,218.00
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $22,633.92
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $56,273.26
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $30,178.56
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $8,826.18
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $60,357.12
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $22,633.92
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $37,723.20
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $22,633.92
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $30,178.56
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $17,871.10
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $36,807.64
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $5,386.92
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $188,616.00
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $49,632.95
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $389.76
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $91,248.96
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,623.90
3237 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $709.64
3236 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013084.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3236, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $113,169.60
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013286.- COMPRA DE MENORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3235, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,408.24
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $5,800.00
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $439.87
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $750.01
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $522.00
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,032.40
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $184.20
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $256.99
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $290.00
3235 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $957.39
3234 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220013093.- SERVICIOS PROFESIONES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3234, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
3233 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013292.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3233, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,978.64
3233 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013292.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3233, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,716.80
3233 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA CR NO. 220013536.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA $6,000.00
3232 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013284.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3232, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $743.63
3232 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012742.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
3231 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013281.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3231, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,342.17
3230 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $299.28
3230 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $5,566.14
3230 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $11,669.20
3230 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $248.47
3230 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $51,639.27
3230 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $6,499.48
3230 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $3,750.28
3229 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013271.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3229, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,088.00
3229 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013271.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3229, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,740.00
3229 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013271.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3229, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,960.00
3228 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013095.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3228, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $36,186.61
3227 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013091.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3227, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,374.44
3227 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013091.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3227, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $9,669.76
3226 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013088.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3226, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $5,355.61
3225 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013085.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3225, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,524.00
3224 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,932.28
3224 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $129.69
3224 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $307.99
3224 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $568.40
3224 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $823.14
3223 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $490.68
3223 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $626.40
3223 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,923.20
3223 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,384.80
3222 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013257.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,873.55
3222 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013257.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.25
3221 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013029.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3221, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $19,522.80
3220 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220011861.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $10,966.58
3220 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220011861.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $805,543.44
3219 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $143,792.30
3219 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,013.60
3219 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $208.80
3219 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,120.33
3218 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013239.- COMPRA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3218, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $136,252.44
3217 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013070.- SUMINISTRO DE 139 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $982.73
3216 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220013297.- COMPRA DE FOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3216, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $11,785.60
3215 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013248.- COMPRA DE ALFALFA EN PACA Y ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $60,900.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $414.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,990.56
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,908.90
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,968.06
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,958.08
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $397.50
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $448.92
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $146.72
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $696.07
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $464.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $766.41
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,990.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $258.40
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $164.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.60
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,962.72
3214 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $138.00
3213 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006725.- SERVICIOS DE ENLACE EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3213, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $144,508.40
3212 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $422.30
3212 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $55,564.00
3212 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $10,557.16
3212 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $27,782.00
3211 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220013117.- CDOMPRA DE CALCOMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3211, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO $119,999.68
3210 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220013247.- COMPRA DE CUBREMANGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3210, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $1,948.80
3209 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013580.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3209, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $30,566.00
3208 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220013625.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN AURELIO ACEVES No. 13, COL. ARCOS VALLARTA MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3208, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
3207 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013581.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3207, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $30,566.00
3206 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013236.- ARRDENADMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3206, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $800,000.00
3205 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013235.- ARRDENADMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3205, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
3204 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011601.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3204, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $151,379.13
3203 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220013451.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3203, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,667.00
3202 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LOPEZ APARICIO ASHAURI CR NO. 220013493.- PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA VIRTUAL DENTRO DEL EVENTO "JALISCO CAMPUS PARTY". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3202, A FAVOR DE LOPEZ APARICIO ASHAURI $11,048.95
3201 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO CGGIC NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220013594.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3201, A FAVOR DE NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. $78,300.00
3200 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220013579.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE OCTUBRE DEL 2016, ORDEN 4158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3200, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $30,566.00
3199 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013559.- PAGO POR APOYO ECONOMICO CON DECRETO D 83/05/09 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3199, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
3198 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,559.12
3198 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,330.03
3198 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,145.84
3198 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $81,113.28
3197 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $458.43
3197 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41.68
3197 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $250.05
3197 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $297.88
3190 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013463.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3190, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $213,805.40
3190 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013463.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3190, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $148,463.90
3190 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013463.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3190, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $139,392.94
3188 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013461.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3188, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $164,439.76
3188 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013461.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3188, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,416.93
3188 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013461.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3188, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,166.07
3187 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3187, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $178,574.93
3187 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3187, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,908.48
3187 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3187, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,719.24
3186 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220013234.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3186, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $148,400.00
3176 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013011.- COMPRA DE AFLALFA EN PACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3176, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $104,294.00
3175 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012738.- COMPRA DE IMPRSION DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3175, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,480.00
3174 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012731.- CDOMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3174, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $303,600.00
277 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013299.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $9,315.96
246 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013595.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,074,365.68
246 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013595.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,414,875.09
