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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2013


Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
226239 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220008004.- SERV. DE REPOSICION DE CRISTAL EN SEC. DE PROMOCION ECONOMICA Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226239, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $2,600.00
226239 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220008004.- SERV. DE REPOSICION DE CRISTAL EN SEC. DE PROMOCION ECONOMICA Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226239, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $4,300.00
226238 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220007942.- SERVICIOS PROFESIONALES 28 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226238, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $29,889.70
226237 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007581.- ARTICULOS METALICO PARA LA REPARACION DE MINGITORIOS EN CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226237, A FAVOR DE PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $11,703.24
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $60.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $623.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $280.50
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $334.95
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $442.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $186.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $77.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $244.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $122.76
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $527.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $194.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $178.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $141.11
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.36
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $285.45
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $650.01
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $493.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $59.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $491.50
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $163.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $34.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $176.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $625.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $349.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $34.80
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $194.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $114.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $78.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $173.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $77.87
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $290.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $146.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $872.00
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.99
226236 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010022.- Reposición de fondo revolvente del 16 de mayo al 10 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226236, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.00
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $126.00
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,461.60
226235 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposicón de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226235, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
226233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220008518.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226233, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
226232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220008513.- INSUMOS PARA LA ELABARACION DE REFRIGERIOS A MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226232, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $9,234.20
226231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESPINOZA TORRES JUAN CR NO. 220008329.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE ESPINOZA TORRES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226231, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES JUAN $7,091.22
226230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO LOPEZ RAZON MIGUEL CR NO. 220008019.- REPARACION DE MOTORES DE ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226230, A FAVOR DE LOPEZ RAZON MIGUEL $15,799.20
226229 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008006.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226229, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226229 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008006.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226229, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,335.00
226228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007983.- CARTUCHOS DE TONER PARA ACTIVIDADES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226228, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $1,576.67
226228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007983.- CARTUCHOS DE TONER PARA ACTIVIDADES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226228, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $3,384.84
226227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220006957.- COMPRA DE APAGADOR TABLERO 1 Y 2 PASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226227, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $406.24
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $172.80
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $305.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $162.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.60
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $53.50
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $124.60
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $555.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $76.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.50
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.79
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $66.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $127.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $209.70
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $165.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $134.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $97.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $298.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $190.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.80
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $257.80
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226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $212.70
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $24.60
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $485.96
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226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $38.25
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226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
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226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $88.00
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226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $322.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $336.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $43.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $156.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $421.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $230.90
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $93.00
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $205.10
226226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226226, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $124.20
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $13,588.82
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,542.93
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,470.80
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $6,844.00
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $1,673.30
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $4,605.20
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,821.70
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $6,521.52
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $12,158.74
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $4,457.68
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $11,941.92
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,355.30
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $14,082.40
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $1,661.21
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $11,731.28
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,271.20
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $1,817.34
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $9,529.98
226225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226225, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,582.95
226224 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA BRETADO CARBAJAL J. REFUGIO CR NO. 220008686.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 103159-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226224, A FAVOR DE BRETADO CARBAJAL J. REFUGIO $1,180.32
226222 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220008358.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD 1ER. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226222, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $3,833,333.29
226221 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUELAS DIAZ BENITO CR NO. 220008330.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE RUELAS DIAZ BENITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226221, A FAVOR DE RUELAS DIAZ BENITO $99,277.08
226220 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ BRANDON SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226220, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $11,039.58
226219 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO $7,885.42
226219 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO $3,149.12
226219 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226219, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO $787.28
226218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220008883.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226218, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
226217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220008882.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226217, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
226216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220008881.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226216, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
226215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220008880.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226215, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
226214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220008879.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226214, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
226213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220008878.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226213, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
226212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220008877.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226212, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
226211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220008876.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226211, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
226210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220008875.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226210, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
226209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220008874.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226209, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
226208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220008873.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226208, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
226207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220008872.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226207, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
226206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220008871.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226206, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
226205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220008870.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226205, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
226204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220008869.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226204, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
226203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220008868.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226203, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
226202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220008867.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226202, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
226201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220008866.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226201, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
226200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220008865.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226200, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
226199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220008864.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226199, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
226198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220008863.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226198, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
226197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220008862.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226197, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
226196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220008861.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226196, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
226195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220008860.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226195, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
226194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220008859.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226194, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
226193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220008858.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226193, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
226192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220008857.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226192, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
226191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220008856.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226191, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
226190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220008855.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226190, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
226189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220008854.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226189, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
226188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220008853.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226188, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
137927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220008956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137927, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $3,050.00
137926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220008955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137926, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $3,050.00
137925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220008954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137925, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $3,050.00
137924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220008953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137924, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $3,050.00
137923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220008952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137923, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $3,050.00
137922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220008951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137922, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $3,050.00
137921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220008950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137921, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
137920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220008949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137920, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
137919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220008948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137919, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $3,050.00
137918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220008947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137918, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $3,050.00
137917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220008946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137917, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
137916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220008945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137916, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $3,050.00
137915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220008944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137915, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $3,050.00
137914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137914, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
137913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220008942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137913, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
137912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220008941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137912, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
137911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220008940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137911, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,500.00
137910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220008939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137910, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $3,050.00
137909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220008938.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137909, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
137908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220008937.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137908, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $3,050.00
137907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220008936.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137907, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $3,050.00
137906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220008935.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137906, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
137905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220008934.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137905, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,500.00
137904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220008933.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137904, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $3,050.00
137903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220008932.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137903, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $3,050.00
137902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220008931.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137902, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,500.00
137901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220008930.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137901, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,500.00
137900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220008929.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137900, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,500.00
137899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220008928.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137899, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $3,050.00
137898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220008927.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137898, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
137897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220008926.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137897, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $3,050.00
137896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220008925.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137896, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,500.00
137895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220008924.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137895, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $3,050.00
137894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220008923.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137894, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
137893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220008922.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137893, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $3,050.00
137892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220008921.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137892, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $3,050.00
137891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220008920.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137891, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $3,050.00
137890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220008919.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137890, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
137889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220008918.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137889, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $3,050.00
137888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220008917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137888, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
137887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220008916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137887, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $3,050.00
137886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220008915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137886, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,500.00
137885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220008914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137885, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,500.00
137884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220008913.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137884, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $3,050.00
137883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220008912.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137883, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $3,050.00
137882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220008911.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137882, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
137881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220008910.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137881, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $3,050.00
137880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220008909.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137880, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $3,050.00
137879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220008908.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137879, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
137878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220008907.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137878, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,500.00
137877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220008906.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137877, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,500.00
137876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220008905.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137876, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $3,050.00
137875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220008904.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137875, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
137874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220008903.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137874, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,500.00
137873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220008902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137873, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $3,050.00
137872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220008901.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137872, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,500.00
137871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220008900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137871, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
137870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220008899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137870, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
137869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220008898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137869, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
137868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220008897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013 Y APOYO DIDACTIVO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137868, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
137764 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008401.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137764, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $334.08
21 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000066.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
21 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000066.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
20 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000063.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
20 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000063.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
19 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000062.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
19 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000062.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
18 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000061.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
18 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000061.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
17 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000060.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
17 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000060.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
16 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000059.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
16 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000059.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
15 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000058.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
15 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000058.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
14 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000057.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
14 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000057.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000056.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000056.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000055.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000055.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
11 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000054.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
11 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000054.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000053.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000053.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
9 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000052.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
9 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000052.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
8 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000051.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
8 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000051.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
7 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000050.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
7 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000050.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
6 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000049.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
6 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000049.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
5 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000048.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
5 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000048.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
4 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000047.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
4 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000047.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
3 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000046.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
3 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000046.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE ABRIL 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
2 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000045.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
2 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000045.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE MAYO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
1 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000043.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
1 Detalle Factura de click aquí 28/06/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000043.- PAGO DE HONORARIOS POR SUP. DE OBRAS RAMO 33, MES DE JUNIO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $11,203.00
226161 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220007523.- TALLER DE BARRO Y PINTURA DIGITAL Y TALLER ARTESANAL DE HOJA DE TAMAL EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226161, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $4,524.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $169.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $325.34
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $920.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $984.99
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
226159 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226159, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $252.02
226150 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO CR NO. 220008406.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226150, A FAVOR DE SIERRA PEON MARCOS ALEJANDRO $9,027.78
226149 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220292.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,907.04
226148 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226148, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. $2,818.22
226147 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ GUSTAVO CR NO. 220008475.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226147, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO $92,185.86
226146 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO RIVERA LUIS CR NO. 220008423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO RIVERA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226146, A FAVOR DE CARRILLO RIVERA LUIS $6,847.43
226145 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ NAVA PILAR CR NO. 220008417.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ NAVA PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226145, A FAVOR DE FERNANDEZ NAVA PILAR $1,111.11
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $17,126.48
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $12.95
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $38.00
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $29.67
226144 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE CR NO. 220008415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226144, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE $2,680.67
226143 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AVELAR ANTONIO CR NO. 220008414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ AVELAR ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226143, A FAVOR DE GOMEZ AVELAR ANTONIO $7,348.75
226142 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA CR NO. 220008413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226142, A FAVOR DE BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA $11,423.61
226141 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO CR NO. 220008412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226141, A FAVOR DE MARTINEZ CARRILLO LUIS RICARDO $4,666.67
226140 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE CR NO. 220008411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226140, A FAVOR DE CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE $6,250.00
226139 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA ALVAREZ ROGELIO CR NO. 220008408.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226139, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO $17,881.94
226138 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE $2,924.44
226138 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE $1,169.11
226138 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226138, A FAVOR DE LEYVA TORRES ALFREDO GUADALUPE $1,002.67
226137 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ SERGIO CR NO. 220008346.- PAGO DE VACACIONES DE PIÑA GOMEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226137, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO $4,114.67
226137 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ SERGIO CR NO. 220008346.- PAGO DE VACACIONES DE PIÑA GOMEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226137, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO $2,057.33
226136 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA CHAVIRA FERNANDO CR NO. 220008344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA CHAVIRA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226136, A FAVOR DE BARBA CHAVIRA FERNANDO $2,259.44
226135 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO CR NO. 220008336.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226135, A FAVOR DE RAMIREZ MORAN CARLOS ALBERTO $42,547.32
226134 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS HILARION CR NO. 220008251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PALACIOS HILARION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226134, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS HILARION $5,143.33
226133 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008028.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226133, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $574.20
226132 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007567.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226132, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $40,573.98
226131 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOFTARMEX S.A. DE C.V. CR NO. 220007473.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE PARA EL FORO 5 Y 6 DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013, 06/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226131, A FAVOR DE HOFTARMEX S.A. DE C.V. $10,000.00
