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Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2013


Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2013

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2,442 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
224046 Detalle Factura de click aquí 27/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004032.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224046, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $61,480.00
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $7,980.80
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $1,299.20
224044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $7,192.00
224039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220003735.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224039, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
224034 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. CR NO. 220003594.- CURSO DE CAPACITACION AS-350 Y CRM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224034, A FAVOR DE CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. $87,000.00
224033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220003515.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224033, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,020.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $11,542.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $13,108.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $11,020.00
224031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $2,795.60
224030 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LA LIRA DE ORFEO, AC. CR NO. 220004004.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE EVENTO "FESTIVAL NAVIDEÑO 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224030, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. $1,592,000.00
224029 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003682.- COMPRA DE 21 DIPLOMAS PARA SER ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE MPAL A MUJERES DESTACADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224029, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $12,760.00
224028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $2,088.00
224028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO $1,160.00
224027 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003540.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224027, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. $690.20
224026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $6,085.99
224026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $230.00
224025 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003223.- LONAS IMPRESAS PARA LA VISTA A LA CIUDADANIA DEL REGISTO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224025, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $7,540.00
224024 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003222.- TRIPTICOS CARTA DEL PRIMER SEMINARIO DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224024, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO $2,088.00
224023 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220003220.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224023, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $510.48
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,568.00
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $2,969.60
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,689.96
224022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $66.12
224021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $142.43
224021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,013.38
224020 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002884.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224020, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,379.23
224019 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224019, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $5,211.65
224018 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA PRODEYMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002873.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224018, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. $953.52
224017 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002812.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224017, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $2,055.00
224016 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220002809.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION CHILENA DEL 12 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224016, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,882.00
224015 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA OCHOA SERGIO CR NO. 220002352.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224015, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO $1,131.00
224014 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA OCHOA SERGIO CR NO. 220002351.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224014, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO $1,131.00
224013 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO CR NO. 220002183.- COMPRA DE ALAMBRE DUPLEX CALIBRE 10 Y 12, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224013, A FAVOR DE MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO $1,271.36
224012 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220001953.- IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIADO DEL REPORTE FINAL DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224012, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,940.10
224011 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220001885.- FORO REACTIVACION ECONOMICA E INNOVACION PRODUCTIVA, REALIZADO EL 16 DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224011, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $12,806.00
224010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001854.- COMPRA DE AJAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224010, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $654.24
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $38,831.00
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $5,177.47
224009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS DE LA MORA ROBERTO CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO $1,294.37
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $120.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,934.58
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $417.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $479.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,493.99
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $132.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $905.17
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $901.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $146.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $180.01
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $106.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,045.85
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $183.13
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $848.32
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,853.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,958.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,181.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $204.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,365.09
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $139.99
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $90.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,272.80
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,183.01
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $334.40
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $367.20
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $892.79
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.00
224008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
224007 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004031.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224007, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $111,360.00
224006 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- COMPRA DE REFIGERIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224006, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $77,550.00
224005 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004002.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224005, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $415,000.00
224003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA CR NO. 220003715.- GASTOS DE MARCHA DE ANAYA CASTILLO JOSE POR FALLECIMIENTO EL 18 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224003, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA $13,352.44
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $3,290.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $270.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,099.00
224002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $111.00
224001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003589.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE CATERING Y SERVICIO DE POSTRES PARA 300 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224001, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $64,264.00
224000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220004069.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224000, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
223999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220004068.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223999, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
223998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220004067.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223998, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
223997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220004066.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223997, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
223996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220004065.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223996, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
223995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220004064.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223995, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
223994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220004063.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223994, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
223993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220004062.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223993, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
223992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220004061.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223992, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
223991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220004060.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223991, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
223990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220004059.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223990, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
223988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220004057.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223988, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
223987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220004056.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223987, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
223986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220004055.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223986, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
223985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220004054.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223985, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $8,000.00
223984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220004053.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223984, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
223983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220004052.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223983, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
223982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220004051.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223982, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
223981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220004050.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223981, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
223980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220004049.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223980, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
223979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220004048.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223979, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
223978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220004047.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223978, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
223977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220004046.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223977, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
223976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220004045.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223976, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
223975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220004044.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223975, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
223974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220004043.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223974, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
223973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220004042.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223973, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
223972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220004041.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223972, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
223971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220004040.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223971, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
223970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220004039.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223970, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
223969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220004038.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223969, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
135755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,991.89
135755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-299.65
135753 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003765.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135753, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $88,807.65
135749 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $7,924.88
135749 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $4,319.98
135748 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003377.- COMPRA DE 6,490 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3843 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135748, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $17,315.32
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,141.41
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.24
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90.83
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,675.19
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43.14
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $983.08
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,477.68
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18.51
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,073.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.51
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $395.27
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,364.30
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,421.48
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $89.15
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $144.45
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,461.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,063.02
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.93
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $343.13
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $405.95
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8.41
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $177.46
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,365.78
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $507.44
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,506.97
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.80
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,981.01
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,046.13
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,211.04
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,312.52
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,856.12
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,563.24
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,274.09
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $878.53
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,632.23
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,919.44
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.10
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $529.83
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,732.46
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $131.76
135746 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,642.20
135744 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135744, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $105,745.28
135743 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003058.- COMPRA DE 9,460 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3842 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135743, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $25,239.28
135742 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003050.- COMPRA DE 8,530 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3839 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135742, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $22,758.04
135741 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003049.- COMPRA DE 7,450 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3815 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135741, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $19,876.60
135740 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003048.- COMPRA DE 10,250 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3803 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135740, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $27,347.00
135739 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- COMPRA DE 8,720 DE TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3813 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135739, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $23,264.96
135738 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003046.- COMPRA DE 8,760 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3800 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135738, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $23,371.68
135737 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003045.- COMPRA DE 9,830 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3788 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135737, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $26,226.44
135736 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003044.- COMPRA DE 10,630 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3711 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135736, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $28,360.84
135735 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003043.- COMPRA DE 5,990 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3769 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135735, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $15,981.32
135734 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003042.- COMPRA DE 5,960 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3678 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135734, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $15,901.28
135733 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE 4,780 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3549 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135733, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $12,753.04
135732 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003039.- COMPRA DE 7,110 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3453 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135732, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $18,969.48
135731 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- COMPRA DE 8,180 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3378, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135731, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $21,824.24
135730 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002329.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135730, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,045.00
135729 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,173.60
135729 Detalle Factura de click aquí 26/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $812.00
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $9,722.22
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $3,882.67
223968 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO $970.67
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $15,311.11
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $6,114.65
223967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA $1,528.66
223966 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL CR NO. 220003754.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223966, A FAVOR DE ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL $107,554.07
223965 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA CARRILLO FRANCISCO CR NO. 220003750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SILVA CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223965, A FAVOR DE SILVA CARRILLO FRANCISCO $4,444.44
223964 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DOMINGUEZ PLAZA JUDITH CR NO. 220003733.- PAGO POR CONVENIO DE INDEMNIZACION DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH EXP. 813/2010.F1 Y DIV. 371/2012-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223964, A FAVOR DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH $550,950.00
223963 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ BELTRAN FERNANDO CR NO. 220003729.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON GOB. DEL EDO. DE JAL. EXP. 285/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223963, A FAVOR DE GONZALEZ BELTRAN FERNANDO $235,051.00
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $15,463.33
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $6,179.15
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,544.79
223959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $18,556.00
223957 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003072.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223957, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422,937.44
223956 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220002916.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DIA 15 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223956, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $7,714.00
223955 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003746.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UBICADOS EN AREAS DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223955, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. $8,874.00
223954 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220003510.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223954, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
223953 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003373.- DESPENSAS PARA PROGRMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223953, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
223952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003229.- MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL QUE SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223952, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. $8,795.50
223951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220002346.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223951, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $25,259.00
223921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003706.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223921, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,256,996.63
223920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003705.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223920, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
223919 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003703.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223919, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,100,000.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $990.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $45.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $747.04
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $113.00
223918 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $5,605.74
135728 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $123,237.20
135728 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $150,142.36
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $149,584.44
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $186,955.62
135727 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,463.05
135726 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003181.- COMPRA DE 14 DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $125,860.00
135724 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
135724 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $14,482.39
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $38,792.27
135723 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $89,946.78
135722 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,459.72
135722 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,448.20
135721 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $158,472.63
135721 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $53,077.35
135720 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003710.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135720, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $22,446.90
135719 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003709.- COMPRA DE MASCARILLA P/NEBULIZADOR PEDIATRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135719, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $10,293.84
135718 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,388.87
135718 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,340.95
135717 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,358.58
135717 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-937.30
135716 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-104.00
135716 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,038.40
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-248.30
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-337.35
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,438.62
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,479.18
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,368.31
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,680.91
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,843.16
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-168.35
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-184.60
135715 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-544.70
135714 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003602.- IMPRESIONES ACTAS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135714, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $730.80
135713 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003596.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135713, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $203.00
135712 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135712, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $12,090.64
135711 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $87,417.94
135711 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $94,637.24
135710 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003538.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135710, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $812.00
135709 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003516.- TARJETONES IMPRESOS PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135709, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,108.80
135708 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003502.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135708, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $449.89
135707 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003484.- COMPRA DE CINCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135707, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $722.22
135706 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003466.- COMRPA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135706, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,389.60
135705 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL 2013, O.C. 3836 DEL 2012, NC.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135705, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,052,696.52
135704 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220003203.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135704, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $106.72
135703 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003081.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135703, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,173.12
135702 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003071.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135702, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $37,334.50
135701 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135701, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,242.36
135700 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003064.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135700, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,079.06
135699 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002979.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135699, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $2,333.63
135698 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- IMPRESION DE ORDEN DE REQUIERMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135698, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,568.00
135697 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002946.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135697, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,443.04
135696 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135696, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,458.11
135695 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002940.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135695, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,596.00
135694 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002915.- COMPRA DE SILICON USO GRAL. TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135694, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $620.14
135693 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $971.85
135692 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002824.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135692, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,558.96
135691 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220002780.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135691, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $574.90
135690 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,206.40
135690 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,655.20
135690 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $149.64
135689 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002766.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135689, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $634.06
135688 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002765.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135688, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $435.58
135687 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220002737.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135687, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $417.60
