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Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2014


Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2014

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3,285 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
238360 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,519.60
238360 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,879.20
238360 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,493.84
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
238357 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO AGUILAR FILIBERTO CR NO. 220011950.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238357, A FAVOR DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO $8,794.75
238356 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA CR NO. 220012524.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MANZANO GONZALEZ OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238356, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA $9,000.00
238355 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220012523.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238355, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS $16,000.00
238352 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SALAZAR JORGE LUIS CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS $11,162.22
238352 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SALAZAR JORGE LUIS CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS $4,460.43
238352 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SALAZAR JORGE LUIS CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS $6,697.33
238350 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIZO LOPEZ MIGUEL CR NO. 220011693.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIZO LOPEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238350, A FAVOR DE RIZO LOPEZ MIGUEL $12,795.18
238349 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011280.- SERVICIO DE LEVANTAMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238349, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,400.12
238347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220012796.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238347, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
238346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220012795.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238346, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
238345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220012794.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238345, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
238344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220012793.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238344, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
238343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220012792.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238343, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
238342 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012473.- COMPRA DE LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R. 220011916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238342, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $140,972.41
238341 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DOCUPRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011282.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238341, A FAVOR DE DOCUPRO, S.A. DE C.V. $3,480.00
150442 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012821.- APORTACION POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO INCREMENTO SALARIAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150442, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $300,000.00
150441 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012781.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,247,440.33
150441 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012781.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,061,866.02
150440 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220012777.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150440, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,700,000.00
150439 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012512.- SUM. DE 2400 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/028/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150439, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,768.00
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,599.60
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,800.48
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,313.84
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,336.16
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,362.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,308.60
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-117.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,908.00
238308 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012236.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238308, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $93,720.62
238307 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238307, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $111,446.45
238307 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238307, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $183,065.57
238306 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CR NO. OPB0121.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-AD-C04-025/14. A) SANEAMIENTO DEL CANAL CIENEGA DE MATA 1 B) SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV $447,257.13
238305 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOSSIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0105.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-062/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238305, A FAVOR DE FLOSSIER S.A. DE C.V. $74,695.88
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,695.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $402.88
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $423.35
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $46.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $354.85
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $904.80
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,740.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $11.50
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $65.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,830.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $918.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $925.01
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,602.45
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,044.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $364.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,972.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $660.04
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $181.16
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $522.91
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $676.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,971.96
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $983.10
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $2,922.50
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $70.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $28.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $56.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $274.50
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $501.50
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $14.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $42.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $29.90
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $68.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $127.60
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,096.20
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,322.40
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $128.76
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $250.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $109.01
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $271.62
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $40.05
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $38.56
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $191.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $769.08
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $120.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.01
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.01
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $153.12
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $406.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $572.49
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $234.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $266.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $130.40
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $373.90
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $300.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $171.05
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,653.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $171.20
238298 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220587.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238298, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $7,497.68
238298 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220587.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238298, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,190.00
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,400.80
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $12,388.80
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,653.60
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,308.00
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,720.80
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,110.74
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $10,845.53
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $13,989.60
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $6,095.42
238295 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012521.- CUMP. A RES. PRON. EL 19/06/2014 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP. 249/2012 P-237/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238295, A FAVOR DE EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. $29,884.53
238294 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012231.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238294, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $130,089.22
238293 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220012228.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238293, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $87,000.00
238292 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220012188.- VOLANTES, POSTERS Y LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238292, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $132,382.68
238291 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220012181.- MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238291, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
238290 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220012179.- MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238290, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
238289 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012170.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238289, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $71,590.56
238288 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE FLETES EFREN CR NO. 220012157.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238288, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN $103,669.37
238286 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA CR NO. 220012083.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238286, A FAVOR DE RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA $8,388.89
238285 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2392, SUSTITUYE 220011939. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238285, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $206,008.26
238284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑIZ ORTEGA BENIGNO CR NO. 220012073.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238284, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO $52,240.97
238283 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012072.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238283, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $1,424,557.60
238282 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012069.- COMPRA DE 100 COLCHON INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238282, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $119,480.00
238281 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012061.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238281, A FAVOR DE COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. $97,025.28
238280 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220011998.- SERVICIO IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238280, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $10,353.00
238279 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220011980.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS DEL 7 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, UND. ADMVA. GOB. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238279, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $5,220.00
238278 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL JUNES CERVANTES RAFAEL CR NO. 220011896.- IMPRESION DE PORTADAS DE LA GACETA MPAL. SUPLEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238278, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL $5,294.24
238277 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220011746.- SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 21 DE AGOSTO 2014 A FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238277, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $860.00
238276 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011668.- BOLSAS DE POPOTES DE PLASTICO, GLOBOS, PALITOS REDONDOS DE MADERA Y CINTA CANELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238276, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $2,111.20
238275 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220011637.- UNA SOPLADORA PORTATIL PARA SOPORTE TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238275, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,097.84
238274 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011587.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238274, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $127,490.44
238273 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238273, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $67,458.89
238273 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238273, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $145,909.51
238272 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011306.- COMPRA DE UN PAQUETE ESCOLAR PARA 4to. Y 5to DE PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238272, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,358,461.82
238271 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010656.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238271, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $126,866.24
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $22.01
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,684.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $65.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $301.60
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $290.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $765.60
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $104.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $231.40
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $221.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $672.80
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $200.20
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $381.70
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $812.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $983.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $978.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $324.80
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,942.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $124.50
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $208.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220586.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOA ALA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238269, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $2,623.92
238269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220586.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOA ALA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238269, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,786.40
238266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010920.- COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,623.51
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $485.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,193.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $432.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,745.80
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $81.20
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $260.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $263.01
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $204.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $287.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $50.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $369.99
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $283.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $232.99
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $412.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $180.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $341.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $514.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $440.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $180.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $335.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $598.01
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $955.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $282.51
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $595.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $655.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,842.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,025.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,030.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,189.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,444.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,983.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,328.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,234.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $899.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,734.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,267.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $725.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,306.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $806.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,030.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $501.12
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,470.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,583.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,953.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,169.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,235.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $342.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,496.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,009.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,000.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,273.60
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,381.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
238263 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220012283.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238263, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238262 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220012282.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238262, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $290.00
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $458.00
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $1,136.80
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $869.00
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $1,682.00
238259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012180.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO CRONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238259, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. $1,789.00
238258 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220012154.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238258, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $118.00
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $8,293.06
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $46,906.22
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $471.99
238253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA CR NO. 220012082.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238253, A FAVOR DE FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA $21,581.67
238252 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012076.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238252, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. $44,057.04
238251 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012065.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238251, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238251 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012065.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238251, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012054.- RENTA DE MAQUINA CORTADORA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238250, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,000.03
238249 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220012053.- FUMINGACION POR ASPERSION MANUAL EN LAS AREAS DE OFICINAS Y JARDINERAS EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238249, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $12,849.32
238248 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220012005.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIONES FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238248, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $147,800.01
238247 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO CR NO. 220011954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238247, A FAVOR DE JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO $5,599.28
238246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO CR NO. 220011953.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238246, A FAVOR DE ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO $10,261.67
238245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA CR NO. 220011692.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238245, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA $8,265.40
238244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. CR NO. 220011684.- TALLER DE ARTE AUDITIVO DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238244, A FAVOR DE CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. $10,000.00
238243 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011680.- LECHA PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238243, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,640.80
238242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011679.- MATERIAL PARA CURSOS TALLERES DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238242, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $39,272.38
238241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011667.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,997.52
238241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011667.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $844.48
238240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220011654.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238240, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
238239 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EXELENCIA EJECUTIVA PREMIUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011650.- CURSO DE CAPACITACION EN LOS CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238239, A FAVOR DE EXELENCIA EJECUTIVA PREMIUM, S.A. DE C.V. $62,000.00
238238 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO CR NO. 220011621.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS Y TALLER DE PLASTILINA DEL 12 Y 13 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238238, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO $8,885.60
238237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220011615.- IMPRESION DE CARPETAS PARA LOS CONCIERTOS DE JUEVES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238237, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $835.20
238237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220011615.- IMPRESION DE CARPETAS PARA LOS CONCIERTOS DE JUEVES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238237, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $3,828.00
238236 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011543.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238236, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,622.60
238236 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011543.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238236, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $208.80
238235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,485.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,200.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,485.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $3,140.00
238233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011537.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238233, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $5,445.01
238232 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ CONTRERAS ALEJANDRA CR NO. 220011535.- CAPACITACION AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238232, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS ALEJANDRA $11,998.98
238231 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220011533.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238231, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $5,742.00
238230 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220011528.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238230, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
238229 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220011525.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238229, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,354.80
238228 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220011496.- VIATICOS DE JESUS GARCIA RAMIREZ AL MPIO. DE MAZAMITLA DEL 10 Y 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238228, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,450.00
238228 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220011496.- VIATICOS DE JESUS GARCIA RAMIREZ AL MPIO. DE MAZAMITLA DEL 10 Y 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238228, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $260.00
238227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238226 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220011486.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238226, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $9,668.78
238225 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. CR NO. 220011456.- SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238225, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. $10,440.00
238224 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220011448.- CONSUMOS DE ALIMENTOS EN REUNION CON COMITES DE VECINOS Y CIUDADANOS EN COL. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238224, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $6,948.40
238223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220011312.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238223, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,081.26
238222 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO CR NO. 220011188.- PRESENTACION DEL BALLET CLASICO EN PLAZA UNIVERSIDAD DEL 17 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238222, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO $9,000.00
238221 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERMIONE SOLUCIONES, S.C. CR NO. 220011186.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI INNOVACION MEXICANA CON AZUCENA DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238221, A FAVOR DE HERMIONE SOLUCIONES, S.C. $6,032.00
238220 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220010382.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238220, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238219 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010068.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238219, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE $3,500.00
238218 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220010066.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238218, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238217 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009772.- COMPRA DE 3 TOLDOS PARA EXTERIOR 2X2 ( SINIESTRO EN EL MERCADO CORONA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238217, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. $9,396.00
150321 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150321, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150320 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220892.- COMPRA DE OXIGENO IND. PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150320, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150319 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220777.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150319, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,965.40
150318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150318, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,227.60
150318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150318, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,140.87
150317 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220720.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150317, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,480.00
150317 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220720.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150317, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,882.10
150316 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220696.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150316, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150315 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220688.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MED. AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150315, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,570.40
150314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
150314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,292.47
150314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150313 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150313, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,043.76
150312 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150312, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220630.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150311, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $7,232.60
150310 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220612.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150310, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $607.84
150310 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220612.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150310, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $179.80
150309 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220608.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150309, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,290.02
150308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150308, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
150307 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220595.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150307, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $14,648.48
150306 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220582.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150306, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $3,764.78
150305 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150305, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,941.60
150304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220565.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150304, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,775.61
150303 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220522.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150303, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $8,236.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,157.60
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,125.20
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.68
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $493.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,432.53
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $931.16
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $2,092.65
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $89.98
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $691.37
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,116.24
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $950.01
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $430.97
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,114.04
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $400.78
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $43.08
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $5,380.74
150300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 705 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-458.25
150300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 705 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,125.35
150299 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012260.- CUENTRA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150299, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $98,807.39
150298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012259.- CUENTRA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150298, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $31,809.16
150297 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220012256.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150297, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
150296 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220012246.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150296, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $340,000.00
150295 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220012240.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150295, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
150294 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220012239.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150294, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
150293 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012208.- SUM. DE 2200 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150293, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,453.99
150292 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012207.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB/04/2365/21/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-68.90
150292 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012207.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB/04/2365/21/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $770.62
150291 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012191.- SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR, AUTOCLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150291, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $24,824.00
150291 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012191.- SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR, AUTOCLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150291, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $28,826.00
150290 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220012178.- SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO, ORDEN 2940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150290, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $39,999.96
150289 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220012166.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150289, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
150288 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220012164.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150288, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
150287 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220012163.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150287, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
150286 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012159.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150286, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,286.04
150286 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012159.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150286, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
150285 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012155.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150285, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $19,000.00
150284 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012133.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,822.30
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,004.40
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,577.28
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,084.56
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,968.56
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-137.80
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-356.85
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-259.35
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-87.75
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,123.44
150282 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220011997.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150282, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $9,860.00
150281 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220011996.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150281, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $10,550.20
150280 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220011995.- SERVICIO DE RASPADO DE MURO, APLICACION DE SELLADOR VINILICA Y DOS MANOS DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150280, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,363.20
150279 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011985.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOD CON LA CIUDADANIA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150279, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $13,514.00
150279 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011985.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOD CON LA CIUDADANIA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150279, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $348.00
150278 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,732.40
150278 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,276.46
150278 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,443.04
150277 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220011942.- IMPRESOS DE LCICNEICA UNIVERSAL PARA LAS RECUADADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150277, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $10,150.00
150276 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011922.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150276, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,655.38
150275 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220011745.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150275, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,411.84
150274 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220011686.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150274, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $261.00
150273 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011682.- CURSO DE VERANO CON TALLERES DE ARTE DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150273, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $9,023.64
150272 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011674.- AGENDAS Y PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150272, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,593.60
150271 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011673.- RENTA DE AUTOBUSES PARA REALIZAR LOS RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150271, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $28,188.00
150270 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011666.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150270, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,373.64
150269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011665.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150269, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,114.60
150269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011665.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150269, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $409.16
150268 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011659.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150268, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
150267 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220011649.- SERVICIO DE REPARCION DE AZOTEA EN TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150267, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $13,978.58
150266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011646.- COMPRA DE BOTAS, SUSTITUYE AL C.R.220009202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150266, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,165.00
150265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011645.- COMPRA DE RESP. P/PARTICULAS. SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150265, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,493.20
150264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011643.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150264, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,793.70
150264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011643.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150264, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,741.50
150263 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011642.- COMPRA DE FAJAS Y BOTAS, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150263, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,800.60
150262 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011641.- COMPRA DE GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150262, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $26,405.08
150261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011636.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150261, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,505.60
150260 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220011622.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150260, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $658.88
150259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $9,892.48
150259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $487.20
150259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $3,942.84
150258 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220011610.- INSTALACION DE TAZAS SANITARIAS, LAVAMANOS, DIVISION DE MUROS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150258, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $12,644.00
150257 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220011605.- HOJAS IMPRESAS Y CONSTANCIAS PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150257, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,222.40
150256 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011595.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $981.65
150255 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220011573.- COMPRA DE EMPASTADO DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150255, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $12,876.00
150254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011570.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150254, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,134.32
150254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011570.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150254, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $9,385.56
150253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PANAMA - GDL - MEXICO - PANAMA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150253, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PANAMA - GDL - MEXICO - PANAMA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150253, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $11,738.00
150252 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011554.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150252, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $12,420.95
150251 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE COL. H. HERNANDEZ LOZA A POLIDEPORTIVO MANUEL AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150251, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. $5,568.00
150250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011539.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150250, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,378.00
150250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011539.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150250, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,344.80
150249 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150249, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,539.25
150248 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011534.- MEMORAMA EDUCATIVO PARA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150248, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,426.32
150247 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011531.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150247, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
150246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220011520.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150246, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,834.48
150245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011453.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011453.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,682.00
150244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220011447.- ABARROTES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150244, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $8,645.42