226130 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. CR NO. 220007470.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PLANO 10.00 X 10.00 Y PARED PLANA EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226130, A FAVOR DE CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A.DE C.V. $4,732.80
226129 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220007463.- PRESENTACION DEL GRUPO "BRAVISIMO" EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226129, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $3,874.40
226128 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007461.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "EUROPA" EL DIA 13/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226128, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $5,800.00
226127 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220007459.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "LA HORMIGA Y LA CIGARRA" EL DIA 27/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226127, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $4,640.00
226126 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220007458.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE P/EL FORO DE REGGAE DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226126, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. $10,000.00
226125 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220007455.- PRESENTACION DE LA OBRA "DR. LIVINGSTONE" EL DIA 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226125, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $5,220.00
226124 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006843.- TECLADOS Y MOUSE COMO REEMPLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226124, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,287.60
226123 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006838.- UN RUTE ADOR DE FIBRA OPTICA PARA SU INSTALACION EN PEDRO MORENO NO. 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226123, A FAVOR DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. $2,818.80
226122 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SUAREZ GUZMAN JORGE CR NO. 220008628.- CUMP. A SENTENCIA EMITIDA POR LA 4ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. 106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226122, A FAVOR DE SUAREZ GUZMAN JORGE $733.50
226118 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DE REZA CARDENAS EDUARDO CR NO. 220008597.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 07/05/2013 DONDE SE REQUIERE EL PAGO, DE FECHA 27/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226118, A FAVOR DE DE REZA CARDENAS EDUARDO $300,927.73
226117 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESCALANTE VAZQUEZ MIGUEL CR NO. 220008592.- PAGO A FIN DE CUMPLIMENTAR LAUDO DEL 19/10/2012 DONDE DERIVA PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226117, A FAVOR DE ESCALANTE VAZQUEZ MIGUEL $816,058.75
226116 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RODRIGUEZ YOCUPICIO EMIGDIO CR NO. 220008561.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No.693135 DE JUN. 2/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226116, A FAVOR DE RODRIGUEZ YOCUPICIO EMIGDIO $1,861.50
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $60.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $392.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $336.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $85.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $274.41
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,392.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $417.60
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $286.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $70.50
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $870.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $150.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $85.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,815.40
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $72.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $162.40
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $150.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $280.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $392.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $452.40
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $870.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,400.00
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $314.24
226115 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220008459.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5/MAY. AL 17 DE JUN. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226115, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $484.31
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226114 Detalle Factura de click aquí 27/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. CR NO. 220007629.- APOYO A LA PROMOCION DE LA LECTURA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226114, A FAVOR DE SOCIEDAD JALISCIENSE DE ESTUDIOS MULTIPLES, A.C. $10,000.00
226113 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220008655.- POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, O.C.845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226113, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $5,034,097.48
226112 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220008653.- POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, O.C. 845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226112, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $5,000,000.02
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $365.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $54.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $220.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,500.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $68.18
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $140.00
226111 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226111, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $210.00
226110 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO CR NO. 220007959.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226110, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMOS TIBURCIO $8,572.22
226109 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220007952.- PERITAJES CORNAMENTALES REALIZADOS A LOS TOROS Y NOVILLOS LIDIADOS EN LA TEMPORADA 2012-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226109, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $34,220.00
226108 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220007951.- SERVICIOS PROFESIONALES 24 DE OCT. 4,11,18,24,25 DE NOV. 2012. 3,10,17,24 DE FEB. Y 3 DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226108, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $30,954.00
226107 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO CR NO. 220007944.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226107, A FAVOR DE CARREÑO MONDRAGON MANUEL FRANCISCO $9,734.04
226106 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ GUSTAVO CR NO. 220007941.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA PEREZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226106, A FAVOR DE GARCIA PEREZ GUSTAVO $8,572.22
226105 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO CR NO. 220007939.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226105, A FAVOR DE SANTILLAN BEJINES JOSE RICARDO $8,572.22
226104 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL CR NO. 220007938.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226104, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ JESUS DANIEL $8,572.22
226103 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN CR NO. 220007937.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226103, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN $8,572.22
226102 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FRANCO MOISES CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOZANO FRANCO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226102, A FAVOR DE LOZANO FRANCO MOISES $8,572.22
226101 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VALADEZ ALFREDO CR NO. 220007935.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA VALADEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226101, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ ALFREDO $8,572.22
226100 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARIN FLORES JOSE EDUARDO CR NO. 220007934.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARIN FLORES JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226100, A FAVOR DE GARIN FLORES JOSE EDUARDO $8,572.22
226099 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ MORA YOLANDA CR NO. 220007529.- PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 11 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226099, A FAVOR DE PEREZ MORA YOLANDA $3,897.60
226098 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO CR NO. 220007438.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226098, A FAVOR DE LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO $46,400.00
226097 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $6,960.00
226097 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $8,700.00
226097 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220007402.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS D/LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344, HONORARIOS DE LA ESCRITURA NO 5,515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226097, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $325.00
226096 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220008404.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CAMPECHANO FRANCISCO JAVIER ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226096, A FAVOR DE CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION $3,634.18
226096 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION CR NO. 220008404.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CAMPECHANO FRANCISCO JAVIER ( AL 100% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226096, A FAVOR DE CHITICA ARANA MARIA CONCEPCION $1,450.73
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $7,597.30
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $3,060.17
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $1,660.00
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $152.00
226095 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220008403.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226095, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $118.67
226094 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007457.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE AMBIENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226094, A FAVOR DE RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. $10,440.00
226093 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007080.- COMPRA DE RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226093, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. $2,436.00
226092 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220007039.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226092, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $43,094.00
226091 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006760.- COMPRA DE KIT DE PINTURA EPOXICA GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226091, A FAVOR DE EXPOCOLOR ATLAS, S.A. DE C.V. $17,213.94
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,400.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,992.73
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $226.20
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $945.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $476.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $464.00
226090 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200009.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto de la dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226090, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $749.81
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,987.07
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $150.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $163.01
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $578.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,992.32
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $199.01
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $234.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $86.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $574.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $180.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $162.00
226089 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300006.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226089, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $142.00
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $926.88
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,910.90
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,376.00
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,936.99
226088 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226088, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,450.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $255.78
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $75.86
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $59.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $486.80
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $313.20
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,291.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,856.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $25.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $144.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $133.38
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $98.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.98
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $62.48
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9.83
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $354.36
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $178.49
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,130.00
226087 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226087, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $124.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $141.53
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $292.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $279.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
226086 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226086, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,800.04
226085 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220008565.- CUOTA DE RECUPERACION A LA REUNION CANADEVI 2013 EN PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226085, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $9,000.00
226085 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220008565.- CUOTA DE RECUPERACION A LA REUNION CANADEVI 2013 EN PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226085, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $9,000.00
226084 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220008463.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226084, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
226083 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008458.- POSTERS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS EPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226083, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $893.20
226082 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220008386.- REPOSICION DE PAGO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226082, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,651.49
226081 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220008385.- REPOSCION DE PAGO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226081, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $730.70
226080 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220008365.- DOS VENTILADORES PARA LA AREA DE LOGISTICA Y OFICINA DE CALL CENTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226080, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $998.00
226079 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220008362.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226079, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
226078 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220008320.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226078, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
226077 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008318.- LECHE PARA LOS MENORES DE GUARDERIAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226077, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,081.24
226076 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA CR NO. 220007989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226076, A FAVOR DE ORNELAS HERNANDEZ MARGARITA $4,978.38
226075 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220007728.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226075, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
226074 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AS COMERCIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007421.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y LEFORT EN TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226074, A FAVOR DE AS COMERCIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,699.97
226073 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007383.- PRESENTACION DE GUANATOS BRASS BAND C/EL CONCIERTO LA HISTORIA DEL JAZZ Y CONFERENCIA COMP.MELODIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226073, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. $12,760.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $920.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,755.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $32.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $379.41
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,037.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,958.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,096.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,470.30
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $199.50
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,967.20
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,126.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $575.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,876.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,404.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $210.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,261.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $345.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $733.79
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,890.80
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $66.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $575.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,995.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $487.20
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $94.01
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $624.82
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $397.51
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $7,360.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,530.00
226072 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300011.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MAYO 2013 AL 18 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226072, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $307.50
137763 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004353.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137763, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
137762 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 20/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137762, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
137762 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO S/N DEL 20/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137762, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $985.50
137761 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008471.- SUMINISTRO DE 611LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB02/1859/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-397.15
137761 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008471.- SUMINISTRO DE 611LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB02/1859/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,014.27
137760 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008470.- SUM. DE 1220 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137760, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-793.00
137760 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008470.- SUM. DE 1220 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137760, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $8,015.40
137759 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 846 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-549.90
137759 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 846 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,558.22
137757 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008442.- SUM. DE189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,241.73
137757 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008442.- SUM. DE189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 19/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137757, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.85
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,204.80
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,453.10
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,738.33
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-416.00
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-168.35
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-369.85
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-539.50
137751 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008397.- SUMINISTRO DE 2298 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2013 DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,701.63
137750 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137750, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,826.23
137750 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008395.- SUMINISTRO DE 1039 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137750, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-675.35
137749 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008374.- SUMINISTRO DE 285 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,872.45
137749 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008374.- SUMINISTRO DE 285 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-185.25
137748 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008055.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137748, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
137738 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008027.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137738, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
137737 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007790.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137737, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
137736 Detalle Factura de click aquí 26/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220007633.- SUBSIDIO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137736, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $90.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $287.78
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $360.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $13,500.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $57.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $440.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $112.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $56.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $84.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $182.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $56.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,626.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $112.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,494.08
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $428.90
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $150.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $134.56
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $782.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $304.50
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $170.52
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,421.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,089.99
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $51.99
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $140.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $978.00
226071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226071, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,960.00
226069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220008317.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226069, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
226068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO CR NO. 220007682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226068, A FAVOR DE GUZMAN TAPIA JOAN ERNESTO $5,875.73
226067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007404.- MATERIAL DE CURAACION PARA LAS CASAS DE SALUD, UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226067, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $3,317.60
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $7,632.99
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $152.00
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $118.67
226066 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226066, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ADALBERTO $14,974.44
226065 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO CR NO. 220008253.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226065, A FAVOR DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO $2,348.89
226064 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008040.- POLIZA DE ASISTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226064, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $194,485.98
226063 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226063, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226063 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008007.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226063, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,700.00
226062 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO MONTES MARIBEL CR NO. 220007984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO MONTES MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226062, A FAVOR DE SOLORZANO MONTES MARIBEL $12,620.80
226061 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007881.- BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226061, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $232.00
226061 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007881.- BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226061, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $4,494.00
226060 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PEREZ PONCE ROSA ESTELA CR NO. 220007854.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226060, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA $142,000.01
226059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VEYNA PATRICIA CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA $4,321.60
226059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VEYNA PATRICIA CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA $1,725.88
226059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VEYNA PATRICIA CR NO. 220007608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VEYNA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226059, A FAVOR DE PEREZ VEYNA PATRICIA $431.47
226058 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220007452.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO" 18/05/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $2,320.00
226057 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006941.- RENTA DE MICROFONOS, COMPRA DE ROSAS, SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE P/EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226057, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,398.00
226056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO CR NO. 220006600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226056, A FAVOR DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO $3,954.75
226056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO CR NO. 220006600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226056, A FAVOR DE ALVAREZ ALVAREZ LEONARDO $393.21
226055 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MACIAS TORRES JUAN BERNARDO CR NO. 220005769.- PRODUCCION Y MONTAJE DE PANEL MODULAR PARA EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226055, A FAVOR DE MACIAS TORRES JUAN BERNARDO $9,396.00
212 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0149.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $505,909.22
212 Detalle Factura de click aquí 25/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0149.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-198,691.37
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,192.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $600.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $340.01
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $68.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $556.80
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $605.99
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $77.96
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $666.99
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $92.90
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $756.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,647.20
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $696.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,434.60
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $132.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $170.00
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $704.91
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $226.20
226053 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010039.- gastos efectuados por fondo revolvente dwe la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226053, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,040.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $350.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $99.95
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $75.40
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $109.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $24.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $97.50
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $114.00
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $99.40
226052 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE CR NO. 220008466.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226052, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE $2,500.00
226045 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA CR NO. 220007596.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226045, A FAVOR DE VALDIVIA GONZALEZ SANDRA JESICA $7,615.71
226044 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220007377.- TALLER DE PINTURA EN MADERA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226044, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,299.20
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,189.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $300.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,682.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $350.00
226043 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION J MPAL CORRESPONDIENTE MAYO JUN/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226043, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $909.44
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $92.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $38.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $415.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $165.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $367.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $273.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.50
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $92.44
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $316.80
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $245.00
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226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $336.00
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226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
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226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $28.50
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226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $318.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $97.00
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226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $56.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $566.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $238.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.50
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $265.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $406.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $277.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $292.00
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226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.00
226042 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010019.- Reposicion de fondo revolvente del 23 de marzo al 24 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226042, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
226040 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ORTEGA MURILLO YOLBA CR NO. 220008341.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 17/11/2013 DENTRO DEL EXP. 443/2010/D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226040, A FAVOR DE ORTEGA MURILLO YOLBA $18,719.86
226039 Detalle Factura de click aquí 24/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226039, A FAVOR DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN $555.56
226032 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $3,383.33
226032 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $133.00
226032 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220008254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226032, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $103.83
226031 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007957.- UNA IMPRESORA Y UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226031, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,600.00
226031 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007957.- UNA IMPRESORA Y UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226031, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
226030 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220007824.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226030, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $199.01
226030 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220007824.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226030, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $45.00
226028 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA BERNAL GARIBALDI MAURICIO CR NO. 220008378.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO S/TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO No. 387102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226028, A FAVOR DE BERNAL GARIBALDI MAURICIO $12,951.00
226027 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008333.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226027, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
226026 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006814.- SERVICIO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDORE EN PADRON Y LICIENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226026, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,965.80
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,243.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,852.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,891.95
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,826.02
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,448.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,984.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,022.40
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $850.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $970.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,263.70
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,729.70
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,940.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,544.12
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $982.01