135686 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002730.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135686, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $752.17
135685 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220002728.- COMPRA DE SUAVIZANTES DE TELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135685, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $1,113.60
135684 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002668.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135684, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,282.95
135683 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002662.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135683, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $3,473.04
135682 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002438.- COMPRA DE 100 MANDIL DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135682, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,140.00
135681 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002409.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135681, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $15,659.47
135680 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002391.- SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135680, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $11,815.97
135679 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002348.- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135679, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $10,841.36
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,004.17
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,322.66
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $286.29
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $302.06
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,331.68
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,149.56
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,158.76
135678 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,605.44
135677 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002184.- COMPRA DE 5 ARNES DE SEGURIDAD PARA DESBROZADORA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220002010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135677, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,423.00
135676 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002076.- COMPRA DE MATERIL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135676, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $68,163.92
135675 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001965.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135675, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $420.09
135674 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220001951.- SUSCRIPCION MILENIO DIARIO JALISCO DEL 31 DE ENE. 2013 AL 30 DE ENE. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135674, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
135673 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001892.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135673, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $893.39
135672 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135672, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,106.87
135671 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001879.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135671, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $420.50
135671 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001879.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135671, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,069.90
135670 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001818.- MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADOR EN PALACIO MPAL. POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135670, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,786.39
135669 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000579.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3759 DEL 2012, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220000124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135669, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $36,416.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,375.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,885.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,908.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,438.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $806.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $680.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,961.56
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,610.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,305.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,946.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,580.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $790.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 TESORERÍA PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.01
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,610.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,267.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $539.40
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,078.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,300.00
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135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,520.52
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135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,503.12
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,853.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,908.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,767.24
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,577.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $699.99
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $860.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.02
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
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135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $840.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $410.00
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,426.80
135668 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 TESORERÍA PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
135667 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220000382.- SERVICIO DE AUDIO, PROYECCION DE VIDEO EN PANTALLA EVENTO REFRENDO DE LA "TARJETA TAPATIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135667, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $53,360.00
135666 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000336.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135666, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $132,220.28
135665 Detalle Factura de click aquí 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000112.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3332 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $35,982.00
135664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220003998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135664, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
135663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220003997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135663, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
135662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220003996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135662, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
135661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220003995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135661, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
135660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220003994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135660, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
135659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220003993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135659, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
135658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220003992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135658, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
135657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220003991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135657, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
135656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220003990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135656, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
135655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220003989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135655, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
135654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220003988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135654, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
135653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220003987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135653, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
135652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220003986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135652, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
135651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135651, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
135650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220003984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135650, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
135649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220003983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135649, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
135648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220003982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135648, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
135647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220003981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135647, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
135646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220003980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135646, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
135645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220003979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135645, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
135644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220003978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135644, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
135643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220003977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135643, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
135642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220003976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135642, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
135641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220003975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135641, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
135640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220003974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135640, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
135639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220003973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135639, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
135638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220003972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135638, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
135637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220003971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135637, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
135636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220003970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135636, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
135635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220003969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135635, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
135634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220003968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135634, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
135633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220003967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135633, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
135632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220003966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135632, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
135631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220003965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135631, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
135630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220003964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135630, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
135629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220003963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135629, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
135628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220003962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135628, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
135627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220003961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135627, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
135626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220003960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135626, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
135625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220003959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135625, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
135624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220003958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135624, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
135623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220003957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135623, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
135622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220003956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135622, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
135621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220003955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135621, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
135620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220003954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135620, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
135619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220003953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135619, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
135618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220003952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135618, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
135617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220003951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135617, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
135616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220003950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135616, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
135615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220003949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135615, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
135614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220003948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135614, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
135613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220003947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135613, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
135612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220003946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135612, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
135611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220003945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135611, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
135610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220003944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135610, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
135609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM CR NO. 220003943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135609, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM $2,250.00
135608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220003942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135608, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
135607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220003941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135607, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
135606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220003940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135606, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
135605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220003939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135605, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $12,503.18
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $570.00
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $445.00
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $1,736.56
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $691.84
223917 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BRAVO GERARDO CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO $172.96
223915 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220003453.- HONORARIOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO MERCADO JUAN ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223915, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $12,412.00
223914 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220003400.- HONORARIOS DEL PROYECTO CONCEPTUAL PLAZA GUADALAJARA ETAPA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223914, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $12,992.00
223913 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002787.- IMPRESION DE FLYERS Y LONAS P/LA DIFUSION DE EVENTO EN PLAZA LIBERACION EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223913, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $11,994.40
223911 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003132.- COMPRA DE IMPRESIONES E INVITACIONES Y LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223911, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $92,503.04
223910 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AGUILAR LEON JORGE CR NO. 220002853.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223910, A FAVOR DE AGUILAR LEON JORGE $98,657.52
223907 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA MATA ROSA IMELDA CR NO. 220003554.- PAGO DE VACACIONES POR FINIQUITO DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223907, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA $2,900.00
223906 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FONSECA RAMIREZ JOSE CR NO. 220003552.- PAGO DE VACACIONES POR FINIQUITO DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223906, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE $12,625.88
223905 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATURANO ROMERO JUAN CR NO. 220003233.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MATURANO ROMERO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223905, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN $5,083.33
223904 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0044.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-OD-EQP-AD-C01-013/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHAB. DE UNIDAD DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223904, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $634,000.10
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $150.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,902.40
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $210.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $498.80
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $279.09
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $132.01
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $229.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $59.90
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $487.20
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $382.57
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,440.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $408.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $693.02
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $900.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $139.20
223903 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,020.80
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $613.10
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $175.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $797.45
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,998.68
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $83.52
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $120.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $175.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $46.61
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.47
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,972.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $390.80
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $507.55
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $300.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $704.91
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $580.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $339.32
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $92.71
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $117.01
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $440.73
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $224.10
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $412.50
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $125.16
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $88.70
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,269.64
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $132.00
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $79.17
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $92.95
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $178.49
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $76.81
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,136.80
223902 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $900.38
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $1,357.20
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $300.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $89.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $131.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $406.00
223901 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $378.00
223900 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220002314.- IMPARTICION DE VARIAS CONFERENCIAS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223900, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $6,960.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $79.99
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $39.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $39.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $420.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,989.40
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $406.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,554.40
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $772.38
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $951.20
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $82.36
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $270.05
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $986.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $140.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $350.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $126.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $336.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $140.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $13.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $957.92
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $938.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $13.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,983.60
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,983.60
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $56.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $168.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $42.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $224.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,160.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $885.02
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $8,000.00
223899 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $36.00
223897 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C. CR NO. 220003727.- CURSO-TALLER DE COMO OBTENER RECURSOS FEDERALES PARA EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223897, A FAVOR DE CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C. $3,932.40
223896 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BADILLO LOPEZ MA. CRUZ CR NO. 220003542.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO NO REALIZADO DE RUPTURA DE PAVIMENTO PARA CONEXION DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223896, A FAVOR DE BADILLO LOPEZ MA. CRUZ $2,250.50
223894 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002866.- COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223894, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $22,272.00
223893 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002673.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223893, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. $127,957.81
223892 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220002384.- COMPRA DE ESBOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223892, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,500.00
223891 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220002373.- FORO REACTIVACION ECONOMICA E INNOVACION PRODUCTIVA DEL 16 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223891, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $2,200.00
135504 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220078.- COMPRA DE KIT DE LLAVES DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135504, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,935.26
135500 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 024/13 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,122.77
135500 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 024/13 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
135499 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003584.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-269.75
135499 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003584.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,693.35
135498 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003581.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,492.16
135498 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003581.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-249.60
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $645.00
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,004.70
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,541.30
135497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $645.00
135496 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135496, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,290.00
135496 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135496, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,032.00
135495 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003500.- COMPRA DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135495, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $127,600.00
135494 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003489.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135494, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $30,206.10
135493 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $158,618.35
135493 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $111,034.05
135493 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $104,432.37
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $189,620.76
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $162,836.59
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $159,875.89
135492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $168,310.53
135491 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003477.- COMRPA DE MAGNA SIN DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135491, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $88,135.26
135490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $136,723.82
135490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $134,433.90
135490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $123,788.74
135489 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003419.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135489, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $8,000.00
135488 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003418.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHO 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135488, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,600.00
135487 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003416.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 PENHOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135487, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,600.00
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $8,102.13
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,750.57
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $67.99
135483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $966.99
135482 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220002987.- COMPRA DE DISPLAY PARA LA REPARACION DE LA LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135482, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,948.80
135481 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220002986.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS QUE SE TENDRAN EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135481, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $5,989.08
135480 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002778.- COMPRA DE MATERIALES, (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135480, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,589.16
135480 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002778.- COMPRA DE MATERIALES, (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135480, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $74.70
135479 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220002755.- COMPRA DE TORNILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135479, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $631.10
135478 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002177.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE C/RBO. SUST. AL 220002075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135478, A FAVOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,496.40
135477 Detalle Factura de click aquí 22/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001737.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135477, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $406.00
223888 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL $3,472.22
223888 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL $1,387.50
223888 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL $346.88
223887 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RABAGO GOMEZ JOSE LUIS CR NO. 220003458.- GASTOS DE MARCHA DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA POR FALLECIMIENTO EL 17 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223887, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS $17,544.88
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $144.30
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $186.30
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $96.00
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,183.99
223886 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $18.00
223885 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220080.- REPARACION DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223885, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $628.49
223884 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223884, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,006.88