150243 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011419.- UN CPU Y UN MONITOR PARA TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150243, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $14,700.00
150242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011407.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150242, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011407.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150242, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,682.00
150241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011398.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150241, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
150240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220011379.- MANTENIMIENTO A DEPOSITOS DE AGUA EN LA UND. MED. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150240, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $13,456.00
150239 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220011374.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150239, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $6,787.86
150238 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011366.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150238, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $864.20
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $341.04
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,766.60
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $991.10
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $599.61
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,052.36
150236 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011310.- EQUIPO DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO HP Y MONITOR COMPAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150236, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,496.00
150235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011303.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA CUARESMA POR DOS MESES Y TRECE DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150235, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,748.00
150234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011297.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 18 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150234, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,785.12
150233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011270.- COMRPA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150233, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $532.42
150233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011270.- COMRPA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150233, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,877.38
150232 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011207.- MATERIAL PARA LOS CURSOS DE VERNAO EN LOS CENTROS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150232, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,248.98
150231 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011154.- COMPRA DE CABLE BUJIA ENCENDIDO, PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150231, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,078.45
150230 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011144.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150230, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $13,652.04
150230 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011144.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150230, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $8,360.29
150229 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011135.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $15,105.29
150228 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010945.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150228, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $6,612.00
150227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010937.- COMPRA DE MONITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150227, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,424.40
150226 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010921.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150226, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,680.00
150225 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010919.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150225, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $12,979.01
150224 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010856.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150224, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $344.10
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $7,041.72
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,588.04
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,014.76
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,938.39
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,031.92
150222 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010793.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150222, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $19,082.00
150221 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008670.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150221, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,352,567.80
105 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220012150.- PAGO GASTOS DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,229.99
105 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220012150.- PAGO GASTOS DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012264.- 50% DEL SALDO DE 500 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A MARCA PMT, MODELO PMT-CBAP-III-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,398,010.00
238216 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012145.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238216, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $87,000.00
238215 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012139.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $67,628.20
238215 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012139.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $40,576.92
238214 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,383.76
238214 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $67,490.43
238214 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $326,401.50
238213 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR CR NO. 220011690.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238213, A FAVOR DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR $10,662.65
238213 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR CR NO. 220011690.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238213, A FAVOR DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR $91,784.38
238212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220012462.- POLICIAS BECARIOS, GENERACION 92 PAGO DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238212, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
238211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220012461.- POLICIAS BECARIOS, GENERACION 92 PAGO DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238211, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
238210 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ SAHAGUN ALVARO CR NO. 220012147.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238210, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO $118,320.00
238209 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012146.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238209, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $125,991.40
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $3,045.00
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $5,787.24
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $3,818.72
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,595.00
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,751.60
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $5,773.32
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $2,647.12
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $4,031.00
238207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220012441.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238207, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
238206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220012440.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238206, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
238205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220012439.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238205, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
238204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220012438.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238204, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
238203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220012437.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238203, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
238202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220012436.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238202, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
238201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220012435.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238201, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
238200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220012434.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238200, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
238199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220012433.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238199, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
238198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220012432.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238198, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
238197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220012431.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238197, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
238196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220012430.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238196, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
238195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA PLAZA ELIZABETH CR NO. 220012429.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238195, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH $8,000.00
238194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220012428.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238194, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
238193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220012427.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238193, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
238192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220012426.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238192, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
238191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220012425.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238191, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
238190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220012424.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238190, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
238189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220012423.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238189, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
238188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220012422.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238188, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
238187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220012421.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238187, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
238186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220012420.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238186, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
238185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220012419.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238185, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
238184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220012418.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238184, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
238183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220012417.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238183, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
238182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220012416.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238182, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
238181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220012415.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238181, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
238180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220012414.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238180, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
238179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220012413.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238179, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
238178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220012412.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238178, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
238177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220012411.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238177, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
238176 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MONTES DE OCA PEREZ EDMUNDO CR NO. 220012284.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR LA 6ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. AMPARO 2469/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238176, A FAVOR DE MONTES DE OCA PEREZ EDMUNDO $3,028.00
238175 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO CR NO. 220012276.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO EXP. 1135/2011-AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238175, A FAVOR DE BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO $266,266.00
150220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012407.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150220, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $9,823.00
150219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220012406.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150219, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $7,401.00
150218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220012405.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150218, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $17,627.00
150217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220012404.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150217, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $48,576.00
150216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220012403.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150216, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $31,487.00
150215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220012402.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150215, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $5,248.00
150214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220012401.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150214, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $269.00
150213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220012400.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150213, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $10,496.00
150212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220012399.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150212, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $1,211.00
150211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220012398.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150211, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $13,321.00
150210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220012397.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150210, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $1,749.00
150209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220012396.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150209, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $21,530.00
150208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220012395.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150208, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $24,355.00
150207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220012394.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150207, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $4,306.00
150206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220012393.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150206, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $27,181.00
150205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220012392.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150205, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $23,413.00
150204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220012391.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150204, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $14,263.00
150203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220012390.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150203, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $17,224.00
150202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220012389.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150202, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $27,181.00
150201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220012388.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150201, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $2,691.00
150200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220012387.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150200, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $38,619.00
150199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220012386.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150199, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $4,710.00
150198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220012385.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150198, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $11,168.00
150197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220012384.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150197, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $5,248.00
150196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220012383.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150196, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $13,591.00
150195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220012382.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150195, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $11,841.00
150194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220012381.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150194, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $14,398.00
150193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220012380.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150193, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $404.00
150192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220012379.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150192, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $30,545.00
150191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220012378.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150191, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $15,474.00
150190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220012377.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150190, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $9,419.00
150189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220012376.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150189, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $807.00
150188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220012375.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150188, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $7,939.00
150187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220012374.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150187, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $2,018.00
150186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220012373.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150186, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $17,493.00
150185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220012372.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150185, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $12,918.00
150184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220012371.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150184, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $8,477.00
150183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220012370.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150183, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $9,688.00
150182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220012369.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150182, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $15,744.00
150181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220012368.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150181, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $13,860.00
150180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220012367.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150180, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $16,282.00
150179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220012366.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150179, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $13,725.00
150178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220012365.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150178, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $2,153.00
150177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220012364.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150177, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $5,652.00
150176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220012363.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150176, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $15,474.00
150175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220012362.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150175, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $10,496.00
150174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220012361.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150174, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $47,365.00
150173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220012360.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150173, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $24,894.00
150172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220012359.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150172, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $29,469.00
150171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220012358.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150171, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $9,823.00
150170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220012357.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150170, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $29,738.00
150169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220012356.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150169, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $22,068.00
150168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220012355.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150168, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $8,074.00
150167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220012354.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150167, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $6,997.00
150166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220012353.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150166, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $18,031.00
150165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220012352.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150165, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $6,863.00
150164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220012351.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150164, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $8,746.00
150163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220012350.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150163, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $8,477.00
150162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220012349.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150162, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $10,092.00
150161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220012348.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150161, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $18,031.00
150160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220012347.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150160, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $32,967.00
150159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220012346.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150159, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $25,163.00
150158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220012345.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150158, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $33,371.00
150157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220012344.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150157, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $23,548.00
20 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $3,208,815.65
20 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-1,604,407.83
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $87.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $210.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $150.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $126.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,740.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $446.25
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,999.84
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $776.80
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $194.72
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $273.24
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $800.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $39.90
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,508.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $19.99
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $59.29
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.55
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $455.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $298.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $102.08
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $71.70
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $300.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $104.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,960.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,960.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $140.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.55
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $124.80
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $231.72
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $64.49
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.55
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,960.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $133.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $46.90
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $28.50
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $28.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $274.18
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $92.66
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,523.00
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $877.80
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,089.46
238167 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238167, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $666.00
238167 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238167, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,984.34
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $597.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $88.02
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $546.07
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,232.82
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $190.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $765.60
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $192.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $277.96
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $74.04
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $696.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $673.96
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $750.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $86.20
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.80
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $336.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $986.67
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $184.06
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $436.69
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $448.92
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $179.90
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $409.48
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.80
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $178.64
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $184.44
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $754.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $343.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,928.78
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $289.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,107.75
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,485.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $87.51
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $21.99
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,907.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.70
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $360.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,279.88
238164 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220005.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238164, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
238163 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030002.- Reposiciòn de Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238163, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $78.00
238163 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030002.- Reposiciòn de Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238163, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $65.00
238160 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220012130.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238160, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $148,829.04
238160 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220012130.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238160, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $138,368.37
238158 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012099.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238158, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $70,500.00
238158 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012099.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238158, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $111,696.00
238157 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012050.- FABRICACION DE LETRERO EN BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238157, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. $7,772.00
238156 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220012042.- COMPRA DE ALIMENTOS P/PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770, SUSTITUYE AL 220011318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238156, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $451,187.80
238155 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VAZQUEZ ALICIA CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA $3,024.20
238155 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VAZQUEZ ALICIA CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA $38.00
238155 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VAZQUEZ ALICIA CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA $29.67
238155 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VAZQUEZ ALICIA CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA $38,222.53
238155 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VAZQUEZ ALICIA CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA $166.33
238155 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VAZQUEZ ALICIA CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA $41.58
238155 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VAZQUEZ ALICIA CR NO. 220011958.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238155, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ ALICIA $136,089.00
238154 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011944.- COMPRA DE EQUIPOS DE SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238154, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $656,676.00
238153 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011937.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238153, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $45,614.97
238152 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011931.- COMPRA DE TIERRA DE CAMPO DE ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238152, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $22,000.00
238151 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220011928.- SERVICIOS DE ALIMENTOS COMPLETA, LIQUIDA, BLANDA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238151, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $443,503.96
238150 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220011897.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238150, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $133,284.00
238149 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 220011700.- EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238149, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,799.00
238148 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $104.40
238148 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,039.36
238148 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $640.55
238148 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011698.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238148, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $4,544.30
238147 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220011631.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238147, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $142,680.00
238146 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220011608.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO HORNO CREMATORIO NO. 2 ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238146, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $90,758.40
238145 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220011606.- CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238145, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $12,500.00
238144 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011597.- RENTA DE TOLDO Y COSTO POR MANIOBRAS DEL EVENTO DEL 19 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238144, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $10,184.80
238143 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011591.- RENTA DE TOLDOS Y COSTO DE MANIOBRAS PARA EL EVETNO DEL 3 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238143, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $22,606.08
238142 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011590.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTOS DEL 3 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238142, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $13,254.16
238141 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011588.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 8 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238141, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. $15,444.24
238140 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011583.- RENTA DE TOLDOS Y COSTO DE MANIOBAS PARA EL 8 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238140, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $23,425.04
238139 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220011580.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS DE MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238139, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $22,968.00
238138 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011566.- BOLETO DE AVION Y SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238138, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. $5,547.00
238138 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011566.- BOLETO DE AVION Y SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238138, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. $67.00
238137 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISION DE PLANEACION URBANA GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011555.- COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238137, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. $7,458.80
238136 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011369.- COMPRA DE BOTA PARA VIGILANTES Y TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238136, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $61,845.40
238135 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238135, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $64,188.60
238135 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238135, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $5,823.20
238134 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011129.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238134, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $1,714.90
238132 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011114.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238132, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $145,000.00
238131 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010940.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238131, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $813.59
238131 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010940.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238131, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $510.98
238131 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010940.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238131, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,317.60
238130 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010902.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238130, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. $77,256.00
238129 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010898.- MATERIAL PARA HACER FRENTE A ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238129, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $142,577.22
238128 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010852.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238128, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,774.62
238127 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010836.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1881, SUSTITUYE AL 220008484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238127, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $900,000.00
238126 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010834.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1889, SUTITUYE AL 220009189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238126, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $750,000.00
238125 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 214 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238125, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $90,131.54
238123 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010829.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 214 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238123, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $39,706.80
238121 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220010809.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238121, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $2,562.47
238121 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220010809.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238121, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $112,756.04
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.80
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $156.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $324.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $997.99
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $270.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $282.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $198.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $323.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $147.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $153.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,767.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.40
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $810.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.60
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.50
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $28.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $185.60
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $460.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $30.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $463.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $191.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $113.90
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $242.64
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $334.40
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $316.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.90
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $375.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.68
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $304.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $27.51
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $37.90
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $334.08
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
238120 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238120, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $353.25
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,941.03
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,302.72
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $30.02
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $609.00
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $280.00
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $428.00
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $258.35
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $212.28
238119 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010035.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 al 29 de julio 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238119, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
238118 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220011999.- COMPRA DE LIRIO AJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238118, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $24,000.00
238117 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220011981.- SEGURO PARA CIEN OBRAS DE ARTE DE LA COLECCION DE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238117, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $63,101.01
238116 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220011979.- PAGO DE SEGURO PARA LA COLECCION DE ROCAS Y MINERALES DEL ING. FEDERICO A. SOLORZANO BARRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238116, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $112,040.99
238115 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011945.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238115, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $87,000.00
238114 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011726.- COMPRA DE CONJUNTOS DE TRES PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238114, A FAVOR DE UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $62,064.64
238113 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011510.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SERVICIO DE FONTANERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238113, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $105,540.28
238112 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220011405.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 3/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238112, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,399,999.98
238111 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011235.- TRASNSMISION DE SPOT EN RADIO POR EL MES DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238111, A FAVOR DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. $399,999.99
238110 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009880.- TOLDOS PARA EXTERIOR DE LOS LOCATARIOS DEL MARCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. $140,940.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,044.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $210.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $741.75
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $55.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $299.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $498.80
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $361.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
238109 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238109, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
238108 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $297.02
238108 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $98.00
238108 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $126.00
238108 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238108, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $84.00
238105 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011164.- PUBLICACION EN REVISTAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238105, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
238104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010755.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238104, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $3,557.37