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,100.80
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,973.20
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,026.68
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,440.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,771.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,120.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $285.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $312.79
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $285.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,465.20
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $467.61
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,967.55
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,844.00
226025 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS Y COMPRA MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226025, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,584.70
226024 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226024, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $323.00
226023 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220008462.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226023, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
226022 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO CR NO. 220008363.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL EXP. 1331/2010-F Y SU DIVERSO 165/2012-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226022, A FAVOR DE ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO $748,506.23
226021 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RADILLO MORALES MARIO CR NO. 220008338.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO DE LABORAL RADILLO MORALES MARIO EXP. 2123/2010-D2 DIV. 24/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226021, A FAVOR DE RADILLO MORALES MARIO $577,608.27
226020 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220008325.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION SEMESTRAL A EL PERIODICO "EL INFORMADOR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226020, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $945.00
226019 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GARCIA JORGE CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ GARCIA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226019, A FAVOR DE MUÑOZ GARCIA JORGE $12,012.78
226019 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GARCIA JORGE CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ GARCIA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226019, A FAVOR DE MUÑOZ GARCIA JORGE $1,601.70
226019 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GARCIA JORGE CR NO. 220007876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ GARCIA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226019, A FAVOR DE MUÑOZ GARCIA JORGE $400.43
226018 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220007726.- UNA IMPRESORA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226018, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,438.40
226017 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIPROVIC DE MEXICO, S.A DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006537.- COMPRA DE TAPETE MINGITORIO CON AROMA DIPROVIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226017, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S.A DE R.L. DE C.V. $290.00
226016 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $193.02
226016 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $52.00
226016 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $132.00
226016 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010038.- Reposición del Fondo Revolvente Unidad Administrativa Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226016, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $39.00
226013 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220008293.- MANUALES DE NUTRICION, PROYECTO PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226013, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,990.40
226012 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008001.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226012 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008001.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,335.00
226011 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007998.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226011, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
226011 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007998.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226011, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,700.00
226010 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220007527.- PRESENTAION DEL MARIACHI GUADALAJARA EN EL EVENTO EN EJUTLA JAL. DEL 15 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226010, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $12,760.00
226009 Detalle Factura de click aquí 21/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220006619.- PRESENTACION DEL MARIACHI ORGULLO DE JALISCO Y BALLET FOLCLORICO DEL 2 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226009, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $4,408.00
226008 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007847.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226008, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $205,145.05
226008 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007847.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226008, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $83,733.15
226008 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007847.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226008, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $165,890.48
226007 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008284.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226007, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,457,134.77
226006 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007918.- POLIZA DE SERVICIO Y SOPORTE PARA SERVIDORES HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226006, A FAVOR DE HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $893,845.13
226001 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008290.- FERTILIZANTE TRIPLE PARA PLAZAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226001, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $22,041.00
226000 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220007709.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226000, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $82,950.00
225999 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES CASTAÑON ROCIO CR NO. 220007666.- PRESENTACION DE ROCIO SOLEIL MUSICA JAZZ DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225999, A FAVOR DE MORALES CASTAÑON ROCIO $4,268.80
225998 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220007658.- MUSICOS EXTRAS PARA LOS ENSAYOS Y CONCIERTO DEL PROG. DE FESTIVAL DE MAYO DEL 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225998, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $95,000.00
225997 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO CR NO. 220007382.- PRESENTACION DEL GRUPOS SIKIS BAND Y LA RETRO REVOLUCION MUSICA ROCK DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225997, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO $6,496.00
225996 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON CR NO. 220006647.- SERVICIO DE BALZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225996, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON $20,996.00
225995 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006626.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 37 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225995, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $33,945.09
225994 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006205.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225994, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,176.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $350.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $700.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $210.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $66.49
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $33.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $266.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $116.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $252.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $165.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $255.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $80.37
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $535.27
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $224.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $165.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.60
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $87.60
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $693.60
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $116.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $217.50
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $210.00
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $18.80
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,977.80
225993 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010018.- Compras por fondo revolvente de facturas del periodo 6 de marzo al 12 de junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225993, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $182.00
225992 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220006901.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EDICION DE ENERO 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225992, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $58,000.00
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $63.80
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $179.00
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $114.26
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $119.99
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $276.08
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $215.67
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $51.64
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $319.00
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $135.00
225991 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225991, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $388.10
225989 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 220008289.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 107265-URBANO ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225989, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $2,758.62
225977 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MOSAICO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008371.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DE FECHA 12/06/2013 DEL JUZG. 5to. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 26/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225977, A FAVOR DE MOSAICO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. $120,632.00
225976 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANCHEZ GIL ALARCON JOSE ANTONIO CR NO. 220008369.- REPOSICION DE CHEQUE No. 225604 POR ERROR EN EL APELLIDO CR. 220007480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225976, A FAVOR DE SANCHEZ GIL ALARCON JOSE ANTONIO $9,265.11
225974 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ CARMINA CR NO. 220007883.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORALES RODRIGUEZ CARMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225974, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ CARMINA $4,051.95
225973 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES CORNEJO FERNANDO CR NO. 220007339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES CORNEJO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225973, A FAVOR DE CORTES CORNEJO FERNANDO $4,708.33
225971 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR REDE MANUEL CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALCAZAR REDE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225971, A FAVOR DE ALCAZAR REDE MANUEL $13,780.00
225971 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR REDE MANUEL CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALCAZAR REDE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225971, A FAVOR DE ALCAZAR REDE MANUEL $8,268.00
137734 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,124.80
137734 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,392.59
137734 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,044.00
137734 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,589.20
137734 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,934.80
137734 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,306.00
137734 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137734, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $7,273.20
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $921.63
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $66.34
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,247.91
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $111.01
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $925.10
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,300.08
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $433.84
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.22
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $74.24
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $580.29
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,764.80
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $141.31
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,841.85
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,678.36
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,156.66
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,295.14
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $130.49
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,336.19
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $188.38
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $669.44
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,456.26
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $740.08
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $529.83
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $279.20
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,682.00
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,179.92
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,247.23
137733 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $420.50
137731 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008314.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137731, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,187.81
137731 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008314.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137731, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-216.45
137730 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008303.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. PCB02/1826/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $505.89
137730 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008303.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. PCB02/1826/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-50.05
137728 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220008270.- SILUETAS DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137728, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $1,998.33
137727 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220008269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137727, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,987.44
137726 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008118.- TRIPTICOS DEPRESION EN NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137726, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,160.00
137725 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008054.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137725, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
137724 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008017.- SUMINISTRO DE 1720 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137724, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,118.00
137724 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008017.- SUMINISTRO DE 1720 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137724, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,300.40
137723 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220007997.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137723, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,996.14
137722 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220007954.- MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS CASAS DE SALUD. UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137722, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $4,499.64
137721 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $141.06
137721 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $193.77
137721 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,999.20
137721 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007940.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, GRANO PARA CABALLO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137721, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $229.68
137720 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220007933.- IMPRESIONES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137720, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $51,040.00
137719 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007923.- SUMINISTRO DE 1378 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137719, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-895.70
137719 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007923.- SUMINISTRO DE 1378 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137719, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,053.46
137718 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007922.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137718, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $132,270.36
137718 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007922.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137718, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $137,679.23
137717 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007921.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137717, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,075.88
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,787.04
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-370.50
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-546.00
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.80
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,518.80
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,107.61
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-307.45
137715 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007901.- SUMINISTRO DE 2155 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/352/2013 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,744.90
137714 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007898.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137714, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $3,368.64
137713 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220007875.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE PRENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137713, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $4,640.00
137712 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007813.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137712, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137711 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007811.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PENTHOUSE No.3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137711, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137710 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007798.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137710, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
137709 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007797.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137709, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137708 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220007796.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137708, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
137707 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007793.- MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137707, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
137706 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007765.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137706, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,609.69
137705 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007764.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137705, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $23,427.78
137704 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007763.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137704, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $10,107.29
137703 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007762.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137703, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,978.45
137702 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007761.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137702, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,869.86
137701 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220007742.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013, DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137701, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
137700 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007712.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DE SALUD UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137700, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $11,832.00
137699 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007689.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137699, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $8,528.31
137698 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007640.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137698, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
137697 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220007630.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137697, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
137696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220007625.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137696, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $2,660.46
137696 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220007625.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137696, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $4,147.92
137695 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007623.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137695, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $140,542.63
137695 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007623.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137695, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $98,181.87
137695 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007623.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137695, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $93,412.53
137694 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007586.- ARRENDAMIENTO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137694, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,771.23
137693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137693, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,872.00
137693 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137693, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $120,640.00
137692 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007538.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA LIGA, O.C. 1099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137692, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $41,470.00
137691 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007514.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137691, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $10,556.00
137690 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. CR NO. 220007386.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137690, A FAVOR DE INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. $46,400.00
137689 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220007368.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137689, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $9,454.80
137688 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007344.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES MEDIANTE EL SISTEMA SADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137688, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,740.58
137687 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220007239.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137687, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $1,920.96
137686 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007048.- COMPRA DE CHAMARRAS EN COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137686, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $3,600.64
137685 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006946.- REPARACION DE 5 NO BREAK PERTENECIENTES A ESTANCIAS INFANTILES, VALUACION Y CONTROL VEHICULAR Y COOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137685, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,016.00
137684 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- SERVICIO DE ESTUDIO Y CALIDAD DEL TRANSFORMADOR QUE SE ENCUENTA EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137684, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,957.20
137683 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220006816.- SERVICIO DE PINTURA, RESTAURACION Y COLOCAION DE ANUNCIO EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137683, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $10,440.00
137682 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006790.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SAMUEL MACIAS NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137682, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,317.00
137682 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006790.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SAMUEL MACIAS NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137682, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,526.80
137682 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006790.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SAMUEL MACIAS NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137682, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,605.80
137681 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA CR NO. 220006777.- COMPRA DE UNIFORMAS PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137681, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA $100,641.60
137680 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006763.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137680, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $343.36
137680 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006763.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137680, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $752.54
137679 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006743.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137679, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,636.68
137678 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. CR NO. 220006719.- CAJA DE PAPEL NEGRO PARA EL SISTEMAS DE TURNOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137678, A FAVOR DE Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. $5,225.57
137677 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220006646.- PRESENTACION DE CUANTA CUENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137677, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $2,320.00
137676 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220006641.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137676, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,122.24
137676 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220006641.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137676, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $10,208.00
137675 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006610.- PAPELERIA DIVERSA PARA ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137675, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,224.86
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $624.08
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,188.07
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $914.08
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,446.06
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $701.57
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,855.26
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,941.60
137674 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137674, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $663.52
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,439.05
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,743.39
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,188.34
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,885.92
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,693.36
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,977.32
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $18,811.29
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,022.60
137673 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137673, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,614.99
137672 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $34,180.33
137672 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $14,099.80
137672 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $70,361.42
137672 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006570.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137672, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $34,284.26
137671 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137671, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $46,738.72
137671 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137671, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $33,160.39
137670 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220006173.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137670, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $7,500.00
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,747.00
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $38,838.00
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,445.22
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $38,201.89
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $40,471.47
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,230.55
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $336.92
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $23,822.68
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137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
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137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
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137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.80
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137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
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137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $38,192.47
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $673.83
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
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137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
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137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $673.83
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,322.80
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
137669 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137669, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
137668 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220006061.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137668, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,500.00
137667 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220006025.- COFFEE BREAK PARA 500 PERSONAS LOS DIAS 02,03 Y 04 DE MAYO/2013 CONGRESO NACIONAL "ENCUENTRO POR MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137667, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $12,992.00
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $1,460.44
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $5,220.00
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $1,437.94
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $16,683.70
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $6,549.36
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $6,549.36
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $23,072.40
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $13,378.16
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $27,387.60
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $23,104.30
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $958.62
137666 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137666, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $984.26
137665 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005968.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137665, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,817.30
137665 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005968.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137665, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,704.80
137665 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005968.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137665, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $188.15
137664 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005758.- COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137664, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,748.25
137663 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,044.00
137663 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,415.20
137663 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,194.64
137663 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137663, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,670.20
137662 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005620.- COMPRA DE ANGULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137662, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,191.47
137661 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137661, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,751.37
137661 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137661, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,536.93
137661 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137661, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $244.47
137659 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004927.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCO, AMARILLO Y ESTOPA FINA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137659, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $2,668.00
137659 Detalle Factura de click aquí 20/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004927.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCO, AMARILLO Y ESTOPA FINA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137659, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $12,423.60
225970 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007861.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225970, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $34,200.00
225970 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007861.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225970, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $96,000.00
225969 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS AYON SANDRA ISABEL CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA MACIAS AYON SANDRA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225969, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL $14,193.40
225968 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON DE LA CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225968, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $4,517.97
225968 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON DE LA CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225968, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $1,212.73
225968 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007685.- MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON DE LA CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225968, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $3,317.65