245 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,305.19
245 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $51,496.76
245 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,742.30
245 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,008.09
244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,367.10
244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,856.86
244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,596.58
244 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,519.70
243 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,425.92
243 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,012.73
243 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,267.64
243 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,738.46
242 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,932.59
242 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $178,340.76
242 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,198.16
242 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,962.96
241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,785.13
241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,365.77
241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,891.03
241 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,119.21
240 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,054.74
240 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,502.25
240 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,861.02
240 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,200.92
69 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220013486.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $672,355.26
68 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220013480.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $907,660.21
68 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LUNA MANTILLA ANA PAULA CR NO. 220013317.- MINISTRACION CONVENIO DERIVADO DEL PROY. SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA INTERNACIONAL DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE LUNA MANTILLA ANA PAULA $34,990.00
15 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220013539.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $638,415.09
15 Detalle Factura de click aquí 03/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220013539.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-191,524.53
3230 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220013560.- PAGO DE APOYO ECONOMICO CON DECRETO D 83/05/09 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
3228 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS CALVA CALDERON GABRIEL CR NO. 220013555.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 016/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE CALVA CALDERON GABRIEL $1,007.69
3227 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220013553.- PAGO DE PERJUICIOS DE NOVIEMBRE DE 2016, RESPECTO DE LA INDEMNIZACION DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $6,573.36
3226 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220013552.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (SEPTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $87,310.15
3225 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010717.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DESPACHO DE GABINETE, FACTURA A-71. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. $156,600.00
3223 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JARDIN DE NIÑOS IN CALLI SC CR NO. 220013466.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS IN CALLI SC $4,000.00
3222 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220013460.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO $6,000.00
3221 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ULLOA ALEJANDRE CRISTINA CR NO. 220013449.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE ULLOA ALEJANDRE CRISTINA $2,000.00
3220 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 220013282.- SERVISIOS PROFESIONALES DE 14 FESTEJOS EN 2015 Y 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $34,762.00
3219 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL CR NO. 220013232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL $152,000.05
3218 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013112.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,488.28
3218 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES JUSTICIA MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013112.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $8,599.00
3217 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012957.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $610.74
3217 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012957.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $18,904.58
3216 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO CR NO. 220012769.- COMPRA DE SELLOS FECHADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO $696.00
3215 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220013110.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $2,000.00
3214 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220013109.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $2,000.00
3213 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220013106.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $2,000.00
3212 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220013094.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES SEPTIMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3212, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
3211 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 220013089.- GABINETES PARA EXTIGUIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3211, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $78,880.00
3210 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. CR NO. 220013082.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3210, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. $8,893.14
3209 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220013063.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3209, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $1,000.00
3208 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013062.- COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMATIZACION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3208, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $4,472.96
3207 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220013045.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $2,495.39
3206 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220013445.- PAGO POR LA DEVOLUCION DEL REEMBOLSO EFECTUADO EL 10/10/2016 DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA $7,920.00
3205 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 220013288.- SERVICIO DE EXPOSICION DE RESTOS Y RETAZO DEL 13 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $53,585.82
3204 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013270.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $6,257.04
3203 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013269.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $406.00
3202 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013266.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALAMAS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. $499.99
3201 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220013111.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $2,000.00
3200 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013092.- SERVICIOS PRFESIONES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $92,800.00
3199 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO CR NO. 220013072.- ARRENDAMIENTO DE CALLE NICOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO $17,400.00
3198 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220013036.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 22 DE JUNIO AL 4 DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3198, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $44,080.00
3197 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3197, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $1,303.84
3197 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3197, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $2,004.48
3196 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013118.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3196, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $10,313.56
3195 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220013000.- COMPRA DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3195, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $2,668.00
3195 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220013000.- COMPRA DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3195, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $464.00
3194 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. MERCADOS MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220012732.- COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3194, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $12,864.40
3194 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220012732.- COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3194, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $10,730.00
3193 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013143.- COMPRA DE UTENCILIOS UTILIZADOS EN REUNIONES Y USO DIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3193, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $1,472.40
3192 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220012999.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3192, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $986.00
3171 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO TESORERIA BAYARDO PRIETO ALFREDO CR NO. 220013585.- SERVICIO DE PERITAJE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DECRETO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS, FACT. 042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3171, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO $285,824.00
3170 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013079.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3170, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $556,632.77
3170 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013079.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3170, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-166,989.83
3169 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012418.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3169, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $467,987.77
3169 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012418.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3169, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-140,396.33
3168 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220011615.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-012-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 "OBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3168, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $918,056.35
3168 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220011615.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-012-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 "OBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3168, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $-275,416.90
3167 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (291) POLIZA GO36410002, VIGENCIA 10/05/2016 A 10/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3167, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225,767.78
3167 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (291) POLIZA GO36410002, VIGENCIA 10/05/2016 A 10/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3167, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $673,225.49
3167 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013528.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (291) POLIZA GO36410002, VIGENCIA 10/05/2016 A 10/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3167, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,202,063.67
3166 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220012981.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3166, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
3165 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012325.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AGO. SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3165, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
3165 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012325.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AGO. SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3165, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
3165 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012325.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AGO. SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3165, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
276 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013080.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,392.00
275 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220013387.- CURSO CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO DENTRO PROGRAMA FORTASEG, FACTURA 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $684,400.00
274 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PUBLICIDAD ABAKAN, S.C. CR NO. 220013473.- INVESTIGACION DE DELITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE PUBLICIDAD ABAKAN, S.C. $313,200.00
273 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220013294.- GRUPO TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $533,600.00
273 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 220013294.- GRUPO TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $684,400.00
67 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013005.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL ESPECATCULO MARAKAME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $392,282.29
59 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012967.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,002,949.54
58 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
58 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
58 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
58 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
4 Detalle Factura de click aquí 01/11/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. CR NO. 220013469.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16 REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUNDA ETAPA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. $1,243,038.96
Total Mensual Noviembre 2016 acumulado
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