238104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010755.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238104, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $75,372.16
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $917.88
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,150.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,451.14
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $486.97
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,200.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $928.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,568.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $116.40
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $80.80
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,369.84
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,101.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $173.91
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $234.28
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $120.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,938.51
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $297.25
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $114.60
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $99.50
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,478.44
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,396.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $37.80
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $83.30
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,369.84
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $27.90
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,369.84
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $35.70
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,466.68
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $45.80
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $118.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,900.25
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $310.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,502.70
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,568.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,992.74
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $925.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,298.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $738.10
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,195.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,806.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,916.31
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $422.41
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,940.64
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,939.79
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,900.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $61.80
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $79.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $56.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $46.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $82.80
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,915.47
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $184.40
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $50.40
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $93.80
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $82.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $139.00
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $15.40
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $61.20
238103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03/07/2014 AL 12/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238103, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $23.40
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $68.40
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $60.00
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $24.50
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $408.27
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $171.00
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $82.80
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $155.56
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $499.00
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $74.90
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $277.82
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $319.40
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $126.00
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $54.90
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $82.80
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $102.20
238102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010036.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238102, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $889.65
220 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0120.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $228,775.21
220 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0120.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-157,468.20
104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,435.00
104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,435.00
104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
104 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,025.00
103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,025.00
103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,025.00
103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
103 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011524.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011523.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,025.00
102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011523.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,025.00
102 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011523.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
101 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011522.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,640.01
101 Detalle Factura de click aquí 22/08/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220011522.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL SEG. PUBLICA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,640.01
238100 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220012205.- PAGO DE AVALUO SOLICITADO AL INDAABIN EXP. 368/2013 EN TRANSFERENCIA CON REFERENCIA No. 497001201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238100, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $117,000.00
238098 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GUEVARA CINTIA LIZETT CR NO. 220011617.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ GUEVARA CINTIA LIZETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238098, A FAVOR DE ORTIZ GUEVARA CINTIA LIZETT $5,347.22
238096 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220011572.- ASESORIA EN COMUNCACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238096, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
238095 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220010950.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238095, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $8,703.70
238094 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA DIAZ BERNARDO CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORA DIAZ BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238094, A FAVOR DE MORA DIAZ BERNARDO $8,703.70
238093 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAPRISTO FLORES IVONNE CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAPRISTO FLORES IVONNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238093, A FAVOR DE CAPRISTO FLORES IVONNE $6,666.67
238092 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE CR NO. 220010946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238092, A FAVOR DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE $2,926.45
238092 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE CR NO. 220010946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238092, A FAVOR DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE $1,165.88
238092 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE CR NO. 220010946.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238092, A FAVOR DE BAZA VAZQUEZ MAURICIO JORGE $294.98
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,998.10
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $133.01
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $294.90
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $111.51
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $477.25
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $70.01
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $90.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $898.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,729.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $190.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $417.60
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,090.50
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $303.60
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $832.70
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $35.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $35.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $161.70
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $683.10
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $56.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $337.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $495.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $335.50
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $122.00
238091 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300016.- Gastos para la operatividad de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238091, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $287.01
238090 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $55.50
238090 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $875.00
238090 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $373.94
238090 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,389.83
238090 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REEVOLVENT EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $263.99
238089 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220583.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238089, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $870.00
238085 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012048.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238085, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,948.66
238084 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012047.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238084, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,878.32
238083 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012046.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238083, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,571.85
238082 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012045.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238082, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,762.46
238081 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012044.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A LAS ARCAS MUNICIPALES EXP. II-529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238081, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,211.85
238080 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MANCILLA MUJICA JUAN JOSE CR NO. 220012040.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-116288. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238080, A FAVOR DE MANCILLA MUJICA JUAN JOSE $1,531.44
238079 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RUVALCABA MEDINA MA. ANTONIA CR NO. 220012035.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-61320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238079, A FAVOR DE RUVALCABA MEDINA MA. ANTONIA $5,016.00
238078 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TEJEDA CORNEJO JOSE EFRAIN CR NO. 220012034.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-119450. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238078, A FAVOR DE TEJEDA CORNEJO JOSE EFRAIN $1,297.68
238077 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA CORTES LARA MARA ALEJANDRA CR NO. 220011976.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1032, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTROL TERRITORIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238077, A FAVOR DE CORTES LARA MARIA ALEJANDRA $52,200.00
238073 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011935.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238073, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $580,000.00
238058 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO CR NO. 220011744.- PRODUCCION MUSICAL OFJ APOYO FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238058, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO $500,000.00
238057 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO CR NO. 220011717.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1120, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238057, A FAVOR DE VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO $197,200.00
238056 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA REYES GARRIDO MONICA MARIELA CR NO. 220011716.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1118, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238056, A FAVOR DE REYES GARRIDO MONICA MARIELA $87,000.00
238055 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE CR NO. 220011715.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1167, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238055, A FAVOR DE ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE $113,100.00
238054 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA HERNANDEZ CERVANTES MYRNA YADIRA CR NO. 220011714.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1119, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238054, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTES MYRNA YADIRA $81,200.00
238053 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES CR NO. 220011713.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1033, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238053, A FAVOR DE GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES $58,000.00
238052 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA GAMBOA GONZALEZ MAYRA EUGENIA CR NO. 220011712.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1656, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238052, A FAVOR DE GAMBOA GONZALEZ MAYRA EUGENIA $69,600.00
238051 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA FLORES RUIZ VELASCO FERNANDO ANTONIO CR NO. 220011710.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1168, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238051, A FAVOR DE FLORES RUIZ VELASCO FERNANDO ANTONIO $220,400.00
238050 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA DE ALBA GONGORA CARLOS JAVIER CR NO. 220011709.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1634, POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EVALUACION SOCIO URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238050, A FAVOR DE DE ALBA GONGORA CARLOS JAVIER $69,600.00
238049 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO CR NO. 220011708.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1124 POR ELABORACION DEL PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238049, A FAVOR DE ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO $182,700.00
238048 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA ALVAREZ DE LA CUADRA GOMEZ REBECA CR NO. 220011687.- FINIQUITO DEL 50% RESTANTE POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA, O.C.1117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238048, A FAVOR DE ALVAREZ DE LA CUADRA GOMEZ REBECA $87,000.00
238047 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220011672.- DOS DESBROZADORA BDK PARA EL SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238047, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $968.00
238047 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220011672.- DOS DESBROZADORA BDK PARA EL SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238047, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $599.00
238046 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220011653.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238046, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
238045 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220011526.- APORATACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238045, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
238044 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORAN SERGIO CR NO. 220011509.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTILLO MORAN SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238044, A FAVOR DE CASTILLO MORAN SERGIO $8,809.32
238043 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO PUENTE J JESUS CR NO. 220011508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADO PUENTE J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238043, A FAVOR DE DELGADO PUENTE J JESUS $11,953.73
238042 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220011455.- TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238042, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $719.00
238041 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220011418.- DOS TELEFONOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238041, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,698.00
238040 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011327.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL MEDICOS DE COMUNCACION DE ABRIL AL DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238040, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
238039 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011241.- UN CPU Y UN MONITOR PARA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238039, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $13,999.99
238038 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HURTADO LUPIAN SANDRA CR NO. 220010395.- COMPRAS DE BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238038, A FAVOR DE HURTADO LUPIAN SANDRA $3,340.80
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,983.60
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $417.60
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $278.40
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $654.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $154.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $98.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,679.99
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,972.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $70.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,479.00
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,967.26
238037 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010022.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238037, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $676.25
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,497.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $698.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,326.31
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,881.23
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $807.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $493.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,445.20
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $222.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,299.55
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,121.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,172.80
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $991.10
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $847.99
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $248.13
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $92.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $149.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $425.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $192.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $599.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,638.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $492.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $518.80
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,071.42
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $408.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $139.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $380.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $197.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $204.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,823.80
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $405.50
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,553.35
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $897.01
238036 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238036, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $188.00
5 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0119.- PAGO DE LA EST. No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HEROES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $1,398,990.61
5 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0119.- PAGO DE LA EST. No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HEROES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-419,697.18
4 Detalle Factura de click aquí 21/08/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. OPB0118.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $1,628,466.00
238035 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012204.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS 9 CENTROS DE DISTRIBUCION PROG. MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238035, A FAVOR DE PUBLICIDAD CELIS, S.A. DE C.V. $130,000.02
238034 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012203.- RENTA DE MONTACARGAS Y RENTA DE PATINES PARA LA BODEGA Y 9 CENTROS DE DISTRIBUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238034, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $113,650.07
238033 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARGAS MUÑIZ JORGE CR NO. 220012202.- RENTA DE 30 CAMIONETAS DE REPARTO DE 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238033, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE $76,560.00
238032 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARGAS MUÑIZ JORGE CR NO. 220012201.- RENTA DE 32 CAMIONETAS DE REPARTO DE 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238032, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE $81,664.00
238031 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TENSOR INGENIERIA Y PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012197.- RENTA DE PATINES PARA LA DESCARGA DE TARIMAS EN LA BODEGA PARA EL PROG. DE MOCHILAS CON UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238031, A FAVOR DE TENSOR INGENIERIA Y PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. $125,280.00
238030 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ CR NO. 220012161.- CUMP. AL AUTO DEL 11/08/2014 DEL JUEZ 3ro. MAT. ADMVA. DEL EDO. JALISCO EXP AMP. 1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238030, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $2,650.26
238028 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SISMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011598.- NIVELEACION Y REHABILITACION DE PASILLO Y ANDADOR PRINCIPAL DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238028, A FAVOR DE SISMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $140,334.48
238027 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PERCATSI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011593.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE GRANITO CON HERRAJES A 18 CRIPTAS DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238027, A FAVOR DE PERCATSI, S.A. DE C.V. $141,286.84
238026 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011586.- SUSTITUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CARCAMOS DE REGISTRO EN LA ZONA PONIENTE DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238026, A FAVOR DE SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. $139,927.32
238025 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011582.- REHABILITACION DE 18 CRIPTAS EN LA ZONA SUR DEL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238025, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. $143,487.36
238024 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,800.00
238024 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $145.00
238024 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $366.03
238024 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300008.- REEMBOLSO DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238024, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $190.01
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $372.36
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $213.76
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $419.80
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $181.33
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,932.40
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $34.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $522.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $628.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $250.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $170.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $252.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $662.94
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $131.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,065.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $294.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,200.02
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,990.01
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,200.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,400.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $300.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $389.76
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $75.40
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $608.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,961.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $609.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $278.40
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $61.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,392.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $61.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $560.00
238023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238023, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,299.98
238022 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES ULLOA DAMY JUAN PABLO CR NO. 220012020.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238022, A FAVOR DE ULLOA DAMY JUAN PABLO $81,200.00
238020 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERIO CORONA ERNESTO CR NO. 220011507.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALERIO CORONA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238020, A FAVOR DE VALERIO CORONA ERNESTO $4,138.52
238019 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ RAMON CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ GOMEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238019, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ RAMON $8,703.70
238018 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LAMAS SERGIO IVAN CR NO. 220010951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LAMAS SERGIO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238018, A FAVOR DE CORONA LAMAS SERGIO IVAN $8,703.70
150156 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES TESORERÍA MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220011651.- ANUALIDAD 2013 DE LA CALIFICACION AL EMISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150156, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $173,240.20
150155 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES TESORERÍA MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220011639.- ANUALIDAD 2012 DE LA CALIFICACION AL EMISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150155, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $151,559.64
150154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
150154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,216.60
150154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.00
150154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,410.00
150154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,018.40
150154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,517.20
150154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220679.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150154, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,789.48
150153 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150153, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,248.00
150152 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220626.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA COORD. COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150152, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,552.00
150151 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220619.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150151, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $7,377.60
150150 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220613.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150150, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,787.24
150150 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220613.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150150, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,155.12
150149 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220611.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150149, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $5,011.65
150149 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220611.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150149, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $6,038.54
150148 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220578.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150148, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,800.00
150147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220574.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150147, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,888.00
150146 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220568.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150146, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,395.00
150146 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220568.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150146, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,816.40
150146 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220568.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150146, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,340.40
150145 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220563.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150145, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $777.20
150144 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220547.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150144, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,366.40
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,818.40
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,210.80
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,851.20
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $835.20
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,510.00
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,684.00
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,271.20
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,036.40
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,549.60
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $162.40
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,136.80
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,334.00
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,798.00
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,477.20
150143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220520.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150143, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,575.20
150142 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012049.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/2324/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150142, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-192.40
150142 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012049.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/2324/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150142, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,151.92
150141 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012001.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA, REPARACION DE MOTOBOMA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150141, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $13,442.66
150140 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011601.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150140 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011601.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,441.00
150139 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220011581.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DURANTE LA ESTANCIA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150139, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $3,451.00
150139 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220011581.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DURANTE LA ESTANCIA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150139, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $3,451.00
150138 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011560.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO - GDL - MEXICO DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150138 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011560.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO - GDL - MEXICO DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150138, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,599.00
150137 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011204.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS EDICION NO. 1079 DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150137, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $29,999.99
150136 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220735.- COMPRA DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150136, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,642.56
150135 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
150135 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
150135 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $511.56
150135 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220733.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150135, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
150134 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220674.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150134, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,914.00
150134 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220674.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150134, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
150133 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220669.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150133, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,395.97
150132 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220662.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150132, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,273.20
150131 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220647.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150131, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,900.00
150130 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220645.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150130, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150129 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220644.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150129, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150128 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220614.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150128, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,418.36
150127 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $4,335.56
150127 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,428.75
150127 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $137.75
150127 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220610.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150127, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $2,699.62
150126 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
150126 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
150126 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
150126 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
150126 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $8,120.00
150126 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150126, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,044.00
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,008.80
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,693.60
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,861.80
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,795.60
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $221.56
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,293.40
150125 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150125, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $562.60
150124 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220577.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150124, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,712.00
150124 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220577.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150124, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,874.40
150123 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220576.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150123, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,512.00
150122 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220570.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150122, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,972.00
150121 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220562.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150121, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $870.00
150120 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220561.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150120, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $3,944.00
150119 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220560.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150119, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,131.60
150118 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220558.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150118, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $1,879.20
150117 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,425.25
150117 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $278.32
150117 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,151.42
150117 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,836.36
150117 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,714.01
150117 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150117, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,858.73
150116 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220552.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150116, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,597.54
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,409.24
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $505.76
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $532.44
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,155.04
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,089.24
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,571.64
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $295.80
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $553.32
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,240.48
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,607.76
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,032.24
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
150115 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $723.84
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $480.12
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $480.12
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $718.17
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $480.12
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $232.00
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $638.22
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,889.98
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $450.95
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $357.43
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $151.87
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $86.29
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $52.90
150114 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150114, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $480.12
150113 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $10,480.60
150113 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,083.44
150113 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,239.96
150113 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,613.40
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $683.24
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $498.80
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,969.68
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $354.96
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,489.44
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,985.68
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,475.52
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,452.16
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,879.20
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $266.80
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
150112 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220534.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150112, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $777.20
150111 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150111, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $12,841.20
150110 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150110, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,981.12
150109 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220531.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150109, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $7,226.80
150108 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150108, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,862.80
150107 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220529.- MANTENIMIENTO DE VEHCULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150107, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $4,152.80
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,708.14
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,700.50
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,390.44
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $314.53
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,750.79
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,281.80
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,014.42
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,880.95
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $184.44
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,695.92
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $106.72
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $963.61
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $77.72
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $36.89
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,391.88
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.90
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,686.21
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,687.68
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $308.56
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,818.22
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $850.63
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,774.92
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,062.69
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
150106 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220451.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150106, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,505.74
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $599.72
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $806.20
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $37.12
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,568.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,297.72
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $301.60
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,995.20
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $346.84
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $406.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,155.36
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $880.44
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,310.80
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,125.20
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $701.80
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $153.12
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,422.00
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $27.84
150105 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220444.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150105, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $545.20
150104 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24220370.- REPARACION DE COMPRESOR AREA LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150104, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $5,852.20
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $527.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,844.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,853.60
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $493.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,705.20
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $701.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,728.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,378.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
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150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,842.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,566.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,120.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,088.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,513.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $614.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $562.60
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150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $881.60
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $881.60
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $331.76