225967 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007681.- CINTA DE ACORDAMIENTO PARA EL OPERATIVO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225967, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $27,900.00
225966 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007680.- CUERDAJ PARA LOS SERVICIOS DE INHUMACION Y EXCAVACION DE LOS PANTEONES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225966, A FAVOR DE OPL-D DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $5,100.00
225965 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C. CR NO. 220007502.- SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225965, A FAVOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C. $33,199.99
225963 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220008248.- SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS POR LA FUNERARIA LA ESTANCIA, D 28/11/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225963, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $38,860.00
225962 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220007648.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,ILUMINACION,PURENTES DE SUPPORTE ETC. DEL 1 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225962, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $52,200.00
225961 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. CR NO. 220007371.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN PLAZA LIBERACION DEL 12 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225961, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. $8,120.00
225960 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006092.- SERVICIO DE RENTA DE CONSOLAS DE AUDIO E ILUMINACION, PARA EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225960, A FAVOR DE TERCO OPERATIVOS S.A. DE C.V. $14,000.01
225959 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANDROKA S.A. DE C.V. CR NO. 220006059.- SERVICIO DE CATERING EN EL FORO PRINCIPAL P/EL ARTISTA "NORTEC:BOSTICH Y FUSSIBLE" EL DIA 06/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225959, A FAVOR DE ANDROKA S.A. DE C.V. $5,080.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $112.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $70.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $244.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $98.00
225958 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225958, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $986.00
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $464.00
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $112.50
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $140.00
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $330.00
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $127.00
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $249.00
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $195.35
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $162.66
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $168.70
225957 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010020.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADFOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN EL MES DE MABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225957, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $135.00
225956 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220007815.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO RENOVACION DE LA TARJETA TAPATIA DEL 8 Y 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225956, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $96,048.00
225955 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $141.00
225955 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $300.00
225955 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE GESTION URBANA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $250.00
225955 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DUARTE MENDEZ RICARDO CR NO. 220007535.- VIATICOS DEL SECRETARIA DE CULTURA EN LA MESA DE DIALOGO FEDERALISMO Y FINANCIMIENTO DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225955, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO $235.00
225954 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220006854.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS DE DOS AGUAS DEL 8 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225954, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $30,160.00
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $534.00
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $28.00
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $70.00
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $56.00
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $244.00
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $42.00
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $631.20
225953 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010017.- devolucion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225953, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $56.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,385.45
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $515.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $200.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $35.99
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $474.33
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $497.88
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $198.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $60.15
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,419.98
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $266.80
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $661.20
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $65.99
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $52.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $17.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $297.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $935.90
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,230.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,932.72
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $28.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $870.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $495.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $100.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $448.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $557.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $545.20
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $221.99
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $523.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,900.00
225952 Detalle Factura de click aquí 19/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010016.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225952, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $379.00
225951 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA CR NO. 220006903.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLAJE,TALLER DE ELABORACION DE TARJETA Y TALLER DE BARRO EL 11/MAYO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225951, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA $3,944.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $100.93
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $99.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $310.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $286.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $874.03
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $756.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $846.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $77.32
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $124.84
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $594.96
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $309.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $104.40
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,102.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,067.20
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,577.60
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $28.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $57.10
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $442.32
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $100.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $189.87
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $243.60
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $28.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $900.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $225.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $630.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $169.98
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,159.93
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,098.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $580.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $580.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $224.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
225950 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010006.- GASTOS FONFO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225950, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $219.00
225949 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ GUTIERREZ KATIA IRAN CR NO. 220006955.- CONCIERTO DE VOZ Y PIANO CON KATIA IRAN SANCHEZ Y TIMOTHY G. RUFF WELCH EL 21 DE FEBRERO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225949, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ KATIA IRAN $14,554.72
225948 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PULSAR SIETE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005677.- MONTAJE DE LA ESCULTURA DEL LIC. ANTONIO GOMEZ ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225948, A FAVOR DE PULSAR SIETE, S.A. DE C.V. $11,600.00
225946 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220007843.- FOLLETOS DE DEPRESION EN ADOLECIENTES, ADUTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225946, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $12,000.20
225945 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0010.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225945, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $162,891.53
225945 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0010.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225945, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-32,578.31
225944 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225944, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
225942 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007768.- CURSO IV CONGRESO NACIONAL VETERINARIO GUADALAJARA 2013 DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225942, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $5,550.00
225941 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007673.- DESAYUNOS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO DE FIRMA DE SUPERVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225941, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $131,880.00
225940 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007672.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225940, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
225939 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007487.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225939, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225939 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007487.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225939, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,263.00
225938 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006940.- PERIODICOS DE LOS M ESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225938, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,698.00
225938 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006940.- PERIODICOS DE LOS M ESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225938, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.00
225938 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006940.- PERIODICOS DE LOS M ESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225938, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,950.00
225937 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220006662.- HONORARIOS POR EL MES DE ABRIL DEL TALLER DE GRABADO DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225937, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
225936 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006094.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225936, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $4,529.80
137656 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006788.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANDRA IVETTE MONTAÑO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137656, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,719.67
137656 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006788.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANDRA IVETTE MONTAÑO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137656, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,819.05
137656 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006788.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANDRA IVETTE MONTAÑO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137656, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,086.34
137655 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006786.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HUMBERTO VAZQUEZ LABASTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137655, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,550.10
137655 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006786.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HUMBERTO VAZQUEZ LABASTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137655, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,612.80
137655 Detalle Factura de click aquí 18/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006786.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HUMBERTO VAZQUEZ LABASTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137655, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,166.25
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $70.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $183.08
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $183.08
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $112.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $55.87
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,793.34
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,959.98
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $493.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $855.50
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $87.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $114.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $243.60
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $56.00
225935 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No. 03 de la Direccion de Museos, Galerias, Centros Cilturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225935, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
225934 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAN VITAL ULISES JOAQUIN CR NO. 220007352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225934, A FAVOR DE CHAN VITAL ULISES JOAQUIN $16,666.67
225933 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TAFOYA JORGE EDMUNDO CR NO. 220006598.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA TAFOYA JORGE EDMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225933, A FAVOR DE GARCIA TAFOYA JORGE EDMUNDO $3,548.35
225932 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,092.60
225932 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,890.60
225932 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
225932 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.20
225932 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $100.10
225932 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225932, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $193.80
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $154.50
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $310.25
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $991.13
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $353.80
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $405.00
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $405.00
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $27.00
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,948.80
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $299.91
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $526.65
225931 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTO MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225931, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $432.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $57.47
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $16.97
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.90
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $499.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $107.98
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $294.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,651.14
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $468.01
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $354.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $138.65
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $85.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $80.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $180.99
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $116.52
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $614.80
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $53.82
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $95.79
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $294.00
225930 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225930, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $378.00
225929 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ROCHA ESCALANTE SERGIO BENJAMIN CR NO. 220008264.- CUMP. SUSTITUTO A SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA 2da.SALA UNITARIA TRIB ADMVO. E.JAL. EXP. II/366/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225929, A FAVOR DE ROCHA ESCALANTE SERGIO BENJAMIN $260,000.00
225928 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LLAMAS LOPEZ ARMANDINA CR NO. 220008262.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA 6ta. SALA UNITARIA DEL TRIB.ADMVO. EDO EXP. III-283/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225928, A FAVOR DE LLAMAS LOPEZ ARMANDINA $28,106.50
225927 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-60.45
225927 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-222.30
225927 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $608.22
225927 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007842.- SUM. DE 435 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. PCB02/1791/ Y PCB02/1307/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225927, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,236.68
225926 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007652.- SERVICIO DE PENSION POR MARZO Y ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225926, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $35,274.00
225925 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN CR NO. 220007607.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225925, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN $10,778.31
225924 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220007595.- MATERIALES PRIMAS PARA ELABORACION DE ROSCA DEL 6 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225924, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,327.35
225923 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220007528.- SUMINISTRO DE 16 LITROS DE GAS PARA CALENTAR LA PLANCHA DE LA PAVIMENTADORA OF. SSPM/DA/272/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225923, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $104.64
225922 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007361.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BUCAREST, RUMANIA DEL 6 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225922, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $18,249.00
225922 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007361.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BUCAREST, RUMANIA DEL 6 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225922, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225921 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CUEVAS ISRAEL CR NO. 220007351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA CUEVAS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225921, A FAVOR DE HERRERA CUEVAS ISRAEL $14,193.40
225920 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR HERNANDEZ BERENICE BELEN CR NO. 220007342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR HERNANDEZ BERENICE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225920, A FAVOR DE AGUILAR HERNANDEZ BERENICE BELEN $9,462.27
225919 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220006779.- SERVICIO DE CAFE, REFRESCOS Y PASTAS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 28 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225919, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,275.00
225918 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006756.- IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA DE CUARESMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225918, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $1,879.20
225918 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006756.- IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA DE CUARESMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225918, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $580.00
225917 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006703.- BANDA PARA PIELES Y SERVICIO DE VULCANIZADO PARA REPARACION DE DESPIELADORA DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225917, A FAVOR DE OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. $11,901.60
225917 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006703.- BANDA PARA PIELES Y SERVICIO DE VULCANIZADO PARA REPARACION DE DESPIELADORA DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225917, A FAVOR DE OMNIBANDAS BELTING SERVICES, S.A. DE C.V. $3,085.60
225916 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006665.- CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ESTACION BASE DE CABINA DE READIOCOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225916, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. $11,500.00
225915 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006653.- UN ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA PARA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225915, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $2,900.00
225914 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VASALLO MORALES HECTOR CR NO. 220006627.- FICHAS COLECCIONABLES CON EL TEMA AQUI VIVE MI FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225914, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR $7,888.00
225913 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CABUTO LOPEZ FRANCISCO RAFAEL CR NO. 220006625.- PLAYERAS PESO COMPLETO IMPRESA CON LA LEYENDA GUADALAJARA VIVE LO QUE MAS QUIERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225913, A FAVOR DE CABUTO LOPEZ FRANCISCO RAFAEL $7,896.12
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $98.00
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $25.51
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $6,032.00
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $10,672.00
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $83.90
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $98.00
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $26.80
225912 Detalle Factura de click aquí 17/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225912, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $49.52
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $190.24
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $261.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $136.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $28.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $17.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $490.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $130.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $40.01
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $624.99
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $205.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,412.18
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $651.57
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,125.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,097.01
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,180.88
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $141.37
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $580.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,177.40
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $58.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.40
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
225911 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225911, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,970.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,293.80
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,140.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,382.20
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,781.18
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,705.56
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,892.90
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,790.20
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,200.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,512.90
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,736.20
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,806.40
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,531.82
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,908.60
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,306.60
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,680.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $280.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,859.80
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,684.60
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,697.40
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,400.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,692.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,529.40
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,430.00
225910 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225910, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,874.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $57.07
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $4,512.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,044.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $186.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $182.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $169.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $294.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $81.01
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $15.50
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $294.40
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $429.20
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,670.40
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $208.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $143.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,392.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $42.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,214.94
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $98.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $140.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,508.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $117.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $78.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $273.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $14.00
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $533.60
225909 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225909, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $143.10
225908 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005751.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225908, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $69,228.80
225880 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220006821.- REGISTRO FOTOGRAFICO DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225880, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $8,120.00
225879 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220007820.- RENTA DE AUDIO, SONROIZACION, TARIMA, MAMPARA Y TOLDO PARA EVENTO RENOVACION DE LA TARJETA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225879, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $136,068.00
225878 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220007817.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO RENOVACION DE LA TARJETA TAPATIA DEL 8 Y 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225878, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $139,896.00
225877 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RIVAS GABRIELA CR NO. 220007598.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RIVAS GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225877, A FAVOR DE GARCIA RIVAS GABRIELA $5,573.89
225876 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,914.00
225876 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $326.00
225876 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225876 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
225876 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007488.- BOLETOS DE AVION, CARGO POR CAMBIO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225876, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225875 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220006023.- COMPRA DE BANCOS ALTOS CON RESPALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225875, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,716.80
225874 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220005868.- PAGO DE FACTURAS DE CONSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225874, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $4,100.00
225874 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220005868.- PAGO DE FACTURAS DE CONSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225874, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $4,389.02
225873 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO CR NO. 220007678.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225873, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO $11,311.23
225872 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,584.00
225872 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $901.00
225872 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,573.00
225872 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,067.85
225872 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- Compras varias necesarias para el desarrollo adecuado dentro de la dirección por ser operativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225872, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,550.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $446.60
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $108.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,045.81
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $25.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $121.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $204.99
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $263.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $302.50
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $875.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $54.90
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $599.38
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,250.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $108.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $298.00
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $363.34
225871 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225871, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $150.00
225870 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MENDEZ DIAZ FELIPE CR NO. 220007976.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 604/2013 OF. DI/TP/729/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225870, A FAVOR DE MENDEZ DIAZ FELIPE $2,381.32
225869 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RODRIGUEZ FAUSTO MIGUEL CR NO. 220007919.- PAGO LAUDO DE RODRIGUEZ FAUSTO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225869, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAUSTO MIGUEL $380,811.60
225868 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO CR NO. 220007896.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DEL 03/06/2013 EXP.AMPARO 30/2013 R-109/2013 JUEZ 4To. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225868, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO $626,653.75
225867 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUDIÑO JOSE MANUEL CR NO. 220007782.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUDIÑO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225867, A FAVOR DE GONZALEZ GUDIÑO JOSE MANUEL $5,840.43
225866 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007766.- CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA PARA ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS EN SAYULA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225866, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,160.00
225865 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220007758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225865, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
225864 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220007749.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225864, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
225863 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220007733.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225863, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
225862 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220007731.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225862, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
225861 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007730.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225861, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
225860 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007628.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225860, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
225859 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,796.00
225859 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225859 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
225859 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225859 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007507.- BOLETOS DE AVION, CUOTAS POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225859, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $382.00
225858 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007496.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225858, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225858 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007496.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225858, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,276.00
225857 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007495.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225857, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225857 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007495.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225857, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,796.00
225856 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007494.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225856 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007494.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225856, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,796.00
225855 Detalle Factura de click aquí 14/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO CR NO. 220006583.- HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL EN MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225855, A FAVOR DE LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO $46,400.00
137545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220008117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137545, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
137544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220008116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137544, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
137543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220008115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137543, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