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,569.48
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,763.20
223881 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,989.40
223879 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223879, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $114,368.19
223879 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223879, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-23,034.68
223878 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0046.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223878, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $37,577.90
223878 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0046.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223878, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-7,515.58
223876 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003178.- SERVICIO DE PROGRAMACION, PRODUCCION Y OPERACION DEL EVENTO PREMIOS MAGUEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223876, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
223875 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002814.- ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EVENTO POR ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223875, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $2,436.00
223875 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002814.- ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EVENTO POR ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223875, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,081.12
223874 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS CR NO. 220002813.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223874, A FAVOR DE SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS $12,360.00
223873 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220002366.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223873, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $1,392.00
223872 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220003433.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223872, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
223870 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003411.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223870, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,450,087.61
223869 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223869, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,492.13
223868 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220002899.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223868, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
223867 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,090.40
223867 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,769.00
223867 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,716.80
223866 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002308.- IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223866, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,136.80
223866 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220002308.- IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223866, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $1,972.00
135476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220003669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135476, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
135475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220003668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135475, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
135474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220003667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135474, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
135473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTINI DELGADO MARIA GLORIA CR NO. 220003666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135473, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA $2,250.00
135472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220003665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135472, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
135471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220003664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135471, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
135470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220003663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135470, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
135469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220003662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135469, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
135468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220003661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135468, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
135467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220003660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135467, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
135466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220003659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135466, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
135465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER CR NO. 220003658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135465, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER $2,250.00
135464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220003657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135464, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
135463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135463, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
135462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220003655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135462, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
135461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220003654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135461, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
135460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220003653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135460, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
135459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220003652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135459, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
135458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220003651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135458, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
135457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220003650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135457, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
135456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220003649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135456, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
135455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220003648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135455, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
135454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220003647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135454, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
135453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROMERO ALBERTO CR NO. 220003646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135453, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO $2,250.00
135452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220003645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135452, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
135451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220003644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135451, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
135450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220003643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135450, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
135449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220003642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135449, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
135448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220003641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135448, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
135447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220003640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135447, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
135446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220003639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135446, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
135445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220003638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135445, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
135444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220003637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135444, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
135443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE CR NO. 220003636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135443, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE $2,250.00
135442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO CR NO. 220003635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135442, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO $2,250.00
135441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220003634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135441, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
135440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220003633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135440, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
135439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220003632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135439, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
135438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220003631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135438, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
135437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220003630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135437, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
135436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220003629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135436, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
135435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220003628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135435, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
135434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220003627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135434, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
135433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220003626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135433, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
135432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220003625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135432, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
135431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220003624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135431, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
135430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220003623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135430, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
135429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220003622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135429, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
135428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220003621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135428, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
135427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220003620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135427, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
135426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220003619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135426, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
135425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220003618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135425, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
135424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220003617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135424, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
135423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220003616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135423, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
135422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM CR NO. 220003615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135422, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM $2,250.00
135421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220003614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135421, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
135420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220003613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135420, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
135419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220003612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135419, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
135418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220003611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135418, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
135415 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003060.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135415, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $131,315.71
135415 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003060.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135415, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $131,315.71
135413 Detalle Factura de click aquí 21/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001944.- SUBSIDIO PARA EL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE FEBRERO 2013, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135413, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $158.00
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $783.90
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $127.20
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $23.99
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $537.44
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $733.17
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $172.00
223864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ ARREDONDO VERONICA CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA $290.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,840.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,465.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $517.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,800.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $127.89
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $950.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,750.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,503.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,633.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,760.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,212.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,371.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,504.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $125.94
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $92.50
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $486.94
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,760.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.87
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,975.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,162.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $341.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,680.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,136.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,700.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,720.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $876.96
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $464.53
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $290.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,140.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,200.00
223863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,281.00
223862 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220003455.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223862, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $7,619.14
223862 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220003455.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223862, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,030.00
223860 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220003236.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223860, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
223859 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003179.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223859, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $119,999.99
223858 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ EDGARDO CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO $3,637.04
223858 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ EDGARDO CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO $1,453.36
223858 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ EDGARDO CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO $363.34
223857 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $3,810.60
223857 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $585.80
223857 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $185.60
223857 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $69.60
223857 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $52.49
223857 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $53.36
223847 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO FONSECA OTILIA CR NO. 220003417.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS "IRENE ROBLEDO GARCIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223847, A FAVOR DE ARELLANO FONSECA OTILIA $50,000.00
223844 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223844, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,897.00
223844 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223844, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $70.00
223843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $260.07
223843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $238.98
223843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $45.99
223843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $49.00
223843 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $260.07
223841 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220002860.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223841, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $4,260.56
223840 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223840, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,380.40
223840 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223840, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $81.50
223839 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $210.00
223839 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $180.00
223839 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $78.00
223839 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $227.76
223839 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $812.00
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $10.50
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,227.28
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,971.00
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,303.96
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $84.90
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $406.00
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $348.00
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,785.00
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $522.00
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $669.00
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $121.80
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $92.80
223838 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,105.40
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $480.00
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $177.12
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $126.00
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $98.00
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $168.20
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $432.00
223837 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $190.00
223826 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003394.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 18/02/2013 6Ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.VI-245/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223826, A FAVOR DE OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A. DE C.V. $7,140.00
223825 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ MORAN BRUNO EMMANUEL CR NO. 220003390.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/02/2013 3ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.III-221/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223825, A FAVOR DE GONZALEZ MORAN BRUNO EMMANUEL $315.00
223824 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003378.- SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CON EL SINDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223824, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $2,236.03
223823 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223823, A FAVOR DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL $3,140.13
223823 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223823, A FAVOR DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL $1,254.80
223823 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223823, A FAVOR DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL $313.70
223822 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002364.- SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES DE DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223822, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $6,635.20
223822 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002364.- SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES DE DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223822, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,607.60
223822 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002364.- SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES DE DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223822, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,869.92
223821 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA TORRES MAGDALENA CECILIA CR NO. 220002320.- CONCIERTO DE GUITERRA CLASICA CON LUIS JAVIER OCHOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223821, A FAVOR DE GARCIA TORRES MAGDALENA CECILIA $5,800.00
223820 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220002298.- COMPRA DE ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223820, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
223819 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN CR NO. 220002271.- SERV. DE TAMALES Y ATOLE P/LOS ASISTENTES AL EVENTO "LEVANTAMIENTO DEL NIÑO DIOS" Y CONFERENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223819, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN $4,060.00
223818 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002013.- IMPRESION DE POCKETMAP DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223818, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $3,598.32
223817 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA RODRIGUEZ EMILIA CR NO. 220001257.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUNA RODRIGUEZ EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223817, A FAVOR DE LUNA RODRIGUEZ EMILIA $4,854.17
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $134.10
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $60.90
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $156.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $81.09
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $59.71
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $53.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $190.70
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $106.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $104.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $280.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $350.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $140.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $725.00
223816 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
135411 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220003443.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135411, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $381.00
135410 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220003442.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135410, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $6,559.00
135398 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003399.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 14/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135398, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-98.80
135398 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003399.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 14/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135398, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $986.48
135397 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003388.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 PENHOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135397, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,600.00
135396 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003369.- RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS POR FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135396, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,384.00
135396 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003369.- RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS POR FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135396, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.01
135396 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003369.- RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS POR FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135396, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
135393 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002966.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135393, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,312.72
135392 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002965.- COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135392, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,296.80
135392 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002965.- COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135392, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,512.48
135392 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002965.- COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135392, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,484.37
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,502.70
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,763.20
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,360.68
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,155.12
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $266.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $92.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,285.20
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,136.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,149.84
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,853.52
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,436.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,436.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,531.20
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,461.60
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $655.40
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $655.40
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $846.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $609.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,541.64
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,412.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,621.60
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $498.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $14,233.20
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $435.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $487.20
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,902.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,015.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,436.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,436.00
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,484.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,760.80
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,258.60
135391 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,338.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,118.01
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $860.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $85.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $197.20
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $32.48
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,280.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,080.81
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $850.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $738.18
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,660.32
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.68
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,496.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,157.60
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $780.01
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,658.80
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,015.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,494.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $680.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $447.76
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,972.00
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.01
135390 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $229.68
135386 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1681 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,909.69
135386 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1681 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,092.65
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,302.33
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-332.15
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,797.19
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,914.55
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,603.03
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.15
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,316.39
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-160.55
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-531.05
135385 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-191.75
135384 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003221.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB02/675/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135384, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $999.46
135383 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-72.15
135383 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $720.39
135383 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,984.86
135383 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-399.10
135382 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135382, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. $33,240.96
135381 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220003204.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135381, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
135380 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003202.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135380, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.10
135380 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003202.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135380, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,557.06
135372 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003180.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135372, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,382.37