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
150103 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150103, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
150102 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,392.00
150102 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
150102 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,002.00
150102 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150102, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,988.00
150101 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
150101 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $798.08
150101 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $798.08
150101 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
150101 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150101, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
150100 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220012080.- COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150100, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $200,594.83
150099 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011902.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 057/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150099, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
150099 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011902.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 057/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150099, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,090.50
150098 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011898.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,635.00
150098 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011898.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
150097 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011894.- COMPRA DE FILTROS AIRE HEXAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150097, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,265.82
150096 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011741.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150096, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
150093 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011731.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150093, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
150092 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011729.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150092, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
150091 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011728.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150091, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
150090 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220011718.- SERVICIOS PRFESIONALES MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150090, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
150089 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011711.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150089, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
150088 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150088, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $4,686.40
150087 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011678.- SUM. DE 151 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/14 DEL 10/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150087, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
150087 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011678.- SUM. DE 151 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/14 DEL 10/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150087, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,097.77
150086 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011676.- SUM. DE 2451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150086, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,103.07
150085 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011661.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150085, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
150084 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011656.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150084, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $76,198.59
150083 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011635.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150083, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
150082 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011634.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 POR SERVICIO DE BAM DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150082, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,519.46
150081 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011633.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150081, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
150080 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011626.- SUM. DE 2156 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 08/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150080, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,164.92
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $565.00
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $508.50
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $508.50
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $508.50
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $200.00
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $565.00
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $565.00
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $508.50
150079 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011602.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION DEL 1 AL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150079, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $565.00
150078 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220011600.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150078, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
150077 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220011579.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150077, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
150076 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220011530.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150076, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
150075 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011504.- SUM. DE 369 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150075, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,682.63
150075 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011504.- SUM. DE 369 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150075, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-239.85
150074 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011501.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 6/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,237.66
150074 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011501.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 6/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-557.70
150073 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150073, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $691.94
150072 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011463.- COMPRA DE PARTES Y REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150072, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,269.80
150071 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011460.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150071, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $49,091.20
150070 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011435.- COMPRA DE POLVILLO DE COCO CALIDAD FINA COMPRIMIDO Y DESHIDRATADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150070, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $48,000.00
150069 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220011423.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150069, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,511.60
150068 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220011417.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150068, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,497.38
150067 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220011416.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150067, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,373.44
150067 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220011416.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150067, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $4,073.69
150066 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011406.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150066, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $6,177.00
150065 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011401.- MATERIAL DE COLCHONES HOSPITALARIO PARA CAMILLA PARA LA UND. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150065, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,189.44
150064 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011385.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150064, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,866.54
150063 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 220011378.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR Y CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150063, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO $2,697.00
150062 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011376.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHAB. DE LINEA HID. LINEA ELECTRICA Y AREAS COMUNES DEL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150062, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $7,011.04
150062 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011376.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHAB. DE LINEA HID. LINEA ELECTRICA Y AREAS COMUNES DEL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150062, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $6,813.84
150061 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220011325.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150061, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,954.52
150061 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220011325.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150061, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $823.60
150060 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150060, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $606.68
150060 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150060, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $200.81
150059 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220011319.- CALZADO BORCEGUI DE TRABAJO COMO PARTE DEL UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150059, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,661.23
150058 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $747.04
150058 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,208.64
150058 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,006.88
150058 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011314.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIA LILCENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150058, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,104.32
150057 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011311.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150057, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
150056 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011305.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150056, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,380.00
150056 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011305.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150056, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,508.00
150055 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 220011302.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA MANGA LARGA COLOR AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150055, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO $6,699.00
150054 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011301.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150054, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $3,132.00
150054 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011301.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150054, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $2,180.80
150053 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011299.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150053, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
150053 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011299.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150053, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $8,816.00
150052 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220011284.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL BISELADO CON ESCUDO Y PORTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150052, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,742.00
150052 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220011284.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL BISELADO CON ESCUDO Y PORTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150052, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $2,726.00
150051 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011281.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150051, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $2,103.73
150050 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220011277.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150050, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,206.40
150049 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011272.- CDARPETA PLASTICA T/O COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150049, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,723.36
150048 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150048, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,196.80
150048 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150048, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,196.80
150047 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150047, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,721.44
150047 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150047, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,006.88
150047 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011262.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150047, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,624.00
150046 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220011244.- SERVICIO DE REPARACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y RETIRO DE EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150046, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $14,099.80
150045 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,158.37
150045 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,015.00
150045 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,700.17
150045 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $361.46
150045 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150045, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $13,363.20
150044 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220011225.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150044, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $5,209.56
150043 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011223.- APOARTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150043, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
150042 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011222.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150042, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $4,640.00
150041 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011215.- TRASLADO DEL BALLET FOL. DE GUADALAJARA A LAGOS DE MORENO DEL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150041, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. $5,440.40
150040 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011156.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150040, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,988.16
150040 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011156.- SERVICIO DE MENSAJERIA DE LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150040, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,196.80
150039 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $408.32
150039 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,546.70
150039 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,417.71
150039 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,884.91
150039 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $933.80
150039 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011147.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150039, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $709.92
150038 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220011145.- COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150038, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $17,956.80
150037 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220011120.- USB 8GB GIRATORIA PARA OBSEQUIARLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150037, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $25,984.00
150036 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010922.- COMPRA DE PAPAELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150036, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,767.53
150035 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220010847.- IMPRESION DE DIPTICOS Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150035, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $6,542.40
150034 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010812.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150034, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $72,500.00
150033 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220010762.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150033, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $143.84
150032 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220010756.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150032, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $6,971.60
150031 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010742.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150031, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $15,440.59
150030 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010738.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150030, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,332.68
150030 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010738.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150030, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,332.68
150029 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $7,823.04
150029 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $8,439.00
150029 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $4,885.92
150029 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,342.38
150029 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220010687.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150029, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,586.80
150028 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010676.- COMPRA DE ESTOPA BLANCA EN BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150028, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $4,049.56
150027 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010650.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150027, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $43,272.64
150026 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010541.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150026, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,879.04
150025 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010539.- COMPRA DE PASTA T/C BASICA SOLIDO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150025, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. $139.20
150024 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010494.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150024, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,879.80
150023 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010493.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150023, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $13,108.00
150022 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009849.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150022, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $110,165.70
150021 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007724.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150021, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,340,288.16
16 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220011973.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
15 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220011972.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $27,496.26
14 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220011971.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR REALIZAICON DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $27,496.26
13 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220011970.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $27,496.26
12 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220011969.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $27,496.26
11 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220011968.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
10 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220011967.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES E JUNIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
9 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220011966.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
8 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 220011963.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $27,496.26
7 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 220011961.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $27,496.26
6 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 220011960.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $27,496.26
5 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 220011959.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $27,496.26
4 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0115.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $302,249.99
4 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220011949.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
3 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220011947.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
3 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0102.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $845,182.76
3 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0102.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-253,554.83
2 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220011946.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
1 Detalle Factura de click aquí 20/08/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220011943.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR REALIZACION DE ESTUDIOS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
238017 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 28 DE ABR. AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238017, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,699,999.99
238016 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BLANCO SANTILLAN GEORGINA CR NO. 220012079.- PAGO EN CUMP. A LAUDO DE BLANCO SANTILLAN GEORGINA EXP. 39/2011 TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238016, A FAVOR DE BLANCO SANTILLAN GEORGINA $625,815.25
238015 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220012041.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770,SUSTITUYE AL 220009562. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238015, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $466,967.28
238014 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220011611.- HONORARIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238014, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $439,083.31
238013 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010841.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238013, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $139,480.00
238012 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220000849.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238012, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
238011 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMACHO RAZO RAUL CR NO. 220012043.- CUMP. A LA RESOLUCION PRONUNCIADA EN REVISION PRINCIPAL 339/2013 DEL 17/06/2014 AMPARO 229/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238011, A FAVOR DE CAMACHO RAZO RAUL $11,158.73
238010 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CRUZ FONSECA RODRIGO MANUEL CR NO. 220011926.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE TRASPASO DE LAS BODEGAS 528 Y 530 1ra. SECCION BLOQUE D MDO. ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238010, A FAVOR DE CRUZ FONSECA RODRIGO MANUEL $62,100.00
238009 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220011924.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238009, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
238008 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220011921.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238008, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
238006 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011724.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238006, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. $142,831.31
238005 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220011662.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238005, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
238004 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011607.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238004, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $25,169.04
238003 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220011578.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238003, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $73,544.00
238002 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011577.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238002, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $137,837.85
238001 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011575.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238001, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $142,019.84
238000 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011242.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN TALLER PATRIA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238000, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,320.00
237999 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011151.- COMPRA DE OVEROLES PARA APICULTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237999, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $44,196.00
237998 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS GARCIA RICARDO CR NO. 220010880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS GARCIA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237998, A FAVOR DE VARGAS GARCIA RICARDO $11,137.06
237997 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010832.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL TALLER PATRIA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237997, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $180,960.00
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,396.45
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,351.18
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,060.00
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,763.94
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,008.21
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
237996 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010538.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237996, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
237995 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237995, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $91,060.00
189 Detalle Factura de click aquí 19/08/2014 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012033.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $468,136.56
237994 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MUÑIZ ORTEGA BENIGNO CR NO. 220012037.- ESTRUCTURAS, TECHADOS, DEMOLICIONES Y MANO DE OBRA PARA ADECUACIONES DE LOCALES AFECTADOS MERCADO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237994, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO $464,057.66
237993 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011483.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237993, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,958.54
237992 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011394.- DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL EVENTO DE SAN JUAN DE DIOS DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237992, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,200.00
237990 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220609.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237990, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,044.00
237988 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RUIZ GARCIA AIDA ARACELI CR NO. 220011739.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIOS 44620 Y 96423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237988, A FAVOR DE RUIZ GARCIA AIDA ARACELI $690.00
237986 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220011599.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237986, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
237985 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI CR NO. 220011271.- RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PANTALLA DEL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237985, A FAVOR DE PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI $29,000.00
237984 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237984 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
237984 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237984 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237984 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237984 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600008.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237984, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
237983 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ RODRIGUEZ HILARIO CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ RODRIGUEZ HILARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237983, A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ HILARIO $6,213.47
237982 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011150.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237982, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $130,859.60
237982 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011150.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237982, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $244,226.40
237981 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237981, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $541.95
237977 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011725.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237977, A FAVOR DE SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $140,229.99
237976 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ VALENCIA YADIRA NANCY CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDEZ VALENCIA YADIRA NANCY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237976, A FAVOR DE VALDEZ VALENCIA YADIRA NANCY $4,375.00
237975 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011576.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237975, A FAVOR DE SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $140,499.72
237974 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011565.- PAQUETES NACIONALES A PUERTO VALLARTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237974, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. $40,061.64
237973 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,798.00
237973 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $328.11
237973 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $535.23
237973 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237973, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $517.71
237972 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220011474.- ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ATLETAS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI DEL 19 Y 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237972, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $10,007.90
237971 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011473.- DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237971, A FAVOR DE COMUNICA TU MARCA, S.A. DE C.V. $11,600.00
237970 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011458.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237970, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $13,340.00
237969 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MELENDEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220011436.- PRESENTACION DE TEATRO DEL 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237969, A FAVOR DE MELENDEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO $16,008.00
237968 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REOS SANCHEZ OSCAR CR NO. 220011422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BANCAS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237968, A FAVOR DE REOS SANCHEZ OSCAR $9,349.99
237967 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011393.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR A LAS DIVERSAS EXPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237967, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $12,119.68
237966 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011392.- BOLIGRAFOS EJECUTIVOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR A DIVERSOS EXPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $10,266.00
237965 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220011370.- CONSUMO DEL AGUA PURIFICADORA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237965, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $990.00
237965 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220011370.- CONSUMO DEL AGUA PURIFICADORA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237965, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $720.00
237964 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220011368.- TARJETAS DE NOTA IMPRESA PARA LOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237964, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $2,204.00
237963 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011316.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237963, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $11,300.00
237962 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $432.00
237962 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $648.00
237962 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $252.00
237962 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220011252.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237962, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $576.00
237959 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011199.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237959, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,685.53
237958 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237958, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $2,407.06
237957 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010477.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237957, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. $1,513.80
237956 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010317.- SERVICIO DE CAPACITACION EN MSCA SQL SERVER, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LA C.T.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237956, A FAVOR DE CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. $31,284.00
9 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 BANAMEX 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011632.- COMPRA LINEA BLANCA EQUIP. DE COMEDORES COM. PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $113,933.68
8 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 BANAMEX 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011630.- COMPRA DE ENSERES MENORES PARA EQUIP. COCINAS COMUNITARIAS PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $130,712.70
7 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 BANAMEX 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011628.- COMPRA DE ENSERES MENORES EQUIP. DE COCINAS COM. PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $130,712.70
6 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 BANAMEX 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011627.- COMPRA DE LINEA BLANCA PARA EQUIP. COMEDORES COMUN. PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $113,933.68
5 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 BANAMEX 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011391.- ADECUACION DE COCINAS COMUNITARIAS, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. $90,722.93
4 Detalle Factura de click aquí 18/08/2014 BANAMEX 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011390.- ADECUACION DE COCINAS COMUNITARIAS, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. $115,055.13
237955 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237955, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. $137,814.39
237954 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TUBERIA MALLA Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012038.- INSTALACION DE MALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237954, A FAVOR DE TUBERIA MALLA Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. $61,981.03
237953 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220012010.- MATERIAL LUDOTECAS PARA CENTROS DE DIST. PROG. MOCHILAS Y UTILES DEL 4 AL 15 AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237953, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $53,916.80
237951 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO LVN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012009.- RENTA DE TOLDOS PARA LOS CENTROS DE DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237951, A FAVOR DE GRUPO LVN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $109,620.00
237950 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OSORIO RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO $7,230.22
237950 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OSORIO RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO $4,067.00
237950 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OSORIO RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO $285.00
237950 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OSORIO RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220010954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237950, A FAVOR DE OSORIO RODRIGUEZ ARTURO $222.50
237949 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009809.- TOLDO PARA EXTERIOR REUBICACION DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237949, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. $140,940.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $174.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $220.40
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $101.57
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $421.47
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $508.44
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $145.60
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $338.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,038.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $520.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $85.46
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $170.40
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $109.60
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $333.80
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,249.75
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $273.50
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $692.52
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $51.38
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $241.62
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $109.04
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $3,596.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $917.60
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,856.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $21.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $769.18
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $387.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $580.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $139.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,250.02
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $8.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $870.00
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $83.52
237948 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010008.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237948, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,339.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,972.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $928.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $308.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,606.60
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,426.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $417.60
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $900.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $439.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,339.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $238.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $102.31
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $224.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,716.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $280.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $551.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $170.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $224.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $480.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $124.41
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $349.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,948.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $308.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $411.80
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $156.00
237947 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 18/06 AL 29/JUL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237947, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $60.00
237946 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARRILLO SANCHEZ LETICIA CR NO. 220011912.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PERMISO DE AMPLIACION-REMODELACION FOLIO 61252-RECIBO 2647952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237946, A FAVOR DE CARRILLO SANCHEZ LETICIA $3,271.00
237944 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ MEDINA PATRICIA CR NO. 220011907.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4-U-127108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237944, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA PATRICIA $900.50
237943 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ CR NO. 220011736.- CUMP. AL AUTO DEL 7/08/2014 DEL JUEZ 3ro. EN MATERIA ADMVA.Y TRAB EDO. DE JAL. EXP AMP. 1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237943, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $15,235.50
237942 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011669.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237942, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $43,572.00
237942 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011669.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237942, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $54,000.00
237942 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011669.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237942, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $27,000.00
237941 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011655.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237941, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $68,277.60
237940 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011624.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237940, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $898.12
237940 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011624.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237940, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,131.93
237939 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE CATASTRO SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220011596.- SERVICIOS DE MIGRACION DE CARTOGRA CATASTRAL, ANT. DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237939, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $205,900.00
237938 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011492.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237938, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $139,999.99
237937 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011482.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237937, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,399.77
237936 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011452.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE VARIAS PERSONAS DEL 18 AL 30 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237936, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $18,142.00
237934 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011168.- DIAGNOSTICO Y REVISION DE INISTALACION ELECTRICA EN BASE II DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237934, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,804.00
237933 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011121.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237933, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $49,532.00
237931 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009877.- TOLDOS PARA EXTERIOR POR SINIESTRO DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. $140,940.00
237930 Detalle Factura de click aquí 15/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220009452.- CARPA PLEGABLE Y TOLDO IMPRESO PARA EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237930, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $483,135.94
237929 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011658.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237929, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
237927 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220011513.- ASESORIA PROFESIONAL PARA ADMINISTRACION DEL HANGAR DEL GRUPO ZEUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237927, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $43,773.57
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $559.00