137542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220008114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137542, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
137541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220008113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137541, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
137540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220008112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137540, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
137539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220008111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137539, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
137538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220008110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137538, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
137537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220008109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137537, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
137536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220008108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137536, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
137535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220008107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137535, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
137534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220008106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137534, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
137533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220008105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137533, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
137532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137532, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
137531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220008103.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137531, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
137530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220008102.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137530, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
137529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220008101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137529, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
137528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220008100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137528, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
137527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220008099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137527, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
137526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220008098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137526, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
137525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220008097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137525, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
137524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220008096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137524, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
137523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220008095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137523, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
137522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220008094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137522, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
137521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220008093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137521, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
137520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220008092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137520, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
137519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220008091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137519, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
137518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220008090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137518, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
137517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220008089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137517, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
137516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220008088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137516, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
137515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220008087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137515, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
137514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220008086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137514, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
137513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220008085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137513, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
137512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220008084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137512, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
137511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220008083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137511, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
137510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220008082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137510, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
137509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220008081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137509, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
137508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220008080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137508, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
137507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220008079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137507, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
137506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220008078.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137506, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
137505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220008077.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137505, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
137504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220008076.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137504, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
137503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220008075.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137503, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
137502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220008074.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137502, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
137501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220008073.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137501, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
137500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220008072.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137500, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
137499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220008071.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137499, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
137498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220008070.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137498, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
137497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220008069.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137497, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
137496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220008068.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137496, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
137495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220008067.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137495, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
137494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220008066.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137494, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
137493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220008065.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137493, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
137492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220008064.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137492, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
137491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220008063.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137491, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
137490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220008062.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137490, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
137489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220008061.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137489, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
137488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220008060.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137488, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
137487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220008059.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137487, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
137486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220008058.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137486, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
225852 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008002.- APOYO A LA CUARTA EDICION DE LA "EXPO PROVEEDORES DEL GOBIERNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225852, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $100,000.00
225851 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007757.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225851, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $135,000.00
225851 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007757.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225851, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $135,000.00
225850 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS CR NO. 220007576.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225850, A FAVOR DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS $4,324.17
225849 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220007329.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS "GERGELY" EL 19/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225849, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $136,000.00
225848 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006815.- POSTERS TABLOIDE CONVOCATORIA PRIMERA MUESTRA DE ARTES VISUALES 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225848, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,060.00
225847 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006676.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS "CRISTINE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225847, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $140,500.00
225845 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220007914.- PAGO EN CUMP. AL REQUERIMIENTO DE FECHA 27/05/2013 EN EL EXP. 185/11-D TRIB. DE ARBITRAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225845, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $199,740.50
225844 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007850.- HACHAS DE BOMBERO PROFESIONAL DE TIPO Y CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225844, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,299.50
225843 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007418.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225843, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $29,417.22
225842 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $10,242.80
225842 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,312.80
225842 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,908.80
225842 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,452.00
225842 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $951.20
225840 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANDOVAL PACHECO JUVENTINO CR NO. 220007878.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.932033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225840, A FAVOR DE SANDOVAL PACHECO JUVENTINO $236.25
225838 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225838, A FAVOR DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO $6,069.33
225838 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225838, A FAVOR DE AGUILA GONZALEZ MARCO ANTONIO $37,456.44
225837 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220007696.- CURSO NACIONAL ACCIONES PARA FORTALECER LA RECAUDACION DEL PREDIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225837, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $3,000.00
225836 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220007599.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225836, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $8,333.33
225835 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SALCEDO MARIO CR NO. 220007594.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ SALCEDO MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225835, A FAVOR DE RODRIGUEZ SALCEDO MARIO $10,645.00
225834 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007509.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA EL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225834, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225834 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007509.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA EL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225834, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,701.00
225833 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007493.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225833, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225833 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007493.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225833, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,390.00
225832 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007490.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225832, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,701.00
225832 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007490.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225832, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225831 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007489.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225831 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007489.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225831, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,701.00
225830 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006886.- GASTOS DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225830, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $345.00
225830 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006886.- GASTOS DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225830, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
225830 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006886.- GASTOS DE ALICIA GARCIA VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225830, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
225829 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220006702.- SERVICIO DE CAFE, REFRESCOS Y PASTAS PARA EL EVENTO DEL 7 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225829, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $7,860.00
225828 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006655.- CABLE VGA MANHATTAN PARA MONITOR O PROYECTOR Y CABLE PARA PC ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225828, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $528.96
225827 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006652.- TONER PARA LAS DIFFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225827, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $11,069.26
225826 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006651.- ELIMINADOR DE VOLTAJE PARA NETBOOK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225826, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $2,081.04
225824 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA J. LEAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006587.- IMPRESION DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225824, A FAVOR DE J. LEAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $52,200.00
225823 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220006011.- SERV. DE REPARACION DE CORTINA METALICA DEL MOD. DE INFORMACION TURISTICA UBICADO EN PLAZA LIBERACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225823, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,364.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $190.07
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $94.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $252.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,600.80
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,960.40
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $112.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $252.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $702.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,666.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $620.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,995.20
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $600.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $168.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,912.00
225822 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010015.- GASTOS MENORES COMO SON. CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CUCHILLOS, COMPRA DE MANDILES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225822, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,148.40
137485 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $135,370.53
137485 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $83,720.71
137485 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $173,035.78
137485 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137485, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $140,636.64
137484 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137484, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $145,330.83
137484 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137484, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $50,329.24
137483 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007526.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137483, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $81,514.00
137482 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007517.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137482, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $92,130.30
137481 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007436.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137481, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $101,932.26
137480 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007393.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137480, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $155,251.14
137480 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007393.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137480, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $101,075.40
137479 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007378.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137479, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $156,435.83
137479 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220007378.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137479, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $128,266.67
137478 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006868.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137478, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $99,195.75
137477 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006802.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137477, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $211,861.03
137476 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006801.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137476, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $173,493.10
137476 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006801.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137476, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $155,944.95
137475 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220006642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137475, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $152,914.31
137475 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220006642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137475, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $139,576.42
137475 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220006642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137475, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $141,135.46
137474 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $142,369.27
137474 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $75,543.99
137474 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $89,800.61
137474 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137474, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $65,224.39
137473 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006171.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137473, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $148,844.35
137473 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006171.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137473, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $175,821.04
137472 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005591.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137472, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $9,095.47
137471 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005589.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137471, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $10,410.18
137470 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137470, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $5,118.50
137469 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220288.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137469, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,335.00
137469 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220288.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137469, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,392.00
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $7,168.80
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $5,196.80
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $4,477.60
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $1,322.40
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $6,182.80
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $5,196.80
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $6,948.40
137468 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137468, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $7,377.60
137467 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,078.80
137467 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,621.20
137467 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,793.20
137467 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,060.00
137467 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,658.40
137467 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137467, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,830.00
137466 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220273.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137466, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $812.00
137465 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137465, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,888.00
137464 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137464, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $903.41
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,716.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $7,100.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $4,858.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $4,858.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $1,260.07
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $1,146.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $7,100.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,716.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,716.00
137463 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137463, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $9,716.00
137462 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REPRACION DE ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137462, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $278.40
137461 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $613.00
137461 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $2,900.00
137461 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $1,102.00
137461 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137461, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $6,032.00
137460 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137460, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $7,621.20
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $239.98
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,468.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,780.35
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,577.60
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $860.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $860.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,316.80
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $240.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $860.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $660.01
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,334.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,577.60
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $659.84
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,577.60
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $541.37
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,271.20
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,260.55
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $410.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,076.40
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
137459 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137459, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,091.60
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,186.77
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,235.00
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,023.31
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.15
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $696.80
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $202.98
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,476.89
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $71.84
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $271.99
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $151.38
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,103.39
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,071.72
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
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137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.51
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $350.32
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,138.54
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,071.43
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $891.46
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $563.47
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,751.03
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,279.90
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137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $941.92
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,959.68
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,189.15
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,250.03
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $720.43
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,602.45
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,453.58
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,335.32
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,336.19
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,004.86
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,717.91
137458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137458, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $909.54
137457 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,044.00
137457 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
137457 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $580.00
137457 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137457, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $580.00
137456 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007853.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137456, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
137455 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220007851.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 DE SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137455, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $206.64
137454 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007848.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137454, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-211.25
137454 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007848.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137454, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,135.25
137453 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007839.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/1776//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-241.80
137453 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007839.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. PCB02/1776//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,444.04
137452 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007837.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. PCB02/1775//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137452, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,846.17
137452 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007837.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. PCB02/1775//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137452, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
137450 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007775.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-305.50
137450 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007775.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,087.90
137447 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007723.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 049/12 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,208.88
137447 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007723.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 049/12 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-119.60
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,863.90
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,232.00
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,635.00
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-274.95
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-138.45
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-185.25
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,393.02
137446 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- SUMINISTRO DE 1971 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,766.42
137445 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007668.- SUM. DE 193 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 050/13 DEL 06/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,262.22
137445 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007668.- SUM. DE 193 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 050/13 DEL 06/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-125.45
137444 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,686.36
137444 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,234.70
137444 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,111.50
137444 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007664.- SUM. DE 3344 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMOS S/N DEL 28/05/2013 Y 04/06/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,062.10
137443 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220007660.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137443, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
137441 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007646.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-358.80
137441 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007646.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. PCB02/1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,626.64
137440 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007642.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/1751/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-167.05
137440 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007642.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/1751/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137440, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,688.49
137439 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007614.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/065/13 DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $985.50
137438 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 1221 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,021.97
137438 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007589.- SUMINISTRO DE 1221 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137438, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-793.65
137437 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007582.- SUM. DE 149 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $978.93
137437 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007582.- SUM. DE 149 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137437, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-96.85
137434 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007549.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137434, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137433 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137433, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137432 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007542.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137432, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137431 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007540.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137431, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137430 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007532.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/1657/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $634.38
137430 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007532.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/1657/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-63.05
137429 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007530.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-201.50
137429 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007530.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,036.70
137428 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007516.- ARRENDAMIENTO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137428, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,771.23
137427 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007515.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-282.75
137427 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007515.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,844.90
137426 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007508.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137426, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137425 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007506.- ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137425, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