135372 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003180.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135372, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-138.45
135335 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002976.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, O.C. 3544 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135335, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $60,320.00
135334 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002943.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135334, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
135333 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002911.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135333, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,668.40
135332 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220002885.- COMPRA DE DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135332, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $1,044.00
135331 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002795.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2013, SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135331, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
135330 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002676.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135330, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $12,507.12
135329 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $15,660.00
135329 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $292.32
135329 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $3,700.63
135329 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $718.62
135328 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002407.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135328, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $12,527.99
135327 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002404.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135327, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $12,527.99
135326 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002402.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135326, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $12,527.99
135325 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002388.- SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135325, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $14,433.11
135324 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002386.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135324, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $13,690.11
135323 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002385.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135323, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $12,231.82
135322 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220002306.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135322, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $19,987.94
135321 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002134.- COMPRA DE MAATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135321, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $764.44
135320 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002065.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135320, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $1,113.00
135319 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220002050.- DOS DVD EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135319, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $933.80
135318 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002049.- REPARACION DE CINCO NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135318, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,016.00
135317 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001745.- TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN CONSULTORIO MEDICO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135317, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,920.00
135316 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001732.- PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL MONITORIO DE MEDIOS ELECTRONICOS DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135316, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $53,350.84
135315 Detalle Factura de click aquí 20/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001401.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MPIO. DE GUADALAJARA, SERVICIO DEL MES DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135315, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $204,149.86
223815 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HASSON BALTAZAR ZALIE CR NO. 220003387.- CUMP. A LO ORD. POR EL JUZG. 2do. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EDO. JAL. EXP. AMPARO 329/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223815, A FAVOR DE HASSON BALTAZAR ZALIE $12,387.12
223813 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003372.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223813, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,131,423.34
223812 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MEJIA CERVANTES HUGO ERNESTO CR NO. 220003238.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 35060-U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223812, A FAVOR DE MEJIA CERVANTES HUGO ERNESTO $605.64
223791 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $45.33
223791 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $62.07
223791 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $48.45
223791 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $400.04
223791 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $156.36
223791 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $39.09
223791 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $2,880.27
223790 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002744.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223790, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,653.70
223789 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220001405.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223789, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $131,776.00
223788 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO CR NO. 220000097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223788, A FAVOR DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO $2,868.91
223788 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO CR NO. 220000097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223788, A FAVOR DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO $717.23
223788 Detalle Factura de click aquí 19/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO CR NO. 220000097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223788, A FAVOR DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO $15,141.47
223783 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220003422.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL Y ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA, OFICIO FJPV/0244/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223783, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $382,716.09
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $288.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $225.90
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $77.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $57.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $294.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $56.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $96.80
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $719.60
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $639.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $168.07
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $321.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $362.15
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $312.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $89.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,991.50
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $90.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $532.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $120.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $56.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $351.90
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $108.01
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $325.30
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $604.80
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $228.30
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $136.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $247.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $89.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $109.00
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $128.90
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,993.32
223782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $336.05
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $105.00
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $155.00
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $203.72
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $155.93
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $95.70
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $140.80
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $236.66
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $96.19
223781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $638.00
223780 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220003194.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223780, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
223779 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220003188.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223779, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
223766 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220003114.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223766, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
223765 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $7,801.00
223765 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $3,339.64
223765 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $2,853.60
223765 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $11,136.00
223765 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $4,872.00
223765 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $2,552.00
223764 Detalle Factura de click aquí 15/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002303.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
223761 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002928.- SERVICIO GALERIA Y MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES FINCA PATRIMONIALES EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223761, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $111,615.20
223760 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $38.00
223760 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $39.00
223760 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $3.00
223760 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $7.00
223760 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $101.00
223760 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $846.00
223760 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $94.50
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $81.20
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $187.99
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $81.20
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $46.37
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $28.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $4,118.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $188.01
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,424.48
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $435.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $290.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $180.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $360.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $630.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $918.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $79.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $32.48
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $449.36
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $612.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $376.02
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $550.00
223759 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $101.26
223758 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $221.00
223758 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $90.02
223758 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $52.20
223758 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $1,160.00
223758 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $149.03
223758 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL $777.20
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $174.00
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $223.00
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $70.00
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $70.00
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $113.99
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $846.80
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $84.00
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,169.97
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $140.00
223757 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $944.69
223725 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003105.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MARZO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223725, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
223724 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003103.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223724, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
223723 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003017.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223723, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,090.24
223722 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO CR NO. 220002991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223722, A FAVOR DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO $796.92
223722 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO CR NO. 220002991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223722, A FAVOR DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO $317.49
223722 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO CR NO. 220002991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223722, A FAVOR DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO $79.37
223721 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERRERA SILVIA CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA HERRERA SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223721, A FAVOR DE GARCIA HERRERA SILVIA $4,174.29
223721 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERRERA SILVIA CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA HERRERA SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223721, A FAVOR DE GARCIA HERRERA SILVIA $1,663.04
223721 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERRERA SILVIA CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA HERRERA SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223721, A FAVOR DE GARCIA HERRERA SILVIA $415.76
223720 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220002850.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223720, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
135215 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $406.00
135215 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
135215 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
135215 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $812.00
135214 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220061.- mascarillas p/polvo,juego de coples y conectores, contacto duplex, clavija colgante vinil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135214, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $31.84
135214 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220061.- mascarillas p/polvo,juego de coples y conectores, contacto duplex, clavija colgante vinil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135214, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $70.18
135214 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220061.- mascarillas p/polvo,juego de coples y conectores, contacto duplex, clavija colgante vinil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135214, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $88.05
135213 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
135213 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
135213 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,914.00
135213 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
135213 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
135213 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
135213 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
135212 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220054.- COMPRA DE MANGUERA, COPLE. ESPIGA PARA COMPRESORES DEL AREA OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135212, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $1,471.62
135211 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220036.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135211, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
135211 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220036.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135211, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
135210 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135210, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $870.00
135210 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135210, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,682.00
135209 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220003159.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135209, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
135208 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003136.- SUM. DE 249 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN EL 16/11/2010 FACT. EXTRAVIADA SE REFACCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,362.03
135207 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003134.- SUMINISTRO DE 1182 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,671.18
135207 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003134.- SUMINISTRO DE 1182 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-768.30
135206 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003113.- CUOTA DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135206, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $2,900.00
135205 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003112.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135205, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
135204 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003108.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50 DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135204, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
135203 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003099.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135203, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
135202 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003097.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135202, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
135201 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220003094.- ARRENDAMIENTO DE MES DE MARZO 2013 DE INMUEBLE UBICADO PINO SUAREZ 264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135201, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
135198 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003026.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135198, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $100,397.76
135196 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003023.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135196, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $182,096.28
135195 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003000.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135195, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,361.02
135194 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002999.- COMPRA DE 5 GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135194, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,183.00
135193 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220002953.- APORATACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135193, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
135192 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002767.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135192, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
135191 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002316.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LABORES DE INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135191, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $10,358.80
135190 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002307.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135190, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $129,920.00
135189 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220002172.- IMPRESION DE CARTAS INVITACION DE PAGO PARA LOCATORIOS DE MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135189, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $2,378.00
135188 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,918.18
135188 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $730.80
135188 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $109.62
135188 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $932.60
135187 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,569.71
135187 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $937.79
135187 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $208.80
135187 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $207.13
135187 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,242.48
135186 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002028.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135186, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,090.98
135185 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220002016.- IMPRESION DE POCKETMAP DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135185, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $12,889.92
135184 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220001913.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292 DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135184, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
135183 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220001909.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292 DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135183, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
135182 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $16,540.42
135182 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,896.02
135182 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $568.96
135182 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,386.58
135181 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001422.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135181, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $642.54
135181 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001422.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135181, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $779.52
135180 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220001397.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135180, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $7,500.00
135179 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001387.- AGENDAS, DIRECTORIOS Y CALENDARIOS PARA DIRECCIONES DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135179, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,336.51
135178 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001383.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135178, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $303.10
135177 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001382.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135177, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $6,015.26
135176 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001381.- MEMORIAS USB PARA TENER EN STOCK PARA LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135176, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,045.47
135175 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001167.- COMPRA DE FOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135175, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,745.57
135174 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220001163.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE NUEVO BAÑO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135174, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,125.13
135174 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220001163.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE NUEVO BAÑO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135174, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $8,449.87
135173 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000902.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, O.C.3663 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135173, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,955.08
135172 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000898.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, O.C.3809 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135172, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,433.60
135171 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000814.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135171, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,433.36
135171 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000814.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135171, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,117.12
135170 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220000746.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135170, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,890.64
135169 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000637.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, O.C.3807 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135169, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,060.00
135168 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000627.- COMPRA DE SALBUTAMOL AEROSOL, O.C.3823 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135168, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $7,600.32
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135167 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
135166 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000457.- REFACCIONES Y MANO DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135166, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,463.18
135165 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000454.- COMPRA DE REFACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135165, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,088.00
135164 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $696.00
135164 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $580.00
135164 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $696.00
135164 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
135164 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,276.00
135163 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA OC. 3723 DEL 2012, CR.220021233, 220000350 Y 220000335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135163, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,492.99
135162 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 220000433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135162, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
135162 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 220000433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135162, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
135161 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220000394.- REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135161, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,287.60
135161 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220000394.- REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135161, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $348.00
135161 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220000394.- REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135161, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,032.40
135160 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220000388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135160, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $5,220.00
135160 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220000388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135160, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $5,220.00
135159 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220000383.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL 50 ANIVERSARIO DE LA PLAZA DE LOS MARIACHIS DE GUADALAJARA EL 22/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135159, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $23,200.00
135158 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135158, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
135158 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135158, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
135158 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135158, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $382.80
135157 Detalle Factura de click aquí 14/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220000324.- COMPRA DE TRAPEADORES, O.C.3753 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135157, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $1,566.00
223718 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003125.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223718, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $21,552.80
223717 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220003124.- SERVICIO DE COCTEL CON CANAPES Y COMPLEMENTOS EL 12 DE FEBRERO DE 2013 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223717, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $60,001.00
223715 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE MEDALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223715, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,000.00
223713 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ ASENCIO PATRICIA MARIA DE LORDES CR NO. 220003183.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL No.DE FOLIO 159/2013 OF. DI/TP/193/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223713, A FAVOR DE PEREZ ASENCIO PATRICIA MARIA DE LORDES $707.57
223712 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003146.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 1157/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223712, A FAVOR DE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. $46,000.00
223711 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LOURDES CR NO. 220003140.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZ. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 320/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223711, A FAVOR DE AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LOURDES $16,299.16
223710 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223710, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $46.56
223710 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223710, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $24.70
223710 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223710, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $5.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $140.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $18.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $331.60
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $320.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $102.40
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $72.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $50.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $199.90
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $312.00
223709 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $278.40
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $125.28
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $568.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $177.50
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $59.90
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $116.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,160.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $24.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $55.68