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $855.00
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $45.00
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $200.00
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $45.00
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $754.00
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $500.00
237892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220011386.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237892, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $45.00
237891 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011380.- PENDONES DE MEXICO Y GUADALAJARA BORDADO EN RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237891, A FAVOR DE IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. $75,284.00
237889 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLGUIN FERNANDEZ ANA KARENINA CR NO. 220009827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN FERNANDEZ ANA KARENINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237889, A FAVOR DE OLGUIN FERNANDEZ ANA KARENINA $3,070.09
237888 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,823.79
237888 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,052.00
237888 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $478.80
237888 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237888, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,905.50
237887 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $123.70
237887 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,276.00
237887 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,098.60
237887 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520017.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 22 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237887, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,384.56
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $150.12
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $940.64
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $345.60
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $852.60
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,264.40
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $393.11
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $111.99
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $829.60
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $336.03
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $313.20
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $90.01
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $118.00
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $522.00
237886 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520016.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237886, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $105.00
237885 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $159.98
237885 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $70.00
237885 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $60.00
237885 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $210.00
237885 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $240.00
237885 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237885, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $140.00
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $196.00
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $870.00
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $36.01
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $126.00
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $171.00
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $50.00
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,980.41
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $605.30
237884 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237884, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $168.00
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $498.00
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $207.01
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $773.00
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $306.01
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $112.00
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $621.00
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $216.02
237883 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000059.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237883, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $428.04
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $406.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $260.98
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $603.20
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $111.60
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $34.93
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $397.20
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $313.20
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $55.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $669.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,029.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $169.70
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $135.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $60.80
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $41.60
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $203.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.05
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $172.59
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $189.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $216.00
237882 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237882, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $160.00
237881 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237881, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $487.20
237881 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237881, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $234.03
237881 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237881, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,624.00
237880 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237880, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,740.00
237880 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237880, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,328.00
237880 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237880, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $102.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $267.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $266.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $266.22
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $441.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,250.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,999.76
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $127.23
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $150.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $219.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $156.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,263.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $146.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $222.53
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $522.89
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,856.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $125.12
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $53.36
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,740.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $94.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $659.99
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $264.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $145.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.72
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $79.02
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $69.98
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,602.96
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,262.08
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $447.25
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,280.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $180.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $447.25
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $206.60
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,252.80
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,392.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $399.15
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $318.10
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $117.65
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $186.01
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $97.50
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $107.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,060.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.27
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $347.33
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $224.99
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,253.07
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,660.00
237879 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237879, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $188.00
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $232.00
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $91.00
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $104.00
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $1,218.00
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $65.00
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $162.40
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $133.50
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $279.60
237878 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010037.- Reposición de fondo revolvente que comprende gastos del 31 de marzo al 18 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237878, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $90.00
237876 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JIMENEZ LORETO EDMUNDO CR NO. 220011707.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 010/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237876, A FAVOR DE JIMENEZ LORETO EDMUNDO $442,161.00
237875 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011702.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $601,414.20
237874 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011663.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237874, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,394,715.84
237873 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220011497.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237873, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
237872 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011495.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237872, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
237871 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220011479.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237871, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $54,599.46
237870 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220011443.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 21 DE AGO. 2013 AL 20 DE AGO. 2014 AL MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237870, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $2,090.00
237869 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220011408.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237869, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
237868 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. CR NO. 220010929.- SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA DE INCUBADORA DE NEGOCIOS LOS DIAS 12,16,19 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237868, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. $10,440.00
237867 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009977.- SERVICIO DE ESCENARIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ,EVENTO VIVAN LOS NIÑOS CON CANCER EN INST.CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237867, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $75,400.00
149907 Detalle Factura de click aquí 14/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011747.- SERVICIO TELEFONICO DEL AÑO 2012 Y 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149907, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $963,217.75
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $88.48
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $696.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $89.36
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $273.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,894.30
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $477.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $43.04
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $568.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $252.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $240.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $795.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.97
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,430.45
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $131.14
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $735.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,200.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $83.87
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $531.01
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.20
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $522.89
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $689.00
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $242.44
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $265.06
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,729.94
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $774.73
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $75.72
237866 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010023.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Junio al 18 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $696.00
237865 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $139.00
237865 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $236.34
237865 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.08
237865 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220011113.- VIATICOS DE MIGUEL ANGEL MAGAÑA A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237865, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.72
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,920.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,920.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $139.20
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $145.50
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.60
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,809.09
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $374.50
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,890.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,900.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,890.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,940.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,930.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,880.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,870.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,910.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.01
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,970.00
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $319.50
237864 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010025.- Reposición de Fondo Revolvente 01 de Julio al 01 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237864, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,330.00
237863 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011173.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237863, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $143,550.00
237862 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220008666.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237862, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $139,480.00
237859 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANDOVAL DURAN DAVID CR NO. 220011557.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 507/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237859, A FAVOR DE SANDOVAL DURAN DAVID $1,562.64
237857 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220011489.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237857, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
237856 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220011451.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELEBORACION Y DES. DE PROYECTO PARCIALIDAD 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237856, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $46,400.00
237855 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220011433.- COMPRA CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237855, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $44,798.98
237854 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220011431.- REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237854, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $10,183.92
237853 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011429.- SERVICIO DE PRODUCCION DE UN EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237853, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
237852 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR CR NO. 220011424.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237852, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR $27,283.20
237851 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220011415.- SERVICIO DE EXPOSICION, MONTAJE U CURADURIA DE LA OBRA TEMPORAL "RUMBO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237851, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $130,000.01
237850 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220011403.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE CUBETAS DE 19 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237850, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $35,577.20
237849 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220011399.- BOLETO USO DE PISO PERSONALIZADO, "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237849, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $87,000.00
237848 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220011395.- SUBSIDIO MENSUAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237848, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
237847 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011383.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237847, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $999,999.99
237846 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011373.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237846, A FAVOR DE SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. $99,940.96
237845 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011294.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237845, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $105,788.52
237842 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GONZALEZ SAHAGUN ALVARO CR NO. 220011208.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237842, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO $1,800.01
237841 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220011202.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237841, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $5,540,379.30
237840 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220011201.- FINIQUITO DEL 50% LA ORDEN DE COMO 1653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237840, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $1,270,959.41
237839 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ ZUMAYA JOSE MIGUEL CR NO. 220011195.- TRASLADO DEL MARIACHI CIUDAD DE GUADALAJARA A SAN JUAN DE LOS LAGOS EL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237839, A FAVOR DE GONZALEZ ZUMAYA JOSE MIGUEL $3,248.00
237838 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011194.- SERVICIO DE CASETAS SANITARIAS PORTATILES DEL 24 DE MARZO 2014 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237838, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $6,960.00
237837 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. CR NO. 220011193.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 24 DE MARZO 2014 PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237837, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. $6,032.00
237836 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011192.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237836, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $240,000.01
237835 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011190.- EJEMPLARES DEL LIBRO EN LA LINEA DE JUEGO DE JORGE SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237835, A FAVOR DE GRANISES SERVICIOS EDITORIALES Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $14,000.00
237834 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220011178.- CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMITE DE VECINOS Y EL DIRECTOR DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237834, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $5,846.40
237833 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,608.92
237833 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,077.35
237833 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $7,281.90
237833 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011174.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237833, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $332.17
237832 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220011169.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237832, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $4,197.92
237831 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220011161.- PRESENTACION DE LA BANDA SKULL Y SNOW WHITE DEL 7 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237831, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $6,960.00
237830 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- HOLOGRAMAS PARA LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237830, A FAVOR DE ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. $10,962.00
237829 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DAVILA GOMEZ GERONIMO ARTURO CR NO. 220011139.- REPARACION DEL TOLDO DEL PATIO DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237829, A FAVOR DE DAVILA GOMEZ GERONIMO ARTURO $3,364.00
237828 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220011138.- VIATAICOS DEL VOCAL DE COPLAUR A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237828, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $200.00
237828 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220011138.- VIATAICOS DEL VOCAL DE COPLAUR A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237828, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $300.00
237828 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220011138.- VIATAICOS DEL VOCAL DE COPLAUR A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237828, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $244.00
237827 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011124.- PELOTAS ANTIESTRESS IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237827, A FAVOR DE INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,828.00
237826 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011122.- RENTA DE UN DIA ADICIONAL DE PLATAFORMA ARTICULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237826, A FAVOR DE LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. $3,281.14
237825 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA II EVENTO S.C. CR NO. 220011118.- ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CHOCOLATE, PICONES Y PASTEL, MESORES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237825, A FAVOR DE II EVENTO S.C. $71,340.00
237824 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220011116.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237824, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $125.28
237823 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS CR NO. 220011112.- JUEGOS DE HERRAJES CON CON CINCO PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237823, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS $9,048.00
237821 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE CR NO. 220010903.- PRESENTACION DE NATHALIE BRAUX DEL 5 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237821, A FAVOR DE BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE $12,992.00
237820 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220010901.- REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL 5 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237820, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $3,967.20
237819 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE CR NO. 220010899.- PRESENTACION DE NATHALIE BRAUX DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237819, A FAVOR DE BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE $12,992.00
237818 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $5,040.00
237818 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $6,984.00
237818 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $7,992.00
237818 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220010894.- JUGOS DE NARANJA PARA LOS DESAYUNOS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. DE ENERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237818, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $4,992.00
237817 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $14,163.00
237817 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,178.00
237817 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,862.00
237817 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,664.00
237817 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,586.00
237817 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,828.00
237817 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010893.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237817, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $1,492.00
237816 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BAUTISTA LOMELI GUILLERMO CR NO. 220010891.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VIDEOPROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237816, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO $684.40
237815 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220010889.- REEMBOLSO DEL GASTO REALIZADO POR LA UNIDAD DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237815, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $2,000.00
237814 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220010875.- PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y DEPTO. DE GESTION E INNOVACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237814, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $6,594.88
237813 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220010870.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PANTEON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237813, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $13,920.00
237812 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010863.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE LAMINA CON VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237812, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $20,300.00
237811 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010861.- BOLETOS MUESO DE PALEONTOLOGIA Y FORMAS DE CONCENTRACION DE ING. DIARIOS EN SEC. TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237811, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,166.80
237810 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010848.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237810, A FAVOR DE LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,364.20
237810 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010848.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237810, A FAVOR DE LAZZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $589.60
237809 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220010845.- COFFE BREAK PARA LA PRESETNACION DE LA MISION COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237809, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,620.00
237808 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010840.- SUMINISTRO DE TABLERO PARA CAIASO DE CARCAMO DE DOS BOMBAS EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237808, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,175.20
237807 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220010827.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN LA ANTIGUA PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237807, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $4,872.00
237806 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220010825.- RENTA DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EL 16 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237806, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
237806 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220010825.- RENTA DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EL 16 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237806, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
237804 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237804, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $88,392.00
237803 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CHAVEZ ALEJANDRO CR NO. 220010674.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS MINI SPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237803, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ ALEJANDRO $2,552.00
237802 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010367.- COMPRA DE JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CUADRADO 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237802, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $3,432.09
237801 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010305.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237801, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $32,132.00
237800 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010136.- COMPRA DE MATERIL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237800, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,934.18
237800 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010136.- COMPRA DE MATERIL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237800, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $67.28
237799 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010061.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237799, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $5,641.37
237799 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010061.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237799, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $938.21
237798 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220010046.- COMPRA DE INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237798, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $4,497.00
237797 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010004.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE REGISTRO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237797, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $48,641.38
237795 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009255.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237795, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $56,289.00
237795 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009255.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237795, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,702.72
237793 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN CR NO. 220005819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237793, A FAVOR DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN $3,615.48
237793 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN CR NO. 220005819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237793, A FAVOR DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN $1,446.20
237793 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN CR NO. 220005819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237793, A FAVOR DE CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN $361.55
149906 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE TESORERÍA NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220011705.- COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149906, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $1,274,816.80
3 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0104.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 9 PLAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $959,901.13
2 Detalle Factura de click aquí 13/08/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011567.- 50% ANTICIPO COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,398,010.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $234.28
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $220.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $224.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,957.52
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $350.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,937.49
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $392.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $210.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $696.48
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $817.62
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,914.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,400.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,269.01
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $937.49
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $777.60
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,069.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,192.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $161.01
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,912.74
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $539.20
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,051.36
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,009.43
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,707.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,255.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,900.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $751.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,700.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,725.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,712.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,389.20
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,886.00
237792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17/07/2014 AL 29/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237792, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,094.93
237789 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220011437.- MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMODA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237789, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
237788 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220010879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237788, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO $1,946.22
237787 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010680.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237787, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $30,380.40
237786 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004394.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237786, A FAVOR DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO $3,352.00
237786 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004394.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237786, A FAVOR DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO $12,394.00
237786 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004394.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237786, A FAVOR DE OLIVARES LOPEZ ANTONIO $75,000.00
149905 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220007819.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149905, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $16,530.00
149905 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220007819.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149905, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $6,090.00
149905 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220007819.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149905, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $6,670.00
149904 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011546.- SUM. DE 124 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/ 056/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149904, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $922.56
149903 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011440.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/2166/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149903, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-62.40
149903 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011440.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/2166/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149903, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $714.24
149902 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011438.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149902, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.15
149902 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011438.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149902, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,278.77
149901 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011367.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 071/14 DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149901, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-120.25
149901 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011367.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 071/14 DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149901, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,376.40
149900 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011365.- SUM. DE 2420 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149900, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,310.78
149899 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- SUMINISTRO DE 698 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-453.70
149899 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- SUMINISTRO DE 698 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/2131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,193.12
149898 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- SUM. DE 2142 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149898, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,547.40
149898 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- SUM. DE 2142 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149898, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $889.67
149897 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011165.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/2021/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149897, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-241.15
149897 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011165.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/2021/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149897, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,760.24
149896 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011163.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-311.35
149896 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011163.- SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,563.76
149895 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010918.- SUM. DE 2400 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149895, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,175.99
149894 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220684.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $511.56
149894 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220684.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,121.43
149893 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220682.- COMPRA DE CO2 INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149893, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $472.41
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,982.20
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,343.20
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $121.80
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,673.40
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,018.48
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,708.68
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $599.72
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,164.48
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,731.57
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,292.00
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $602.04
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,673.40
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,050.96
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $524.32
149892 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149892, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $690.20
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $308.56
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,366.40
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,436.00
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
149891 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149891, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
149890 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,205.24
149890 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,990.56
149890 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $893.20
149890 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $893.20
149890 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,650.68
149890 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,084.80
149890 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149890, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,967.20
149889 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,206.40
149889 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,725.60
149889 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,364.00
149889 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,384.40
149889 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220499.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149889, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,656.40
149888 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,969.60
149888 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,881.20
149888 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,763.20
149888 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $10,358.80
149888 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,314.80
149888 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220498.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149888, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,918.40
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,677.33
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,507.80
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,665.12
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,677.33
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,677.33
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,338.67
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,252.22
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,252.22
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,677.33
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,677.33
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,677.33
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,102.51
149887 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149887, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,488.47
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,426.05
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,639.08
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,553.24
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,106.51
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,332.40
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,416.28
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,338.67
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,639.08
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,639.08
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,639.08
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,426.05
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,048.00
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,426.05
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,639.08
149886 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220478.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149886, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,639.08
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,269.04
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $12,858.80
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,638.03
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,994.86
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $5,184.02
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,613.97
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,321.09
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,274.75
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,325.87
149885 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149885, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $518.29
149884 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149884, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
149883 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220011551.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149883, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
149882 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149882, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
149881 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220011454.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149881, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
149880 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220011445.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149880, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
149879 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220011444.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149879, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
149878 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011441.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149878, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
149877 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011439.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149877, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
149876 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-259.35
149876 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,471.44
149876 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.65
149876 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
149876 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,502.88