137424 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007505.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137424, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
137423 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007504.- ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137423, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
137422 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007503.- ARRENDAMIENTO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137422, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,771.23
137421 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007483.- SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 ALFA DE BOMBEROS OF. DPCB02/1599/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137421, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $405.48
137420 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007477.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137420, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $76,905.64
137419 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007370.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 QUE PERTENECE A CUENTA MESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137419, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
137418 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220007306.- REMODELACION DE OFICINA EN JURIDICO CONTENCIOSO PRESIDENCIA MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137418, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $48,573.84
137416 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220006851.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 25 AL 30 DE MARZO 2013 DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137416, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $11,484.00
137415 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006718.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137415, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $2,723.68
137414 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220006678.- RENTA DE ENTARIMADOS, EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137414, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $3,480.00
137414 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220006678.- RENTA DE ENTARIMADOS, EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137414, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,060.00
137414 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220006678.- RENTA DE ENTARIMADOS, EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137414, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,060.00
137413 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006669.- FORMATOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE GIRO O ANUNCIO PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137413, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,231.20
137412 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006668.- REPARACION DE NO-BREAK VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137412, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,784.00
137411 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220006667.- CASCO DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137411, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $62,640.00
137410 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006560.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137410, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $186,440.33
137409 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006197.- SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, O.C. 456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137409, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $138,469.20
137408 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006196.- DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137408, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $102,029.42
137407 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006157.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137407, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,180.12
137407 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006157.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137407, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $700.35
137407 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006157.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137407, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $780.10
137406 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220005978.- SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137406, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,975.84
137405 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137405, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $965.12
137404 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005940.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137404, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $921.62
137403 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005851.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137403, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,764.20
137403 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005851.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137403, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,277.00
137402 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220005812.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS CASAS DE SALUD Y UAPS Y LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137402, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $10,136.08
137401 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005759.- COMPRAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137401, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,560.54
137400 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005757.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137400, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,837.28
137400 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005757.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137400, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,102.92
137399 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005737.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137399, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,786.40
137398 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220005409.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137398, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $250,436.78
137397 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,795.51
137397 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,010.35
137397 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $39,677.74
137397 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,297.64
137397 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $36,263.17
137397 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $18,741.66
137397 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005202.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137397, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,412.69
137396 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005075.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137396, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $126,095.48
137395 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220005016.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS, TIPO FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137395, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $547.52
137395 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220005016.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS, TIPO FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137395, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $342.20
137394 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004999.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137394, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $8,329.73
137393 Detalle Factura de click aquí 13/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004901.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137393, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,356.84
225820 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS GARCIA CANDELARIO CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS GARCIA CANDELARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225820, A FAVOR DE MACIAS GARCIA CANDELARIO $2,348.89
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,512.50
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,075.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,943.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $210.02
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,905.60
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,176.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,185.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,882.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,652.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $64.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,691.04
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,864.80
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,500.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,827.82
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,991.60
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,990.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $659.63
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $79.00
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $690.20
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,371.10
225819 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225819, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $810.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $388.07
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $125.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,331.10
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $881.60
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,740.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $60.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $508.51
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $106.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $810.04
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,698.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $208.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,050.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $120.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $170.24
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,468.52
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $23.16
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $148.54
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $107.44
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,791.62
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $186.57
225818 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- Fondo revolvente del 23 de abril al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225818, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $417.60
225817 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARTINEZ ERIKA GUADALUPE CR NO. 220007857.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE LIMON ARCE VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225817, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ ERIKA GUADALUPE $22,576.44
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $304.91
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $19.82
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $159.97
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $429.75
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $298.61
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $754.00
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $301.72
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $324.00
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $406.00
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $44.01
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
225816 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200004.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 29 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225816, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $379.32
225815 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006983.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225815, A FAVOR DE PPOLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $139,499.99
225814 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006958.- HABILITACION DE AREAS VERDES DESMONTAJE DE VINILES, PINTURA Y ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225814, A FAVOR DE PPOLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $51,504.00
225813 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010027.- RECHAZO DE HOJAS MEMBRETADAS Y FACTURAS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225813, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $190.00
225813 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010027.- RECHAZO DE HOJAS MEMBRETADAS Y FACTURAS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225813, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
225813 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010027.- RECHAZO DE HOJAS MEMBRETADAS Y FACTURAS DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225813, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $357.00
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,688.21
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $599.67
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $29.99
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,319.25
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $716.61
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $682.80
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $157.30
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $421.40
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $362.90
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $105.50
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $851.00
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.00
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $784.91
225812 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000031.- Reposocion de fondo revolvente, por concepto de gastos menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225812, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,080.15
225811 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RECINOS LOPEZ RUBEN CR NO. 220007821.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 133723-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225811, A FAVOR DE RECINOS LOPEZ RUBEN $663.46
225810 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RODRIGUEZ SOLORZANO SONIA SILVIA CR NO. 220007818.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1054646 DEL 13/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225810, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO SONIA SILVIA $315.00
225809 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ DE LEON FELIPE CR NO. 220007794.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS Nos. 877850 Y 1047221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225809, A FAVOR DE LOPEZ DE LEON FELIPE $472.50
225808 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VASSALLO MORALES HECTOR CR NO. 220007468.- ELABORACION DE FICHAS COLECCIONABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225808, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR $4,060.00
225807 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220007390.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225807, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.80
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,880.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,730.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $336.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,892.89
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,763.12
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,436.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,015.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $423.20
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $234.01
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $403.30
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $308.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,555.57
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $7.20
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,422.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $262.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,005.50
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,190.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,546.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $46.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $999.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,989.40
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,136.80
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,053.15
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,799.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $99.96
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $26.80
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $204.65
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $132.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,645.68
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $160.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $81.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $299.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $168.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $185.00
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $13.40
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,299.20
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,637.55
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,830.50
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,204.38
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $11,727.60
225806 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 18 ABRIL AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225806, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $147.16
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $468.40
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $79.00
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $975.43
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,865.55
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $211.93
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $350.00
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $160.00
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $150.00
225805 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010006.- compra por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225805, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $350.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $109.94
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,684.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $150.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $203.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,322.40
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $102.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,948.80
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $38.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $55.50
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $197.50
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $150.00
225804 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010038.- gastos efectuados por fondo revovlente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225804, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $759.03
225803 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007868.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225803, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,977,449.00
225802 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL HERNANDEZ CRUZ OLGA LIDIA CR NO. 220007676.- REFRIGERIOS PARA OBSEQUIAR EN LA FIRMA DE SEUPERVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225802, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ OLGA LIDIA $138,000.00
225801 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,697.00
225801 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $300.00
225801 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $200.00
225801 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,151.99
225801 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220007401.- GASTOS DEL SINDICO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,717.88
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $170.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $163.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $537.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $170.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $100.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $162.50
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $730.80
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $343.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $226.60
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $120.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,647.20
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $100.10
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,800.20
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $159.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $137.00
225799 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225799, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $290.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.21
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $200.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $511.56
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $40.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $73.10
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $204.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $409.99
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $65.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $40.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $179.98
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $164.81
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $121.88
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $227.50
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $227.36
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $754.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.54
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $115.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $575.00
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,000.26
225798 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225798, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
225797 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,997.00
225797 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $951.20
225797 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $232.00
225797 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $170.00
225797 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220240.- COMPRA DE HOLOGRAMAS, AUDITORIA VERIFICADOR DE GASES, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
225796 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,506.77
225796 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $392.29
225796 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,870.30
225796 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007510.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225796, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $696.86
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $74.51
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $2,500.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $377.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $352.50
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $57.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $176.25
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $136.21
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $58.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $35.62
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $750.97
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $470.20
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $3,249.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $36.58
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $202.50
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $906.67
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $7,860.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $408.20
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $94.13
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $1,035.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $362.00
225795 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220007041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24 04 AL 28 05 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225795, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $667.24
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $96.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,508.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $65.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $110.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $113.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $90.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $130.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $10.20
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $202.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $51.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.00
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $121.50
225794 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006884.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 30 de enero al 23 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225794, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $101.00
225793 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220007810.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225793, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
225792 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007806.- SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225792, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. $139,200.00
225791 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007805.- SERVICIO DE PODA DE ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225791, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. $103,356.00
225790 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007803.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225790, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL CORTIJO DE LAS DUEÑAS, S.A. DE C.V. $143,840.00
225789 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225789, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. $136,627.12
225788 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007801.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225788, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. $138,040.00
225787 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007800.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LAS DUEÑAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. $142,511.22
225786 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220007727.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225786, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $1,050,000.00
225785 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220007659.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225785, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
225784 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220007636.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225784, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
225783 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ANGUIANO GUTIERREZ JOSE CR NO. 220007546.- CUMP. DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2504/2010/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225783, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE $201,738.33
225782 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL CR NO. 220007545.- PAGO DE LAUDO PARA DAR POR TERMINADO JUICIO DE NULIDAD SENTENC. DEL 15/03/2013 EXP. J.N. 06/2011-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225782, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL $228,318.92
225781 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007391.- SONORIZACION DEL EVENTO SEGUNDA FERIA MPAL. DEL EMPLEO DEL 15 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225781, A FAVOR DE GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. $13,920.00
225780 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220006859.- POSTERS DE TARIFAS DE PRECIOS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225780, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $6,496.00
137392 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220007789.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137392, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
137390 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220007722.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137390, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $326,306.67
137389 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220007647.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137389, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
137388 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220007565.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013 (PRIMERA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
137387 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220007557.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137387, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
137386 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220007511.- DESAYUNO DEL PRESIDENTE MPAL CON LA RED DE MUJERES POR LA PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137386, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $15,312.00
137384 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005830.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137384, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,379,203.88
211 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $826,375.95
211 Detalle Factura de click aquí 12/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $-211,989.20
225779 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS OLIVEROS SALVADOR CR NO. 220007343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS OLIVEROS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225779, A FAVOR DE MACIAS OLIVEROS SALVADOR $8,760.64
225778 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010034.- Reposición de fondo revolvente número 3, que ampara gastos del 01 de Abril al 24 de mayo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225778, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $104.00
225778 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010034.- Reposición de fondo revolvente número 3, que ampara gastos del 01 de Abril al 24 de mayo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225778, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $200.00
225774 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO CR NO. 220007716.- SUM. DE 180 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF.133/20 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225774, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO $1,171.80
225774 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO CR NO. 220007716.- SUM. DE 180 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF.133/20 DEL 09/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225774, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO FERNANDO $-117.00
225773 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FLORES ALVARADO JOSE FRANCISCO CR NO. 220007714.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No.64092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225773, A FAVOR DE FLORES ALVARADO JOSE FRANCISCO $7,822.14
225772 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ROAN GONZALEZ MARIA JULIA CR NO. 220007713.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 48646-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225772, A FAVOR DE ROAN GONZALEZ MARIA JULIA $775.50
225764 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220006755.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225764, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $17,052.00
225761 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220006611.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 20 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225761, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $5,800.00
225760 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,680.00
225760 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $140.00
225760 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,679.00
225760 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,075.00
225760 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,870.00
225760 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES Y DIRECTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225760, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.87
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $157.05
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,081.83
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $104.70
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $556.80
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.00
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,766.91
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $112.00
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $509.90
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $41.98
225759 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500007.- Gastos menores de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225759, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,999.84
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $70.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $84.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $98.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $112.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $126.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $112.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $696.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $112.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $112.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $154.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $182.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $98.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $84.00
225757 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200018.- Reposición de facturas del 12 de marzo al 14 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225757, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $70.00
225756 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MORELOS PEÑA ABEL CR NO. 220007615.- RENOVACION DE TRAMITE CHEQUE No. 0225049 DEL 15/05/2013 CR. 220006009 POR ERROR EN APELLIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225756, A FAVOR DE MORELOS PEÑA ABEL $1,215.00
225755 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220007578.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225755, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $22,951.28
225754 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007513.- BOLETOS DE AVION Y UOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225754, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225754 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007513.- BOLETOS DE AVION Y UOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225754, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,376.00
225753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007512.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA A LA CD. MEXICO EL 30 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225753, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007512.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA A LA CD. MEXICO EL 30 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225753, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,498.15
225752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
225752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,025.00
225752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,025.00
225752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220007348.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIST. NAC. DE SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225752, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
225751 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC CR NO. 220006878.- ANT. DEL 50% POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE LA 11a SEMANA DE LA DRAMATURGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225751, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC $225,000.00