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $201.34
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $58.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,997.93
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $87.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,046.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $226.20
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $18.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $36.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $184.60
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $212.40
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $479.50
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $712.50
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,161.50
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $461.05
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $258.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $472.31
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,610.00
223708 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $280.95
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $20.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $12,644.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $951.20
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $928.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $97.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $621.63
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $153.88
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $469.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,173.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $41.50
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $120.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $176.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $174.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $89.99
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
223707 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.00
223706 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223706, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $1,069.52
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,661.12
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,874.85
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $853.64
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,411.95
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,910.29
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,661.12
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,600.94
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,874.85
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,661.12
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,995.99
223699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,600.94
223698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002956.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223698, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,096.00
223697 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220002930.- RELATIVO AL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2013 A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223697, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
223696 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002178.- COMPRA DE BOLSA NEGRA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220002073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223696, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $8,236.00
223695 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REYES SERGIO CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO $1,288.53
223695 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REYES SERGIO CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO $152.00
223695 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REYES SERGIO CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO $118.67
223695 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA REYES SERGIO CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO $178.96
223694 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000332.- MANTENIMIENTO A EDIFICIO, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223694, A FAVOR DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $96,860.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,216.70
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $141.39
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $286.30
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $670.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,105.81
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $896.03
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,102.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $504.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $194.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $194.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $10.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $196.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $56.40
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $194.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $795.10
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,960.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $696.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $197.50
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $197.90
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $178.00
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $52.70
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.85
223693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $88.08
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $609.00
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,944.90
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,030.60
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $717.60
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $645.15
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $362.20
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,505.50
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $327.65
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,088.53
223692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $239.40
223691 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
223691 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,547.20
223691 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,273.60
223691 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,547.20
223691 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
223691 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
223690 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
223690 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
223690 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,900.00
223690 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
223689 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223689, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $1,948.80
223682 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE CR NO. 220002904.- BOLETO DE AVION Y CARGO POR CAMBIO DE HORARIO Y CUOTA DE SERVICIO DE MEXICO A GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223682, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE $174.00
223682 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE CR NO. 220002904.- BOLETO DE AVION Y CARGO POR CAMBIO DE HORARIO Y CUOTA DE SERVICIO DE MEXICO A GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223682, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE $116.00
223682 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE CR NO. 220002904.- BOLETO DE AVION Y CARGO POR CAMBIO DE HORARIO Y CUOTA DE SERVICIO DE MEXICO A GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223682, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE $2,030.47
223681 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMPROALCE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002872.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223681, A FAVOR DE COMPROALCE S DE R.L. DE C.V. $1,085.24
223680 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002723.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223680, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,604.00
223679 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220001985.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223679, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $2,999.99
223678 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001972.- COMPRA DE CAMISA DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223678, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $9,191.84
223677 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220001396.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223677, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $7,500.00
223676 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERNANDEZ ORTIZ IRMA CR NO. 220001379.- PAQUETES DE TORTILLAS DE HARINA Y DE TOSTADAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223676, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA $5,000.00
223675 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220000732.- DIPTICOS, MANUALES Y CARTELONES PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223675, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $11,565.20
223674 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000697.- CUADERNILLOS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 17 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223674, A FAVOR DE AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. $1,740.00
223673 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000348.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 2012, UNA FACT. DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223673, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $21,455.36
135152 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135152, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-262.60
135152 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135152, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,621.96
135151 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, O.C.3953 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135151, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,685.83
135150 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002796.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135150, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $8,730,379.50
135149 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002739.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135149, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,414.22
135148 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220001380.- HOJAS IMPRESAS DE TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135148, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,744.00
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,234.18
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,817.99
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,981.10
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $243.60
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,324.53
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $785.71
135147 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,451.36
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $60.55
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,650.12
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33.64
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $962.10
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $87.46
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,141.41
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,863.20
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,726.36
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,027.60
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,358.17
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,362.62
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,563.60
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,045.74
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,065.01
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $274.17
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,943.50
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $181.66
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,863.20
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,863.20
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,971.93
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,749.28
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,027.60
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,132.57
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $282.92
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $200.16
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,461.25
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $760.94
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $740.08
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $960.26
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.15
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $445.73
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.15
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,800.90
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.53
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,863.20
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,863.20
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,436.50
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,333.83
135146 Detalle Factura de click aquí 13/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $201.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $100.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $131.80
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $140.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $280.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $112.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $140.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $140.00
223672 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $37.70
223671 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,845.40
223671 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $116.00
223671 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $558.71
223671 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $623.52
223671 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $628.99
223671 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $185.13
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $597.52
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $266.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $124.78
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,060.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,276.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $459.08
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $13.02
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $29.99
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $79.99
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $487.97
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $204.39
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $120.47
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.20
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $145.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,779.80
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $8,894.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $127.49
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $80.04
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,164.13
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $345.31
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $43.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $207.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $48.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $155.32
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,248.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $550.00
223670 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.98
223669 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220002989.- INGRESOS POR SUBSIDIO FEBRERO 2013, DECRETO D11/40/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223669, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
223668 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220002939.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013, BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223668, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
223667 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $155.75
223667 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $145.21
223667 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $105.00
223667 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $282.64
223667 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $200.00
223667 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $193.90
223666 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CUEVAS REYNOSO PEDRO CR NO. 220002963.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223666, A FAVOR DE CUEVAS REYNOSO PEDRO $3,640.00
223665 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $230.00
223665 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $917.56
223665 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $300.00
223665 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $460.00
223665 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $690.01
223665 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $115.00
223665 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $2,530.00
223664 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VALENCIA ROMO DELFINO JAVIER CR NO. 220002954.- GASTOS GENERADOS EN PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL Y SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223664, A FAVOR DE VALENCIA ROMO DELFINO JAVIER $3,636.60
223663 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220002909.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DE HANGAR Y TRAMITES ADMVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223663, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $55,811.32
223662 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA HERRERA BELTRAN JOSE REFUGIO CR NO. 220002852.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223662, A FAVOR DE HERRERA BELTRAN JOSE REFUGIO $155,392.50
223661 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GARCIA SEDANO JAVIER OMAR CR NO. 220002847.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223661, A FAVOR DE GARCIA SEDANO JAVIER OMAR $155,392.50
223660 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FLORES GOMEZ JOSE BERENICE CR NO. 220002845.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223660, A FAVOR DE FLORES GOMEZ JOSE BERENICE $98,657.52
223659 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZUNO SAHAGUN FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002838.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 10 L-5 SECC. 27 CEM. JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223659, A FAVOR DE ZUNO SAHAGUN FRANCISCO JAVIER $244.00
223658 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AVILA ESPARZA MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220002835.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 10922-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223658, A FAVOR DE AVILA ESPARZA MARIA DEL SOCORRO $2,431.21
223657 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HARO HERRERA LUCIANO CR NO. 220002833.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 111645-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223657, A FAVOR DE HARO HERRERA LUCIANO $1,263.68
223656 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MUÑOZ CHANTRES MOISES CR NO. 220002830.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 507-1 DEL 31/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223656, A FAVOR DE MUÑOZ CHANTRES MOISES $165.00
223655 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMERO BERNABE ANTONIO CR NO. 220002823.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223655, A FAVOR DE ROMERO BERNABE ANTONIO $600.00
223654 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 465273 DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223654, A FAVOR DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $500.50
223653 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002661.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223653, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
223652 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002170.- IMPRESION DE CAMISAS PARA ACTIVIDADES EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223652, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $15,080.00
223651 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220001417.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223651, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $7,500.00
223647 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220003001.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL EXP. 2088/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223647, A FAVOR DE BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE $648,005.00
135144 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002840.- SUMINISTRO DE 84.970 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO EN PLANTA CALIENTE, O.C.3033 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135144, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $113,349.98
135143 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002794.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2013 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135143, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $372,436.04
135142 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002793.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2013 DE CUENTA MAESTRA 0V33505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135142, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $77,044.26
135141 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0047.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135141, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $147,078.74
135141 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0047.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135141, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-136,577.79
135130 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003003.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. MARCOS RODRIGUEZ MIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135130, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,341.46
135129 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002968.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA BASE- 2 ALFA DE BOMBEROS OF. DPCB02/646/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $499.73
135128 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002941.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135128, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
135127 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002902.- COMPRA DE CINTA TESTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135127, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,396.00
135126 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220002901.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135126, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,001.00
135125 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002900.- COMPRA DE 43,010 KILOS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3769 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135125, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $114,750.68
135124 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002893.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135124, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $19,952.00
135123 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002883.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135123, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $140,712.99
135122 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002881.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135122, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $75,514.43
135121 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002752.- SERVICIO DE 1,615 LITROS DE EMULSION, O.C.2972, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135121, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $12,739.12
135120 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002751.- SERVICIO DE 1,615 LITROS DE EMULSION, O.C.2958, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135120, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $12,739.12
135119 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002750.- SERVICIO DE 84.700 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO, O.C.2958, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135119, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $112,989.80
135118 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002748.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135118, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $22,609.16
135117 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002383.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135117, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $10,496.30
135116 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002369.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135116, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $522.00
135115 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220002356.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135115, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,732.80
135114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002032.- IMPRESION DE FORMATOS "ACUERDO DE IMPOSICION DE MULTA" Y CITATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135114, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $12,963.00
135113 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002008.- IMPRESION DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBRAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135113, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,034.00
135112 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135112, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,213.28
135112 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135112, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,494.93
135111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220001442.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135111, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $13,108.00
135110 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220001171.- COMPRA DE SABANAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135110, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $4,361.60
135109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RASTRO NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220000891.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EL RASTRO MPAL.,O.C.3178 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135109, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $10,324.00
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $939.60
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,318.92
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $324.80
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,305.00
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $541.72
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,356.04
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $324.80
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $309.72
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,330.46
135107 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $723.84
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $632.20
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,074.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $82.36
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,996.38
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.60
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,635.60
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,679.60
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,267.20
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $799.99
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,157.60
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,193.19
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,028.00
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,259.60
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
135106 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $929.16
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,307.32
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,120.56
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,238.88
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,521.92
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,204.08
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,193.64
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $16.24
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,660.88
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,665.76
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,089.24
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $129.92
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,660.88
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,660.88
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,660.88
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $104.40
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $104.40
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $408.32
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $408.32
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $795.76
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $795.76
135105 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,204.08
135104 Detalle Factura de click aquí 12/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000352.- COMPORA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135104, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $49,999.40
223646 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANGEL MORALES TERESA CR NO. 220003018.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO YA QUE NO SE ENCONTRARON RESTOS ARIDOS RECIBO No. 2722914. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223646, A FAVOR DE ANGEL MORALES TERESA $285.00
223645 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010011.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223645, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $2,005.18
223644 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002903.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223644, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $116.00
223644 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002903.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223644, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $5,370.00
223644 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. CR NO. 220002903.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223644, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. $348.00
223643 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223643, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO $39,031.85
223643 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223643, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO $7,093.86
223643 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223643, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO $1,773.47
223642 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INTL GS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001266.- COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, O.C.3088 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223642, A FAVOR DE INTL GS, S.A. DE C.V. $220.40
223641 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223641, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $32,238.72
223636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MENDEZ ARELLANO JOSE LUIS CR NO. 220003009.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.923327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223636, A FAVOR DE MENDEZ ARELLANO JOSE LUIS $605.00
223635 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SERAFIO RODRIGUEZ ARACELI CR NO. 220003008.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.686847 OFICIO RECIBIDO EL 08/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223635, A FAVOR DE SERAFIO RODRIGUEZ ARACELI $630.00
223634 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NUÑEZ DE LA O ROBERTO CR NO. 220003007.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.156675 OFICIO RECIBIDO EL 08/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223634, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ROBERTO $290.00
223633 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ RAMIREZ LORENZO CR NO. 220003006.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.953601 CANCELADO EL 24/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223633, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ LORENZO $315.00