149876 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011432.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/396/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,968.56
149875 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220011409.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149875, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $336,700.00
149874 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011397.- SUBSIDIO POR LA PRIMER PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149874, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
149873 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011292.- PRIMER PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149873, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
149872 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $493.46
149872 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $880.54
149872 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $10,389.54
149872 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,394.78
149872 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $243.60
149872 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149872, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $336.40
149871 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220011239.- COMPRA DE FERTILIZANATES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149871, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $15,660.00
149869 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011206.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149869, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,621.12
149868 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220011200.- COMPRA DE HOJAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149868, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $765.60
149868 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220011200.- COMPRA DE HOJAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149868, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $881.60
149867 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011196.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149867, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $1,566.00
149866 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220011189.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149866, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $2,156.99
149865 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220011182.- LICENCIAS UNIVERSAL 2014 PARA LAS CINCO OFICINAS RECAUDADORAS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149865, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $10,150.00
149864 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011171.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 18 DE JUNIO 2014 EN COL. LOMA LINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149864, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,785.12
149863 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011170.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149863, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $15,358.40
149862 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011143.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,315.87
149862 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011143.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,982.44
149861 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011128.- DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 4 TB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149861, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $3,395.09
149860 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220011126.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149860, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $542.09
149860 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220011126.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149860, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $986.54
149859 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE TURISMO COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011123.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149859, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,268.00
149858 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011117.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SUSTITUYE AL 220010748. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149858, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $9,048.00
149857 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010933.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149857, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $11,832.00
149856 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010932.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149856, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $3,480.00
149855 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010931.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149855, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $1,135.64
149854 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $58.00
149854 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,493.15
149854 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,512.40
149854 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010915.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149854, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $163.84
149853 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010912.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149853, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,275.60
149853 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010912.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149853, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,679.60
149853 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010912.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149853, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,337.32
149852 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220010908.- OBRA DE TEATRO CON TITERES EL TLAKUACHE DEL 6 DE MAYO AL 7 DE ABRIL 2014 DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149852, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $10,600.00
149850 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010884.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE LAVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149850, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $7,134.00
149849 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010882.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE LAVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149849, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $8,433.20
149848 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220010867.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE CORTINAS DEL MERCADO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149848, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $4,352.32
149847 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220010866.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149847, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $324.80
149847 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220010866.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149847, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $5,626.00
149846 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220010865.- MANTENIMIENTO A DEPOSITO DE AGUA EN ACADEMIA MPAL. NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149846, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $13,920.00
149845 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220010838.- CUBETAS DE PINTURA COMEX ESMALTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149845, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $11,199.97
149844 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010837.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE BOMAS EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149844, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,180.00
149843 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE DELEGACION REFORMA POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149843, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
149843 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010826.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE DELEGACION REFORMA POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149843, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
149842 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010824.- RENTA DE MONILIARIO PARA VARIOS EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149842, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $3,828.00
149842 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010824.- RENTA DE MONILIARIO PARA VARIOS EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149842, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,730.40
149841 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010823.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149841, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $18,707.32
149840 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $2,088.00
149840 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $1,392.00
149840 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $1,125.20
149840 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $696.00
149840 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $1,288.76
149840 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010821.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149840, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $986.00
149839 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010820.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA MAGNO PARA EVENTO EN COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149839, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $21,460.00
149838 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010816.- MEDICAMENTOS DE PARA TODAS LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149838, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,050.00
149837 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010811.- MEDICAMENTOS PARA LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149837, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,060.00
149836 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220010807.- LIBRITO PRIMERO TU SALUD PARA PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149836, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,744.00
149835 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010803.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149835, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $10,822.42
149834 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010799.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149834, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $112.61
149833 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010798.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149833, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $371.20
149833 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010798.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149833, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,422.58
149832 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010794.- COMPRA DE CILINDROS SPORT DE 850ML CON LOGOTIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149832, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $10,092.00
149831 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220010790.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTURALRES DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149831, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
149830 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARELY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010785.- SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149830, A FAVOR DE LARELY, S.A. DE C.V. $3,677.20
149829 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220010782.- RENTA DE TAZAS, VASOS, MANTELES, PLATOS Y CUBERTOS DEL 24 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149829, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,171.60
149828 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010780.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149828, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $2,320.00
149828 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010780.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149828, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,264.00
149827 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010771.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149827, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,853.52
149827 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010771.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149827, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,783.39
149826 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $590.00
149826 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149826 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $531.00
149826 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $590.00
149826 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010770.- SERVICIOS DE BOLETOS DE CAMION A PUERTO VALLARTA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149826, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $531.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $531.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $590.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $531.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $531.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $590.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $590.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $590.00
149825 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- BOLETOS DE CAMION DE VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA DEL 8 AL 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149825, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $531.00
149824 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010764.- COMPRA DE IMPERMEABILIZACION TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149824, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $5,220.00
149823 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010758.- SERVICIOS DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149823, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $754.00
149822 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010757.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149822, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $142.91
149822 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010757.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149822, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $239.89
149821 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,648.94
149821 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,328.70
149821 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,225.83
149821 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010754.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIELZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,483.41
149820 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010751.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149820, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,889.79
149820 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010751.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149820, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,264.40
149819 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149819, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,586.46
149818 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $157.76
149818 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,496.32
149818 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,069.70
149818 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010749.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149818, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $212.86
149817 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010743.- COMPRA DE EQUIPO Y ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149817, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,762.40
149817 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010743.- COMPRA DE EQUIPO Y ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149817, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $35,131.76
149816 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010740.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149816, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $8,900.00
149815 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010736.- MEDICAMENTO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149815, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,750.00
149814 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010735.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149814, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $18,869.70
149814 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010735.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149814, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $7,550.67
149813 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220010733.- COMPRA DE EQUIPO IMPERMEABLE DOS PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149813, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $9,017.84
149812 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220010700.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149812, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,010.71
149812 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220010700.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149812, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,491.62
149811 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010698.- UN PROYECTOR INFOCUS LEMENES PARA ADMINSITRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149811, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $6,948.40
149810 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220010697.- REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149810, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $8,584.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149809 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010695.- POLIZA Y MANTENIMIENTO CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149809, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
149808 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220010694.- MANTELES E IMPERMEABLES PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149808, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $4,535.60
149808 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220010694.- MANTELES E IMPERMEABLES PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149808, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $3,758.40
149807 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010693.- RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CON VECINOS DE COL. SANTA CECILIA DEL 3 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149807, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,375.20
149806 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 220010677.- COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR CON LOGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149806, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO $643.80
149805 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010672.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS CON LA CIUDADANIA EB COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149805, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $777.20
149805 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010672.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS CON LA CIUDADANIA EB COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149805, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $9,338.00
149804 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010670.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149804, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,460.44
149803 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $348.00
149803 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $812.00
149803 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $406.00
149803 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010667.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CUIDADANIA EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149803, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $835.20
149802 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010662.- RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL 12 DE JUNIO 2014 EN COL. HAB. JOSE CLEMENTE OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149802, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $13,092.92
149801 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- HOJAS MEMBRETADAS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149801, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,675.00
149801 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010655.- HOJAS MEMBRETADAS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149801, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $318.96
149800 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220010649.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149800, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,673.00
149799 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010648.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA COORDINACION OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149799, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,874.24
149798 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220010641.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149798, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
149797 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149797, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,987.00
149796 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010550.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149796, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $419.34
149796 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010550.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149796, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $8,488.29
149795 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220010548.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149795, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $594.78
149794 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220010537.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DEPOSITO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149794, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $12,296.00
149793 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220010536.- SERVICIOD DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149793, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,804.00
149792 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220010534.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149792, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $8,950.56
149791 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220010531.- REFACCIONES PARA LA REPARCION DEL CPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149791, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,972.00
149790 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010529.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149790, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $399.83
149789 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010528.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149789, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $266.80
149788 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220010527.- REPARACION DE TARJETAS LOGICAS Y COMPONENTES PARA LOS MONITORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149788, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,986.90
149787 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010525.- IMPRESION DE HOJAS OFICIALES, PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACET MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149787, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $1,997.23
149787 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010525.- IMPRESION DE HOJAS OFICIALES, PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACET MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149787, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $1,991.72
149787 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010525.- IMPRESION DE HOJAS OFICIALES, PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACET MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149787, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $1,997.23
149786 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010521.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149786, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,391.53
149785 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010512.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149785, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,635.95
149784 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 220010510.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149784, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO $16,873.57
149783 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN CR NO. 220010506.- PLAYERAS TIPO POLO CON LOS BORDADOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149783, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN $11,497.92
149782 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010504.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149782, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $518.17
149782 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010504.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149782, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,050.30
149781 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010457.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149781, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,616.32
149781 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010457.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149781, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,442.72
149780 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010438.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149780, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
149779 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010435.- TOALLA ROLLO PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149779, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,666.53
149778 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220010429.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149778, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $162.40
149777 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010425.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149777, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,495.50
149776 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010424.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149776, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $835.20
149775 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE CULTURA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010416.- BOTAS DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149775, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $10,486.98
149774 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010414.- MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149774, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,992.88
149773 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010397.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149773, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $29,360.65
149772 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010385.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149772, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,860.00
149771 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010383.- RENTA DE MONILIARIO PARA EVENTOS CON CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149771, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,760.00
149770 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010375.- SERVICIO DE COCKTAIL FINOS & INTERNACIONALES DEL 5 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149770, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $16,054.40
149769 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010365.- COMPRA DE SACOS DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $9,699.92
149769 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010365.- COMPRA DE SACOS DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,939.98
149768 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $725.00
149768 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,083.52
149768 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149768, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $713.98
149767 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010346.- KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149767, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $4,981.20
149766 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010345.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149766, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,900.06
149765 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149765, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $289.89
149765 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149765, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,156.41
149765 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010339.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149765, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $30,011.52
149764 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010327.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149764, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,861.35
149763 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010308.- DESAYUNOS Y COMIDAS POR EL DIA DEL PADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149763, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $29,511.79
149762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,709.49
149762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $6,380.00
149762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $17,780.36
149762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,749.12
149762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $174.00
149762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,355.96
149762 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149762, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,020.80
149761 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010062.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149761, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,867.52
149761 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010062.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149761, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,651.76
149761 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010062.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149761, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,354.42
149760 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220010059.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149760, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $8,370.56
149759 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,389.41
149758 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220010039.- RENTA DE TOLDOS Y EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149758, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $55,600.00
149757 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,308.48
149757 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,460.20
149757 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $46,945.20
149757 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010012.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149757, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $15,764.40
149756 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009988.- COMPRA DE TUBO DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149756, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $4,561.24
149755 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009982.- SERVICIO DE AUDIO,VIDEO Y BACKLINE,EVENTO VIVAN LOS NIÑOS CON CANCER, EL 14/06/2014, EN INST.CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149755, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $58,000.00
149754 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149754, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $585.00
149754 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149754, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,335.12
149753 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009970.- SERVICIO DE AUDIO EN EVENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAX PRIETO, REALIZADO EL 06/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149753, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $13,920.00
149752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $775.33
149752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $17,794.05
149752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,151.88
149752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,390.06
149752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,211.94
149752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,974.68
149752 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149752, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,561.78
149751 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009949.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149751, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,478.64
149750 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220009946.- COMPRA DE RECETARIOS Y CERTIFICADOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149750, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $51,253.44
149749 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009895.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149749, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,696.84
149748 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009616.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149748, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,006.22
149748 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009616.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149748, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,427.08
149747 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009551.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149747, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $30,473.67
149747 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009551.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149747, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $18,706.40
149746 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220009517.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149746, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $5,747.22
149745 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220009504.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149745, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $31,992.80
149744 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220009492.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149744, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $32,248.00
149743 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,660.57
149743 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,501.88
149743 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,472.71
149743 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149743, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,521.17
149742 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009201.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149742, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,888.48
149741 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009178.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149741, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,589.23
149740 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009073.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149740, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $120,419.60
149740 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009073.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149740, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,562.56
149739 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,874.00
149739 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,396.00
149739 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,396.00
149739 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,204.40
149739 Detalle Factura de click aquí 12/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149739, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,874.00
237785 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220010624.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237785, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $33,225.00
237784 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220010623.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237784, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $12,125.00
237783 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ SANCHEZ ANDRES CR NO. 220010127.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PAGINA DE INTERNET DE EJE POLITICO, CORRESPONDIENTE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237783, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ANDRES $136,792.45
237782 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220010056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237782, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $1,741.51
237782 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220010056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237782, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $65,215.20
237781 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $38,379.76
237781 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $16,240.00
237781 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $21,854.40
237781 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $18,389.48
237781 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011214.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237781, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $16,994.00
237780 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0106.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C04-023/14. A)SANEAMIENTO DE CANAL PLUVIAL MIRAVALLE (DESAZOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237780, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $507,197.62
237779 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220011260.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237779, A FAVOR DE VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL $12,795.18
237778 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL CR NO. 220011187.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237778, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL $8,472.47
237778 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL CR NO. 220011187.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237778, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO MIGUEL ANGEL $75,223.10
237777 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237777, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $103,542.05
237777 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237777, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $81,052.62
237776 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220011558.- CUMP. AL AUTO DEL 28/072014 DEL JUZG. 6To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.2003/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237776, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $93,406.50
237775 Detalle Factura de click aquí 11/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTRO PRECIADO CARLOS VICENTE CR NO. 220009939.- JURADO POR REVICION DE TEXTOS LITERARIOS DEL PREMIO BIENAL DE LITERATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237775, A FAVOR DE CASTRO PRECIADO CARLOS VICENTE $13,500.01
237770 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011480.- DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA MONICA 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237770, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $313,200.00
237769 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011469.- RENTA DE LOCAL UBICADO EN STA MONICA 214 DEL 22/MAYO AL 21 DE AGOSTO/2014 LOCATARIOS M.CORONA S/GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237769, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $313,200.00
237768 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011382.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237768, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $999,999.99
237766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO CR NO. 220011279.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CR. 220005989 DEL 12/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237766, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO $5,086.19
237766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO CR NO. 220011279.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CR. 220005989 DEL 12/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237766, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO $2,032.64
237766 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO CR NO. 220011279.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CR. 220005989 DEL 12/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237766, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO $508.16
237765 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT CR NO. 220011259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237765, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ DANIELA MONSERRAT $5,333.33
237764 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN ALVAREZ OCTAVIO CR NO. 220011258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ALVAREZ OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237764, A FAVOR DE GUZMAN ALVAREZ OCTAVIO $3,888.89
237763 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LECHUGA MACHUCA J. SANTOS CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LECHUGA MACHUCA J. SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237763, A FAVOR DE LECHUGA MACHUCA J. SANTOS $8,898.70
237762 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VALLEJO ALEXIS CR NO. 220011185.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237762, A FAVOR DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS $9,747.72
237762 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VALLEJO ALEXIS CR NO. 220011185.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237762, A FAVOR DE FIGUEROA VALLEJO ALEXIS $46,164.54
237760 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $214.70
237760 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $67.00
237760 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $150.00
237760 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220011287.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237760, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $317.60
237759 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SERRANO PEREZ MARIA TERESA CR NO. 220010888.- PAGO POR LAUDO DE SERRANO PEREZ MARIA TERESA EXP. 1032/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237759, A FAVOR DE SERRANO PEREZ MARIA TERESA $832,423.88
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,160.00
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $205.35
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $121.92
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $562.12
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $150.00
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $396.72
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $135.00
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $165.00
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $205.57
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $178.00
237758 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200005.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237758, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $135.00
237754 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CCJEJ. A.C. CR NO. 220011253.- APOYO PARA LA REALIZACION DE SU "NOCHE DE GALA 2014" ENTREGA DEL PREMIO "ADOLF HORN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237754, A FAVOR DE CCJEJ. A.C. $50,000.00
237753 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010896.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICAICON DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237753, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $140,000.00
237752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $794.60
237752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $125.00
237752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $271.00
237752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $1,908.50
237752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $920.00
237752 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010030.- Fondo Revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237752, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $1,276.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $141.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $940.64
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $966.75
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $392.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $221.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $175.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $598.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $181.50
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $199.01
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $223.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $749.00
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $544.01
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $312.10
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $98.99
237751 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000056.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237751, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $350.00
237750 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ SANCHEZ ANDRES CR NO. 220008251.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PG. DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237750, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ANDRES $136,792.45
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $140.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $70.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $364.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $828.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $390.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $118.19
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,972.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $402.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $98.00
237749 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010021.- GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LAS 5 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237749, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $706.00