225750 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA GAMBOA SARA CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VERA GAMBOA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225750, A FAVOR DE VERA GAMBOA SARA $12,419.17
225749 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL GUEDEA GREGORIO CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO $5,000.00
225749 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL GUEDEA GREGORIO CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO $1,998.00
225749 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL GUEDEA GREGORIO CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO $499.50
225749 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL GUEDEA GREGORIO CR NO. 220006803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225749, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA GREGORIO $1,298.07
225748 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220006569.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225748, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $11,402.80
225747 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010015.- Reposicion de fondo revolvente asignado a la coordinación de asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225747, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,769.32
225747 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010015.- Reposicion de fondo revolvente asignado a la coordinación de asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225747, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,414.31
225746 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $140.00
225746 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $88.50
225746 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $110.00
225746 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $118.00
225746 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $454.00
225746 Detalle Factura de click aquí 11/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225746, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $238.00
225742 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO VALTIERRA FELIPE CR NO. 220006679.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HURTADO VALTIERRA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225742, A FAVOR DE HURTADO VALTIERRA FELIPE $14,697.50
225742 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO VALTIERRA FELIPE CR NO. 220006679.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HURTADO VALTIERRA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225742, A FAVOR DE HURTADO VALTIERRA FELIPE $1,959.67
225742 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO VALTIERRA FELIPE CR NO. 220006679.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HURTADO VALTIERRA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225742, A FAVOR DE HURTADO VALTIERRA FELIPE $489.92
225740 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS DE ANIMALES D/CIA. E/EL EDO. DE JAL., A.C. CR NO. 220006336.- PARTICIPACION CON UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA DEL 2 AL 4 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225740, A FAVOR DE ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS DE ANIMALES D/CIA. E/EL EDO. DE JAL., A.C. $11,000.00
225739 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0174.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO. OPG-OD-IHS-CI-C04-008/13. A)SANEAM. DE CANAL PLUVIAL NUEVA ESPAÑA (DESAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225739, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $909,091.23
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $480.00
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $57.00
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $420.00
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $223.50
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $429.50
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $186.00
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $29.74
225738 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200003.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225738, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $394.56
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $147.99
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $84.50
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $730.80
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $98.00
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $194.00
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $248.00
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $284.00
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $44.00
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $382.80
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $145.00
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $408.20
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $2,500.00
225737 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No.2 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225737, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $48.80
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $255.20
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,740.00
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $52.61
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $776.90
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $63.00
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $409.50
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $24.36
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $58.00
225736 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225736, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $841.82
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $209.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $174.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $464.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $150.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,482.10
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $400.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $263.30
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $837.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $336.40
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,364.16
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,784.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,740.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,598.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $575.94
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $711.85
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $100.00
225735 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO EVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225735, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $100.00
225734 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225734, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $8,324.16
225733 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220213.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225733, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,731.40
225733 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220213.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225733, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,366.32
225732 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225732, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
225732 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225732, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,508.00
225732 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225732, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,508.00
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $779.98
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $116.00
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $129.04
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $39.00
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $132.51
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $18.03
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $72.00
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $174.00
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $121.99
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $92.22
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $14.00
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $5.50
225731 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225731, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $34.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $126.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $304.38
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $140.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $138.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $291.20
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $294.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $150.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $222.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $760.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $572.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $449.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $445.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $126.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $252.00
225730 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010005.- Compras de artículos diversos, necesarios para esta Dirección, periodo 20/marzo al 16/mayo/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225730, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $210.00
225727 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VARGAS VAZQUEZ CARLOS ESTEBAN CR NO. 220007688.- CUMP. AL AUTO DEL 13/05/2013 JUZG. 6TO. DE DTO. EN MAT. ADMA.Y DE TRAB. EDO.JAL. AMPARO 167/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225727, A FAVOR DE VARGAS VAZQUEZ CARLOS ESTEBAN $18,428.41
225726 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220007654.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225726, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $8,112.00
225725 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI $9,791.24
225725 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI $3,916.49
225725 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI $979.12
225725 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI CR NO. 220007518.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225725, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI $75,242.58
225724 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007434.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225724, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $7,203.60
225724 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007434.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225724, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,334.50
225723 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220007346.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOLMELT DE LA GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225723, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,490.89
225723 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL NUÑEZ GARCIA GERARDO CR NO. 220007346.- IMPRESION DE LA PORTADA Y ENCUADERNADO EN HOLMELT DE LA GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225723, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO $1,997.23
225722 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220007336.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225722, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
225721 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR CR NO. 220007077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225721, A FAVOR DE SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR $9,462.68
225720 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO CR NO. 220007066.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225720, A FAVOR DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO $2,312.50
225715 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
225715 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
225715 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,472.01
225715 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.00
225715 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $660.00
225715 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $155.00
225715 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006981.- GASTOS DE VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225715, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
225714 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006880.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES DEL 16 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225714, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225714 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006880.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES DEL 16 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225714, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,338.00
225713 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225713 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,558.00
225713 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225713 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006879.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,558.00
225712 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006876.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A CD. DE MEXICO DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,546.00
225712 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006876.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A CD. DE MEXICO DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225711 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006875.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225711 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006875.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,796.00
225711 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006875.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A PUERTO VALLARTA DEL 23 Y 24 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,796.00
225710 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006873.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE DUBLIN, IRLANDA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $31,048.00
225710 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006873.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE DUBLIN, IRLANDA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225710 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006873.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE DUBLIN, IRLANDA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225709 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006870.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225709, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,295.00
225709 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006870.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 9 Y 10 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225709, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225708 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,370.00
225708 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,755.00
225708 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225708 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006869.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225707 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006867.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICALI A GUADALAJARA DEL 26 AL 26 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225707, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,478.00
225707 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006867.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICALI A GUADALAJARA DEL 26 AL 26 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225707, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
225706 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220006857.- GASTOS EROGADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225706, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,997.23
225706 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220006857.- GASTOS EROGADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225706, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,566.00
225706 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220006857.- GASTOS EROGADOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225706, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,044.00
225705 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CON CONTENEDORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006853.- DISEÑO DE PROYECTO PARA EVENTO VIVIR EN UN CONTENEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225705, A FAVOR DE CON CONTENEDORES, S.A. DE C.V. $14,000.00
225704 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225704, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL $2,964.53
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $336.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $114.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $220.40
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $94.60
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $280.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,997.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $308.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $790.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,878.04
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $459.36
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $96.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $50.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $70.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $271.10
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $308.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $178.95
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $40.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $452.40
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $255.20
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $1,350.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $364.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $322.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $29.99
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $48.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $790.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $286.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $150.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $160.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $60.00
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $220.40
225703 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006778.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 21/03 AL 22/05 X $12,189.44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225703, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO $60.00
225702 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO CR NO. 220006688.- MEDALLAS EN METAL REX TERMINADO EN BAÑO DE ORO PARA VARIOS MAESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225702, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO $18,165.60
225701 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006637.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225701, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,675.04
225701 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006637.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225701, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,296.32
225700 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO CR NO. 220006618.- REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225700, A FAVOR DE MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO $725.00
225700 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO CR NO. 220006618.- REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225700, A FAVOR DE MELLADO DOMINGUEZ IGNACIO $652.50
225699 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO CR NO. 220006588.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225699, A FAVOR DE CHAVEZ TIRADO ALEJANDRO ARTURO $6,857.78
225698 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M. & P. PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006122.- PRESETNACION MUSICAL DE VARIOS GRUPOS EN EL CONCIERTO NOLINEAL DEL 10 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225698, A FAVOR DE M. & P. PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $14,036.00
225697 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220006014.- COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225697, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,068.00
225696 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. JUNES CERVANTES RAFAEL CR NO. 220005887.- IMPRESION DE LIBROS, PORTADAS SUAJADA P/DISCOS Y PORTADAS P/DISCOS CON MOTIVO DEL 471 ANIVERSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225696, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL $27,318.00
225695 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220005761.- COMPRA DE TUBOS SLIM LINE DE 60W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225695, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $2,333.21
225694 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA CR NO. 220004786.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225694, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA $3,888.89
225694 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA CR NO. 220004786.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225694, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA $1,554.00
225694 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA CR NO. 220004786.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225694, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO LORENA JOSEFINA $388.50
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $556.80
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $26.02
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $469.00
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,024.30
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $347.10
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
225693 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010014.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, ESTACIONAMIENTO E IMPRESION DE TARJETAS DEL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225693, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $135.00
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $464.00
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $84.00
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $86.83
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,200.00
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $740.00
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,961.40
225692 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225692, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $64.96
225691 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007643.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225691, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
225689 Detalle Factura de click aquí 10/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZEPEDA CARMONA ROSALIA IMELDA CR NO. 220007670.- SUBSIDIO PARA LA EXPOSICION DE COMITE 100 AÑOS DE ABSTRACCION, D11/40/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225689, A FAVOR DE ZEPEDA CARMONA ROSALIA IMELDA $113,000.00
225685 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220006799.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO EN FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225685, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $36,540.00
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,990.50
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $105.00
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $175.00
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $125.70
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $487.20
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,079.43
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $100.00
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $417.14
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $237.00
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $99.60
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $139.80
225684 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS EFECTUADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225684, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $188.70
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,085.60
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,367.00
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $866.52
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,724.60
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $365.40
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,666.12
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,031.16
225683 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220187.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225683, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $860.72
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,651.76
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,503.28
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,598.40
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $7,370.64
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,067.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,547.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $7,331.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $878.12
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,855.92
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $487.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $522.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,830.48
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $81.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,351.76
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $121.80
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,547.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $487.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,547.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $365.40
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $365.40
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,732.96
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,130.76
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $7,331.20
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
225682 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225682, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,547.20
225681 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PEREZ MA. ELENA CR NO. 220007330.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE GUEVARA FLORES VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225681, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ MA. ELENA $18,309.92
225665 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220007071.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225665, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
225664 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA $2,669.72
225664 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA $1,922.20
225664 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA $1,066.82
225664 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA CR NO. 220006680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225664, A FAVOR DE VALDEZ MANZO ERIKA LILIANA $266.71
225663 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006464.- COMPRA DE CARTUCHO PARA COPIADORA DE PLANOS XEROX 3050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225663, A FAVOR DE GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. $2,170.36
225662 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006027.- CONSULTORIA DE PROYECTO RENOVACION A PIE P/LA ADOPCION DE ESPACIOS PUB. EN EL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225662, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $14,000.00
225661 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220267.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225661, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,048.00
225660 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $2,755.00
225660 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $1,627.75
225660 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,788.12
225660 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225660, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $1,139.79
225659 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225659, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,480.00
225659 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225659, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,480.00
225658 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225658, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,044.00
225657 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220234.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225657, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $6,786.00
225656 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220212.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225656, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $2,205.46
225656 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220212.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225656, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $4,279.16
225656 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220212.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225656, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $986.00
225655 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR CR NO. 24220204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225655, A FAVOR DE ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR $14,195.21
225654 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225654, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,798.00
225654 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225654, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,821.20
225654 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225654, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,890.80
225653 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225653, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $6,380.00
225652 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,668.00
225652 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
225652 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,900.00
225651 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225651, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,120.00
225651 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220134.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225651, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,060.00
225650 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $2,083.36
225650 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $0.01
225650 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $2,083.36
225650 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $2,018.40
225650 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $2,642.38
225650 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $4,223.56
225650 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220131.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225650, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $11,295.97
225649 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $86.35
225649 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $190.00
225649 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $148.33
225649 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $2,265.23
225649 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $566.31
225649 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $5,673.39
225649 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220007454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225649, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $7,426.99
225646 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ JUAREZ RAUL ALEJANDRO CR NO. 220007327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAREZ JUAREZ RAUL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225646, A FAVOR DE JUAREZ JUAREZ RAUL ALEJANDRO $18,448.33
225645 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLTERO RAZO RAFAEL CR NO. 220007326.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLTERO RAZO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225645, A FAVOR DE SOLTERO RAZO RAFAEL $4,264.49
225644 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO MORA ASHUA CR NO. 220007324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO MORA ASHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225644, A FAVOR DE SERRANO MORA ASHUA $4,444.44
225635 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL CR NO. 220006995.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 29/12/2010 DENTRO DEL EXP.799/08-C1 TRIB. ARB. Y ESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225635, A FAVOR DE MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL $8,268.29
225611 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO CR NO. 220006902.- IMPARTICION DEL TALLER DE SEMILLAS EL 04 DE MAYO DE 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225611, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO $1,624.00
225610 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220006817.- CAJAS T/C Y T/O PARA SERVICIO LABORAL ADMVA. Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES ARIAS Y OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225610, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $22,900.00
225609 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006085.- RENTA DE CONTENEDORES PARA AMBIENTACION DE ESCENARIO 02 DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225609, A FAVOR DE SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. $10,000.00
225608 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. CR NO. 220006065.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION P/LA AMBIENTACION DE ESCENARIO 02, EN EVENTO FIESTA D/LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225608, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. $10,000.00
225607 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO CR NO. 220005932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225607, A FAVOR DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO $3,474.46
225607 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO CR NO. 220005932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225607, A FAVOR DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO $1,387.56
225607 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO CR NO. 220005932.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225607, A FAVOR DE MURILLO GOMEZ OWEN ARTURO $346.89
225606 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVAREZ SIORDIA ALFREDO CR NO. 220001827.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 10 L-4 SECC. 59 CEM. GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225606, A FAVOR DE ALVAREZ SIORDIA ALFREDO $282.50
137381 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007394.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137381, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $112,134.15
137381 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007394.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137381, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,920.49
137380 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007392.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137380, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $40,378.83
137379 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137379, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $117,696.42
137379 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007388.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137379, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $124,332.52
137378 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007372.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $78,495.66
137378 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007372.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $141,222.73
137378 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007372.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $235,739.80
137377 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007062.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $116,528.77
137377 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007062.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $90,711.75
137376 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006944.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137376, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $34,474.50
137375 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006771.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137375, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $159,662.70
137374 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006673.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $43,695.43
137373 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006670.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137373, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $143,114.70