223632 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BLANCAS VIRGEN J. JESUS CR NO. 220003005.- CUMPLIMIENTO A LO ORNDENADO POR LA PRIMERA SALA UNITARIA TRIB. ADMVO. EDO.JAL. EXP. I-203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223632, A FAVOR DE BLANCAS VIRGEN J. JESUS $605.00
223631 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003004.- CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZGADO 5do. DE DIST.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 851/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223631, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. $119,720.65
223630 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIL FLORES JUAN CR NO. 220002887.- PAGO DE IMPRESION DE DOS MIL FOLLETOS TAMAÑO MEDIA CARTA CONTENIENDO 6 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223630, A FAVOR DE GIL FLORES JUAN $2,784.00
223629 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $150.80
223629 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $402.00
223629 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $215.00
223629 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $754.00
223629 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $338.00
223629 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $986.00
223629 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $580.00
223628 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002371.- COMPRA DE SOLDADURA DE ELECTRODO DE 1/8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223628, A FAVOR DE SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. $1,475.52
223627 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220002344.- EVENTO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2012, ILUMINACION, AUDIO Y PANTALLA PARA STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223627, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $126,440.00
223626 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220002343.- EVENTO ENTREGA DE TARJETA DE TAPATIA DEL 26 Y 27 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223626, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $126,440.00
223625 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002326.- IMPRESION DE POSTERS PARA REALIZAR LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223625, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,060.00
223624 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002325.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION HOY NACIO EN BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223624, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,547.20
223623 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002136.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223623, A FAVOR DE SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. $10,064.16
223622 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220002041.- FORMATOS PARA LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223622, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $12,325.00
223621 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON CR NO. 220001999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223621, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON $402.95
223621 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON CR NO. 220001999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223621, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON $160.54
223621 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON CR NO. 220001999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223621, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON $40.13
223620 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001456.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, FOLLETOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223620, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $7,453.00
223620 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001456.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, FOLLETOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223620, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,216.76
223620 Detalle Factura de click aquí 11/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001456.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, FOLLETOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223620, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $626.40
223618 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220002935.- TOLDO EN EL ESTADIO JALISCO DEVELACION DE LA ESCULTURA ARPAD FEKETE PRISCA DEL 29 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223618, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $5,249.00
223617 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220051.- COMPRA DE BOLSA DE BASURA, DETERGENTE , RECOGEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223617, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $1,462.76
223616 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220050.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA, FOLDERS, CAJA DE MARBETES PARA INVENTARIO DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223616, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,032.40
223616 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220050.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA, FOLDERS, CAJA DE MARBETES PARA INVENTARIO DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223616, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
223615 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220039.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223615, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,076.48
223614 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223614, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,886.95
223614 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223614, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,322.40
223613 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220013.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223613, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,353.72
223611 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220002848.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223611, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
223610 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220002182.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223610, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
223609 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220002181.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223609, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
223608 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV CR NO. 220002039.- PAGO DE LA PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223608, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV $42,660.35
223607 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002009.- UNA IMPRESORA PARA EL PERSONAL DE AREA DE OFICIALIA DE PARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223607, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $999.00
223606 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220001457.- PRESETNACION DE UN CUENTACUENTOS DEL 16, 17 Y 18 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223606, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $5,417.20
223605 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,009.20
223605 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $800.40
223605 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $114.00
223605 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $462.00
223605 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $115.10
223605 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $161.46
223605 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $272.80
223604 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220000393.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223604, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $2,454.00
223603 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220001514.- IMPARTICION DE TALLARES DE BARRO Y DIBUJO EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223603, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERRE MIGUEL ANGEL $7,737.20
223602 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220001493.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA MUERTE IRREDENTA DEL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223602, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERRE MIGUEL ANGEL $6,449.60
223601 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO CR NO. 220002948.- CUMP. AL ACUERDO DEL 21/02/2013 JUZ. 5To. QUINTO EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 581/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223601, A FAVOR DE GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO $12,626.47
223600 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA COELLO CHAVARIN MARIA FERNANDA CR NO. 220002947.- PAGO EN CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 29/05/2012 EXP. 3/2012 TRIB. DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223600, A FAVOR DE COELLO CHAVARIN MARIA FERNANDA $302.00
223599 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220002342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223599, A FAVOR DE MONAT, S.A. DE C.V. $12,448.90
223598 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCATELL VACA JOSE MANUEL CR NO. 220002335.- HONORARIOS DE DIAGNOSTICO D/DIRECCION D/PADRON Y LICENCIAS EN LOS RUBROS DE DES. ORG. Y EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223598, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL $12,180.00
223597 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ LARA SERGIO CR NO. 220002315.- DISEÑO DEL STAND EN SISTEMA OCTAGONAL PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223597, A FAVOR DE SANCHEZ LARA SERGIO $11,020.00
223596 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO CR NO. 220002294.- PLACAS DE ACERO INOXIDABLE DE CAPITAL JOYERA DE AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223596, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO $4,176.00
223595 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220001455.- PRESETNACION MUSICAL DEL GRUPO GOLDEN GANGA DEL 22 DE DIC. 2012 TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223595, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. $13,200.00
223594 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220001454.- PRESETNAION DEL GRUPO MONSTER ROCK DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223594, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. $13,000.00
223593 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220001453.- PRESETNACION DE VARIAS AGRUPACIONES Y LUGARES DEL 12 Y 13 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223593, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. $11,600.00
223592 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001446.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FUGATTA DEL 22 DE DIC. 2012 TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223592, A FAVOR DE DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,960.00
223591 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001443.- PRESENTACION DEL GRUPO LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES DEL 12 DE ENRO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223591, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,200.00
223590 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. CR NO. 220001441.- PRESETNACION DE VARIAS AGPUPACIONES Y LUGARES DEL 10 Y 11 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223590, A FAVOR DE ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. $11,600.00
223589 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE SC CR NO. 220001438.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TROZO DEL TIANGUIS CULTURAL DEL 22 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223589, A FAVOR DE ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE SC $6,960.00
223588 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001436.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LA MINERVA SKA DEL TIANGUIS CULTURAL DEL 22 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223588, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,280.00
223587 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV CR NO. 220001429.- PRESENTACION DE VARIAS AGRUPACIONES PARA EL EVENTO FESTIVAL NAVIDEÑO GDL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223587, A FAVOR DE BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV $11,600.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $1,595.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $3,628.48
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $3,336.16
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $6,090.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $7,424.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $1,508.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $4,529.80
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $8,745.24
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $4,595.56
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $9,612.92
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $9,508.52
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $5,312.80
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $5,579.60
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $5,855.68
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $1,508.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $1,334.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $3,920.80
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $3,229.44
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $5,115.60
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $2,378.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $1,177.40
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $2,737.60
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $751.68
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $1,189.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $3,853.52
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $2,871.00
223586 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $12,840.04
223585 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220000386.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223585, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $8,052.72
223584 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220000385.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223584, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $7,897.28
223583 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002858.- CAMBIO DE VUELO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223583, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
223583 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002858.- CAMBIO DE VUELO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223583, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,283.00
223583 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002858.- CAMBIO DE VUELO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223583, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,340.00
223582 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,368.00
223582 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,829.00
223582 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223582 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $248.00
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $226.20
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $928.00
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $150.00
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $150.00
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $151.00
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,554.40
223581 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $406.00
223580 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220002815.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO/2013 A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA, D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223580, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
223579 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220002726.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223579, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $8,914.25
223578 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220002725.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223578, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $6,457.95
223577 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA CR NO. 220002724.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223577, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA $8,985.95
223576 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002722.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223576, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,584.00
223575 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223575, A FAVOR DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA $3,781.12
223575 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223575, A FAVOR DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA $945.28
223575 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223575, A FAVOR DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA $23,655.67
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $498.80
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $870.00
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,523.00
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $754.00
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,310.80
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,999.60
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,582.00
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,744.40
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,157.60
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,445.20
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $411.80
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,600.80
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $191.40
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,250.48
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,633.20
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $191.40
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $191.40
135103 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $145.00
135083 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002908.- SUMINISTRO DE 1489 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,663.61
135083 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002908.- SUMINISTRO DE 1489 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-967.85
135082 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002892.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135082, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-219.05
135082 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002892.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135082, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,187.13
135080 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002888.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0606/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-217.75
135080 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002888.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0606/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,174.15
135079 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- SUMINISTRO DE 933 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,055.17
135079 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- SUMINISTRO DE 933 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-606.45
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,586.20
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.70
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-297.05
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,793.10
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,411.55
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,947.65
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-545.35
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-361.40
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,128.75
135078 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.75
135077 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002831.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135077, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $170,850.00
135076 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002829.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135076, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $126,111.17
135075 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002828.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135075, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $120,687.61
135074 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135074, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $143,211.76
135073 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002821.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3889 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135073, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $99,914.00
135073 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002821.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3889 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135073, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $138,370.55
135072 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3879 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135072, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,025.50
135072 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3879 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135072, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $87,382.79
135071 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002819.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3870 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135071, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $98,989.00
135071 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002819.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3870 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135071, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $147,277.34
135070 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002818.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135070, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $129,255.76
135069 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002817.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135069, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $109,146.88
135067 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002804.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3887 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135067, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $232,956.39
135066 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002801.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, O.C. 3882 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135066, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $61,445.00
135065 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $154,811.78
135065 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $157,734.91
135065 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $201,333.55
135065 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $202,251.07
135064 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002799.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, O.C. 3873 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135064, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $47,668.34
135063 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135063, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $220,210.01
135062 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220002797.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135062, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
135061 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002784.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135061, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $97,337.71
135060 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002783.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135060, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $80,946.66
135059 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002773.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135059, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,274.00
135058 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220002772.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135058, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
135057 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220002771.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135057, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
135056 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002770.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135056, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
135055 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220002769.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135055, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $326,306.67
135054 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220002768.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135054, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $83,333.34
135052 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002738.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135052, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $225.04
135052 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002738.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135052, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,116.00
135052 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002738.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135052, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,784.54
135051 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002733.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135051, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $108,194.38
135051 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002733.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135051, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $135,225.71
135050 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002674.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135050, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $512.26
135049 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220002663.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135049, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,107.80
135048 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE HOJAS DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135048, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,720.00
135046 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220002319.- COMPRA DE PANTALONES, O.C. 3510 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135046, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $4,495.00
135045 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002304.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135045, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,631.62
135045 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002304.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135045, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,960.72
135044 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135044, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $323.98
135043 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002285.- COMPRA DE 5 KILOS DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135043, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $690.20
135042 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002284.- COMPRA DE HOJAS DE SIERRA PARA CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135042, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $44,595.04
135041 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002160.- RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135041, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $269,254.83
135039 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001775.- MATERIAL DE CURACION DEBIDO AL DESABASTO EN EL ALMACEN GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135039, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $5,539.07
135038 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001726.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS POR ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135038, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $67,577.73
135037 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220001411.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135037, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $2,019.58
135036 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220001409.- SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135036, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,997.30
135035 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220001337.- HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR C. JOSEPH TRONCOSO DE BOMBEROS DE PORTLAND DEL 1 AL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135035, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $5,698.50
135034 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V CR NO. 220001314.- POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL ACTIVE AFBD SQL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135034, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V $10,842.02
135033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001178.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C. 3690 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135033, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $23,590.00
135032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000742.- COMPRA DE 84.37 TONS. DE MEZCLA CALIENTE Y 1,615 LITROS DE EMULSION ASFALTICA, O.C.2924 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135032, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $127,227.35
135031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000740.- COMPRA DE 0.60 TONS. DE MEZCLA CALIENTE P/DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.2924 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135031, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $81.43
135030 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000402.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135030, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,310.80
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,380.40
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,000.00
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,276.00
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,629.64
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $556.80
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,194.80
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $29.00
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,292.00
135029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
135028 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220000381.- COMPRA DE FLORES PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135028, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
135028 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220000381.- COMPRA DE FLORES PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135028, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
135027 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220000376.- COMPRA DE FLORES PARA DECORACION DE LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135027, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $928.00
135027 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220000376.- COMPRA DE FLORES PARA DECORACION DE LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135027, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $580.00
135026 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220000374.- ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135026, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,392.00
135025 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220000373.- COMPRA CORONA FLORAL PARA EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135025, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
135024 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220000368.- COMPRA DE 2 MTS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO P/PODIUM PARA CESION DE CABILDO DEL 06/DICIEMBRE/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135024, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $2,088.00
135023 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220000363.- COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135023, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $14,244.80
135022 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000354.- COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135022, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63,553.57
135021 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000325.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, O.C.3735 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135021, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $1,392.00