237748 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV CR NO. OPB0093.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-AD-C04-024/14. A)SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237748, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV $500,762.80
94 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0100.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 27 OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,119,394.41
94 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0100.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 27 OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-564,702.67
1 Detalle Factura de click aquí 08/08/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010952.- 90% CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SIST. DE DESPACHO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $10,884,150.07
237746 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC CR NO. 220011291.- PAGO DE LAUDO DE JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC EN JUICIO DE AMPARO EXP.93/2013 TOCA DE QUEJA 91/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237746, A FAVOR DE JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC $106,047.42
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $162.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $380.80
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $407.70
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.72
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.20
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $189.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $293.11
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $221.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,949.20
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $567.50
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $66.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,002.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $753.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $363.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $944.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $426.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $379.99
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $709.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.90
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,320.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.57
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $428.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $143.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $38.00
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $672.80
237744 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200015.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237744, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $334.00
237743 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220011477.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 277 DEL 2/MAYO AL 23/JUNIO/2014, LOCATARIOS M.CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237743, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $116,000.00
237742 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 220011475.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 168 DE AGOSTO/2014 A MAYO/2015 LOCATARIOS M. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237742, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $1,272,000.00
237741 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011466.- RENTA DE LOCAL UBICADO EN STA MONICA 214 DEL 22/AGOSTO AL 21/SEPT/2014 LOCATARIOS M.CORONA S/GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237741, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $208,800.00
237740 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO CR NO. 220011371.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 23/05/2014 EXP. 144/2009-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237740, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO $1,876,526.30
237739 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CISNEROS ALEJANDRA CR NO. 220011326.- PAGO EN CUMP. AL OF. 3199-I EXP. AMPARO 890/2013 JUZ. 7mo. MAT. ADMVA.Y DE TRAB. DEL EDO. JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237739, A FAVOR DE LARA CISNEROS ALEJANDRA $109,049.22
237738 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220011231.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237738, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
237736 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO CR NO. 220010526.- REPARACION Y REFACCIONES PARA MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237736, A FAVOR DE SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO $37,340.40
237735 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220011155.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237735, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $49,176.00
237734 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220010939.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237734, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $41,712.00
237734 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220010939.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237734, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $14,460.00
237733 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220010895.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237733, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $5,125.01
237732 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010871.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA, REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237732, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $13,995.40
237731 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DEL 1 DE NOV. 2013 AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237731, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $119,016.00
237730 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010842.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237730, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $125,817.06
237729 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO CR NO. 220010817.- BOLETO DE AVION A MADRID ESPAÑA DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237729, A FAVOR DE NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO $100.00
237729 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO CR NO. 220010817.- BOLETO DE AVION A MADRID ESPAÑA DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237729, A FAVOR DE NAVARRO VILLALVAZO CESAR ALEJANDRO $18,735.00
237728 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010813.- AGUA PURIFICADORA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $6,981.00
237726 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NEGOCIOS VEREDA, S.C. CR NO. 220010787.- DISEÑO E IMAGEN PARA LAS DERENTES ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237726, A FAVOR DE NEGOCIOS VEREDA, S.C. $11,832.00
237725 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010779.- RENTA DE TOLDOS Y COSTO DE MANIOBRAS PARA LA GRABACION DE FORO AL TANTO DEL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237725, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. $20,895.08
237724 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010776.- RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTUAL Y ESTRADO PARA PRENSA DEL 8 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237724, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $14,801.60
237723 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010775.- RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237723, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $14,646.16
237722 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010774.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 12 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237722, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $28,828.32
237721 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010737.- CONSUMO DE AGUA NATUAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $9,633.00
237720 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010734.- CONSUMO DE AGUA NATURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237720, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $11,804.00
237719 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARCEGA RIVERA MARIA DEL LOURDES CR NO. 220010689.- TALLER INTENSIVO DE PERFORMANCE EN FORMATO WORKSHOP CARNAVAL DE LOS CUERPOS DEL 4 AL 6 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237719, A FAVOR DE ARCEGA RIVERA MARIA DEL LOURDES $15,758.50
237718 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220010685.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237718, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,000.00
237717 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010665.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237717, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,684.32
237717 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010665.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237717, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,546.28
237716 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220010660.- ALIMENTACION DE REUNION CON PRESIDENTES DE COLONOS DEL 3 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237716, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $5,846.40
237715 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220010658.- UN DD 2 TB ADATA NH03 3.5 DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237715, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,550.00
237714 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220010654.- ASESORIA DE MARKETING ON LINE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237714, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $8,352.00
237713 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010652.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237713, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. $14,202.23
237712 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220010542.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237712, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,500.00
237711 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA GONZALEZ CRECENCIO CR NO. 220010533.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO Y RETIRO DE ESCOMBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237711, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO $13,804.00
237710 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $6,116.80
237710 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $7,542.76
237710 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $4,493.44
237710 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220010390.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237710, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $2,893.98
237709 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010368.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237709, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,769.00
237708 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237708, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $45,721.40
237707 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. CR NO. 220009928.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237707, A FAVOR DE ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. $1,566.00
237706 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,960.00
237706 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,880.00
237706 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,062.00
237706 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $95,000.00
237706 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009885.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237706, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,390.00
237705 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220009828.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237705, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $15,218.04
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,056.89
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,763.94
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,272.65
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
237704 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009797.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, O.C.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237704, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
237703 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009593.- SOFTWARE VMWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237703, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $1,419,544.20
237702 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $44,584.72
237702 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,488.19
237702 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,230.32
237702 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010911.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237702, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $33,185.63
237701 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010119.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237701, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,531.48
237701 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010119.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237701, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $8,468.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,019.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,034.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,551.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,566.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,654.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,096.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $550.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,244.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,508.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $335.00
237700 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237700, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237699 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010057.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTNCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $790.01
237699 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010057.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTNCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $299.63
237699 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010057.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTNCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $620.62
237698 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,126.25
237698 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,079.00
237698 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,429.60
237698 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010056.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,927.84
237697 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010042.- 1 er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237697, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $78.00
237697 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010042.- 1 er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237697, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $84.00
237696 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010844.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS MONTAJE Y DESMONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237696, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $7,424.00
237695 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010822.- RENTA DE TOLDOS PARA PROGRAMA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237695, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
237695 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010822.- RENTA DE TOLDOS PARA PROGRAMA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237695, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
237694 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010666.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA LUNES CONTIGO CON PDTE. MPAL. Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237694, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
237694 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010666.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA LUNES CONTIGO CON PDTE. MPAL. Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237694, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
554 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0050.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-012/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $312,802.72
554 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0050.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-012/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-80,363.12
553 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $133,795.51
553 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $161,634.23
553 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $156,997.04
553 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006423.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $135,282.65
552 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $97,419.40
552 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $108,331.46
552 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,411.26
552 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $168,103.41
552 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $123,680.28
552 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $169,575.66
551 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $85,955.00
551 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $75,266.05
551 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $188,606.40
550 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $164,416.47
550 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $78,227.16
550 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $153,688.97
550 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005230.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $174,908.20
549 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $1,955,739.57
549 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-1,029,192.18
548 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005163.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E548, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
547 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003425.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $161,807.25
547 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003425.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $186,635.12
546 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $110,162.00
546 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $184,681.35
546 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $127,367.32
545 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $165,751.60
545 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $175,394.67
545 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $98,940.04
544 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $150,836.06
544 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,959.71
544 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $183,335.18
544 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $142,297.45
544 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004480.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $97,545.29
543 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $92,812.30
543 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $100,042.08
543 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $168,992.62
543 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE MAGNA IN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $143,325.67
542 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003467.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $156,860.32
542 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003467.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $149,364.45
542 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003467.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $135,144.10
217 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0038.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $381,680.99
217 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0038.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-99,906.87
216 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0029.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $162,163.68
216 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0029.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-40,540.92
215 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005166.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $113,537.11
215 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005166.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $198,966.40
214 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006716.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $164,328.08
214 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006716.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $179,557.52
214 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006716.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $155,694.49
213 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $117,660.83
213 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $121,670.90
212 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005449.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $97,117.27
212 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005449.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $170,751.10
212 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005449.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $175,212.40
211 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004833.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $162,406.38
210 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $141,270.13
210 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $111,713.90
210 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $50,970.67
210 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $153,376.43
210 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $186,972.60
209 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003309.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $151,458.58
209 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003309.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $156,961.31
207 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006696.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $288,001.32
206 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005500.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $143,342.21
206 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005500.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $123,295.51
205 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005333.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $144,794.41
205 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005333.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $145,969.78
205 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005333.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $105,129.19
204 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $176,590.56
204 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $159,548.40
203 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004112.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $130,819.31
203 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004112.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $134,744.36
203 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004112.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $178,832.55
202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004420.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $171,735.56
202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004420.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $128,213.01
202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004420.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $152,138.15
201 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003413.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $81,169.78
201 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003413.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $146,791.47
200 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001296.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $230,202.03
200 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001296.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $262,181.81
199 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. CR NO. 220001665.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, TARIFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. E C.V. $5,808,248.04
198 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005295.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $139,506.75
197 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004283.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $156,139.55
196 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004281.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $151,386.08
195 Detalle Factura de click aquí 07/08/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003093.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $141,256.81
237693 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237693, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,635.36
237689 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MAGDALENO SILVA SARA CR NO. 220011162.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 439/2014 OF. DI/IP/447/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237689, A FAVOR DE MAGDALENO SILVA SARA $4,439.44
237688 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220011125.- SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237688, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $351,162.19
237687 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION TECNICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220010892.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237687, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $85,799.92
237686 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010126.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237686, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. $12,456.08
237684 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,525.24
237684 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $11,238.32
237684 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $6,092.32
237684 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $2,138.46
237684 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220507.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237684, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,299.04
237683 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS $207,480.00
237683 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS $24,337.50
237683 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS $9,735.00
237683 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS CR NO. 220010938.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLULTARIO DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237683, A FAVOR DE MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS $6,814.50
237682 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. CR NO. 220010634.- CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237682, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. $75,400.00
149737 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220011309.- APORTACION P/EL MES DE AGOSTO/2014 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149737, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $340,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 06/08/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0088.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $2,459,111.32
237681 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220010860.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS SINDICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237681, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $35,000.00
237680 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220010859.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES E INSTRUMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237680, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $7,000.00
237679 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220453.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237679, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,060.00
237678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO CR NO. 220011364.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237678, A FAVOR DE TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO $5,737.82
237677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MENDO RAFAEL CR NO. 220011363.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237677, A FAVOR DE SANTIAGO MENDO RAFAEL $5,737.82
237676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN CR NO. 220011362.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237676, A FAVOR DE SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN $5,737.82
237675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA AVALOS JUAN MANUEL CR NO. 220011361.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237675, A FAVOR DE PARRA AVALOS JUAN MANUEL $5,737.82
237674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ HECTOR CR NO. 220011360.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237674, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ HECTOR $5,737.82
237673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS CR NO. 220011359.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237673, A FAVOR DE MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS $5,737.82
237672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH CR NO. 220011358.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237672, A FAVOR DE MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH $5,737.82
237671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL CR NO. 220011357.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237671, A FAVOR DE MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL $5,737.82
237670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA CR NO. 220011356.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237670, A FAVOR DE MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA $5,737.82
237669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LOZANO CARLOS CR NO. 220011355.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237669, A FAVOR DE LOPEZ LOZANO CARLOS $5,737.82
237668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BELLO GERARDOX CR NO. 220011354.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237668, A FAVOR DE LOPEZ BELLO GERARDOX $5,737.82
237667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS CR NO. 220011353.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237667, A FAVOR DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS $5,737.82
237666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO CR NO. 220011352.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237666, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO $5,737.82
237665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN CR NO. 220011351.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237665, A FAVOR DE ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN $5,737.82
237664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO CR NO. 220011350.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237664, A FAVOR DE DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO $5,737.82
237663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO CR NO. 220011349.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237663, A FAVOR DE CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO $5,737.82
237662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA CR NO. 220011348.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237662, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA $5,737.82
237661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE CR NO. 220011347.- POLICIAS BECARIOS GENERACIÓN 95 BIS, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237661, A FAVOR DE BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE $5,737.82
237660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA GOMEZ SANTOS OMAR CR NO. 220011346.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237660, A FAVOR DE SOSA GOMEZ SANTOS OMAR $5,737.82
237659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011345.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237659, A FAVOR DE RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL $5,737.82
237658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MARES IGNACIO CR NO. 220011344.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237658, A FAVOR DE PEREZ MARES IGNACIO $5,737.82
237657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT CR NO. 220011343.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237657, A FAVOR DE MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT $5,737.82
237656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ MONTES JESUS CESAR CR NO. 220011342.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237656, A FAVOR DE JUAREZ MONTES JESUS CESAR $5,737.82
237655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE CR NO. 220011341.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237655, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE $5,737.82
237654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO CR NO. 220011340.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237654, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO $5,737.82
237653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VERA ARACELI GUADALUPE CR NO. 220011339.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 95, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237653, A FAVOR DE FLORES VERA ARACELI GUADALUPE $5,737.82
237652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220011337.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237652, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
237651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220011336.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237651, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
237650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220011335.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237650, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
237649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220011334.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237649, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
237648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220011333.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237648, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
237647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220011332.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237647, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
237646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220011331.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237646, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
237645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220011330.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237645, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
237644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220011329.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237644, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
237643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220011328.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 94, PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237643, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
237642 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220010804.- COMPRA DE FILTROS DE ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237642, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $4,858.08
237641 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220010111.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237641, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,000.00
237639 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237639, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $3,364.00
237638 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220010869.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237638, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $11,198.18
237637 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO CR NO. 220010465.- MATERIAL ELECTRONICO PARA LAS INSTALACIONES DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237637, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO $12,528.00
237635 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL CR NO. 220011166.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE NUÑEZ VALENCIA GLORIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237635, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL $20,026.44
237634 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES $2,169.07
237634 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES $152.00
237634 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES $118.67
237634 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES $7,079.59
237634 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES $119.30
237634 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENCHACA COTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237634, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARIA EDUVIGUES $29.82
237633 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220010955.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237633, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
237632 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBLES MA. CARMEN CR NO. 220010943.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237632, A FAVOR DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN $6,583.33
237632 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBLES MA. CARMEN CR NO. 220010943.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237632, A FAVOR DE CARLOS ROBLES MA. CARMEN $43,756.22
237631 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237631, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA $8,283.70
237631 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237631, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIA RAMONA $74,041.20
237630 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010928.- SERVICIO DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237630, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $145,000.00
237629 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010855.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237629, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $100,607.67
237628 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010786.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, ARTE PARA PARABUS, DISPLAY Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237628, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $93,000.68
237628 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010786.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, ARTE PARA PARABUS, DISPLAY Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237628, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,136.80
237627 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010678.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237627, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $107,204.02
237626 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237626, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $591.12
237625 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220010522.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237625, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $38,628.00
237624 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010431.- COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237624, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $199,200.00
237623 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OLIVER GOMEZ MAURICIO CR NO. 220010420.- DIFERENTES FUNCIONES DE CUENTA CUENTOS DEL 29, 30 DE ABRIL, 2, 6 Y 7 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237623, A FAVOR DE OLIVER GOMEZ MAURICIO $9,137.93
237622 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010377.- REPARCION DE CORTINA EN EL ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237622, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $1,624.00
237621 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220010373.- INSTALALCION DE TOLDO PARA EVENTO DEL 5 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237621, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
237620 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220010358.- MICROONODAS PARA GUARDIA DE PROMOTORES DE LA JEFATURA EN EL SOTANO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237620, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,219.00
237619 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010357.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PLACAS DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237619, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $5,742.00
237618 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GESTORIA, SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y RURALES ROMERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010303.- EVENTO DE MARIACHI EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237618, A FAVOR DE GESTORIA, SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y RURALES ROMERO, S.A. DE C.V. $8,120.00
237617 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009553.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237617, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $130,837.40
237616 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009528.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237616, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $2,222.80
237615 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220001715.- TEATRO CON TITERES RUTA DE TUS DERECHOS, DEL 3, 17, 24, 29. 31 DE OCT. Y 28 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237615, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,535.85
149736 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220011203.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149736, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
149735 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010962.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149735, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
149734 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220010961.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149734, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
149733 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- REFACCIONES PARA REPARACION DEL VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149733, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,364.00
149733 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- REFACCIONES PARA REPARACION DEL VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149733, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,695.92
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,778.28
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,363.20
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $765.60
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,363.20
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $870.00
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,778.28
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $290.00
149732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149732, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,491.52
149731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149731, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $340.36
149731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149731, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $279.12
149730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149730, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,092.92
149730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149730, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,977.80
149730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149730, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $708.76
149729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220515.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149729, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,088.00
149728 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220511.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149728, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,321.93
149727 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220509.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149727, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,843.88
149726 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- REFACCIONES PARA REP. VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149726, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,856.00
149725 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220505.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149725, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,794.20
149724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220500.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149724, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,331.44
149723 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220494.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149723, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,032.00
149722 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES P/REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149722, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,720.12
149721 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149721, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $441.96
149720 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220488.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149720, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $452.40
149719 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220487.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149719, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,052.40
149718 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220486.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149718, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $2,872.09
149717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149717, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,079.85
149716 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220481.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149716, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $5,290.09
149715 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,572.00
149715 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,639.08
149715 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,050.83
149715 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,120.56
149715 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220477.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149715, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,904.00
149714 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149714, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,213.03
149714 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149714, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,332.40
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $46.40
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $396.72