137372 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137372, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $25,752.00
137372 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005621.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137372, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $17,475.40
137371 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0105.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C20-200/11 INSTALACION ELECTTRICA TEMPORAL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137371, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $38,285.05
137370 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
137370 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,728.32
137370 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,606.60
137370 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,932.24
137370 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $487.20
137370 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
137370 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137370, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,728.32
137369 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137369, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,567.60
137369 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137369, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $13,999.99
137368 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137368, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,060.00
137367 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220249.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137367, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,408.00
137366 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,944.16
137366 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,020.80
137366 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $290.00
137366 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,895.28
137366 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137366, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,744.64
137365 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137365, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $14,175.20
137364 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137364, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,739.89
137363 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220209.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137363, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
137363 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220209.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137363, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
137362 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220208.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137362, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,914.50
137361 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220207.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137361, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,090.00
137361 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220207.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137361, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,044.00
137360 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137360, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $11,020.00
137360 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137360, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,364.00
137360 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137360, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,364.00
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $62.24
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,063.80
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $199.13
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $393.59
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,082.55
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.37
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $487.78
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $194.79
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $920.92
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,163.79
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,899.94
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,763.11
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,551.56
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,522.98
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,160.83
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,160.83
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,032.00
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $218.66
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,817.54
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,955.27
137359 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137359, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,160.83
137358 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,830.00
137358 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,930.00
137358 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,258.80
137358 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,394.00
137358 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220193.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137358, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,408.00
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,902.40
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,902.40
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $502.60
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,410.40
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $600.30
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $620.60
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,215.60
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,032.00
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,789.80
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,262.00
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,424.40
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,231.84
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,311.80
137357 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137357, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,039.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $23.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $64.96
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,334.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,276.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $870.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $951.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $46.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $464.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $307.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $313.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $591.60
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $382.80
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $643.80
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $962.80
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $220.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $11.60
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,566.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,566.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,194.80
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
137356 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137356, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $17.40
137355 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220188.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137355, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,515.69
137354 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220186.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137354, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $12,985.04
137353 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137353, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,266.00
137353 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137353, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,266.00
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $852.60
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,350.92
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,221.60
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,790.80
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,224.80
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $835.20
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,244.80
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,385.80
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137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $498.80
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,210.00
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137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,187.60
137352 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137352, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $400.20
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,988.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,169.20
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,936.80
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,618.80
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $290.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,376.44
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,262.76
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $968.60
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,700.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,030.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $539.40
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,061.40
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $69.60
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137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,700.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $522.00
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $962.80
137351 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220177.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,728.32
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,830.40
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $974.40
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $696.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $220.40
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137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $649.60
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,276.00
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137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,589.20
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,030.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,676.20
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
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137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,183.20
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,334.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,524.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,171.60
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,904.40
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $580.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,050.80
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $55.68
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $313.20
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $313.20
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,988.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $87.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,786.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,726.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
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137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,334.00
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,890.80
137350 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137350, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $858.40
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,229.23
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,695.10
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,443.30
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,134.26
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $672.80
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $101.45
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,898.52
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $205.22
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,261.36
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $405.95
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,608.67
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,799.74
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,078.35
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,129.28
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,085.39
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $634.10
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $433.84
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,648.04
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $487.78
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $664.39
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,093.19
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90.83
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,863.19
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,763.64
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.70
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $460.86
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
137349 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137349, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
137347 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220007432.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137347, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
137346 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220007430.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137346, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
137345 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007429.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137345, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,136.24
137343 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007364.- FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2013 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137343, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-319.80
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-574.60
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,661.16
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,781.36
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,641.54
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,217.68
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-165.10
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,903.76
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-288.60
137342 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007354.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RMG/AD/315/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
137341 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 1607 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 29/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137341, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,044.55
137341 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 1607 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 29/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137341, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,509.78
137337 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007093.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DEPTO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137337, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $8,082.43
137329 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220007076.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137329, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
137328 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220007075.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137328, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
137327 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220007074.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137327, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
137283 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006827.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137283, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
137282 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220006822.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137282, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,845.74
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,545.33
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,712.14
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,745.57
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,280.08
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $15,543.45
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,223.27
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
137281 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006754.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137281, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
137280 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006751.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137280, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $36,767.13
137280 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006751.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137280, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $11,124.40
137280 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006751.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137280, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $395.33
137279 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006722.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137279, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,199.07
137278 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006689.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137278, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $113,970.00
137277 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006640.- COMPRA DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS Y BLOCKS DE FICHA SOLICITUD PARA ACTA DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137277, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,410.56
137277 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006640.- COMPRA DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS Y BLOCKS DE FICHA SOLICITUD PARA ACTA DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137277, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,712.00
137276 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006593.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137276, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $579.68
137275 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006169.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $7,157.11
137274 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006168.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137274, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,307.24
137273 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006167.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137273, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $667.22
137272 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006166.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $426.28
137271 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006165.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137271, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $40.75
137270 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006164.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137270, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,679.45
137269 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006162.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $125.37
137268 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006161.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137268, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $25,690.96
137267 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220006021.- COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137267, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $4,899.84
137266 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137266, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $315.29
137266 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137266, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $12,484.96
137265 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220005880.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137265, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $1,252.45
137264 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220005866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137264, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $4,417.51
137263 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005849.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137263, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,191.94
137262 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005813.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137262, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $41,400.00
137261 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005634.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137261, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,840.92
137260 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137260, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,397.57
137260 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137260, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,889.48
137260 Detalle Factura de click aquí 05/06/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137260, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $41,285.42
225603 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007476.- DIFERENCIAS POR AUDITORIA A LA JUNTA ADMINISTRADORA RASTRO GDL, EJERCICIO 2010, MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,409.62
225602 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JALISCO INVESTMENTS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007450.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 20/05/2013 JUZG. 6to. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 497/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225602, A FAVOR DE JALISCO INVESTMENTS, S. DE R.L. DE C.V. $45,544.26
225601 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA PADILLA MUÑOZ DE GOMEZ MA. NOEMI CR NO. 220007448.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 27/05/2013 DEL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. Y TRAB EXP. AMPARO 1704/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225601, A FAVOR DE PADILLA MUÑOZ DE GOMEZ MA. NOEMI $4,327.50
225600 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ZARAGOZA FUENTES RAFAEL CR NO. 220007035.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2013/2010-G1 TRIB. ARB. Y ESCALAF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225600, A FAVOR DE ZARAGOZA FUENTES RAFAEL $1,974,466.38
225599 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SALDAÑA AMADOR JUAN ALBERTO CR NO. 220006996.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2538/2010-F2 Y DIVERSOS 50/2011-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225599, A FAVOR DE SALDAÑA AMADOR JUAN ALBERTO $1,091,902.35
225597 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220006804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA GUSTAVO ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225597, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA GUSTAVO ADOLFO $5,242.39
225596 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CALDERON ROCIO CR NO. 220006597.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ CALDERON ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225596, A FAVOR DE MARTINEZ CALDERON ROCIO $4,490.86
225595 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220006008.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225595, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $7,500.00
225594 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220006007.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225594, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $6,500.00
225593 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005411.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225593, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
210 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $486,433.82
210 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $-129,130.23
209 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-201,667.29
209 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $806,666.73
208 Detalle Factura de click aquí 04/06/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAPAV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0112.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C02-047/12 SUSTITUCION RED HIDROSANITARIA Y SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE INFRAPAV S.A. DE C.V. $88,632.46
225592 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220006844.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITES ADMVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225592, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $21,886.79
225591 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006650.- TALLER DE TECNICAS DE PINTURA EN PAPEL MACHE Y DE DIBUJO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225591, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,320.00
225590 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006614.- IMPARTICION DE LOS TALLERES DE ANIMACION Y COMIC EN CHAPULTEPEC DEL 27 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225590, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,320.00
225589 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006612.- PRESETNACION DEL GRUPO SKULL Y APOYO DE BACKLINE EN CHAPUTEPEC DEL 13 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225589, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,320.00
225588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $127.00
225588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $240.12
225588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,600.00
225588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $464.00
225588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $348.00
225588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $127.00
225588 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225588, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $324.80
225587 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectudos por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225587, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,513.21
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $142.75
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $85.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $97.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $254.10
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $223.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $548.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $283.50
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $78.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $275.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $206.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $59.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $210.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $233.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $206.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.55
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $145.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $278.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.10
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $139.37
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $186.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $260.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $94.93
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $424.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $43.42
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $89.97
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $44.50
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.50
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $460.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $451.99
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $76.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $106.10
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $425.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $78.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $434.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $783.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.61
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $284.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $405.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $567.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $228.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.75
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $78.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $328.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $284.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $418.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $276.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $236.00
225586 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010018.- Reposición de fondo revolvente del 13 de enero al 09 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225586, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $159.00
225585 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220241.- COMPRA DE TARJETAS PARA CHECAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225585, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $406.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $126.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $179.99
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $1,980.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $61.40
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $174.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $210.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $126.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $900.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $180.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $406.00
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $70.59
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $181.41
225584 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225584, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $136.00
225579 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220006695.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225579, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
225578 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225578, A FAVOR DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO $2,765.06
225578 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225578, A FAVOR DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO $1,104.92
225578 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO CR NO. 220006677.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225578, A FAVOR DE AVILA SANTIAGO FABIAN ALFREDO $276.23
225577 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006660.- TONER PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225577, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $1,576.67
225577 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006660.- TONER PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225577, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. $3,841.25
225576 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220006649.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225576, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
225575 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE $17.27
225575 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE $38.00
225575 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE $29.67
225575 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE $2,533.34
225575 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE $1,011.28
225575 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE $252.82
225575 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE CR NO. 220006606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225575, A FAVOR DE MARTINEZ PULIDO MA. GUADALUPE $923.55
225574 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $1,011.28
225574 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $252.82
225574 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $923.55
225574 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $17.27
225574 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $38.00
225574 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $29.67
225574 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220006605.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ MARTINEZ JAIME (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225574, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $2,533.34
225573 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI CR NO. 220006568.- GASTOS AEREO A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 12 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225573, A FAVOR DE SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI $6,482.00
225572 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA CR NO. 220006117.- GASTOS DE MARCHA DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE POR FALLECIMIENTO EL 22 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225572, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA $12,445.92
225571 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006019.- GASTOS REALIZADOS P/EL MTRO.CARLOS MERCADO CASILLAS,COMISARIO DE SEGURIDAD, EN VIAJE A CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225571, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,459.50
225570 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220006018.- CABLE PARA LA INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225570, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,897.96
225569 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $168.00
225569 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,160.00
225569 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $311.00
225569 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010013.- GASTOS MENORES COMO SON PAGO DE TRANSPORTE, FUMIGACION Y PAGO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225569, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,785.00
345 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0039.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $1,956,091.10
345 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0039.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-1,328,045.55
344 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0038.- PRIMER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $700,000.00
343 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $2,002,782.41
343 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-1,001,391.20
342 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $2,010,516.59
342 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-1,005,258.30
340 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,228,544.19
340 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0056.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-716,195.98
339 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO FINAL A CUENTA DE LA EST. 4º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $922,167.92
339 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO FINAL A CUENTA DE LA EST. 4º OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-480,541.98
334 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0081.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $512,611.88
334 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0081.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-130,926.63
333 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0077.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EQP-AD-C13-103/12 OBRAS COMPLEM. EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANC. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $115,327.46
332 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $491,885.40
332 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0055.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-123,035.70
331 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002746.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
330 Detalle Factura de click aquí 03/06/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001738.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
Total Mensual Junio 2013 acumulado
a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 15:37 hrs.
$104,903,574.94
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