135020 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000102.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3652 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135020, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,514.24
135019 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220000101.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C. 3641 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,057.92
52 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION 9º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $3,654,982.75
52 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION 9º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-1,827,491.38
51 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0058.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $467,035.52
51 Detalle Factura de click aquí 08/03/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0058.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $-233,517.76
223574 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000009.- envio factura que forma parte del fondo revolvente de la direccion de relaciones internacionales y c. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223574, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $742.40
223574 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000009.- envio factura que forma parte del fondo revolvente de la direccion de relaciones internacionales y c. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223574, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $740.66
223571 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INMOBILIARIA ROSABER, S.A DE C.V. CR NO. 220002907.- PAGO AL ACUERDO DEL 26/02/13 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 99/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223571, A FAVOR DE INMOBILIARIA ROSABER, S.A DE C.V. $79,430.96
223568 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO VALENCIA JOSE RAMON CR NO. 220000928.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3321 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223568, A FAVOR DE ALONSO VALENCIA JOSE RAMON $4,222.40
223567 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODOY MARTIN DEL CAMPO FERNANDO CR NO. 220000608.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY MARTIN DEL CAMPO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223567, A FAVOR DE GODOY MARTIN DEL CAMPO FERNANDO $8,777.78
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $857.12
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $155.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.28
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $283.97
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $545.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $116.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,276.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $146.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $82.08
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $120.58
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $232.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $92.34
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $155.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $416.00
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $101.14
223566 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $827.43
223565 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,856.00
223565 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $35.96
223565 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $556.80
223565 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $750.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $589.28
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $273.76
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,998.29
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $579.42
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $221.56
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $60.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $100.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $65.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $174.58
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $336.40
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $287.68
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,109.34
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $65.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $95.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $78.88
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $589.87
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $139.20
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $78.88
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $195.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $109.75
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $100.10
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $49.96
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $15.15
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $117.94
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $215.76
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $55.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,997.59
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $297.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $467.30
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $133.30
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
223564 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $599.99
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $116.99
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $116.00
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,488.80
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,454.93
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $150.80
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $118.01
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $684.40
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.80
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,508.00
223563 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,496.40
223562 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223562, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $127.51
223562 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223562, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,800.04
223562 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223562, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $531.00
223560 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002305.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
223560 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002305.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
223560 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002305.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $550.00
223559 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $440.00
223559 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $415.00
223559 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $400.20
223559 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $179.60
223559 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $284.20
223558 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- Reembolso fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223558, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $612.31
223558 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- Reembolso fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223558, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $105.79
223558 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- Reembolso fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223558, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,183.30
223557 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,327.04
223557 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,139.00
223557 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $974.40
223557 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $456.00
223557 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,784.08
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $59.50
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,948.80
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $96.48
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,999.60
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $182.20
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $939.53
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $153.70
223556 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $696.00
223555 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $987.71
223555 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
223555 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $480.90
223555 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
223555 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $210.00
223555 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $132.40
223555 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
223554 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $210.00
223554 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $130.00
223554 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $70.00
223554 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $140.00
223553 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $70.00
223553 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $957.00
223553 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $98.00
223553 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $84.00
223553 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $154.00
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $475.60
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,519.60
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $651.87
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $904.80
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $278.40
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $116.00
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,041.30
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,734.20
223552 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $69.00
223551 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223551, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $132.24
223543 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO CR NO. 220002895.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223543, A FAVOR DE ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO $60,849.42
223542 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO CR NO. 220002894.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223542, A FAVOR DE ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO $37,563.76
223541 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220002788.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223541, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
223540 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220002754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223540, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $14,431.67
223540 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220002754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223540, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $3,607.92
223540 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220002754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223540, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $108,237.50
223539 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER $127.18
223539 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER $1,271.76
223539 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER $300.00
223539 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER $508.70
223538 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS GUTIERREZ CINTHYA YEZMIN CR NO. 220002745.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARAJAS GUTIERREZ CINTHYA YEZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223538, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ CINTHYA YEZMIN $4,825.00
223537 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR CR NO. 220002741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223537, A FAVOR DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR $193.90
223537 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR CR NO. 220002741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223537, A FAVOR DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR $1,946.81
223537 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR CR NO. 220002741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223537, A FAVOR DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR $775.61
223536 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220002682.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223536, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $47.00
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $110.00
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $125.28
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $176.25
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $672.80
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $54.97
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $92.80
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,425.00
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $109.99
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $65.00
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,740.00
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $157.76
223535 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,856.00
223534 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AZTECA DORADA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002420.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA Y UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223534, A FAVOR DE AZTECA DORADA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $13,340.00
223532 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220002358.- ARCHIVO GRAFICO GOURMET CALLEJERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223532, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,690.57
223531 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220002347.- FIGURAS DE YESO PARA PINTAR COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223531, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,920.00
223530 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002341.- SERVICIO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223530, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $64,450.12
223529 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220002276.- PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TAPATIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA EXPLANADA DE LA COL. ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223529, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $3,480.00
223528 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH CR NO. 220002273.- PRESENTACION DE TITERES DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223528, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH $11,605.80
223527 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220002064.- IMPRESIONES DE ESTIRENOS PARABUSES GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223527, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $110,243.15
223526 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERRERA JOSE CRUZ CR NO. 220001997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223526, A FAVOR DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ $973.40
223526 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERRERA JOSE CRUZ CR NO. 220001997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223526, A FAVOR DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ $387.80
223526 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO HERRERA JOSE CRUZ CR NO. 220001997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223526, A FAVOR DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ $96.95
223525 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220001832.- IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE DE REPORTE FINAL DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223525, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,862.50
223524 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220001780.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223524, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,878.24
223523 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALENCIA TORRES CYNTHIA VERONICA CR NO. 220001773.- MEDICAMENTO DEBIDO AL DESABASTO EN EL ALMACEN GENERAL DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223523, A FAVOR DE VALENCIA TORRES CYNTHIA VERONICA $2,500.00
223522 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001445.- PRESENTACION DEL GRUPO AGUA SUCIA Y CUENTA CUENTOS DEL 26 DE DIC. 2 Y 3 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223522, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $11,368.00
223521 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LA LIMPIEZA ES PRIMERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000568.- SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA, MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, O.C.3810 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223521, A FAVOR DE LA LIMPIEZA ES PRIMERO, S.A. DE C.V. $66,816.00
223520 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000542.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223520, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $253,535.40
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $933.80
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,944.97
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,220.00
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,948.80
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $603.20
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $730.08
223519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $958.16
223518 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223518, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
223517 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $148.00
223517 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,659.96
223517 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $28.00
223517 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $84.99
223517 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $684.40
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $313.20
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $90.00
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $348.00
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $390.00
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,237.00
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $851.00
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $945.00
223516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $313.20
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $280.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,854.14
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $162.66
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $193.14
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,093.09
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $527.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,074.20
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $603.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $735.80
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $514.66
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,365.59
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $513.50
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,942.66
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $859.75
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,978.11
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $699.22
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $626.90
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $232.80
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $527.80
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $791.12
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,910.80
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $44.50
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,000.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,469.75
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $460.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
223515 Detalle Factura de click aquí 07/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
223512 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220002119.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223512, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
223511 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $280.00
223511 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,584.00
223511 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,218.60
223511 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,312.40
223511 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $273.00
223511 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $530.30
223510 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $247.69
223510 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $417.00
223510 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $723.84
223510 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $70.00
223510 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $5,667.44
223510 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $382.80
223509 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $138.00
223509 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $59.80
223509 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $465.18
223509 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $55.85
223509 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $194.88
223506 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CAUICH TELLO WILBERT ALEJANDRO CR NO. 220002776.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 21/01/2013 EXP.DE ORIGEN 52/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223506, A FAVOR DE CAUICH TELLO WILBERT ALEJANDRO $552,272.89
223505 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ORTEGA BARAJAS ANGEL CR NO. 220002740.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ORTEGA BARAJAS ANGEL DE FECHA 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223505, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS ANGEL $127,304.70
223503 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCATELL VACA JOSE MANUEL CR NO. 220002338.- HONORARIOS DE DIAGNOSTICO DE LA PROMOCION ECONOMICA EN LOS RUBROS DE DES. ORG. Y EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223503, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL $12,760.00
223502 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCATELL VACA JOSE MANUEL CR NO. 220002333.- HONORARIOS DE ANALISIS, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFECTIVIDAD DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223502, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL $11,448.00
223500 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO FLORES JOSE MANUEL CR NO. 220002006.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BUENROSTRO FLORES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223500, A FAVOR DE BUENROSTRO FLORES JOSE MANUEL $2,348.89
223499 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PADILLA JOSE FRANCISCO CR NO. 220002001.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL PADILLA JOSE FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223499, A FAVOR DE SANDOVAL PADILLA JOSE FRANCISCO $5,625.00
223498 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO CR NO. 220001501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223498, A FAVOR DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO $14,438.75
223498 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO CR NO. 220001501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223498, A FAVOR DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO $1,925.17
223498 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO CR NO. 220001501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223498, A FAVOR DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO $481.29
223497 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $370.00
223497 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $367.40
223497 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $413.00
223497 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $499.00
223497 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $270.00
223496 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001338.- MATERIAL Y EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223496, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $899.97
223496 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001338.- MATERIAL Y EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223496, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,557.00
223495 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001173.- GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACION DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223495, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $2,157.60
223495 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001173.- GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACION DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223495, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $130.00
223495 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001173.- GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACION DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223495, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,438.40
223494 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. CR NO. 220001172.- ASESORIA CONTABLE PRESTADO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223494, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. $30,000.00
223493 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220000398.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CARNICERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223493, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $5,312.00
223492 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220000395.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CARNICERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223492, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $8,958.00
223491 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BETANCOURT CASTRO ROBERTO CR NO. 220000390.- REPARACION DE RELOJ RECEPTOR Y FOLIADOR UBICADO EN OFICIALIA DE PARTES DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223491, A FAVOR DE BETANCOURT CASTRO ROBERTO $2,088.00
223490 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220000387.- RENTA DE 500 SILLAS METALICAS P/EVENTO DEL "50 ANIVERSARIO DE LA PLAZA DE LOS MARIACHIS DE GDL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223490, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $2,320.00
223489 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000366.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223489, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,980.94
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $60.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $168.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $2,900.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $104.40
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,914.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,983.60
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,890.80
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $26.92
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,914.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $215.01
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,774.80
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $320.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $240.65
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $58.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $3,642.40
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,751.60
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,948.80
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $522.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $12.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,937.20
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,948.80
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,763.20
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $297.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $70.16
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,867.60
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $330.80
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $226.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $556.80
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $99.76
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $58.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $81.20
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $292.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $130.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $12.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $48.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $42.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $78.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $378.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,972.00
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,925.60
223486 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE $1,937.20
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $249.99
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,508.00
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $223.20
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,603.70
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $286.00
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,797.77
223485 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,632.70
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $945.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,100.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,000.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $371.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,244.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $250.56
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,100.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $945.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,760.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,155.20
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $258.08
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $279.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $307.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $945.00
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $897.01
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $5,167.80
223480 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,000.00
223479 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002652.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392124 DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223479, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $918.50
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $447.70
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $139.00
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,072.00
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $170.00
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,260.02
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $120.28
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $105.60
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.99
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $447.70
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $146.00
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $86.00
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $611.00
223478 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $73.00
223477 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220002455.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223477, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
223476 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220002454.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223476, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
223457 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220002367.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223457, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
223456 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220000894.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223456, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $3,538.00
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $2,000.05
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $999.20
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $531.67
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $358.00
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $2,256.25
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $82.08
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $1,330.23
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $126.00
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $443.41
223455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $20.00