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $817.80
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $396.72
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $396.72
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $46.40
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,349.00
149713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220471.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO(FACTURAS 2013 DEVUELTAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149713, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,349.00
149712 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220470.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149712, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,227.20
149711 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149711, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $4,663.20
149710 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149710, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
149710 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149710, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,756.00
149710 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220464.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149710, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,756.00
149709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220460.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149709, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,197.94
149708 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220459.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149708, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $8,075.92
149707 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149707, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,864.12
149707 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149707, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,765.44
149707 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149707, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,394.32
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,484.80
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,958.00
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,983.60
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,842.00
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
149706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220443.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149706, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,088.00
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,544.80
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,074.08
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,957.84
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,129.76
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.04
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $801.56
149705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220438.- COMPRA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $49.88
149704 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,262.00
149704 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,380.00
149704 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,250.00
149704 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,132.00
149704 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220420.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149704, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,146.00
149703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,830.40
149703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,490.24
149703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $3,709.91
149703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $1,112.44
149703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $4,622.83
149703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,858.82
149703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220417.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149703, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $5,974.00
149702 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220416.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149702, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,466.00
149701 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220415.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149701, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $2,489.36
149701 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220415.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149701, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $7,743.00
149701 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220415.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149701, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $2,326.96
149700 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220413.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149700, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,032.00
149700 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220413.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149700, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,236.16
149699 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220412.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149699, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,508.38
149699 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220412.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149699, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,172.96
149699 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220412.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149699, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $14,435.30
149698 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220411.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149698, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $4,554.16
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,598.40
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $342.20
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $129.92
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,308.40
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,862.80
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $881.60
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $128.09
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $765.60
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,453.40
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $67.28
149697 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149697, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
149696 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220360.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149696, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
149696 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220360.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149696, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
149696 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220360.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149696, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
149695 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149695, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,389.44
149694 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220334.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,337.89
149693 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220325.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149693, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,793.20
149692 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149692, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $464.00
149691 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149691, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,524.00
149690 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220299.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149690, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,099.60
149689 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220295.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149689, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,164.40
149688 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $69.60
149688 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $301.19
149688 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
149688 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
149688 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149688, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
149687 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $11,175.44
149687 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,125.12
149687 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,031.68
149687 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $9,567.68
149687 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $14,140.40
149687 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149687, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $9,730.08
149686 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220228.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149686, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,888.24
149686 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220228.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149686, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,740.00
149685 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,295.34
149685 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,729.40
149685 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $5,336.00
149685 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220152.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMNIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149685, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,195.40
149684 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,131.60
149684 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,549.20
149684 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $11,808.80
149684 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220151.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149684, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,889.00
149683 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011257.- FACTURA DEL MES DE JULIO/2014 DE LA CUENTA 0V33505, SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149683, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,894.30
149683 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011257.- FACTURA DEL MES DE JULIO/2014 DE LA CUENTA 0V33505, SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149683, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $45,170.42
149682 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011212.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO EIM 051/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149682, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-50.00
149682 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011212.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO EIM 051/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149682, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,488.00
149681 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.15
149681 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,392.64
149681 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,099.44
149681 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,596.56
149681 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-296.40
149681 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011210.- SUMINISTRO DE 1356 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.85
149680 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011209.- SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM 050/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,004.40
149679 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010930.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO/2014 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149679, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $368,950.68
149679 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010930.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO/2014 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149679, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $248,923.03
149678 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,724.90
149678 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,027.60
149678 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $623.90
149678 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010924.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149678, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $623.90
149677 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1997/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149677, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,295.92
149677 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- SUMINISTRO DE 443 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1997/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149677, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-287.95
149676 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010874.- SUM. DE 1982 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 24/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149676, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,358.68
149675 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010873.- SUMINISTRO DE 82 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1959/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $610.08
149674 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010868.- RENTA DE MAQUINARIA PARA CORTAR CEMENTO PARA OBRAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149674, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,000.03
149673 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220010851.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149673, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
149672 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010806.- COMPRA DE CEPILLO LIMPIABRISAS DE 22". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149672, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,312.40
149672 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010806.- COMPRA DE CEPILLO LIMPIABRISAS DE 22". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149672, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $22,968.00
149671 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010800.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149671, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $464.00
149670 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
149670 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,362.88
149669 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149669, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,820.47
149669 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149669, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $5,600.00
149668 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,371.84
149668 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010690.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,088.00
149667 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149667, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $27,032.29
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149666 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149666, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
149665 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $22,620.00
149665 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $32,190.00
149665 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $5,104.00
149665 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149665, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $8,352.00
149664 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010519.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149664, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $30,458.70
149663 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220010500.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149663, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
149663 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220010500.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149663, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,668.00
149662 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010482.- COMPRA DE AUTOPARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149662, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $17,091.73
149660 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010444.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149660, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,486.25
149659 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220010441.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149659, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $30,228.44
149658 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010428.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149658, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $87,000.00
149657 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220010426.- CALZADO BORCEGUI COMO UNIFORME DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149657, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $13,203.12
149656 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010402.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149656, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,002.00
149656 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010402.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149656, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,944.00
149655 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010388.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149655, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,544.00
149654 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220010370.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149654, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,500.00
149653 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010369.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149653, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,264.40
149653 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010369.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149653, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $580.65
149652 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010363.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149652, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $89,834.40
149651 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149651, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $6,562.12
149650 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149650, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $556.80
149649 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010344.- KITS DE MANTENIMIENTO HP PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149649, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $7,996.58
149648 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010334.- COMPRA DE MANGUERA TRAMADA DE 1/2" DE ALTA RESISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149648, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $628.72
149647 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION Y PAQUETE DE W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149647, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,887.99
149647 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010325.- MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION Y PAQUETE DE W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149647, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $8,949.92
149646 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010321.- COMPRA DE CONOS Y BOTAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149646, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,778.56
149646 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010321.- COMPRA DE CONOS Y BOTAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149646, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,495.00
149645 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010140.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149645, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,112.85
149645 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010140.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149645, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,007.96
149644 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220010121.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149644, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $12,760.00
149643 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010087.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149643, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,682.00
149643 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010087.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149643, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149642 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220010076.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149642, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $256.23
149642 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220010076.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149642, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,645.38
149642 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220010076.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149642, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $534.77
149641 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010075.- CUOTA POR SERVICIOS Y CARGO DE BOLETO DE AVION CAMBIO A PTO. VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149641, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149641 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010075.- CUOTA POR SERVICIOS Y CARGO DE BOLETO DE AVION CAMBIO A PTO. VALLARTA DEL 22 Y 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149641, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $870.00
149640 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010074.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MAZATALAN, SIN. AL 2 Y 3 DE JUNLIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,128.00
149640 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010074.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A MAZATALAN, SIN. AL 2 Y 3 DE JUNLIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149640, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149639 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010073.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,696.00
149639 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010073.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149638 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010072.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,397.76
149638 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010072.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149637 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010071.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,230.00
149637 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010071.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149637, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149636 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,616.00
149636 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,616.00
149636 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $348.00
149636 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010070.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149636, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,616.00
149635 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220010057.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149635, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $1,000.00
149634 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010038.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149634, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $528.96
149633 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220010036.- ELABORACION DE 15,000 FORMATOS MULTITRAMITE, TAMAÑO OFICIO, IMPRESO A UNA TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149633, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $4,576.20
149632 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010034.- COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149632, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $882.76
149632 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010034.- COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149632, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,033.86
149632 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010034.- COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149632, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,744.52
149631 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010028.- COMPRA DE IMPRESORA PARA NUEVA AULA DE CAPACITACION DE CRUZ VERDE DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149631, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $3,110.84
149630 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010024.- REPARACION DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149630, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $3,596.00
149629 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220010023.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS P/LOS MENORES QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149629, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $8,814.66
149628 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010022.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149628, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $13,087.05
149627 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220010019.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149627, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,804.00
149626 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220010010.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE INTENDENCIA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149626, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,559.16
149625 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009999.- COMPRA DE SONDA DESTAPACAÑOS TIPO VARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149625, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,851.80
149624 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220009991.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL REGISTRO CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149624, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $5,220.00
149623 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009976.- RENTA DE SILLAS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149623, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $3,306.00
149623 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009976.- RENTA DE SILLAS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149623, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $3,857.00
149623 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009976.- RENTA DE SILLAS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149623, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $3,306.00
149622 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220009974.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DEPOSITOS DE AGUA UBICADOS EN UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149622, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $14,732.00
149621 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009973.- SERVICIO DE AUDIO, EVENTO JARDIN DE LA GACETA REALIZADO EL 07/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149621, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $6,960.00
149620 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009971.- RENTA DE MOBILIARIO, EL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149620, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,992.00
149619 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009968.- PAGO DE RENTA DE TAZAS, COPAS Y CUBIERTOS,PARA EL DESAYUNO EN SALON EXPRESIDENTES EL 17/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149619, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,194.80
149618 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220009957.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149618, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $6,500.00
149617 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009950.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149617, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,368.24
149616 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220009938.- COMPRA DE ATADOS DE POPTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149616, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,000.00
149615 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220009936.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149615, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,500.00
149614 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220009934.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149614, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $6,500.00
149613 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009931.- MATERIAL PARA LOS TALLERES DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA DEL 7 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149613, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $12,754.07
149612 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009927.- COORDINACION DEL CONSURSO GUADALAJARA LEE DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149612, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $8,120.00
149611 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009926.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149611, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,251.06
149610 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220009923.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149610, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $1,000.00
149609 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220009922.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN UND. MED. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149609, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,804.00
149608 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009917.- CAJAS DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149608, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,540.00
149607 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220009916.- PINTURA VINILICA PARA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149607, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $1,516.28
149606 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220009910.- TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS JEFES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149606, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $510.40
149605 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009876.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149605, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,920.00
149604 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009875.- RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149604, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,874.00
149603 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009824.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL TALLER PATRIA POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149603, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,320.00
149602 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009741.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149602, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $9,549.35
149601 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009739.- COMPRA DE SELLADOR Y EMPRERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149601, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. $7,095.09
149600 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009524.- COMPRA DE RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149600, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $317.95
149599 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220009523.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149599, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $863.04
149598 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220009522.- COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS. SIN TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149598, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $18,792.00
149597 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220009449.- COMPRA DE NO BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149597, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $901.32
149596 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149596, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $13,178.06
149596 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149596, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,959.28
149596 Detalle Factura de click aquí 05/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220009093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149596, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $723.84
237614 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVLVENTE DE LOS MESES JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237614, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
237614 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVLVENTE DE LOS MESES JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237614, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $212.00
237614 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVLVENTE DE LOS MESES JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237614, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $59.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,720.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $189.60
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $83.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $271.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,335.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $56.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $59.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $24.50
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,287.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $42.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $910.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,146.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $150.80
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $179.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $144.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $510.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $3,364.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $245.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $208.00
237613 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237613, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $306.00
237612 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
237612 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
237612 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
237612 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
237612 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
237612 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de Junio al 04 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237612, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $147.00
237611 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220011119.- COMPRA DE TORTILLA DE MAIZ DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237611, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $34,925.50
237610 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220010864.- COMPRA DE POSTERS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237610, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $125,889.00
237609 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220010647.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237609, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
237608 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CERVANTES CASTELLANOS MANUEL CR NO. 220010508.- MATERIAL ELECTRICO PARA RAHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237608, A FAVOR DE CERVANTES CASTELLANOS MANUEL $3,097.20
237607 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237607, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $740.54
237607 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237607, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $593.92
237607 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237607, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $525.24
237606 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010464.- CENA DE BIENVENIDA OFECIDA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237606, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $13,800.00
237605 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010450.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD OPERATIVO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237605, A FAVOR DE GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $22,272.00
237604 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010449.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237604, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,320.00
237604 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010449.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237604, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $883.78
237603 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. CR NO. 220010434.- SEGURIDAD PRIVADA DEL 2 AL 9 DE MAYO 2014 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237603, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. $11,878.40
237602 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010433.- TRASLADO MANIOBRAS E EMBALAJE DE LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237602, A FAVOR DE AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. $12,586.00
237601 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220010432.- TONER HP PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237601, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO $17,059.94
237601 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220010432.- TONER HP PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237601, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO $2,490.07
237600 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA AMADOR GARCIA IRMA CR NO. 220010418.- SERVICIO DE TRADUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237600, A FAVOR DE AMADOR GARCIA IRMA $571.88
237599 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010417.- RENTA DE TOLDO CON TRES PAREDES DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237599, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $9,280.00
237598 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. CR NO. 220010413.- INVESTIGACION Y CURADURIA DE LA EXPOSICION MINIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237598, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. $13,920.00
237597 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN CR NO. 220010412.- PRESENTACION DEL CONCIERTO DE JAZZ DELTRIO GERWIN EISENHAUERS BOMM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237597, A FAVOR DE ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN $10,944.60
237596 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERNANDEZ TORREBLANCA CARLOS ARMANDO CR NO. 220010409.- PROYECCIONED DEL CINE CLUB DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237596, A FAVOR DE HERNANDEZ TORREBLANCA CARLOS ARMANDO $3,283.02
237595 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010123.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237595, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $133.33
237594 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010052.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237594, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,333.03
237593 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220009749.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237593, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $47,464.00
237592 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009740.- COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237592, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,374.18
237591 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220009732.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237591, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $68,799.43
237591 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220009732.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237591, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $3,843.24
237589 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-CON-AD-C06-044/13. CON EL FIN DE EVITAR LAS INUNDACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237589, A FAVOR DE FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. $297,666.60
237588 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ZOOLOGICO GUADALAJARA CR NO. 220003674.- APOYO PRESENTACION DEL LIBRO 25 AÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237588, A FAVOR DE ZOOLOGICO GUADALAJARA $40,000.00
149595 Detalle Factura de click aquí 04/08/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011263.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149595, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $3,000,000.00
237587 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,102.00
237587 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,716.80
237587 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $638.00
237587 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,020.00
237587 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237587, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $234.00
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $153.12
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $174.00
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $535.00
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $266.68
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $215.00
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $70.00
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $356.00
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $18.00
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $441.99
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $306.24
237586 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- Reposicion de Fondo Revolvente al 14 de Julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237586, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $177.39
237585 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237585, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $269.00
237585 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237585, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $314.00
237581 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- Reposicion fondo revovente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237581, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
237581 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- Reposicion fondo revovente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237581, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237581 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600007.- Reposicion fondo revovente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237581, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237580 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $330.00
237580 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,363.00
237580 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $321.00
237580 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $679.00
237580 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $311.99
237580 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010035.- FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237580, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $178.00
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $62.00
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $145.00
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $137.82
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $568.40
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,769.29
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $179.99
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $160.00
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $344.50
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $359.60
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,914.00
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $540.00
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,908.20
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $672.81
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $84.68
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $311.92
237579 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237579, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $665.84
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $54.01
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $52.01
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $60.02
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $30.14
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $11.01
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $634.01
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $186.34
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $43.20
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,949.96
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $110.00
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $156.00
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $761.02
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $16.01
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $950.04
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $334.98
237578 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 ( DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237578, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $97.50
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $259.98
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $149.00
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $132.96
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $80.04
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $3,190.00
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $111.36
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $258.00
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $226.00
237577 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200029.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 09 al 18 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237577, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $216.90
237576 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS MARTINEZ PAOLA YEDID CR NO. 220010878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS MARTINEZ PAOLA YEDID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237576, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ PAOLA YEDID $3,972.22
188 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009733.- SERVICIO DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $546,581.61
187 Detalle Factura de click aquí 01/08/2014 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009731.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $438,490.79
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