223454 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL CR NO. 220000609.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223454, A FAVOR DE LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL $4,861.11
223453 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO CR NO. 220000578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223453, A FAVOR DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO $1,747.20
223453 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO CR NO. 220000578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223453, A FAVOR DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO $436.80
223453 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO CR NO. 220000578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223453, A FAVOR DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO $14,875.00
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,542.80
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $958.16
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,321.16
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,484.80
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,031.16
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $672.80
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $603.20
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,014.60
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $958.16
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $243.60
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $672.80
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $440.80
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,436.00
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
223452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,496.00
223451 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CRUZ MARIA ELVIA CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CRUZ MARIA ELVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223451, A FAVOR DE SANCHEZ CRUZ MARIA ELVIA $22,280.00
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,496.40
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $202.00
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $510.00
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $442.00
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $201.84
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $69.60
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $348.00
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,212.78
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $2,415.00
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $580.00
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $118.32
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $440.80
223450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $297.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,020.80
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $69.60
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $290.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $182.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $346.80
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $210.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $473.28
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $440.80
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,450.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $720.80
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $378.00
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $114.40
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,990.56
223449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,987.08
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,003.24
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,306.00
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,299.20
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,139.80
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,299.20
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $307.40
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,589.20
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,338.40
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,224.00
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,804.80
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $816.64
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,386.40
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,306.00
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,356.80
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,544.80
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,311.88
135017 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,306.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,600.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,744.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,716.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,324.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,104.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,813.60
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,368.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,440.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,208.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,352.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,105.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,046.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,790.80
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,572.80
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,324.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,252.00
135016 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,974.00
135015 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002764.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-246.35
135015 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002764.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,459.71
135014 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002749.- SUMINISTRO DE 812 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0557/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135014, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-527.80
135014 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002749.- SUMINISTRO DE 812 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0557/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135014, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,237.40
135013 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002735.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135013, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $114,488.02
135013 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002735.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135013, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $124,898.23
135012 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002684.- COBRO DE COMISIONES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135012, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $103.05
135012 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002684.- COBRO DE COMISIONES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135012, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25.83
135012 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002684.- COBRO DE COMISIONES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135012, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,728.01
135011 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $793.35
135011 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,993.05
135011 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-79.95
135011 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-200.85
135010 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002656.- SUMINISTRO DE 1908 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135010, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,306.60
135010 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002656.- SUMINISTRO DE 1908 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135010, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,240.20
135009 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRO DE 1746 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135009, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,134.90
135009 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRO DE 1746 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135009, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,261.70
134997 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 011/12 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134997, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,077.15
134997 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 011/12 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134997, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-108.55
134996 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002426.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134996, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,373.85
134996 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002426.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134996, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-138.45
134995 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002425.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134995, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,457.45
134995 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002425.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134995, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.65
134994 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002424.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134994, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $102,324.49
134993 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002419.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3876 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134993, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $335,266.59
134978 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134978, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. $2,100.00
134977 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002263.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134977, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
134976 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002262.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134976, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
134975 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220002186.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134975, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
134974 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220002174.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134974, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
134973 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220002165.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013, DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134973, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
134972 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220002163.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134972, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
134971 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220002157.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134971, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
134970 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220002155.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134970, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
134969 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002026.- COMPRA DE MAGNA INS PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134969, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $180,169.11
134968 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220002014.- COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA COLOR ROJO Y BLANCAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134968, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $10,092.00
134967 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220001996.- HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134967, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $5,498.40
134966 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001948.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ESTE C/RBO. SUST. AL 220001947. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134966, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $18,133.60
134965 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220001500.- SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134965, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $6,380.00
134963 Detalle Factura de click aquí 05/03/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000355.- COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134963, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $65,217.39
223442 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220001984.- PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223442, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $2,784.00
223441 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL CR NO. 220000055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223441, A FAVOR DE HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL $2,495.37
223436 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SILVA LUIS EDUARDO CR NO. 220002002.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL SILVA LUIS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223436, A FAVOR DE SANDOVAL SILVA LUIS EDUARDO $9,722.22
223435 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO SALDAÑA PATRICIA ANGELICA CR NO. 220000871.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLEDO SALDAÑA PATRICIA ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223435, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA PATRICIA ANGELICA $12,486.67
223434 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO SALDAÑA CHRISTOPHER JONATHAN CR NO. 220000856.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROBLEDO SALDAÑA CHRISTOPHER JONATHAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223434, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA CHRISTOPHER JONATHAN $9,137.50
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,753.92
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,429.00
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,902.98
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $559.41
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,943.00
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $230.00
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $229.00
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $419.00
223403 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $270.00
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,227.85
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,807.04
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,805.60
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,716.20
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,278.80
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,518.20
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,814.00
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,576.81
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,938.00
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,317.36
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,764.20
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,524.50
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,211.00
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,242.20
223402 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,029.60
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,914.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $429.20
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,226.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,536.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,030.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $991.21
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,565.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,559.50
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $196.99
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $275.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,927.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,910.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,619.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,813.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,583.40
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,600.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $788.80
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,470.80
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,812.00
223401 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $330.00
223398 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220002660.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223398, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $25,000.00
223397 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORFIN ZAVALA LLUVIA ESMERALDA CHANTAL CR NO. 220002592.- DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO DE CESION DE DERECHOS NO LLEVADA A CABO RECIBO 116212 DEL 28/01/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223397, A FAVOR DE MORFIN ZAVALA LLUVIA ESMERALDA CHANTAL $345.00
223396 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002591.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392122 DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223396, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $267.20
223395 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002590.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392130 DEL 15/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223395, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,128.00
223394 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002589.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392159 DEL 15/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223394, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,873.00
223393 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220002587.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223393, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $17,000.00
223392 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220002458.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223392, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $28,448.00
223390 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO CR NO. 220002323.- SERVICIO DE COORDINACION DEL PROGRAMA CRONICA GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223390, A FAVOR DE PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO $12,037.74
223389 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002292.- JUGO PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223389, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $1,518.00
223389 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002292.- JUGO PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223389, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $1,290.00
223389 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002292.- JUGO PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223389, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $2,808.00
223388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002291.- JUGO Y POSTRE USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223388, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $2,185.00
223388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002291.- JUGO Y POSTRE USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223388, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $2,293.00
223387 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002106.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223387, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $115.77
223387 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002106.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223387, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,804.81
223386 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002105.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223386, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $1,966.44
223385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002104.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223385, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $97.68
223385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002104.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223385, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $983.40
223385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002104.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223385, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $404.10
223384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002103.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223384, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $673.21
223384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002103.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223384, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $760.96
223384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002103.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223384, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. $362.30
223383 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO HERNANDEZ MICAELA CR NO. 220002005.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARELLANO HERNANDEZ MICAELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223383, A FAVOR DE ARELLANO HERNANDEZ MICAELA $5,033.33
223382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AGUILAR SERGIO CR NO. 220002003.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ AGUILAR SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223382, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR SERGIO $894.81
223381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE PARTES PYME, S.A. DE C.V. CR NO. 220001933.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223381, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PARTES PYME, S.A. DE C.V. $12,992.00
223380 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DEL POZO BOULLOSA RAMON CR NO. 220001520.- RENTA DE ILUMINACION PARA LOS EVENTOS EN VARIOS TEMPLOS DEL 1 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223380, A FAVOR DE DEL POZO BOULLOSA RAMON $11,600.00
223379 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO MONTOYA KARLA JERALDINE CR NO. 220001519.- SERVICIO DE DESAYUNO, COMIDA Y COFFEE BREAK DEL 10 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223379, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDINE $5,800.00
223378 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR CR NO. 220001518.- PRSENTACION DEL CONJUNTO JAROCHO DEL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223378, A FAVOR DE GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR $11,424.91
223377 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220001516.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223377, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $8,120.00
223376 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA JORGE CR NO. 220001515.- PRESETNACION DEL GRUPO AGUA SUCIA DEL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2012 EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223376, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE $11,603.48
223374 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220001512.- PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA PRE-HISPANICA DEL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223374, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $13,132.07
223373 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220001510.- TALLER DE ELABORACION DE LAMPARA ELECTRIFICADA DEL 27, 28 DE OCTUBRE Y 3, 4, 10 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223373, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $9,303.20
223372 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS JURADO MARTINEZ JORGE CR NO. 220001508.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO DEL 27, 28 DE OCTUBRE Y 3, 4 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223372, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE $5,162.00
223371 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA CR NO. 220001505.- PRODUCCION DEL EVENTO CONCIERTO DE CAMPANAS EN VARIOS TEMPLOS DEL 1 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223371, A FAVOR DE MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA $11,600.00
223370 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALDRETE MONTES JOSE LUIS CR NO. 220001497.- PRESETNACION DEL CORO DE NIÑOS DE CANTORIA DEL 6 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223370, A FAVOR DE ALDRETE MONTES JOSE LUIS $13,132.08
223369 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220001496.- PRESENTACION DE PASTORELA DEL 11 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223369, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $4,779.20
223367 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220001491.- PRESENTACION DEL GRUPO EROS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223367, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $13,132.08
223366 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220001466.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223366, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,500.00
223365 Detalle Factura de click aquí 04/03/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CR NO. 220001408.- ROLLOS DE PELICULA, GALONES DE REVELADOR, FIGADOR KODAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223365, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO $11,750.80
223364 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO CR NO. 220000051.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223364, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO $11,299.28
223364 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO CR NO. 220000051.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223364, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO $1,806.08
223364 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO CR NO. 220000051.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223364, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO $451.52
223360 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002657.- SERVICIOS EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/13 DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223360, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $283,519.08
223358 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA GARCIA DARIO CR NO. 220002000.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZEPEDA GARCIA DARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223358, A FAVOR DE ZEPEDA GARCIA DARIO $5,250.00
223357 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223357, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
223357 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223357, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
223355 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA TOSCANO EDUARDO CR NO. 220000606.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BOCANEGRA TOSCANO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223355, A FAVOR DE BOCANEGRA TOSCANO EDUARDO $25,030.97
223354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220002708.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223354, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
223352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220002720.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223352, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
223351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA CR NO. 220002719.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223351, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA $9,500.00
223350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220002718.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223350, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
223349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220002717.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223349, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
223348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220002716.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223348, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
223347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220002715.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223347, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
223346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220002714.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223346, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
223345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJADA BUSTOS MA. ESTHER CR NO. 220002713.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223345, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER $8,500.00
223344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220002712.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223344, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
223343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220002711.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223343, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
223342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA CR NO. 220002710.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223342, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA $8,500.00
223341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220002709.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223341, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
223340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOYA PRECIADO ROBERTO CR NO. 220002707.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223340, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO $8,000.00
223339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220002706.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223339, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
223338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220002705.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223338, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
223337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220002704.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223337, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
223336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH CR NO. 220002703.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223336, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH $8,000.00
223335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220002702.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223335, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
223334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220002701.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223334, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
223333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220002700.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223333, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
223332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220002699.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223332, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
223331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220002698.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223331, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
223330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220002697.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223330, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
223329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220002696.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223329, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
223328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRALES PEREZ LESLY SOL CR NO. 220002695.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223328, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL $7,000.00
223327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220002694.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223327, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
223326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220002693.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223326, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
223325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220002692.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223325, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
223324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220002691.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223324, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
223323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO CR NO. 220002690.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223323, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO $8,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $457,006.58
50 Detalle Factura de click aquí 01/03/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $-228,503.29
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